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2023年清远市清新区疾病预防控制中心部门预算.pdf

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2023 年 清远市清新区疾病预防控制中心 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区疾病预防控制中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区疾病预防控制中 心 概况 一、主要职责 一是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策、法律法规。 二是参与制订和组织实施本区初级卫生保健、卫生事业发展规划 和年度计划。三是开展传染病、地方病监测、寄生虫病监测、慢 性非传染性疾病监测、“四害”密度监测、公共卫生监测检验和 职业卫生技术服务。四是开展普通健康检查、预防性健康检查和 职业健康监护。五是开展疾病预防控制、免疫规划、卫生宣传、 健康教育与咨询等公共卫生服务,收集、分析全区的传染病资料。 六是指导辖区内的医疗卫生单位开展疾病预防控制工作。七是协 助开展辖区卫生监督工作,协助处理辖区内突发公共卫生事件, 承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。八是承担卫生行政 部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。 二、部门机构设置 本部门内设机构情况:清远市清新区疾病预防控制中心为财 政补助公益一类事业单位,单位内设股室 6 个,分别为办公室、 后勤科、综合门诊、检验科、监测科、疾控科。 三、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为清远市清新区疾病预防控制 中心本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 收 项 一、预算拨款 目 单位:万元 入 支 预算 项 1,227.85 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 168.62 九、卫生健康支出 875.20 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 收 项 目 单位:万元 入 支 预算 项 目 1,227.85 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 184.03 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1,227.85 表1 收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 收 项 目 单位:万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1,227.85 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1,227.85 表2 收入总体情况表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080502 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1,227.85 1,227.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.62 168.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.36 166.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.92 61.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.63 69.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.81 34.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2.26 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 2.26 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 875.20 875.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 842.08 842.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2100401 疾病预防控制机构 842.08 842.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 33.12 33.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 33.12 33.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 184.03 184.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 184.03 184.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 76.80 76.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 107.23 107.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无 表3 支出总体情况表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1,227.85 964.85 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 168.62 168.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 166.36 166.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 61.92 61.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.63 69.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.81 34.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 2.26 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 2.26 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 875.20 612.20 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 842.08 579.08 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 842.08 579.08 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 33.12 33.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2101102 事业单位医疗 33.12 33.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 184.03 184.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 184.03 184.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 76.80 76.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 107.23 107.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 收 项 一、一般公共预算 目 单位:万元 入 支 预算 项 1,227.85 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 168.62 九、卫生健康支出 875.20 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 收 项 单位:万元 入 目 支 预算 项 目 1,227.85 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。 1,227.85 184.03 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 1,227.85 0.00 1,227.85 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中:基本支出 项目支出 计 1,227.85 964.85 263.00 [208]社会保障和就业支出 168.62 168.62 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 166.36 166.36 0.00 [2080502]事业单位离退休 61.92 61.92 0.00 69.63 69.63 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 34.81 34.81 0.00 [20808]抚恤 2.26 2.26 0.00 [2080801]死亡抚恤 2.26 2.26 0.00 [210]卫生健康支出 875.20 612.20 263.00 [21004]公共卫生 842.08 579.08 263.00 [2100401]疾病预防控制机构 842.08 579.08 263.00 [21011]行政事业单位医疗 33.12 33.12 0.00 [2101102]事业单位医疗 33.12 33.12 0.00 [221]住房保障支出 184.03 184.03 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 [22102]住房改革支出 184.03 184.03 0.00 [2210201]住房公积金 76.80 76.80 0.00 [2210203]购房补贴 107.23 107.23 0.00 注: 无 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 964.85 [301]工资福利支出 818.07 [30101]基本工资 174.61 [30102]津贴补贴 107.33 [30103]奖金 117.69 [30107]绩效工资 204.08 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 69.63 [30109]职业年金缴费 34.81 [30110]职工基本医疗保险缴费 33.12 [30113]住房公积金 76.80 [302]商品和服务支出 49.00 [30201]办公费 11.60 [30202]印刷费 0.50 [30204]手续费 0.30 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 部门预算支出经济科目 单位:万元 预算 [30205]水费 1.00 [30206]电费 3.00 [30209]物业管理费 3.00 [30211]差旅费 0.50 [30213]维修(护)费 3.00 [30215]会议费 0.10 [30216]培训费 2.00 [30217]公务接待费 1.00 [30228]工会经费 2.00 [30231]公务用车运行维护费 21.00 [303]对个人和家庭的补助 97.78 [30302]退休费 33.13 [30305]生活补助 2.26 [30399]其他对个人和家庭的补助 62.39 注: 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 项 目 单位:万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 21.00 21.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: 本部门为非参照公务员法管理的事业单位,根据行政经费(机关运行经费)定义,本部门无行政经费。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中:基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注: 本表反映政府性基金预算支出情况,本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 小计 其中:基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230101 厂办大集体改革支出 0.00 0.00 0.00 注: 本表反映国有资本经营预算支出情况,本表本年无发生额。 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 263.00 [302]商品和服务支出 263.00 [30299]其他商品和服务支出 263.00 注: 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位:万元 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 支出项目类别(资金 使用单位) 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 964.85 964.85 964.85 0.00 0.00 0.00 0.00 964.85 964.85 964.85 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 818.07 818.07 818.07 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 49.00 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.78 97.78 97.78 0.00 0.00 0.00 0.00 清远市清新区疾病 预防控制中心 对个人和家庭的补 助 注: 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 财政拨款 支出项目类别 (资金使用单 总 计 合计 位) 合 计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 263.00 263.00 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263.00 263.00 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 清远市清新区 疾病预防控制 中心 通过开展艾滋病防治工作,主要包 括艾滋病病毒抗体筛查,HIV 感染 艾滋病监测工 作经费 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 和 AIDS 病人随访,艾滋病高危人 群干预,羁押场所人员艾滋病监测 等。进一步降低艾滋病病例。 进一步落实省十件民生实事疫苗 冷链配送及维 护费 冷链配送和冷链系统维护工作,确 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保全区疫苗储存、运输和质量保障 工作。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 财政拨款 支出项目类别 (资金使用单 总 计 合计 位) 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 通过开展业务培训和指导工作,重 碘缺乏病监测 经费 点人群盐碘、尿碘含量的监测、甲 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 状腺容积监测以及宣传教育,进一 步降低碘缺乏病病例。 通过开展业务培训和指导工作,成 立消除疟疾工作协调小组,对入境 疟疾防治监测 经费 人员进行疟疾监测、对疟疾“三热” 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 病人进行监测及病例处理,为我区 消除疟疾工作的实施提供保障,有 效地保证了工作的顺利开展。 通过开展业务培训和指导、钉螺调 血吸虫病监测 经费 查、流动人群监测、原疫区生地环 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 境建档入册、中小学生防治知识知 晓率调查等工作,提高群众的防范 意识,进一步加快消除血吸虫病。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 财政拨款 支出项目类别 (资金使用单 总 计 合计 位) 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 通过开展肺结核患者管理的业务 培训和指导,令所有肺结核可疑症 结核病防治监 测经费 状者均已登记在册并落实转诊,并 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确保登记在册的各型确诊肺结核 患者均已按照规范要求全部收管 治,降低结核病发病率。 通过开展业务培训和指导麻风病 麻风病防治监 测经费 疑似病例转诊及治疗监测工作,宣 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 传教育麻风病知识,降低清新区麻 风病发病率。 通过在全区开展梅毒防治业务培 预防与控制梅 毒规划实施方 案监测经费 训和指导工作,主要包括梅毒病毒 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 抗体筛查,高危人群干预,羁押场 所人员监测等,降低梅毒病例人 群。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 财政拨款 支出项目类别 (资金使用单 总 计 合计 位) 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 通过开展学校卫生监测,了解学生 在生长发育特点,提出卫生要求, 清新区学校卫 生监测经费 消毒各种不利于儿童少年学习和 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生活的因素,保护和促进学生的正 常发育和身心健康,实现学生德、 智、体全面发展。 通过在全区范围内开展用人单位 工作场所职业病危害因素检测监 重点职业防治 监测经费 测,开展职业性噪声、尘肺病等重 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 点职业病监测,职业病健康宣传教 育,进一步加强了我区职业病防治 工作,保障了劳动者身体健康。 食物中毒及突 发公共卫生事 件应急处置经 费 通过开展食物中毒、突发公共卫生 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事件应急处置工作、开展突发公共 卫生事件报告督导和宣传培训工 作,保障社会公众的人身安全。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 财政拨款 支出项目类别 (资金使用单 总 计 合计 位) 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 通过开展全区饮用水卫生监测工 作,系统了解饮用水卫生基本状 况,及时发现和消除饮用水安全隐 生活饮用水监 测经费 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 患,有效防控介水传染病和水污染 可能导致的群众健康危害,为科学 决策和又针对性地采取措施保障 饮用水卫生安全提供技术支持。 食品安全是重大的基本民生问题, 食品安全,不仅仅是关系着食品是 否营养、卫生,还关系着百姓的健 食品安全监管 经费 康和生命。通过开展食品安全监 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 管,保障食品的安全性和适合性, 在保障人们进食的食物无毒、无害 及符合应当有的营养要求的基础 上,避免对人体造成任何急性、亚 急性或者慢性危害。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 清远市清新区疾病预防控制中心 单位:万元 财政拨款 支出项目类别 (资金使用单 总 计 合计 位) 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 通过开展预防性体检、卫生检测和 免收三项事业 性项目收费补 委托性卫生防疫服务,严格把握政 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助 策界限,做好管理服务。优化服务 流程,强化利民惠民,以及对设备 维护,保证疾控机构健康发展。 通过加强健康教育的业务培训和 指导,提升全民健康素质,降低高 慢控示范区监 测经费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 危人群发病风险,强化规范诊疗, 提高治疗效果,完善保障政策,切 实减轻群众就医负担,为人民群众 营造健康支持性环境。 注: 无 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 1,227.85 万元,比上年增加 145.94 万元,增长 13.5 %,主要原因是 2023 年事业编制在职人员增加 2 人,基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费等增加 ;支出预算 1,227.85 万元,比上年 增加 145.94 万元,增长 13.5 %,主要原因是 2023 年事业编制在 职人员增加 2 人,基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职工基本医疗保险缴费等增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22 万元,比上年 减少 37 万元,下降 62.7 %,主要原因是本年不用购置公务用车 。 其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %, 主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 21 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 35 万元;公务用 车运行维护费 21 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万 元,增长 0 %,主要原因是本年不用购置公务用车 ;公务接待费 1 万元,比上年减少 2 万元,下降 66.7 %,主要原因是本单位坚 持党的领导,强化树立“过紧日子”的思维,坚持厉行节约,严 禁铺张浪费、大手大脚,大力压减一般性支出,把钱用在刀刃上 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年,本部门机关运行经费安排 0 万元,比上年增加 0 万 元,增长 0 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业 单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 6.98 万元,其中:货物类采购 预算 6.48 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0.5 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 2,102.79 万 元,分布构成情况为:房屋 3,397.22 平方米,车辆 10 辆,单价 在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 3.48 万 元,主要是购买办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数(单位:万元) 绩效目标 无 0 无 无 0 无 注: 2023 年本单位无财政支出重点绩效评价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用 财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含 车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待(外宾接待)费用。

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