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中国共产主义青年团孟津县委员会2018年部门决算公开.pdf

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2018 年度 中国共产主义青年团孟津县委员会 部门决算 二〇一九年九月 目 第一部分 录 中国共产主义青年团孟津县委员会概况 一、部门职责 ...................................2 二、机构设置 ...................................2 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表.............................5 二、收入决算表...................................6 三、支出决算表...................................7 四、财政拨款收入支出决算总表.....................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...............9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........12 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明....................14 二、收入决算情况说明.............................14 三、支出决算情况说明.............................14 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............14 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明................................................16 八、预算绩效情况说明.............................17 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.......18 十、机关运行经费支出情况说明.....................18 十一、政府采购支出情况说明.......................18 十二、国有资产占用情况说明.......................19 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产主义青年团孟津县 委员会概况 1 一、部门职责 1、领导全县共青团工作。 2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。 3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事 务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与 青少年利益相关的工作。 4、 参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负 责县未成年人保护方面的日常工作。 5、 调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、 青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府 决策提供依据。 6、负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和 培训团的干部,指导县青少年活动营地和县实施希望工程办 公室领导小组的工作。 7、 负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、 宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年。 8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少 年友好交流工作。 二、机构设置 中国共产主义青年团孟津县委员会群团组织,为独立机 构,下设一个办公室。从决算单位构成看,中国共产主义青 年团孟津县委员会部门决算包括:本级决算、所属单位决算。 2 本决算为汇总决算,纳入本部门 2018 年度部门决算编 制范围的单位共 1 个,无二级预算单位,具体是: 1.中国共产主义青年团孟津县委员会本级 3 第二部分 2018 年度部门决算表 4 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:中国共产主义青年团孟津县委员会 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、财政拨款收入 1 36.08 一、一般公共服务支出 28 31.17 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 六、其他收入 6 1.18 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 1.83 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.62 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.74 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 49 本年收入合计 23 37.26 本年支出合计 50 34.36 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00 年初结转和结余 25 15.59 年末结转和结余 52 18.49 总计 27 52.84 总计 54 52.84 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 5 收入决算表 公开 02 表 单位:万元 部门:中国共产主义青年团孟津县委员会 项 功能分类 目 科目名称 科目编码 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 1 2 3 4 5 6 其他收入 7 合计 37.26 36.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 201 一般公共服务支出 29.08 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 20129 群众团体事务 29.08 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 2012901 行政运行 29.08 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 208 社会保障和就业支出 6.41 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 6.41 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出 6.41 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 6 支出决算表 公开 03 表 部门:中国共产主义青年团孟津县委员会 项 单位:万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 合计 34.36 34.36 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 31.17 31.17 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 31.17 31.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 31.17 31.17 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:中国共产主义青年团孟津县委员会 收 单位:万元 入 项目 支 行次 金额 1 栏次 项目 出 一般公共预算 政府性基金预 行次 栏次 合计 财政拨款 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 36.08 一、一般公共服务支出 28 31.17 31.17 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 1.83 1.83 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.62 0.62 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.74 0.74 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 49 34.36 34.36 0.00 15.11 15.11 0.00 49.47 49.47 0.00 22 36.08 年初财政拨款结转和结余 23 13.38 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 13.38 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 总计 27 49.47 本年收入合计 收 本年支出合计 54 总计 入 支 出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转 换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:中国共产主义青年团孟津县委员会 项 单位:万元 目 功能分类 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 34.36 34.36 0.00 科目编码 201 一般公共服务支出 31.17 31.17 0.00 20129 群众团体事务 31.17 31.17 0.00 2012901 行政运行 31.17 31.17 0.00 208 社会保障和就业支出 1.83 1.83 0.00 20805 行政事业单位离退休 1.83 1.83 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.83 1.83 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.62 0.62 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.62 0.62 0.00 2101101 行政单位医疗 0.62 0.62 0.00 221 住房保障支出 0.74 0.74 0.00 22102 住房改革支出 0.74 0.74 0.00 2210201 住房公积金 0.74 0.74 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:中国共产主义青年团孟津县委员会 经济分类 科目名称 科目编码 决算 经济分类 数 科目编码 单位:万元 科目名称 301 工资福利支出 15.04 302 商品和服务支 30101 基本工资 6.46 30201 30102 津贴补贴 30103 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 决算 数 资本性支出 0.00 出 办公费 16.29 310 8.56 31001 房屋建筑物购建 0.00 4.81 30202 印刷费 0.67 31002 办公设备购置 0.00 奖金 0.00 30203 咨询费 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31003 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养 1.83 30206 电费 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 老保险费 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31007 0.39 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴 0.00 30208 取暖费 土地补偿 0.00 30111 费 公务员医疗补助缴费 0.62 30209 物业管理费 0.00 31009 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.58 30211 差旅费 0.08 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 0.74 30212 因公出国(境) 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 费用 维修(护)费 0.00 31012 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 3.03 30215 会议费 0.36 31019 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务招待费 0.96 31022 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 资本金注入 0.00 30305 生活补助 3.03 30225 专用燃料费 0.00 31201 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.80 31204 1.52 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 对社会保障基金补助 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行 0.00 313 0.00 31302 对社会保险基金补助 0.00 30399 对其他个人和家庭的 0.00 30239 维护费 其他交通费用 补充全国社会保障基金 0.00 30240 税金及附加费 1.56 31303 0.00 399 其他支出 0.00 30299 用 其他商品和服 赠与 0.00 307 务支出 债务利息及费 0.37 39906 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30701 用支出 国内债务付息 0.00 39908 对民间非营利组织和群众 0.00 30702 国外债务付息 0.00 39999 性自治组织补贴 其他支出 0.00 30703 国内债务发行 30704 费用 国外债务发行 补助支出 人员经费合计 18.06 费用 0.00 公用经费合计 16.2 9 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:中国共产主义青年团孟津县委员会 单位:万元 预算数 合计 1 0.00 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 小计 2 0.00 决算数 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 3 0.00 0.00 0.00 公务接待费 合计 6 0.00 (境)费 7 0.00 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 8 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 9 0.00 0.00 0.00 公务接待费 12 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:中国共产主义青年团孟津县委员会 项 功能分类 科目编码 单位:万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 12 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 13 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计为 37.26 万元,支出总计为 34.36 万 元。与上年度相比,收入增加 2.39 万元,支出加 1.58 万元。 主要原因是人员增加,举办活动次数增多。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 37.26 万元,其中:财政拨款收入 36.08 万元,占 96.83%;上级补助收入 0 万元,占 0.00%; 事业收入 0 万元,占 0.00%;经营收入 0 万元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0.00%;其他收入 1.18 万元, 占 3.16%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 34.36 万元,其中:基本支出 34.36 万元,占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计为 36.08 万元,支出总计为 34.36 万元。与上年度相比,收入增加 2.39 万元,支出加 1.58 万元。主要原因是人员增加,举办活动次数增多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 34.36 万元,占本 年支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款 支出增加 1.58 万元,增长 4.82%。主要原因是人员增加,举 办活动次数增多。 14 (二)结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 34.36 万元,主要 用于以下方面:一般公共服务(类)支出 31.17 万元,占 90.72%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.83 万元, 占 5.33%;行政单位医疗 1.80 万元,占 100%;住房公积金 0.74 万元,占 2.15%。 (三)具体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30.60 万元,支出决算为 34.36 万元,完成年初预算的 112.29%。 其中: 1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政 运行(项)。年初预算为 26.97 万元,支出决算为 31.17 万 元,完成年初预算的 115.58%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是人员增加,举办活动次数增多,超出预算部 分为上年结转结余。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1.86 万元,支出决算为 1.83 万元,完成年初预算的 98.39%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老缴费基数调 整。 3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0.65 万元,支出 15 决算为 0.62 万元,完成年初预算的 95.38%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是养老缴费基数调整。 4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初预算为 1.12 万元,支出决算为 0.74 万元,完 成年初预算的 66.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因公积金缴费基数调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.36 万元。 与上年度相比,增加 1.58 万元,增长 4.60%,主要原因:人 员增加,举办活动次数增多。其中:人员经费 18.06 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、生活补助支出;公用经费 16.30 万元,主要包括:办 公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、 委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支 出决算为 0 万元,完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费 支出决算数与预算数无差异。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 16 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。具体 情况如下: 1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全 年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元,支出决 算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差 异 0。其中: 公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末,部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 公务用车购置及运行费支出决算与上年度比无变化。 3.公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国(境)外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2018 年共 接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 公务接待费支出决算与上年度比无变化。 八、预算绩效情况说明 17 (一)绩效管理工作开展情况。 2018 年共青团孟津县委员会绩效管理工作涉及一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及预算资金 0 万元。 (二)项目绩效自评结果。 根据财政预算管理要求,共青团孟津县委员会对 2018 年 度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及预算资金 0 万元,自评覆盖率达 到 0%。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。其中 0 项目年 末结转和结余资金数额较大。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费年初预算为 14.40 万元,支出决 算为 16.29 万元,完成年初预算的 113.12%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是有关办公费用价格上涨、举办 活动所需费用不同等。 2018 年度机关运行经费支出 16.29 万元,较上年度增加 5.10 万元,增长 31.30%。增加(减少)的主要原因是:有 关办公费用价格上涨、举办活动所需费用不同等。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 18 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出 总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末,我部门共有车辆 0 辆,单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 19 第四部分 20 名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 21 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 22 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 23

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