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邹城市2022年预算调整情况表 (附表).pdf

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表1 2022年邹城市政府债务限额和余额情况表 单位:万元 项 目 本年政府债务限额 2021年 增减变动数 2022年 918300 125200 1043500 一般债务 568600 专项债务 349700 125200 474900 905351 120610 1025961 一般债务 562651 -4590 558061 专项债务 342700 125200 467900 年末政府债务余额 568600 表2 2022年市本级一般公共预算收入调整预算草案表 单位:万元 项 目 年初预算数 调整数 调整预算数 一、税收收入 346268 346268 增值税 105228 105228 企业所得税 51883 51883 个人所得税 11501 11501 资源税 43157 43157 城市维护建设税 16549 16549 房产税 10396 10396 印花税 6614 6614 城镇土地使用税 18172 18172 土地增值税 25404 25404 车船税 3213 3213 耕地占用税 14094 14094 契税 38529 38529 环境保护税 1481 1481 其他税收收入 47 47 二、非税收入 273041 273041 专项收入 21550 21550 行政事业性收费收入 20092 20092 罚没收入 18000 18000 国有资源(资产)有偿使用收入 207899 207899 5500 5500 619309 619309 捐赠收入 政府住房基金收入 本年收入合计 转移性收入 146683 83840 230523 返还性收入 9294 9294 一般性转移支付收入 68616 68616 专项转移支付收入 27118 27118 上年结余收入 4814 4814 调入资金 36815 36815 债务转贷收入 动用预算稳定调节基金 收入总计 83840 26 765992 83840 26 83840 849832 表3 2022年市本级一般公共预算支出调整预算草案表 单位:万元 项 目 年初预算数 调整数 调整预算数 一、一般公共服务支出 49500 -10000 39500 二、国防支出 500 500 三、公共安全支出 33000 33000 四、教育支出 215000 五、科学技术支出 4050 4050 六、文化旅游体育与传媒支出 12000 12000 七、社会保障和就业支出 102000 102000 八、卫生健康支出 66000 九、节能环保支出 16500 16500 十、城乡社区支出 55761 55761 十一、农林水支出 47500 47500 十二、交通运输支出 8400 8400 十三、资源勘探工业信息等支出 10500 10500 十四、商业服务业等支出 1550 1550 十五、金融支出 1300 1300 十六、援助其他地区支出 900 900 十七、自然资源海洋气象等支出 11050 11050 十八、住房保障支出 4500 4500 十九、粮油物资储备支出 1000 1000 二十、灾害防治及应急管理支出 2650 2650 二十一、预备费 10000 10000 二十二、债务付息支出 21353 21353 二十三、其他支出 5800 5800 680814 680814 本年支出合计 18000 -8000 58000 转移性支出 85178 上解支出 70864 70864 年终结余 4871 4871 债务还本支出 9443 83840 93283 765992 83840 849832 支出总计 83840 233000 169018 表4 2022年市本级政府性基金收入调整预算草案表 单位:万元 项 目 年初预算数 调整数 调整预算数 一、国有土地使用权出让收入 161830 161830 二、彩票公益金收入 1250 1250 三、城市基础设施配套费收入 15000 15000 四、污水处理费收入 5600 5600 183680 183680 五、其他政府性基金专项债务对应项 目专项收入 本年收入合计 51829 转移性收入 125200 177029 政府性基金转移支付收入 4300 4300 上年结余收入 47529 47529 地方政府专项债务转贷收入 收入总计 235509 125200 125200 125200 360709 表5 2022年市本级政府性基金支出调整预算草案表 单位:万元 项 目 年初预算数 调整数 调整预算数 一、文化旅游体育与传媒支出 75 75 国家电影事业发展专项资金安排 的支出 60 60 旅游发展基金支出 15 15 二、社会保障和就业支出 4000 4000 4000 4000 大中型水库移民后期扶持基金支 出 三、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的 194788 21100 215888 149761 149761 城市基础设施配套费安排的支出 15427 15427 污水处理费安排的支出 5600 5600 支出 棚户区改造专项债券收入安排的 支出 24000 21100 45100 四、农林水支出 110 110 国家重大水利工程建设基金安排 的支出 110 110 五、其他支出 16451 104100 120551 其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出 14701 104100 118801 彩票公益金安排的支出 六、债务付息支出 本年支出合计 1750 1750 10695 10695 226119 125200 351319 转移性支出 9390 9390 上解支出 90 90 年终结余 8900 8900 债务还本支出 400 400 调出资金 支出总计 235509 125200 360709

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