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105-沅江市财政局.pdf

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2020年度 沅江市财政局部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市财政局部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市财政局的主要职责是: (一)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟定和执行全市财政政策、 改革方案,指导全市财政工作。(二)制定和执行财政、财务、会计管理的 制度,参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。(三)承担市 级各项财政收支管理的职责。(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基 金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。会同有关部门监督和 管理彩票公益金,管理其他彩票资金。(五)组织制定国库管理制度,国库 集中收付制度,指导、监督和经办市本级国库业务,按规定开展国库现金管 理工作。(六)执行国家政府采购法律、法规,依法制定本市政府采购政策 和法规;编制全市政府采购预算和采购计划;监督理政府采购业务;负责政 府采购报表和相关数据的统计工作。(七)贯彻执行国家税收法律、行政法 规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。监督检查财税法规、 政策的执行情况,反应财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意 见建议。(八)负责拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定 管理市本级行政事业单位国有资产,组织实施国有资产的清产核资、产权界 定和登记,负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处。 负责市本级国有资产、财政股权投资管理工作,制定需要全市统一规定的开 支标准和支出政策。(九)组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类 企业国有资产,参与拟定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估 工作,参与国有企业改革,负责市属国有企业改革相关的财政财务工作。 (十) 管理各项财政性专项资金支出,负责财政性资金投资项目工程决算审查;负 - 4 - 责财政支农、农业财务管理和农业综合发开。(十一)汇总和编制全市社会 保险基金预决算草案;会同有关部门管理全市财政社会保障和就业医疗卫生 支出,拟定并执行社会保障资金和财务管理制度。(十二)贯彻执行政府性 债务管理的政策、制度,负责政府性债务管理的日常工作,防范财政风险。 (十三)负责预算绩效管理;承担财政投资的评审工作;推进政府向社会购 买服务。(十四)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,组织实 施国家统一的会计制度,组织实施会计行政法规、规章,配合省财政厅、益 阳市财政局指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会 审计。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置 根据编委核定,我单位内设股室 20 个,为全额拨款行政单位, 纳入 2020 年部门预算编制范围 截止 2020 年 1 月(预算编制时间),我局纳入部门预算编制 186 人。 其中:实有在职人员 133 人,离退休人员 53 人。 (二)决算单位构成 沅江市财政局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括:沅江市财 政局本级以及沅江市国库集中支付核算中心、沅江市财政事务中心、 沅江市财政投资评审中心、沅江市国有资产管理局。 - 5 - 第二部分 部门决算表 - 6 - 收入支出决算总表 公开01表 部门:沅江市财政局 金额单位:万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 1 项目 栏次 2,743.93 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 23.13 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 2,767.06 本年支出合计 结余分配 599.07 年末结转和结余 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 金额 2 2,875.77 98.66 2,974.43 391.71 收入支出决算总表 公开01表 部门:沅江市财政局 金额单位:万元 收入 项目 栏次 总计 支出 行次 30 31 金额 1 项目 栏次 3,366.14 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总计 行次 61 62 金额 2 3,366.14 收入决算表 公开02表 部门:沅江市财政局 金额单位:万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 1 2 合计 2,767.06 2,743.93 23.13 201 一般公共服务支出 2,668.41 2,645.27 23.13 20106 财政事务 2,667.51 2,644.37 23.13 1,971.78 1,971.78 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 571.59 571.59 2010699 其他财政事务支出 124.13 101.00 0.90 0.90 0.90 0.90 20132 2013299 组织事务 其他组织事务支出 221 住房保障支出 98.66 98.66 22102 住房改革支出 98.66 98.66 2210201 住房公积金 98.66 98.66 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 23.13 支出决算表 公开03表 部门:沅江市财政局 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 2,974.43 2,195.47 778.96 201 一般公共服务支出 2,875.77 2,096.81 778.96 20106 财政事务 2,874.87 2,095.91 778.96 1,971.78 1,971.78 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 778.96 2010699 其他财政事务支出 124.13 124.13 0.90 0.90 0.90 0.90 20132 2013299 组织事务 其他组织事务支出 778.96 221 住房保障支出 98.66 98.66 22102 住房改革支出 98.66 98.66 2210201 住房公积金 98.66 98.66 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:沅江市财政局 金额单位:万元 收 项目 入 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 支 金额 项目 1 栏次 2,743.93 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 2,743.93 本年支出合计 599.07 年末财政拨款结转和结余 599.07 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 出 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 2,852.64 2,852.64 98.66 98.66 2,951.29 391.71 2,951.29 391.71 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 5 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:沅江市财政局 金额单位:万元 收 项目 入 行次 栏次 国有资本经营预算财政拨款 总计 31 32 支 金额 项目 1 栏次 3,343.00 总计 行次 63 64 出 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 3,343.00 3,343.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:沅江市财政局 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2,951.29 2,172.34 778.96 201 一般公共服务支出 2,852.64 2,073.68 778.96 20106 财政事务 2,851.74 2,072.78 778.96 1,971.78 1,971.78 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 778.96 2010699 其他财政事务支出 101.00 101.00 0.90 0.90 0.90 0.90 20132 2013299 组织事务 其他组织事务支出 778.96 221 住房保障支出 98.66 98.66 22102 住房改革支出 98.66 98.66 2210201 住房公积金 98.66 98.66 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:沅江市财政局 金额单位:万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 1,692.00 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 456.18 科目编 码 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 619.14 30201 办公费 313.38 30202 印刷费 41.86 30701 国内债务付息 30.38 30702 国外债务付息 30103 奖金 30106 伙食补助费 93.64 30203 咨询费 34.78 48.40 30204 手续费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 156.85 30205 水费 31001 房屋建筑物购建 0.20 31002 办公设备购置 166.42 30206 电费 2.94 30207 邮电费 82.62 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 20.06 30211 差旅费 30113 住房公积金 30114 医疗费 162.51 30212 因公出国(境)费用 6.10 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 19.93 30214 租赁费 22.62 30215 会议费 30301 离休费 30302 退休费 30216 培训费 30217 公务接待费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 1.44 30224 被装购置费 15.44 30225 专用燃料费 30305 生活补助 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30227 委托业务费 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 310 决算数 资本性支出 31003 专用设备购置 2.77 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 21.82 31007 信息网络及软件购置更新 65.65 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.75 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 0.91 31012 拆迁补偿 17.17 31013 公务用车购置 21.56 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 0.20 31099 其他资本性支出 13.38 399 其他支出 17.00 39906 赠与 91.84 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 39999 其他支出 68.82 1.53 1.53 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:沅江市财政局 金额单位:万元 人员经费 科目编 码 科目名称 30399 其他对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 科目编 码 5.74 30240 30299 人员经费合计 1,714.63 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 税金及附加费用 其他商品和服务支出 27.10 公用经费合计 457.71 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门:沅江市财政局 金额单位:万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国( 境)费 小计 1 2 3 37.55 0.82 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 4 5 6 0.82 36.74 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国( 境)费 小计 7 8 9 37.55 0.82 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 10 11 12 0.82 36.74 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门:沅江市财政局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门:沅江市财政局 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2020年度部门决算情况说明 - 7 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 3366.14 万元,与上年相比增加 337.24 万元,上升 11.13%。主要是人员工资调整。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2767.06 万元,其中:财政拨款收入 2743.93 万元, 占 99.16%;其他收入 23.13 万元,占 0.84%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2974.43 万元,其中:基本支出 2195.47 万元,占 73.81%;项目支出 778.96 万元,占 26.19%; - 8 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 3343.00 万元,与上年相比,增加 327.06 万元,上升 10.84%。主要是人员工资调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 2951.29 万元,占本年支出合计的 99.22%, 与上年相比,财政拨款支出增加 619.70 万元,上升 26.58%。主要是 人员工资调整。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 2951.29 万元,主要用于以下方面:一般 公共服务支出(类)2852.64 万元,占比 96.66%;住房保障支出(类) - 9 - 98.66 万元,占比 3.34%; (三)财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1788.99 万元,支出决算数 为 2951.29 万元,完成年初预算的 164.97%,其中: 1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 1063.83 万元,支出决算为 1971.78 万元,完成年初 预算的 185.35%,决算数大于预算数主要原因是:调整预算。 2、一般公共服务支出(类)财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。 年初预算为 626.5 万元,支出决算为 778.96 万元,完成年初预 算的 124.34%,决算数大于预算数主要原因是:调整预算。 3、一般公共服务支出(类)财政事务 (款) 其他财政事务支出 (项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 101 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:追加预算。 4、一般公共服务支出(类)组织事务 (款) 其他组织事务支出 (项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 0.9 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:追加预算。 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为 98.66 万元,支出决算为 98.66 万元,完成年初预算 的 100%。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 2172.34 万元,其中:人员经费 1714.63 万元,占基本支出的 78.93%,主要包括:基本工资、津贴补 - 10 - 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补 助;公用经费 457.71 万元,占基本支出的 21.07%,主要包括:办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 37.55 万元,支出决算为 37.55 万元,完成预算的 100.00%,其中:因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 36.74 万元,支出决算为 36.74 万元,完 成预算的 100.00%,与本年预算数相同,与上年相比减少 5.31 万元, 下降 12.63%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神 和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算 有所节约。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.82 万元,支出决算 为 0.82 万元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,与上年相比 增加 0.82 万元,去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率,增长的主 要原因是上年没有公务用车购置费及运行维护费支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 - 11 - 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决 算 36.74 万元,占 97.84%,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元, 占 0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.82 万元,占 2.18%。具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 36.74 万元,全年共接待来访团组 220 个,来宾 1140 人次,主要是接待上级来我单位工作指导和其他财政来 我单位交流学习。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.82 万元,其中: 公务用车购置费 0.00 万元,按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公 务用车运行维护费 0.82 万元,主要是加油费,过路费,etc 费用及维修 费用,截止 2020 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有 量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年度未发生政府性基金财政拨款收支。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年机关运行经费支出 451.84 万元,年初预算数 366. 1 万元,比年初预算增加 85.74 万元,增加 23.42%,主要原因是:公用 经费增加,工会经费增加。 十、一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 2.56 万元,用于财政局日常会议,人 数 50 人,内容为财政局开展各项工作所需会议;开支培训费 27.44 万 - 12 - 元,用于财政局人员培训培训,人数 1000 人,内容为财政局人员培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十一、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 803.85 万元,其中:政府采 购货物支出 442.1 万元、政府采购工程支出 190 万元、政府采购服务 支出 171.76 万元。授予中小企业合同金额.0 万元,其中:授予小微 企业合同金额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 0 辆,其中,主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台(套)。 十三、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 13 - 第四部分 名词解释 - 14 - 1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事 业基金)弥补当年收支差额的数额。 8.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 9.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 - 15 - 10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出,包括人员经费和公用经费。 12.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 13.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 15.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 16.“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费 用。 17.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 - 16 - 政补助收入。 - 17 - 第五部分 附件 - 18 -

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