广宁县农业机械化管理总站2016年决算公开.pdf
广宁县农业机械化管理总站 2016 年决算公开模板 目 第一部分 录 广宁县农业机械化管理总站概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 广宁县农业机械化管理总站 2016 年 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 广宁县农业机械化管理总站 2016 年 部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广宁县农业机械化管理总站概况 (一)部门主要职责 广宁县农业机械化管理总站是主管全县农业机械安全 检查、监督工作的职能部门。主要职责: 1、贯彻执行国家和省有关农业机械安全监督的法律、法规 和政策。 2、负责全县的农业机械安全(农用车、拖拉机在田间场院、 乡村道路作业)的检查、监督工作。 3、负责全县农业机械推广应用,引进新型适用的农业机械 等新型农具,提高农业机械使用率。 4、负责全县的农业机械应用技术人才培训工作、安全监理 组织、农业机械化事业提出具体办法和措施及实施工作。 5、落实强农惠农政策,做好农机购置补贴业务工作。 (二)机构设置 按照部门决算编报要求,纳入我部门(农机总站)2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个,包括站本级(办公室、 培训股、管理(监理)股)。本部门没有下属单位。 本单位内设机构 3 个,包括办公室、培训股、管理(监 理)股。 (三)人员构成 2016 年农机总站年末人数在职人员 10 人,退休人员 13 人。 第二部分 广宁县农业机械化管理总站 2016 年部门决算表 各部门应当公开 8 张部门决算表格,包括:1.收支总表(3 张) , 即: 《收入支出决算总表》 、 《收入决算表》 、 《支出决算表》 ;2.财政拨 款收支表(5 张) ,即: 《财政拨款收入支出决算总表》 、 《一般公共预 算财政拨款支出决算表》 、 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 、 《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、 《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公 共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科 目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下: 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:广宁县农业机械化管理总站 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 327.62 一、一般公共服务支出 14 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 七、文化体育和传媒支出 20 八、社会保障和就业支出 21 86.49 九、医疗卫生与计划生育支出 22 14.87 本年收入合计 7 327.62 十、节能环保支出 23 十一、城乡社区支出 24 十二、农林水支出 25 十三、交通运输支出 26 十四、资源勘探信息等支出 27 十五、商业服务业等支出 28 十六、金融支出 29 十七、国土海洋气象等支出 30 十八、住房保障支出 31 十九、粮油物资储备支出 32 本年支出合计 32 用事业基金弥补收支差额 8 结余分配 33 年初结转和结余 9 年末结转和结余 34 总计 10 327.62 总计 35 218.49 0.75 7.02 327.62 327.62 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说 明: (1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保 留两位小数。 (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支 出科目不用填列。 (3)收入总计数应等于支出总计数。 (4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表 下方附简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财 决 01 表)。 收入决算表 公开 02 表 部门:广宁县农业机械化管理总站 项 功能分 类科目 编码 单位:万元 目 科目名称 本年收 入合计 财政拨 上级补 款收入 助收入 栏次 1 2 合计 327.62 327.62 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 35.67 35.67 35.67 35.67 210 医疗卫生与 计划生育支 出 14.87 14.87 21005 医疗保障 14.87 14.87 14.87 14.87 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 7.02 7.02 7.02 7.02 2210201 住房公积金 7.02 7.02 213 农林水支出 218.49 218.49 21301 农业 218.49 218.49 99.49 99.49 社会保障和 就业支出 行政事业单 20805 位离退休 行政单位离 2080501 退休 208 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 行政单位医 疗 资源勘探信 215 息等支出 国有资产监 21507 管 其他国有资 2150799 产监管支出 住房保障支 221 出 住房改革支 22102 出 2100501 2130101 行政运行 3 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 4 5 6 7 农业生产支 持补贴 其他农业支 2130199 出 2130122 114.00 114.00 5.00 5.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留 两位小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科 目不用填列。 (3)1 栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附 简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》 (财决 03 表) 。 支出决算表 公开 03 表 部门: 广宁县农业机械化管理总站 项 功能分类 科目编码 208 20805 2080501 20808 单位:万元 目 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 327.62 213.62 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 35.67 35.67 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 行政单位离退 休 抚恤 114.00 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2080801 死亡抚恤 35.67 35.67 210 医疗卫生与计 划生育支出 14.87 14.87 21005 医疗保障 14.87 14.87 2100501 行政单位医疗 14.87 14.87 215 资源勘探信息 等支出 0.75 0.75 21507 国有资产监管 0.75 0.75 2150799 其他国有资产 监管支出 0.75 0.75 221 住房保障支出 7.02 7.02 22102 住房改革支出 7.02 7.02 2210201 住房公积金 7.02 7.02 213 农林水支出 218.49 104.49 114.00 21301 农业 218.49 104.49 114.00 2130101 行政运行 99.49 99.49 2130122 农业生产支持 补贴 114.00 2130199 其他农业支出 5.00 114.00 5.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留 两位小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科 目不用填列。 (3)1 栏=(2+3+4+5+6)栏。 (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附 简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》 (财决 04 表) 。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 广宁县农业机械化管理总站 单位:万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共 预算财政拨款 二、政府性基 金预算财政拨 款 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 一般公 合 共预算 行次 计 财政拨 款 2 1 327.62 一、一般公共服务支出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 8 七、文化体育和传媒支 出 八、社会保障和就业支 出 九、医疗卫生与计划生 育支出 3 21 22 86.49 23 14.87 十、节能环保支出 24 十一、城乡社区支出 25 十二、农林水支出 26 十三、交通运输支出 27 十四、资源勘探信息等 支出 28 十五、商业服务业等支 29 218.49 0.75 政府性基金 预算财政拨 款 4 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 一般公 合 共预算 行次 计 财政拨 款 2 3 政府性基金 预算财政拨 款 4 出 本年收入合计 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 总计 9 327.62 10 十六、金融支出 30 十七、国土海洋气象等 支出 31 十八、住房保障支出 32 十九、粮油物资储备支 出 33 本年支出合计 34 年末结转和结余 35 11 36 12 37 13 38 14 327.62 总计 39 7.02 327.62 327.62 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有 关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留 两位小数。 (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支 出科目不用填列。 (3)收入总计数应等于支出总计数。 (4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附 简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决 算总表》 (财决 01-1 表) 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:广宁县农业机械化管理总站 项 功能分 类科目 编码 208 20805 2080501 单位:万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 327.62 213.62 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 行政单位离退 休 114.00 20808 抚恤 35.67 35.67 2080801 死亡抚恤 35.67 35.67 210 医疗卫生与计 划生育支出 14.87 14.87 21005 医疗保障 14.87 14.87 2100501 行政单位医疗 14.87 14.87 215 资源勘探信息 等支出 0.75 0.75 21507 国有资产监管 0.75 0.75 2150799 其他国有资产 监管支出 0.75 0.75 221 住房保障支出 7.02 7.02 22102 住房改革支出 7.02 7.02 2210201 住房公积金 7.02 7.02 213 农林水支出 218.49 104.49 114.00 21301 农业 218.49 104.49 114.00 2130101 行政运行 99.49 2130122 农业生产支持 补贴 114.00 2130199 其他农业支出 5.00 99.49 114.00 5.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关 填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留 两位小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科 目不用填列。 (3)1 栏=(2+3)栏。 (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附 简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨 款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 广宁县农业机械化管理总站 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 科目名称 金额 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 108.44 40.51 35.44 8.47 21.02 30301 离休费 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 30399 公用经费 物业服务补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 经济分 类 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 11.66 2.09 30207 邮电费 30208 3.00 30209 93.52 30211 30212 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 0.57 用 50.82 30213 30214 35.67 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 7.02 30227 30228 30229 30231 0.10 0.10 0.68 其他商品和服务支 出 0.75 0.28 1.76 3.33 2.00 人员经费 科目名称 经济分类 科目编码 人员经费合计 公用经费 经济分 金额 科目名称 310类 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 信息网络及软件购 31007 置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 地上附着物和青苗 31011 补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 其他对企事业单位 30499 的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 201.96 公用经费合计:11.66 金额 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留 两位小数。 (2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支 出科目不用填列。 (3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附 简要说明。 (4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨 款基本支出决算明细表》 (财决 08-1 表)。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:广宁县农业机械化管理总站 单位:万元 2016 年度预算数 合计 2016 年度决算数 公务用车购置及运 行费 公 因公出 务 公务 国(境) 用 用车 费 小计 车 运行 购 费 置 费 公务用车购置及运行 费 公务 接待 费 合计 因公 出国 (境 )费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.54 0 3.80 0 3.80 1.74 5.09 0 3.33 0 3.33 1.76 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)xx 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政 拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。 9 栏=(10+11)栏。 (4) “三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0” ,并在决算情 况说明中予以说明。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:广宁县农业机械化管理总站 项 功能分 类科目 编码 单位:万元 目 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 科目名称 说明:本单位无政府性基金预算支出,本表为空。 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说 明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位 小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不 用填列。 (3)(1+2-3)栏=6 栏,3 栏=(4+5)栏。 (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说 明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。 第三部分 广宁县农业机械化管理总站 2016 年部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变 化情况如下: (一)年度收入总体情况 农机总站 2016 年度总收 327.62 万元,其中本年收入 327.62 万元。具体情况如下: 1.财政拨款收入 327.62 万元,比上年决算数减少 81.16 万元,下降 20%。主要原因是农机购置补贴资金减少。 2.上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平,无增加 变化和原因。 3.事业收入 0 万元,与上年决算数持平,无增加变化 和原因。 4.经营收入 0 万元,与上年决算数持平,无增加变化 和原因。 5.其他收入 0 万元,与上年决算数持平,无增加变化 和原因。 (二)年度支出总体情况 农机总站 2016 年度总支出 327.62 万元,其中本年支出 327.62 万元。具体情况如下: 1.社会保障和就业(类)支出 86.49 万元,主要用于退 休人员工资和死亡抚恤金,比上年决算数增加 42.42 万元, 增长 96.26%,主要原因是死亡抚恤金增加。 2.医疗卫生与计划生育(类)支出 14.87 万元,主要 用于社会保障费,比上年决算数增加 6.4 万元,增长 75%, 主要原因是社会保障费的提高。 3.农林水(类)支出 218.49 万元,主要用于基本工资、 津贴补贴和农机购置补贴等,比上年决算数减少 26.51 万元, 减少 10.82%,主要原因是农机购置补贴项目资金减少。 4.住房保障支出(类)7.02 万元,主要用于住房公积金, 比上年决算数增加 1.37 万元,增长 24%,主要原因是住房公 积金比例调高。 5.资源勘探信息等支出(类)0.75 万元,主要用于办公 费,比上年决算数增加 0.75 万元,比上年增长 100%,主要 原因是今年新增的项目。 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明 (一)2016 年度财政拨款收入说明 农机总站 2016 年度财政拨款收入合计 327.62 万元。其 中:一般公共预算财政拨款收入 327.62 万元,比年初预算 数增加 198.04 万元,增长 152.83%;主要原因是上级下达的 专项资金(农机购置补贴资金)没有列入本级年初预算数形 成; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与年初预算数持 平,没有增减变化和原因。 (二)2016 年度财政拨款支出说明 农机总站 2016 年度财政拨款支出合计 327.62 万元。其 中:一般公共预算财政拨款支出 327.62 万元,比年初预算 数增加 198.04 万元,增长 152.83%;主要原因是上级下达的 专项资金(农机购置补贴资金)没有列入本级年初预算数形 成; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,与年初预算数持 平,没有增减变化和原因。 分功能科目看: 1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支 出 50.82 万元,主要用于退休人员工资。 2.社会保障和就业(类)抚恤(款)支出 35.67 万元, 主要用于死亡抚恤金。 3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)支出 14.87 万元,主要用于社会保障费。 4.农林水(类)农业(款)支出 218.49 万元,主要用 于基本工资、津贴补贴和农机购置补贴等。 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)7.02 万元, 主要用于住房公积金。 6.资源勘探信息等支出(类)其他国有资产监管支出 (款)0.75 万元,主要用于办公费。 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.09 万元, 完成 2016 年预算 5.54 万元的 92%。其中:因公出国(境) 费支出决算为 0 万元,完成 2016 年预算 0 万元的 0%;公务 用车购置及运行维护费支出决算为 3.33 万元,完成 2016 年 预算 3.8 万元的 88%;公务接待费支出决算为 1.76 万元,完 成 2016 年预算 1.74 万元的 101%。2016 年度“三公”经费 支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项 规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比,2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 0.52 万元,下降 9.27 %。其中:因公出国(境) 费支出决算增加 0 万元,增长 0 %;公务用车购置及运行维 护费支出决算减少 0.54 万元,下降 13.95 %;公务接待费支 出决算增加 0.02 万元,增长 1.1 %。因公出国(境)费支 出与上年持平的主要原因是没有因公出国(境)费支出;公 务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是响应国家 政策,厉行节约;公务接待费支出增加的主要原因是临时增 加春耕现场会。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 3.33 万 元,占 53 %;公务接待费支出 1.76 万元,占 47%。具体情 况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累 计 0 人次。开支内容包括: (1)参加会议支出 0 万元; (2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元; (3)境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.33 万元,其中: 公务用车购置支出为 0 万元,2016 年公务用车购置数 0 辆, 公务用车运行及维护支出 3.33 万元,2016 年局(部、委、 办)机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆,主要用 于下乡检查拖拉机行驶安全和购机补贴的核实。 3.公务接待费支出 1.76 万元,主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年,局(部、委、 办)机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外 宾 0 人次;发生国内接待 29 次,接待人数共 262 人次。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2016 年本部门机关运行经费支出 11.66 万元(与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预 算财政拨款的公用经费保持一致) ,比上年增加 3.08 万元, 增长 36%。主要原因是增加其他商品和服务支出。 (二)政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元,占政府采购支 出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府 采购支出总额的 0%。 (三)国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中, 一般公务用车 1 辆(用于机要通信、应急工作等)、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以 上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作总体情况。 2016 年,我单位没有绩效项目,故没有绩效管理工作 总体情况。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 2016 年,我单位没有绩效项目,故没有部门决算中项 目绩效自评结果。 3、重点项目绩效评价报告。 2016 年,我单位没有绩效项目,故没有重点项目绩效评 价报告。 4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2016 年,我单位没有绩效项目,故没有其他以部门为主 体开展的项目绩效评价报告。 第四部分 名词解释 为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的 专业名词进行解释,格式如下: (以下专业名词解释供参考, 各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减) 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基 金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及 运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广宁县农业机械化管理总站2016年决算公开.pdf




