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洛龙区信访局2018年度决算公开.pdf

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2018 年度 洛龙区信访局部门决算 二〇一九年十月 目 第一部分 录 洛龙区信访局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 洛龙区信访局概况 一、部门职责 (一)贯彻国家和省、市、区委、区人大常委会、区政 府有关信访的法律、法规、规章和方针政策的规定,进一步 做好信访工作。 (二)负责处理区内外群众、法人及其他组织通过信访 渠道给区委、区人大常委会、区政府及主要领导同志的来信 来电;接待来区委、区政府机关的群众来访,负责组织区级 领导接访、下访、约访工作。 (三)负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提 出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查 研究,掌握变化规律,依法提出有效解决问题的意见和建议, 为区委、区政府领导决策当好参谋。 (四)承办上级有关部门向区委、区政府交办和区委、 区政府领导同志批示交办的重要信访事项,督促检查办理落 实情况。 (五)负责向各乡镇、办事处、区直部门和单位交办、 转办、移送信访事项,督查督办信访事项办理情况;负责协 调我区赴省赴市进京非正常上访人员劝返接返工作。 (六)协调、检查、指导全区信访工作,推动区委、区 政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;制定有关信访工作 的规范性文件;对信访事项办理过程中存在的问题和不足, 提出改进工作和责任追究的意见和建议。 (七)组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信 访信息汇集分析机制,指导全区信访信息系统建设和应用。 (八)承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议 的日常工作,督促落实联席会议决定事项。 (九)负责全区信访宣传和信息发布工作,总结推广各 乡镇、办事处、各部门信访工作经验。 (十)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事 项。 二、机构设置 洛龙区信访局下设办公室、接访联络科、催查督办科、 电子办信科以及局属全供事业单位洛龙区群众来访接待中 心。2018 年度部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位 (洛龙区群众来访接待中心)决算。 第二部分 2018 年度部门决算表 收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 26 总计 27 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 项目 栏次 部门:河南省洛阳市洛龙区信访局 金额 1 758.43 总计 738.29 本年支出合计 0.00 结余分配 20.14 年末结转和结余 项目 栏次 738.29 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 收入支出决算总表 支出 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 行次 金额 2 758.43 734.12 0.00 24.31 686.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.27 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.99 0.00 0.00 公开01表 金额单位:万元 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010308 信访事务 2010350 事业运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 功能分类 科目编码 项目 部门:河南省洛阳市洛龙区信访局 1 738.29 692.11 692.11 686.80 5.31 28.73 28.73 13.38 15.35 7.40 7.40 7.40 10.05 10.05 10.05 本年收入合计 2 738.29 692.11 692.11 686.80 5.31 28.73 28.73 13.38 15.35 7.40 7.40 7.40 10.05 10.05 10.05 财政拨款收入 收入决算表 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上级补助收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位 上缴收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 公开02表 金额单位:万元 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010308 信访事务 2010350 事业运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 功能分类 科目编码 项目 部门:河南省洛阳市洛龙区信访局 1 734.12 686.47 686.47 681.16 5.31 30.27 30.27 16.26 14.01 7.40 7.40 7.40 9.99 9.99 9.99 本年支出合计 2 227.57 179.92 179.92 174.61 5.31 30.27 30.27 16.26 14.01 7.40 7.40 7.40 9.99 9.99 9.99 基本支出 支出决算表 3 506.55 506.55 506.55 506.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支 出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位 补助支出 公开03表 金额单位:万元 入 行次 1 项目 栏次 738.29 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 738.29 本年支出合计 20.14 年末财政拨款结转和结余 20.14 0.00 金额 行次 支 1 28 2 29 3 30 4 31 5 32 6 33 7 34 8 35 9 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 本年收入合计 22 49 年初财政拨款结转和结余 23 50 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 758.43 总计 54 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 项目 收 部门:河南省洛阳市洛龙区信访局 财政拨款收入支出决算总表 2 686.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.27 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.99 0.00 0.00 734.12 24.31 758.43 758.43 3 一般公共预算财 政拨款 686.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.27 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.99 0.00 0.00 734.12 24.31 合计 出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算 财政拨款 公开04表 金额单位:万元 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010308 信访事务 2010350 事业运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 功能分类 科目编码 项目 部门:河南省洛阳市洛龙区信访局 1 小计 734.12 686.47 686.47 681.16 5.31 30.27 30.27 16.26 14.01 7.40 7.40 7.40 9.99 9.99 9.99 2 基本支出 本年支出 一般公共预算财政拨款支出决算表 227.57 179.92 179.92 174.61 5.31 30.27 30.27 16.26 14.01 7.40 7.40 7.40 9.99 9.99 9.99 3 项目支出 506.55 506.55 506.55 506.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开05表 金额单位:万元 决算数 科目编 科目名称 码 180.69 302 商品和服务支出 49.93 30201 办公费 38.30 30202 印刷费 39.45 30203 咨询费 5.90 30204 手续费 5.31 30205 水费 15.16 30206 电费 0.00 30207 邮电费 0.64 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 7.40 30211 差旅费 9.99 30212 因公出国(境)费用 0.00 30213 维修(护)费 8.64 30214 租赁费 18.23 30215 会议费 0.00 30216 培训费 8.16 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 10.08 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 198.92 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费 部门:河南省洛阳市洛龙区信访局 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 28.65 307 债务利息及费用支出 4.31 30701 国内债务付息 2.25 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 2.34 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 6.38 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 1.98 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 3.00 39906 赠与 1.60 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 1.34 39908 3.62 39999 其他支出 0.00 0.00 1.83 公用经费合计 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 金额单位:万元 公开06表 公开07表 金额单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车 公务用车运行 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 (境)费 (境)费 小计 小计 购置费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.62 0.00 3.62 0.00 3.62 0.00 3.62 0.00 3.62 0.00 3.62 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 部门:河南省洛阳市洛龙区信访局 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 栏次 合计 科目名称 1 年初结转和结余 2 本年收入 说明:我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 功能分类 科目编码 项目 部门:河南省洛阳市洛龙区信访局 3 小计 4 基本支出 本年支出 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5 项目支出 6 年末结转和结余 公开08表 金额单位:元 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度洛龙区信访局收入总计 738.29 万元,支出总 计 734.12 万元,结余 24.31 万元。与 2017 年度相比,收入 增加 312.68 万元,增长 73.47%,支出增加 308.47 万元,增 长 72.47%。2018 年与 2017 年收入支出决算数存在差异的主 要原因在于 2018 年增加了特困群体救助资金 297.95 万元。 二、收入决算情况说明 2018 年度洛龙区信访局收入合计 738.29 万元,其中: 财政拨款收入 738.29 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 2018 年度洛龙区信访局支出合计 734.12 万元,其中: 基本支出 227.57 万元,占 31%;项目支出 506.55 万元,占 69%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度洛龙区信访局财政拨款收支总决算 758.43 万 元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计分别增加 312.68 万元、308.47 万元,增长 73.47%、72.47%。2018 年与 2017 年财政拨款收入支出决算数存在差异的主要原因在于 2018 年增加了特困群体救助资金 297.95 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 734.12 万元,占 支出合计的 100%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨 款支出增加 308.47 万元,增长 72.47%。2018 年与 2017 年 一般公共预算财政拨款支出决算数存在差异的主要原因在 于 2018 年增加了特困群体救助资金 297.95 万元。 (二)结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 734.12 万元,主 要用于以下方面: 一般公共服务支出 686.47 万元, 占 93.51%; 社会保障和就业支出 30.27 万元,占 4.12%,医疗卫生与计 划生育支出 7.4 万元,占 1.01%,住房保障支出 9.99 万元, 占 1.36%。 (三)具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 348.37 万元,支出决算为 734.12 万元,完成年初预算的 210.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于特 困群体救助资金的增加了 297.95 万元。 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 286.73 元, 支出决算为 681.16 万元,完成年初预算的 237.56%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因在于特困群体救助资金 增加 297.95 万元,对年初预算进行了调整。 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 26.14 元,支 出决算为 5.31 万元,完成年初预算的 20.31%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因在于所属事业单位人员经费 的调整。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 4.78 万元, 支出决算为 16.26 万元,完成年初预算的 340.17%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因在于退休人员退休费的 增加了 11.48 万元,对年初预算进行了调整。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 14.49 万 元 , 支 出 决 算 为 14.01 万 元 , 完 成 年 初 预 算 的 96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于 2018 年 10 月退休 1 人,养老保险不再缴纳。 5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.99 万元,支出 决算为 7.40 万元,完成年初预算的 105.87%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因在于医疗保险计算基数的增加。 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)。年初预算为 9.24 万元,支出决算为 9.99 万元, 完成年初预算的 108.12%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因在于住房公积金计算基数的增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.57 万元。 其中:人员经费 198.92 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出;公用经费 28.65 万元,主要包括:办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.62 万元, 支出决算为 3.62 万元,完成预算的 100%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车 购置及运行费支出决算 3.62 万元,完成预算的 100%,占 100%,具体情况如下: 1.因公出国(境)费:年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。全年因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费:年初预算为 3.62 万元,支 出决算为 3.62 万元,完成年初预算的 100%。其中: 公务用车购置支出:2018 年未发生此类支出。 公务用车运行支出:支出决算为 3.62 万元。主要用于 两部公车的日常用油及维修保养。2018 年度期末,部门财政 拨款公务用车保有量为两量。 3.公务接待费:年初预算为 0.7 万元,支出决算为 0 万 元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是:2018 年未发生此类支出。其中: 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国(境)外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 2018 年度洛龙区信访局根据区绩效办对绩效管理工作 的安排部署,始终坚持围绕中心工作、注重实效的原则,结 合我单位实际,扎实开展了绩效管理的各项工作。 (二)项目绩效自评结果。 洛龙区信访局 2018 年度各个项目经费的使用,提高了 工作效能,确保了各项信访工作任务圆满完成。对 2018 年 度各个项目的绩效自评结果均为优秀。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位 2018 年度没有政府性基金收入,也没有使用政 府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度我单位没有发生机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度我单位没有发生政府采购支出。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末,洛龙区信访局共有车辆两辆,其中:一般 公务用车两辆,价值 32.52 万元;视频接访系统两套,价值 17.80 万元;办公家具等其他固定资产 19.32 万元。 十三、其他情况说明 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 六、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 七、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补 助支出。 八、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未 完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或 因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无 法按原预算安排继续使用的资金。

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