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2018年定陶区政府决算公开表 .pdf

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菏泽市定陶区 2018年度政府决算公开表 定陶区财政局 目 第一部分 录 一般公共预算报表 1.2018年度定陶区一般公共预算收入决算表 2.2018年度定陶区一般公共预算支出决算表 3.2018年定陶区一般公共预算(基本)支出经济分类明细表 4.2018年度定陶区(本级)一般公共预算基本支出经济分类决算表 5.2018年度定陶区(本级)一般公共预算收入决算表 6.2018年度定陶区(本级)一般公共预算支出决算表 7.2018年度定陶区(本级)一般公共预算支出明细表 8.2018年定陶区一般公共预算转移性支付及税收返还决算表 9.2018年度区对乡镇税收返还及一般性转移支付分地区分项目决算表 10.2018年度定陶区专项转移支付分项目决算表 11.2018年度定陶区专项转移支付分地区分项目表 12.2018年一般公共预算收入分级完成情况表 13.2018年一般公共预算支出分级完成表 第二部分 政府性基金预算报表 14.2018年度定陶区政府性基金收入决算表 15.2018年度定陶区政府性基金支出决算表 16.2018年度定陶区(本级)政府性基金收入决算表 17.2018年度定陶区(本级)政府性基金支出决算表 18.2018年度定陶区政府性基金转移支付决算表 19.2018年度定陶区基金收入分级完成表 20.2018年度定陶区基金支出分级完成表 第三部分 国有资本经营预算报表 21.2018年度定陶区国有资本经营收入表 22.2018年度定陶区国有资本经营支出表 23.2018年度定陶区(本级)国有资本经营预算收入决算表 24.2018年度定陶区(本级)国有资本经营预算支出决算表 25.2018年定陶区国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表 26.2018年定陶区(本级)国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表 第四部分 社会保险基金报表 27.2018年定陶区社会保险基金预算收入决算表 28.2018年定陶区社会保险基金预算支出决算表 29.2018年定陶区社会保险基金结余决算表 30.2018年定陶区(本级)社会保险基金预算收入决算表 31.2018年定陶区(本级)社会保险基金预算支出决算表 第五部分 政府债务表 32.2018年定陶区政府债务限额余额决算表 33.2018年定陶区政府一般债务限额余额表 34.2018年定陶区政府专项债务限额余额表 35.2018年政府债务还本付息决算表 36.2018年定陶区新增地方政府债券分用途表 37.2018年定陶区地方政府债券发行表 38.2018年定陶区政府债务收支决算表 第六部分 39.2018年定陶区财政专户表 政府财政专户表 表1 2018年定陶区一般公共预算收入决算表 单位:万元 科目名称 2018年预算 2018年调整预算数 2018年决算 金额 占预算% 比上年增长% 一、税收收入 68,659 81,666 73,921 107.66 0.24 增值税 23,017 24,290 20,177 87.66 -0.02 企业所得税 8,596 8,590 8,160 94.93 0.08 个人所得税 2,936 2,197 2,065 70.33 -0.18 169 228 197 116.57 10.59 城市维护建设税 3,126 3,502 2,963 94.79 0.07 房产税 3,115 1,934 1,770 56.82 -0.27 印花税 980 1,062 980 100.00 0.07 城镇土地使用税 8,551 11,413 9,748 114.00 0.32 土地增值税 7,728 6,862 6,783 87.77 0.01 880 1,041 1,039 118.07 0.27 耕地占用税 4,650 2,009 1,901 40.88 -0.55 契税 4,781 18,468 18,078 378.12 3.70 资源税 车船税 烟叶税 0 环境保护税 130 其他税收收入 0 0 70 60 46.15 二、非税收入 29,006 19,934 19,132 65.96 -0.30 专项收入 7,900 9,392 8,942 113.19 0.24 行政事业性收费收入 10,787 4,039 3,690 34.21 -0.63 罚没收入 8,819 5,451 5,448 61.78 -0.33 69.47 -0.50 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 本年收入合计 上级补助收入 返还性收入 一般性转移支付收入 专项转移支付收入 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 调入资金 债务(转贷)收入 国债转贷收入、上年结余及转补助数 调入预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 省补助计划单列市收入 收 入 总 计 0 0 1,500 1,042 1,042 0 10 10 97,665 101,600 93,053 241,686 7,464 148,726 85,496 0 2,296 86,052 0 2,990 0 0 426,077 -0.94 95.28 0.07 表2 2018年定陶区一般公共预算支出决算表 单位:万元 2018年决算 2018年预算数 2018年调整 预算数 金额 占预算% 比上年增长% 22,572 35,875 35,840 158.78 0.16 四、公共安全支出 11,409 13,620 13,560 118.85 0.16 五、教育支出 66,563 68,219 68,036 102.21 0.05 六、科学技术支出 1,568 1,639 1,639 104.53 0.25 七、文化旅游体育与传媒支出 3,323 5,611 5,552 167.08 0.60 八、社会保障和就业支出 69,054 62,804 62,804 90.95 -0.07 九、医疗卫生与计划生育支出 45,879 27,409 27,403 59.73 -0.41 十、节能环保支出 3,980 4,156 4,057 101.93 -0.07 十一、城乡社区支出 6,616 50,126 50,126 757.65 2.86 十二、农林水支出 38,101 53,654 48,480 127.24 0.19 十三、交通运输支出 10,108 7,953 7,946 78.61 -0.42 十四、资源勘探信息等支出 2,630 1,670 1,630 61.98 -0.53 十五、商业服务业等支出 2,003 2,356 2,278 113.73 -0.02 科目名称 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 十六、金融支出 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 十八、自然资源海洋气象等支出 2,161 5,947 5,947 275.20 1.87 十九、住房保障支出 15,451 51,717 51,717 334.72 3.02 965 919 919 95.23 -0.27 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 0 二十二、预备费 3,000 二十三、其他支出 10 210 210 2100.00 -0.09 1,527 1,527 1,527 100.00 0.12 306920 395412 389,671 126.96 0.21 二十四、债务付息支出 0.00 二十五、债务发行费用支出 本年支出合计 上解上级支出 23596 调出资金 债务还本支出 3127 补充预算周转金 3942 国债转贷拨付数及年终结余 安排预算稳定调节基金 援助其他地区支出 计划单列市上解省支出 待偿债置换一般债券结余 年终结余 5741 净结余 支 出 总 计 426077 表3 2018年定陶区一般公共预算(基本)支出经济分类明细表 单位:万元 科目编码 科目名称 一般公共预算支出 一般公共预算支出 389,671 501 机关工资福利支出 44,820 50101 工资奖金津补贴 31,044 50102 社会保障缴费 5,788 50103 住房公积金 5,358 50199 其他工资福利支出 2,630 502 机关商品和服务支出 51,288 50201 办公经费 3,495 50202 会议费 53 50203 培训费 87 50204 专用材料购置费 12 50205 委托业务费 237 50206 公务接待费 0 50207 因公出国(境)费用 0 50208 公务用车运行维护费 23 50209 维修(护)费 304 50299 其他商品和服务支出 47,077 503 机关资本性支出(一) 15,274 50301 房屋建筑物购建 50302 基础设施建设 14,129 50303 公务用车购置 117 50305 土地征迁补偿和安置支出 500 50306 设备购置 345 50307 大型修缮 0 50399 其他资本性支出 504 机关资本性支出(二) 50401 房屋建筑物购建 50402 基础设施建设 32,090 50403 公务用车购置 0 50404 设备购置 148 50405 大型修缮 5 50499 其他资本性支出 10,664 505 对事业单位经常性补助 58,748 0 183 42,907 0 50501 工资福利支出 58,626 50502 商品和服务支出 86 50599 其他对事业单位补助 36 表3 2018年定陶区一般公共预算(基本)支出经济分类明细表 单位:万元 科目编码 科目名称 一般公共预算支出 506 对事业单位资本性补助 0 50601 资本性支出(一) 0 50602 资本性支出(二) 0 507 对企业补助 6,700 50701 费用补贴 1,439 50702 利息补贴 627 50799 其他对企业补助 4,634 508 对企业资本性支出 168 50801 对企业资本性支出(一) 168 50802 对企业资本性支出(二) 0 509 对个人和家庭的补助 76,094 50901 社会福利和救助 8,418 50902 助学金 50903 个人农业生产补贴 1,485 50905 离退休费 18,590 50999 其他对个人和家庭补助 46,900 510 对社会保障基金补助 51002 对社会保险基金补助 51003 补充全国社会保障基金 701 23,109 23,109 0 511 债务利息及费用支出 1,527 51101 国内债务付息 1,527 51102 国外债务付息 0 51103 国内债务发行费用 0 51104 国外债务发行费用 0 599 其他支出 69,036 59906 赠与 0 59907 国家赔偿费用支出 0 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 59999 其他支出 69,036 表4 2018年定陶区区本级一般公共预算基本支出经济分类表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算支出 71,570 501 机关工资福利支出 22,207 50101 工资奖金津补贴 14,418 50102 社会保障缴费 3,537 50103 住房公积金 3,610 50199 其他工资福利支出 642 502 机关商品和服务支出 12,193 50201 办公经费 973 50202 会议费 21 50203 培训费 35 50204 专用材料购置费 5 50205 委托业务费 33 50208 公务用车运行维护费 9 50209 维修(护)费 50299 其他商品和服务支出 122 10,995 503 机关资本性支出(一) 126 50303 公务用车购置 47 50306 设备购置 79 505 对事业单位经常性补助 17,069 50501 工资福利支出 17,025 50502 商品和服务支出 34 50599 其他对事业单位补助 10 509 对个人和家庭的补助 19,976 50901 社会福利和救助 3,349 50903 个人农业生产补贴 128 50905 离退休费 7,436 50999 其他对个人和家庭补助 9,062 表5 2018年度定陶区本级一般公共预算收入决算表 单位:万元 2018年决算 2018年预算数 2018年调整 预算数 金额 占调整预算% 比上年增长% 一、税收收入 53134 61798 61,963 100.27 0.41 增值税 12965 13806 13,806 100.00 -0.08 企业所得税 7000 7540 7,540 100.00 0.24 个人所得税 1652 1901 1,861 97.90 -0.15 资源税 130 160 160 100.00 159.00 城市维护建设税 1855 2152 2,166 100.65 0.05 房产税 1200 1420 1,438 101.27 -0.30 印花税 750 791 791 100.00 0.12 城镇土地使用税 6214 7292 7,292 100.00 0.81 土地增值税 5265 6568 6,566 99.97 0.00 车船税 966 1032 1,032 100.00 0.27 耕地占用税 1485 1571 1,571 100.00 0.73 契税 13612 17520 17,695 101.00 4.29 40 45 45 100.00 二、非税收入 26508 18,488 18,490 100.01 -0.29 专项收入 12000 8,300 8,302 100.02 0.27 行政事业性收费收入 5600 3,690 3,690 100.00 -0.63 罚没收入 6808 5,446 5,446 100.00 -0.26 2100 1,042 1,042 100.00 -0.50 10 10 100.00 -0.94 80,286 80,453 100.21 0.15 预算科目 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 79,642 上级补助收入 214,306 返还性收入 6,909 一般性转移支付收入 125,628 专项转移支付收入 81,769 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 2,296 调入资金 64,213 债务(转贷)收入 国债转贷收入、上年结余及转补助数 调入预算稳定调节基金 2,990 接受其他地区援助收入 省补助计划单列市收入 收 入 总 计 364,258 表6 2018年定陶区本级一般公共预算支出表 单位:万元 2018年决算 2018年预算 2018年调整 预算数 金额 占调整预算% 比上年增长% 一般公共服务支出 21565 28965 28970 100.02 0.18 公共安全支出 11458 13546 13560 100.10 0.16 教育支出 60325 68001 68036 100.05 0.05 科学技术支出 1520 1639 1639 100.00 0.27 文化旅游体育与传媒支出 4000 5260 5260 100.00 0.68 社会保障和就业支出 51965 61836 61836 100.00 -0.06 医疗卫生与计划生育支出 25612 25665 25652 99.95 -0.43 节能环保支出 3965 4057 4057 100.00 0.04 城乡社区支出 4002 4174 4174 100.00 -0.68 农林水支出 42221 43058 43022 99.92 0.46 交通运输支出 7568 7946 7946 100.00 -0.42 资源勘探信息等支出 1155 1250 1250 100.00 -0.60 商业服务业等支出 2200 2278 2278 100.00 0.06 自然资源海洋气象等支出 4965 5947 5947 100.00 1.87 住房保障支出 41747 51569 51569 100.00 3.04 粮油物资储备支出 850 919 919 100.00 -0.27 其他支出 200 210 210 100.00 -0.09 债务付息支出 1527 1527 1527 100.00 0.12 286845 327847 327852 23596 0 3127 0 0 3942 0 0 0 5,741 0 364,258 100.00 0.10 科目名称 金融支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 一般公共预算支出合计 上解上级支出 调出资金 债务还本支出 补充预算周转金 国债转贷拨付数及年终结余 安排预算稳定调节基金 援助其他地区支出 计划单列市上解省支出 待偿债置换一般债券结余 年终结余 净结余 支 出 总 计 表7 2018年定陶区本级一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 201 20101 2010101 20102 2010201 2010204 20103 2010301 2010302 2010308 2010399 20104 2010401 2010408 20105 2010501 2010508 20106 2010601 2010605 2010650 2010699 20107 2010701 2010702 20108 2010801 20110 2011001 2011006 2011099 20111 2011101 2011199 20113 2011301 2011308 2011399 20115 2011501 20117 2011701 20123 2012301 2012399 20124 2012401 2012499 20125 2012501 20126 2012601 2012604 20128 2012801 20129 2012901 2012999 科目名称 一般公共预算支出合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政协事务 行政运行 政协会议 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 物价管理 统计信息事务 行政运行 统计抽样调查 财政事务 行政运行 财政国库业务 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 审计事务 行政运行 人力资源事务 行政运行 军队转业干部安置 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 行政运行 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 其他商贸事务支出 工商行政管理事务 行政运行 质量技术监督与检验检疫事务 行政运行 民族事务 行政运行 其他民族事务支出 宗教事务 行政运行 其他宗教事务支出 港澳台侨事务 行政运行 档案事务 行政运行 档案馆 民主党派及工商联事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 区本级 327852 28970 448 448 448 398 50 9650 5666 45 173 3766 701 296 405 352 342 10 1104 867 45 50 142 3805 3701 104 445 445 61 7 1 53 1043 1023 20 211 194 10 7 5530 5530 849 849 229 71 158 24 19 5 22 22 432 132 300 50 50 265 209 56 表7 2018年定陶区本级一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 20131 2013101 2013102 2013199 20132 2013201 2013299 20133 2013301 2013399 20134 2013401 204 20401 2040101 2040103 20402 2040201 2040204 2040208 2040211 2040212 2040217 2040299 20404 2040401 2040499 20405 2040501 2040504 2040505 2040599 20406 2040601 2040604 2040605 2040607 2040610 20499 2049901 205 20501 2050101 2050102 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050299 20503 2050302 2050303 20507 2050701 20508 2050802 20509 科目名称 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 组织事务 行政运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 公共安全支出 武装警察 内卫 消防 公安 行政运行 治安管理 出入境管理 禁毒管理 道路交通管理 拘押收教场所管理 其他公安支出 检察 行政运行 其他检察支出 法院 行政运行 案件审判 案件执行 其他法院支出 司法 行政运行 基层司法业务 普法宣传 法律援助 社区矫正 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项) 教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 中专教育 技校教育 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 干部教育 教育费附加安排的支出 区本级 1962 1868 80 14 804 797 7 486 337 149 49 49 13560 548 19 529 7890 6290 20 20 20 334 47 1159 1594 1379 215 2848 1179 1402 180 87 665 582 35 4 38 6 15 15 68036 1059 689 90 280 62001 2036 37958 13718 8092 197 2555 2074 481 425 425 237 237 1720 表7 2018年定陶区本级一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 2050999 20599 2059999 206 20601 2060101 20602 2060203 20604 2060402 2060499 20605 2060599 20607 2060701 2060705 2060799 20609 2060901 2060902 20699 2069999 207 20701 2070101 2070104 2070107 2070109 2070111 2070112 2070199 20702 2070201 2070204 2070205 20703 2070301 2070302 2070308 20704 2070401 2070404 2070405 2070406 2070499 20799 2079902 2079903 2079999 208 20801 2080101 2080199 20802 2080201 2080204 2080205 2080206 2080299 科目名称 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 基础研究 自然科学基金 技术研究与开发 应用技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科学技术普及 机构运行 科技馆站 其他科学技术普及支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 图书馆 艺术表演团体 群众文化 文化创作与保护 文化市场管理 其他文化支出 文物 行政运行 文物保护 博物馆 体育 行政运行 一般行政管理事务 群众体育 新闻出版广播影视 行政运行 广播 电视 电影 其他新闻出版广播影视支出 其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出(项) 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 行政运行 拥军优属 老龄事务 民间组织管理 其他民政管理事务支出 区本级 1720 39 39 1639 237 237 18 18 925 846 79 2 2 100 36 16 48 325 225 100 32 32 5260 1265 596 47 314 3 127 14 164 1069 251 731 87 376 367 6 3 1880 1286 80 167 56 291 670 57 120 493 61836 1522 1231 291 734 610 45 37 4 38 表7 2018年定陶区本级一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 20805 2080501 2080502 2080503 2080599 20807 2080701 2080702 2080704 2080705 2080709 2080711 2080799 20808 2080801 2080803 2080804 2080805 2080899 20809 2080901 2080902 2080903 2080904 2080999 20810 2081001 2081002 2081004 20811 2081101 2081104 2081105 2081106 2081107 2081199 20815 2081501 2081502 20816 2081601 20819 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082102 20826 2082602 2082699 20899 2089901 210 21001 2100101 2100102 2100199 21002 科目名称 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 离退休人员管理机构 其他行政事业单位离退休支出 就业补助 就业创业服务补贴 职业培训补贴 社会保险补贴 公益性岗位补贴 职业技能鉴定补贴 就业见习补贴 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位支出 义务兵优待 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人体育 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 红十字事业 行政运行 最低生活保障 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 区本级 28161 9603 14960 442 3156 567 32 72 172 160 11 72 48 4442 80 3775 15 536 36 886 464 343 26 51 2 1179 98 711 370 2634 650 448 56 10 1101 369 80 68 12 23 23 783 783 4185 4181 4 120 120 14696 14415 281 1824 1824 25652 858 750 32 76 790 表7 2018年定陶区本级一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 2100201 2100299 21003 2100302 2100399 21004 2100401 2100402 2100403 2100408 2100409 21007 2100716 2100717 2100799 21010 2101001 2101099 21011 2101101 2101102 21012 2101202 2101299 21013 2101301 21014 2101401 21099 2109901 211 21101 2110101 21102 2110299 21103 2110301 2110399 21104 2110402 21110 2111001 21111 2111101 21199 2119901 212 21201 2120101 2120104 2120109 21203 2120303 21205 2120501 21299 2129999 213 21301 科目名称 综合医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 食品和药品监督管理事务 行政运行 其他食品和药品监督管理事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 财政对其他基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 能源节约利用(款) 能源节能利用(项) 污染减排 环境监测与信息 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项) 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 住宅建设与房地产市场监管 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 农林水支出 农业 区本级 390 400 3419 2662 757 6045 409 953 390 3652 641 1544 333 432 779 781 728 53 2230 710 1520 8273 8206 67 545 545 424 424 743 743 4057 669 669 60 60 2029 2018 11 40 40 1189 1189 44 44 26 26 4174 2837 472 1644 721 200 200 137 137 1000 1000 43022 12838 表7 2018年定陶区本级一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 2130101 2130106 2130108 2130109 2130110 2130119 2130122 2130142 2130152 2130199 21302 2130201 2130205 2130213 2130234 2130299 21303 2130301 2130305 2130306 2130314 2130316 2130399 21305 2130501 2130505 2130599 21306 2130602 2130603 2130699 21307 2130701 2130705 2130799 21308 2130802 2130803 214 21401 2140101 2140106 2140199 21404 2140401 2140402 2140403 21406 2140602 215 21502 2150201 2150299 21506 2150601 2150605 21508 2150899 216 科目名称 行政运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 防灾救灾 农业生产支持补贴 农村道路建设 对高校毕业生到基层任职补助 其他农业支出 林业 行政运行 森林培育 林业执法与监督 林业防灾减灾 其他林业支出 水利 行政运行 水利工程建设 水利工程运行与维护 防汛 农田水利 其他水利支出 扶贫 行政运行 生产发展 其他扶贫支出 农业综合开发 土地治理 产业化发展 其他农业综合开发支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 涉农贷款增量奖励 农业保险保费补贴 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路养护 其他公路水路运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 对出租车的补贴 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 资源勘探信息等支出 制造业 行政运行 其他制造业支出 安全生产监管 行政运行 安全监管监察专项 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 商业服务业等支出 区本级 3148 3760 293 98 15 160 1757 180 31 3396 1707 1006 100 6 42 553 4748 1158 456 58 312 2561 203 14649 74 3060 11515 3613 659 434 2520 3856 3240 531 85 1611 57 1554 7946 4578 797 1260 2521 369 57 282 30 2999 2999 1250 300 215 85 336 206 130 614 614 2278 表7 2018年定陶区本级一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 21602 2160201 2160219 2160299 21605 2160501 2160599 21606 2160699 21699 2169999 220 22001 2200101 2200106 2200110 22004 2200401 2200499 22005 2200501 2200509 221 22101 2210103 2210105 2210106 2210199 22102 2210201 222 22201 2220101 2220115 2220199 229 22999 2299901 232 23203 2320301 科目名称 商业流通事务 行政运行 民贸民品贷款贴息 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 其他旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项) 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 土地资源利用与保护 国土整治 地震事务 行政运行 其他地震事务支出 气象事务 行政运行 气象服务 住房保障支出 保障性安居工程支出 棚户区改造 农村危房改造 公共租赁住房 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 粮油物资储备支出 粮油事务 行政运行 粮食风险基金 其他粮油事务支出 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 区本级 1443 391 487 565 175 56 119 30 30 630 630 5947 5847 3520 8 2319 67 42 25 33 15 18 51569 46253 40267 432 134 5420 5316 5316 919 919 784 128 7 210 210 210 1527 1527 1527 表8 2018年定陶区一般公共预算转移性支付及税收返还决算表 单位:万元 项目 定陶区 一般公共预算收入 决算数 上级补助收入 241,686 返还性收入 7,464 所得税基数返还收入 成品油税费改革税收返还收入 1,172 358 增值税税收返还收入 2,828 消费税税收返还收入 16 增值税“五五分享”税收返还收入 其他返还性收入 其他一般性转移支付收入 3,114 -24 25,146 外交共同财政事权转移支付收入 国防共同财政事权转移支付收入 一般性转移支付收入 体制补助收入 148,726 0 均衡性转移支付收入 8,166 县级基本财力保障机制奖补资金收入 43,212 结算补助收入 21,306 资源枯竭型城市转移支付补助收入 企业事业单位划转补助收入 成品油税费改革转移支付补助收入 0 105 0 基层公检法司转移支付收入 2,040 城乡义务教育转移支付收入 11,216 基本养老金转移支付收入 11,034 城乡居民医疗保险转移支付收入 0 农村综合改革转移支付收入 3,422 产粮(油)大县奖励资金收入 1,713 重点生态功能区转移支付收入 0 固定数额补助收入 9,805 革命老区转移支付收入 1,200 民族地区转移支付收入 0 边疆地区转移支付收入 0 贫困地区转移支付收入 10,361 其他一般性转移支付收入 25,146 表9 2018年菏泽市定陶区对乡镇税收返还及一般性转移支付分地区分项目决算表 单位:万元 税收返还 乡镇名称 合计 合计 23653 491 44 仿山镇 2909 95.60 24.40 2.70 张湾镇 2409 40.50 0.10 马集镇 2430 62.70 南王店镇 2041 冉固镇 一般性转移支付 增值税税 所得税返 营业税返 个人所得 收返还 还 还 税返还 31 99 增值税五 五返还 农村税费 县级基本财 调整工资 均衡性转移 改革转移 力保障转移 转移支付 支付 支付 支付 -110 5418 252 344 17085 8.30 -71.28 580.09 40.00 46.10 2183.30 1.80 5.40 15.99 553.01 27.00 35.90 1729.30 0.20 5.10 22.90 -9.64 603.80 25.00 31.50 1688.80 36.40 1.70 1.90 5.90 -20.00 419.54 19.50 28.30 1547.90 4642 94.60 1.50 5.80 21.80 -3.50 1082.65 57.00 70.10 3311.80 黄店镇 3517 56.50 12.60 6.50 5.60 126.47 805.57 29.00 54.10 2420.90 孟海镇 2234 30.70 0.00 2.40 13.30 -45.22 530.24 19.50 25.80 1657.70 半堤镇 1730 37.70 0.20 2.70 6.50 -103.64 468.64 16.40 25.60 1275.70 杜堂镇 1740 36.70 3.30 1.90 9.00 0.62 373.99 18.60 26.30 1269.90 其他一般 贫困地区 特困人员 农村低保 性转移支 结算补助 转移支付 供养补助 补助 付收入 0 0 0 0 0 表10 2018年度定陶区一般公共预算专项转移支付分项目决算表 单位:万元 项目 一般公共预算支出 定陶区 85,496 一、一般公共服务支出 275 二、公共安全支出 217 三、教育支出 857 四、科学技术支出 459 其中:科技重大项目 100 五、文化体育与传媒支出 771 其中:文化产业发展 99 文物保护项目 357 六、社会保障和就业支出 其中:抚恤 1591 15 自然灾害生活救助 392 临时救助 70 七、医疗卫生与计划生育支出 344 其中:公共卫生 八、节能环保支出 其中:污染防治 能源节约利用 九、城乡社区支出 十、农林水支出 296 3605 2296 1269 45 22554 其中:农业生产发展 1490 农村基础设施 878 村级组织运转经费 880.02 十一、交通运输支出 4540 十二、资源勘探信息等支出 104 十三、商业服务业等支出 1688 十四、国土海洋气象等支出 1559 十五、住房保障支出 46190 其中:保障性安居工程支出 46190 十六、粮油物资储备支出 607 十七、其他支出 90 表11 2018年菏泽市定陶区一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算表 单位:万元 合计 仿山镇 张湾镇 马集镇 南王店镇 冉固镇 黄店镇 孟海镇 半堤镇 杜堂镇 专项转移支付收入 3727.09 496.26 128.7 572.55 142.96 391.43 1637.17 134.27 131.83 91.92 一、一般公共服务支出 281.77 20.11 0 251.6 0 0 0 0 10.06 0 281.77 20.11 3248.02 459.05 其中:市派第一书记办公经费 二、农林水支出 251.6 118.4 288.35 10.06 120.06 350.33 101.57 102.87 81.22 其中:农业生产发展 1490 农村基础设施 878 335 39 178 10 193 42 28 23 30 880.02 124.05 79.4 110.35 60.06 157.33 144.17 73.57 79.87 51.22 197.3 17.1 10.3 32.6 22.9 41.1 11 32.7 18.9 10.7 197.3 17.1 10.3 32.6 22.9 41.1 11 32.7 18.9 10.7 村级组织运转经费 三、社会保障和就业支出 其中:自然灾害生活救助 50 1626.17 1440 表12 菏泽市定陶区一般公共预算收入分级完成情况表 单位:万元 级 次 预算数 累计完成 完成预算% 上年同期 增长% 全区合计 97665 93053 95.28 87,200 6.71 区本级 79642 80453 101.02 74,044 8.66 乡镇合计 18023 12600 69.91 13156 -4.23 仿 山 镇 2289 1,613 70.47 1,814 -11.08 张 湾 镇 1367 974 71.25 756 28.84 马 集 镇 2200 1,663 75.59 1,992 -16.52 南王店镇 1307 598 45.75 316 89.24 冉 固 镇 2568 1,857 72.31 1,055 76.02 黄 店 镇 1430 734 51.33 613 19.74 孟 海 镇 1469 851 57.93 2,597 -67.23 半 堤 镇 3028 2,426 80.12 2,754 -11.91 杜 堂 镇 2365 1,884 79.66 1,259 49.64 表13 定陶区2018年一般公共预算支出分级完成情况表 单位:万元 级 次 年初预算 累计完成 完成预算% 上年同期 增长% 全区合计 306920 389671 127.0 321718 21.12 区本级 286845 327852 114.3 303409 8.06 乡镇合计 20075 61819 307.9 18309 237.64 仿 山 镇 4853 47,577 980.4 2107 2158.04 张 湾 镇 1560 1,392 89.2 2204 -36.84 马 集 镇 1496 1,557 104.1 2387 -34.77 南王店镇 1124 1,375 122.3 805 70.81 冉 固 镇 2964 2,569 86.7 2906 -11.60 黄 店 镇 1689 1,768 104.7 2345 -24.61 孟 海 镇 1858 1,588 85.5 1499 5.94 半 堤 镇 2546 2,319 91.1 2065 12.30 杜 堂 镇 1985 1,674 84.3 1991 -15.92 表14 2018年度定陶区政府性基金收入决算表 单位:万元 2018年预算 2018年调整 预算数 一、国有土地收入益基金收入 7500 二、农业土地开发资金收入 预算科目 三、国有土地使用权出让收入 2018年决算 金额 占预算% 比上年增长% 26080 25,439 339.19 1.86 500 1211 1,188 237.60 0.92 142000 479113 479,777 337.87 1.86 15000 34741 34,741 231.61 0.65 四、彩票公益金收入 五、城市基础设施配套费收入 六、污水处理费收入 60 0.00 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 八、其他政府性基金收入 本 年 收 入 合 计 上级补助收入 165,060 541,145 541145 2,116 待偿债置换专项债券上年结余 0 上年结余 2,034 调入资金 0 债务(转贷)收入 53,900 省补助计划单列市收入 收 入 总 计 0 599,195 327.85 1.72 表15 2018年度定陶区政府性基金支出决算表 单位:万元 预算科目 一、文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 二、社会保障和就业支出 移民补助 2018年决算 占预算% 2018年预算 2018年调整 预算数 2 3 2 100.00 2 3 2 100.00 224 493 483 215.63 3120.00 214 483 298 基础设施建设和经济发展 金额 比上年增长% 185 小型水库移民扶助基金安排的支出 三、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 10 10 175,950 505,576 505,576 287.34 87.58 152,117 452,817 452,817 297.68 89.53 7,510 16,305 16,305 217.11 76.42 733 1,315 1,315 179.40 163.00 15,414 35,139 35,139 227.97 68.36 11 11 1,755 1,479 176 土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 四、商业服务业等支出 五、旅游发展基金支出 六、其他支出 667 221.74 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 1,479 -62.85 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 七、债务付息支出 本 年 支 出 合 计 上解上级支出 5,251 5,251 5,251 100.00 182,094 513,089 512,802 281.61 54 调出资金 86,052 债务还本支出 结转下年支出 287 收 入 总 计 599,195 87.47 表16 2018年定陶区(本级)政府性基金收入决算表 单位:万元 2018年决算 预算科目 2018年预算 2018年调整 预算数 一、国有土地收入益基金收入 7500 26080 25,439 97.54 1.86 二、农业土地开发资金收入 500 1211 1,188 98.10 0.92 142000 479113 479,777 100.14 1.86 15000 34741 34,741 100.00 0.65 541,145 541145 100.00 1.72 三、国有土地使用权出让收入 金额 占调整预算% 比上年增长% 四、彩票公益金收入 五、城市基础设施配套费收入 六、污水处理费收入 60 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 八、其他政府性基金收入 本 年 收 入 合 计 上级补助收入 165,060 2,116 待偿债置换专项债券上年结余 0 上年结余 2,034 调入资金 0 债务(转贷)收入 53,900 省补助计划单列市收入 收 入 总 计 备注:乡镇无基金收入。 0 599,195 表17 2018年定陶区(本级)政府性基金支出决算表 单位:万元 预算科目 2018年预算 一、文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 二、社会保障和就业支出 移民补助 2018年调整 预算数 2018年决算 金额 占调整预算% 比上年增长% 2 3 2 66.67 2 3 2 66.67 224 493 483 97.97 214 483 298 61.70 基础设施建设和经济发展 3120.00 185 小型水库移民扶助基金安排的支出 10 10 175,950 505,576 505,576 100.00 87.58 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 152,117 452,817 452,817 100.00 89.53 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 7,510 16,305 16,305 100.00 76.42 733 1,315 1,315 100.00 163.00 15,414 35,139 35,139 100.00 68.36 11 11 100.00 667 1,755 1,479 84.27 彩票公益金安排的支出 409 1,497 1,479 98.80 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 258 258 5,251 5,251 5,251 100.00 182,094 513,089 512,802 99.94 三、城乡社区支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 0.00 176 土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 四、商业服务业等支出 五、旅游发展基金支出 六、其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 七、债务付息支出 本 年 支 出 合 计 上解上级支出 0.00 54 调出资金 86,052 债务还本支出 结转下年支出 287 收 入 备注:乡镇无基金支出。 总 计 -62.85 599,195 87.47 表18 2018年定陶区政府性基金转移支付分项目分地区决算表 单位:万元 收入项目 定陶 仿山镇 张湾镇 马集镇 南王店镇 冉固镇 黄店镇 孟海镇 半堤镇 杜堂镇 政府性基金预算收入 2,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 核电站乏燃料处理处置基金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国家电影事业发展专项资金相关收入 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 旅游发展基金收入 大中型水库移民后期扶持基金收入 小型水库移民扶助基金相关收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 可再生能源电价附加收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 废弃电器电子产品处理基金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国有土地使用权出让相关收入 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国有土地收益基金相关收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 农业土地开发资金相关收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城市基础设施配套费相关收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 污水处理费相关收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大中型水库库区基金相关收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三峡水库库区基金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国家重大水利工程建设基金相关收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 车辆通行费相关收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 港口建设费相关收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 铁路建设基金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 船舶油污损害赔偿基金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 民航发展基金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 农网还贷资金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 旅游发展基金收入 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中央特别国债经营基金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中央特别国债经营基金财务收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 彩票公益金收入 其他政府性基金相关收入 备注:乡镇无基金转移支付资金。 0 表19 2018年定陶区政府性基金预算收入分级完成情况表 单位:万元 级 次 调整预算 累计完成 完成预算% 上年同期 增长% 全区合计 541,145 541,145 100.0 199,147 171.73 区级 541,145 541,145 100.0 199,147 171.73 乡镇合计 - - 0.0 - 0.00 表20 定陶区2018年政府性基金预算支出分级完成情况表 单位:万元 级 次 年初预算 累计完成 完成预算% 上年同期 增长% 全区合计 182094 512802 281.6 273534 87.47 区级 182094 512802 281.6 273534 87.47 乡镇合计 - - 0.0 - 0.00 表21 2018年度定陶区国有资本经营预算收入决算表 单位:万元 项 2018年预算 数 目 2018年决算数 金额 占预算% 比上年增长 利润收入 0 0 0 0 股利、股息收入 0 0 0 0 产权转让收入 0 0 0 0 清算收入 0 0 0 0 其他国有资本经营预算收入 0 0 0 0 本 年 收 入 合 计 0 0 0 0 上级补助收入 上年结余 省补助计划单列市收入 收 入 总 计 本年度没有编制国有资本经营预算,无数据。 表22 2018年度定陶区国有资本经营预算支出决算表 单位:万元 2018年决算数 项 目 2018年预算数 金额 占预算% 比上年增长 解决历史遗留问题及改革成本支出 0 0 0 0 国有企业资本金注入 0 0 0 0 国有企业政策性补贴 0 0 0 0 金融国有资本经营预算支出 0 0 0 0 其他国有资本经营预算支出 0 0 0 0 本 年 支 出 合 计 0 0 0 0 上解上级支出 计划单列市上解省支出 调出资金 年终结余 支 出 总 计 本年度没有编制国有资本经营预算,无数据。 表23 2018年度定陶区(本级)国有资本经营预算收入决算表 单位:万元 2018年决算数 项 目 2018年预算数 金额 占预算% 比上年增长 利润收入 0 0 0 0 股利、股息收入 0 0 0 0 产权转让收入 0 0 0 0 清算收入 0 0 0 0 其他国有资本经营预算收入 0 0 0 0 0 0 0 0 本 年 收 入 合 计 上级补助收入 上年结余 省补助计划单列市收入 收 入 总 计 本年度没有编制国有资本经营预算,无数据。 表24 2018年度定陶区(本级)国有资本经营预算支出决算表 单位:万元 2018年决算数 项 目 2018年预算数 金额 占预算% 比上年增长 解决历史遗留问题及改革成本支出 0 0 0 0 国有企业资本金注入 0 0 0 0 国有企业政策性补贴 0 0 0 0 金融国有资本经营预算支出 0 0 0 0 其他国有资本经营预算支出 0 0 0 0 本 年 支 出 合 计 0 0 0 0 上解上级支出 计划单列市上解省支出 调出资金 年终结余 支 出 总 计 本年度没有编制国有资本经营预算,无数据。 表25 2018年定陶区国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表 单位:万元 其 地 区 合 计 中: 国有企业退休人员社会化管 理支出 省属困难企业独生子女 父母养老补助 其他 仿山镇 0 0 0 0 张湾镇 0 0 0 0 马集镇 0 0 0 0 南王店镇 0 0 0 0 冉固镇 0 0 0 0 黄店镇 0 0 0 0 孟海镇 0 0 0 0 半堤镇 0 0 0 0 杜堂镇 0 0 0 0 合 0 0 0 0 计 定陶区无国有资本经营转移支付资金,此表无数据。 表26 2018年定陶区(本级)国有资本经营预算转移支付 分项目分地区决算表 单位:万元 其 地 区 合 计 国有企业退休人员社会化管 理支出 定陶区无国有资本经营转移支付资金,此表无数据。 中: 省属困难企业独生子女 父母养老补助 其他 表27 2018年定陶区社会保险基金预算收入决算表 预算科目 2017年决算 2018年预算 社会保险基金收入合计 126,001 其中:社会保险费收入 78,548 利息收入 1,395 财政补贴收入 39,851 委托投资收益 其他收入 2,129 转移收入 1,820 一、企业职工基本养老保险基金收入 25,314 其中:社会保险费收入 21,284 利息收入 55 财政补贴收入 34 委托投资收益 其他收入 2,129 转移收入 1,812 二、城乡居民基本养老保险基金收入 22,091 其中:社会保险费收入 7,356 利息收入 915 财政补贴收入 13,812 委托投资收益 其他收入 转移收入 8 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 27,917 其中:社会保险费收入 27,881 利息收入 36 财政补贴收入 委托投资收益 其他收入 转移收入 四、职工基本医疗保险基金收入 10,455 其中:社会保险费收入 10,260 利息收入 195 财政补贴收入 委托投资收益 其他收入 转移收入 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 35,363 其中:社会保险费收入 9,190 利息收入 168 财政补贴收入 26,005 委托投资收益 其他收入 转移收入 六、工伤保险基金收入 2,771 其中:社会保险费收入 1,664 利息收入 8 财政补贴收入 委托投资收益 其他收入 转移收入 七、失业保险基金收入 1,733 其中:社会保险费收入 574 99,418 58,693 1,111 35,425 25 960 1,407 27,898 16,129 52 9,332 25 960 1,400 25,284 7,537 885 16,855 金额 65,726 41,926 777 23,011 单位:万元 2018年决算 占预算% 比上年增长% 66.11 -47.84 71.43 -46.62 69.94 -44.30 64.96 -42.26 12 0.85 -99.34 22,157 7,132 662 14,351 87.63 94.63 74.80 85.14 0.30 -3.05 -27.65 3.90 7 31,688 22,427 23 9,238 12 31,851 23,163 28 8,660 171.43 100.51 103.28 121.74 93.74 50.00 14.09 -16.92 -22.22 10,246 10,165 81 11,122 11,038 84 108.55 108.59 103.70 6.38 7.58 -56.92 34,795 8,560 230 26,005 1,598 1,555 43 547 539 表27 2018年定陶区社会保险基金预算收入决算表 预算科目 利息收入 财政补贴收入 委托投资收益 其他收入 转移收入 八、生育保险基金收入 其中:社会保险费收入 利息收入 财政补贴收入 委托投资收益 其他收入 转移收入 2017年决算 2018年预算 1 8 356 339 17 360 341 19 金额 596 593 3 单位:万元 2018年决算 占预算% 比上年增长% 165.56 173.90 15.79 67.42 74.93 -82.35 表28 2018年定陶区社会保险基金预算支出决算表 单位:万元 2018年决算 预算科目 2017年决算 2018年预算 金额 社会保险基金收入支出 占预算% 比上年增长% 118,844 90,319 61,253 67.82 -48.46 103,770 87,547 55,859 63.80 -46.17 376 387 5,394 1,393.80 1,334.57 28 27,932 24,478 26,223 369 380 12,299 16,642 19,744 118.64 60.53 12,292 16,635 14,350 86.26 16.74 7 7 5,394 77,057.14 76,957.14 27,915 31,687 30,562 96.45 9.48 27,915 31,687 30,562 96.45 9.48 四、职工基本医疗保险基金支出 9,825 9,564 10,581 110.63 7.69 其中:社会保险待遇支出 9,598 9,564 10,581 110.63 10.24 五、城乡居民基本医疗保险基金 39,256 32,215 其中:社会保险待遇支出 27,052 28,642 2,616 1,158 950 1,158 1,733 1,186 1,147 267 353 337 366 108.61 3.68 338 337 366 108.61 8.28 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 二、城乡居民基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 其他支出 转移支出 其他支出 转移支出 六、工伤保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 七、失业保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 八、生育保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 表29 2018年末定陶区社会保险基金结余决算表 单位:万元 项 目 2017年决算数 社会保险基金年末滚存结余合计 69,183.00 一、企业职工基本养老保险基金 11,105.00 二、城乡居民基本养老保险基金 2018年决算数 比上年增长% 58,074.00 -0.16 48,564.00 50,977 0.05 14.00 1,303 92.07 四、职工基本医疗保险基金 4,112.00 4,653 0.13 五、城乡居民基本医疗保险基金 2,711.00 四、工伤保险基金 1,080.00 五、失业保险基金 686.00 六、生育保险基金 911.00 1,141 0.25 三、机关事业单位基本养老保险基金 表30 2018年定陶区(本级)社会保险基金预算收入决算表 预算科目 2017年决算 社会保险基金收入合计 126,001 其中:社会保险费收入 78,548 利息收入 1,395 财政补贴收入 39,851 委托投资收益 其他收入 2,129 转移收入 1,820 一、企业职工基本养老保险基金收入 25,314 其中:社会保险费收入 21,284 利息收入 55 财政补贴收入 34 委托投资收益 其他收入 2,129 转移收入 1,812 二、城乡居民基本养老保险基金收入 22,091 其中:社会保险费收入 7,356 利息收入 915 财政补贴收入 13,812 委托投资收益 其他收入 转移收入 8 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 27,917 其中:社会保险费收入 27,881 利息收入 36 财政补贴收入 委托投资收益 其他收入 转移收入 四、职工基本医疗保险基金收入 10,455 其中:社会保险费收入 10,260 利息收入 195 财政补贴收入 委托投资收益 其他收入 转移收入 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 35,363 其中:社会保险费收入 9,190 利息收入 168 财政补贴收入 26,005 委托投资收益 其他收入 转移收入 六、工伤保险基金收入 2,771 其中:社会保险费收入 1,664 利息收入 8 财政补贴收入 委托投资收益 其他收入 转移收入 七、失业保险基金收入 1,733 其中:社会保险费收入 574 2018年预算 99,418 58,693 1,111 35,425 25 960 1,407 27,898 16,129 52 9,332 25 960 1,400 25,284 7,537 885 16,855 金额 65,726 41,926 777 23,011 单位:万元 2018年决算 占预算% 比上年增长% 66.11 -47.84 71.43 -46.62 69.94 -44.30 64.96 -42.26 12 0.85 -99.34 22,157 7,132 662 14,351 87.63 94.63 74.80 85.14 0.30 -3.05 -27.65 3.90 7 31,688 22,427 23 9,238 12 31,851 23,163 28 8,660 171.43 100.51 103.28 121.74 93.74 50.00 14.09 -16.92 -22.22 #DIV/0! 10,246 10,165 81 11,122 11,038 84 108.55 108.59 103.70 6.38 7.58 -56.92 34,795 8,560 230 26,005 1,598 1,555 43 547 539 表30 2018年定陶区(本级)社会保险基金预算收入决算表 预算科目 利息收入 财政补贴收入 委托投资收益 其他收入 转移收入 八、生育保险基金收入 其中:社会保险费收入 利息收入 财政补贴收入 委托投资收益 其他收入 转移收入 2017年决算 2018年预算 金额 1 8 356 339 17 360 341 19 596 593 3 单位:万元 2018年决算 占预算% 比上年增长% 165.56 173.90 15.79 67.42 74.93 -82.35 表31 2018年定陶区(本级)社会保险基金预算支出决算表 单位:万元 预算科目 社会保险基金收入支出 2017年决算 2018年预算 2018年决算 金额 占预算% 比上年增长% 118,844 90,319 61,253 67.82 -48.46 103,770 87,547 55,859 63.80 -46.17 376 387 5,394 1,393.80 1,334.57 24,847 27,932 24,478 26,223 369 380 12,299 16,642 19,744 118.64 60.53 12,292 16,635 14,350 86.26 16.74 7 7 5,394 77,057.14 76,957.14 27,915 31,687 30,562 96.45 9.48 27,915 31,687 30,562 96.45 9.48 四、职工基本医疗保险基金支出 9,825 9,564 10,581 110.63 7.69 其中:社会保险待遇支出 9,598 9,564 10,581 110.63 10.24 五、城乡居民基本医疗保险基金 39,256 32,215 其中:社会保险待遇支出 27,052 28,642 2,616 1,158 950 1,158 1,733 1,186 1,147 267 353 337 366 108.61 3.68 338 337 366 108.61 8.28 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 二、城乡居民基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 其他支出 转移支出 其他支出 转移支出 六、工伤保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 七、失业保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 八、生育保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 表32 2018度定陶区地方政府债务限额余额决算表 单位:万元 项目 预算数 决算数 上年末地方政府债务余额 201,165 一般债务 55,297 专项债务 145,868 本年地方政府债务余额限额 292,100 一般债务 73,000 专项债务 219,100 本年地方政府债务(转贷)收入 一般债务 53,900 0 新增债券 0 再融资债券 0 专项债务 新增债券 53,900 53,900 再融资债券 年末地方政府债务余额 243,000 一般债务 44,810 专项债务 198,190 我区债务转贷收入全部为区本级收入。 表33 2018年度定陶区地方政府一般债务限额余额表 单位:万元 项目 预算数 上年末地方政府债务余额 55,297 一般债务 本年地方政府债务余额限额 一般债务 本年地方政府债务(转贷)收入 一般债务 本年地方政府债务还本支出 一般债务 年末地方政府债务余额 一般债务 我区债务转贷收入全部为区本级收入。 决算数 55,297 73,000 73,000 0 0 3,127 3,127 44,810 44,810 表34 2018年度定陶区地方政府专项债务限额余额表 单位:万元 项目 预算数 决算数 上年末地方政府债务余额 145,868 专项债务 本年地方政府债务余额限额 专项债务 本年地方政府债务(转贷)收入 专项债务 本年地方政府债务还本支出 专项债务 年末地方政府债务余额 专项债务 我区债务转贷收入全部为区本级收入。 145,868 219,100 219,100 53,900 53,900 0 0 198,190 198,190 表35 2018年度定陶区地方政府债务还本付息决算表 单位:万元 政府债券还本付息 项目 债券还本 债券付息 合计 3,127 6,778 一般债务 3,127 1,527 专项债务 我区债务转贷收入全部为区本级收入。 5,251 表36 2018年定陶区新增地方政府债券分用途表 单位:万元 科目名称 政府性基金预算支出 城乡社区支出 大班额相关支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 债务转贷收入 53,900 53,900 800 53,100 表37 2018年定陶区地方政府债券发行表 单位:万元 一般债券额度 地 区 合计 小计 合 计 市 级 新增债券 53900 专项债券额度 置换债券 (含再融 资债券) 小计 新增债券 53900 53900 53900 53900 区县小计 定陶区 53900 0 我区债务转贷收入全部为区本级收入。 0 0 置换债券(含再 融资债券) 表38 2018年定陶区及区本级地方政府债务收支决算表 单位:万元 项 目 全区 区本级 201165 201165 其中:一般债务 55297 55297 专项债务 145868 145868 二、2017年地方政府债务限额 233200 233200 其中:一般债务 73000 73000 专项债务 160200 160200 53900 53900 53900 53900 3127 3127 3127 3127 6778 6778 1527 1527 5251 5251 243000 243000 其中:一般债务 44810 44810 专项债务 198190 198190 八、2018年地方政府债务限额 292100 292100 其中:一般债务 73000 73000 专项债务 219100 219100 一、2017年末地方政府债务余额 三、2018年地方政府债券发行决算数 新增一般债券发行额 置换一般债券发行额 其中: 偿还存量债务一般债券发行额 再融资一般债券发行额 新增专项债券发行额 置换专项债券发行额 其中:偿还存量债务专项债券发行额 再融资专项债券发行额 四、2018年外债举借额 五、2018年地方政府债务还本支出决算数 一般债务还本支出 其中:向外国政府及国际组织借款还本支出 专项债务还本支出 六、2018年地方政府债务付息支出决算数 一般债务付息支出 其中:向外国政府及国际组织借款付息支出 专项债务付息支出 七、2018年末地方政府债务余额决算数 我区债务转贷收入全部为区本级收入。 表39 2018年定陶区财政专户管理资金收支情况表 单位:万元 收入科目 一、行政事业性收费 收入(教育收费) 2017年 决算数 2018年 决算数 2,930 1,884 二、其他收入 比上年 增长% 支出科目 2017年 决算数 2018年 决算数 比上年 增长% 2,930 1,884 -35.70 2,930 1,884 -35.70 2,930 1,884 -35.70 一般公共预算支出 二、教育支出 三、其他支出 本年收入合计 2,930 1,884 上年结转收入 -35.70 本年支出合计 调出资金 结转下年支出 收入总计 2,930 1,884 支出总计

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