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枣庄市高层次人才服务中心2021年单位预算公开_公示公开_灯塔-枣庄党建在线.pdf

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2021年枣庄市高层次人才服务中心 单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位预算单位构成 第二部分 2021年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 1 / 44 第一部分 单位概况 2 / 44 一、主要职能 (一)承担省、市级重点人才工程服务,高层次人才引 进后相关扶持政策及生活待遇的兑现等工作,配合做好高层 次人才服务“绿色通道”有关工作。 (二)承担人才对接洽谈、人才项目推介、人才政策咨 询、海外引才联系、沟通、服务等工作。 (三)承担每年度青年人才优选的政策咨询、信息发 布、面试录用、保障服务等工作。 (四)承担市委组织部信息化建设的技术支持。做好人 才枣庄网站日常维护运行、高层次人才信息库和项目库建 设、每年度柔性引才“百人计划”日常纪实等工作。 (五)承担市委组织部交办的其他任务。 二、单位预算单位构成 枣庄市高层次人才服务中心预算包括:枣庄市高层次人 才服务中心本级预算。 纳入枣庄市高层次人才服务中心2021年单位预算编制范 围的预算单位包括: 1.枣庄市高层次人才服务中心本级 3 / 44 第二部分 2021年单位预算表 4 / 44 单位公开表1 收支预算总表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 预算数 项目 859.62 一、一般公共服务支出 预算数 644.92 一般公共预算拨款收入 859.62 二、外交支出 0.00 政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 二、财政专户管理资金收入 0.00 五、教育支出 5.57 三、事业收入(不含教育收费) 0.00 六、科学技术支出 0.00 四、事业单位经营收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 五、上级补助收入 0.00 八、社会保障和就业支出 101.79 六、附属单位上缴收入 0.00 九、卫生健康支出 47.92 七、其他收入 0.00 十、节能环保支出 0.00 本年收入合计 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 59.42 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 859.62 859.62 使用非财政拨款结余 上年结转 0.00 结转下年 收 入 总 计 859.62 注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 / 44 0.00 支 出 总 计 859.62 单位公开表2 收入预算总表 单位:万元 科目编码 类 款 财政拨款 科目名称 项 合计 201 一般公共服务支出 201 32 201 组织事务 32 50 205 教育支出 205 08 205 08 03 208 05 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 使用 非财 政拨 款结 余 上年 结转 其 中: 财政 拨款 结转 859.62 859.62 859.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 644.92 644.92 644.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 644.92 644.92 644.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 644.92 644.92 644.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 进修及培训 5.57 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训支出 5.57 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.79 101.79 101.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.79 101.79 101.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.86 67.86 67.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 33.93 33.93 33.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.92 47.92 47.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 47.92 47.92 47.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 210 221 事业运行(组织事务) 合计 政府 一般公 性基 共预算 金预 小计 拨款收 算拨 入 款收 入 上年结转 财政 专户 管理 资金 收入 11 210 11 02 事业单位医疗 30.96 30.96 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 03 公务员医疗补助 16.96 16.96 16.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.42 59.42 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 6 / 44 科目编码 类 款 221 02 221 财政拨款 项 02 01 合计 上年结转 财政专 一般公 政府性 国有资 户管理 事业收 事业单 上级补 附属单 其他收 使用非 其中: 共预算 基金预 本经营 资金收 入 位经营 助收入 位上缴 入 财政拨 上年结 小计 收入 收入 款结余 转 财政拨 拨款收 算拨款 预算拨 入 款结转 入 收入 款收入 住房改革支出 59.42 59.42 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 59.42 59.42 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 7 / 44 单位公开表3 支出预算总表 单位:万元 科目编码 类 款 项 201 201 科目名称 32 32 50 205 08 205 08 03 208 208 05 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 859.62 859.62 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 644.92 644.92 0.00 0.00 0.00 0.00 644.92 644.92 0.00 0.00 0.00 0.00 644.92 644.92 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 进修及培训 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 培训支出 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 101.79 101.79 0.00 0.00 0.00 0.00 101.79 101.79 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行(组织事务) 教育支出 205 基本支出 合计 组织事务 201 合计 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.86 67.86 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 33.93 33.93 0.00 0.00 0.00 0.00 47.92 47.92 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 47.92 47.92 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 30.96 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 03 公务员医疗补助 16.96 16.96 0.00 0.00 0.00 0.00 59.42 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 59.42 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 59.42 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 221 221 02 02 01 8 / 44 单位公开表4 财政拨款收支预算表 单位:万元 收入 支出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 预算数 项目 859.62 一、一般公共服务支出 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 644.92 644.92 0.00 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 5.57 5.57 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 101.79 101.79 0.00 0.00 九、卫生健康支出 47.92 47.92 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 9 / 44 收入 支出 预算数 项目 预算数 本年收入合计 项目 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 59.42 59.42 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 859.62 859.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 859.62 859.62 0.00 0.00 859.62 其中:一般公共预算拨款结转 0.00 政府性基金预算拨款结转 0.00 国有资本经营预算拨款结转 0.00 总 计 859.62 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 0.00 0.00 结转下年 入 一般公共预算 十八、自然资源海洋气象等支出 上年结转 收 总计 本年支出合计 支 出 总 计 10 / 44 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 201 201 科目名称 32 32 50 205 08 205 08 03 208 208 05 人员支出 日常公用支出 项目支出 859.62 859.62 834.88 24.74 0.00 一般公共服务支出 644.92 644.92 625.75 19.17 0.00 644.92 644.92 625.75 19.17 0.00 644.92 644.92 625.75 19.17 0.00 5.57 5.57 0.00 5.57 0.00 进修及培训 5.57 5.57 0.00 5.57 0.00 培训支出 5.57 5.57 0.00 5.57 0.00 社会保障和就业支出 101.79 101.79 101.79 0.00 0.00 101.79 101.79 101.79 0.00 0.00 事业运行(组织事务) 教育支出 205 小计 合计 组织事务 201 基本支出 合计 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.86 67.86 67.86 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 33.93 33.93 33.93 0.00 0.00 47.92 47.92 47.92 0.00 0.00 行政事业单位医疗 47.92 47.92 47.92 0.00 0.00 210 卫生健康支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 30.96 30.96 30.96 0.00 0.00 210 11 03 公务员医疗补助 16.96 16.96 16.96 0.00 0.00 59.42 59.42 59.42 0.00 0.00 住房改革支出 59.42 59.42 59.42 0.00 0.00 住房公积金 59.42 59.42 59.42 0.00 0.00 221 住房保障支出 221 221 02 02 01 11 / 44 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 合计 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 859.62 834.88 24.74 834.88 834.88 0.00 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 216.49 216.49 0.00 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 108.30 108.30 0.00 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 17.51 17.51 0.00 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 196.41 196.41 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 67.86 67.86 0.00 301 09 职业年金缴费 505 01 工资福利支出 33.93 33.93 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 30.96 30.96 0.00 301 11 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 16.96 16.96 0.00 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 4.24 4.24 0.00 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 59.42 59.42 0.00 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 82.80 82.80 0.00 对事业单位经常性补助 24.74 0.00 24.74 302 商品和服务支出 505 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 1.74 0.00 1.74 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 4.98 0.00 4.98 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 5.57 0.00 5.57 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 1.05 0.00 1.05 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 10.60 0.00 10.60 12 / 44 科目编码 类 302 29 款 部门预算支出经济分类科目名 称 福利费 科目编码 类 505 款 02 政府预算支出经济分类科目 名称 商品和服务支出 13 / 44 基本支出预算 小计 人员支出 0.80 日常公用支出 0.00 0.80 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 2020年预算数 因公出国 (境)经费 合计 0.55 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 小计 0.00 0.00 0.00 0.55 14 / 44 因公出国 (境)经费 合计 1.05 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 小计 0.00 0.00 0.00 1.05 单位公开表8 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注:枣庄市高层次人才服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 15 / 44 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经 济分类科目名称 科目编码 类 款 注:枣庄市高层次人才服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。 16 / 44 政府预算支出经 济分类科目名称 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注:枣庄市高层次人才服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 17 / 44 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 款 项 科目名称 合计 小计 上年结转 使用非财 财政专户 其中:财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 上年结转 政拨款结 余 预算 金预算 经营预算 转 注:枣庄市高层次人才服务中心2021年无政府采购预算支出。 18 / 44 单位公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编码 财政拨款 上年结转 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 其 中: 上年结 财政 转小计 拨款 结转 小计 一般公 共预算 859.62 859.62 859.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 834.88 834.88 834.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 01 基本工资 216.49 216.49 216.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 02 津贴补贴 108.30 108.30 108.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 03 奖金 17.51 17.51 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 07 绩效工资 196.41 196.41 196.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 67.86 67.86 67.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 09 职业年金缴费 33.93 33.93 33.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 30.96 30.96 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 11 公务员医疗补助缴费 16.96 16.96 16.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 4.24 4.24 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 13 住房公积金 59.42 59.42 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 99 其他工资福利支出 82.80 82.80 82.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.74 24.74 24.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类 部门预算支出经济分类科目 款 合计 301 302 商品和服务支出 合计 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 政府性 基金预 算 302 01 办公费 1.74 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 15 会议费 4.98 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 / 44 科目编码 类 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 款 合计 小计 上年结转 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 其 中: 上年结 财政 转小计 拨款 结转 302 16 培训费 5.57 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 17 公务接待费 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 28 工会经费 10.60 10.60 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 29 福利费 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 / 44 单位公开表13 项目支出预算表 单位:万元 财政拨款 项目名称 合计 小计 财政专户管理 政府性基金预 国有资本经营 资金 一般公共预算 算 预算 注:枣庄市高层次人才服务中心2021年无项目支出预算。 21 / 44 单位资金 上年结转 使用非财政拨 其中:财政拨 款结余 上年结转小计 款结转 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明 22 / 44 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则,枣庄市高层次人才服务中心所有 收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,枣庄 市高层次人才服务中心2021年收支总预算均为859.62万元。 收入包括:一般公共预算拨款收入; 支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 23 / 44 二、关于收入预算总表的说明 枣庄市高层次人才服务中心2021年收入预算为859.62万 元,其中:财政拨款859.62万元,占100%。 24 / 44 三、关于支出预算总表的说明 枣庄市高层次人才服务中心2021年支出预算为859.62万 元,其中:基本支出859.62万元,占100%,项目支出0万元, 占0%,上缴上级支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万 元,占0%,事业单位经营支出0万元,占0%。 25 / 44 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 枣庄市高层次人才服务中心2021年财政拨款收支总预算 为859.62万元。 收入包括:一般公共预算859.62万元,占100%;政府性 基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;上 年结转收入0万元,占0%。 支出包括:一般公共服务(类)支出644.92万元,占 75.02%;教育(类)支出5.57万元,占0.65%;社会保障和就 业(类)支出101.79万元,占11.84%;卫生健康(类)支出 47.92万元,占5.58%;住房保障(类)支出59.42万元,占 6.91%。 26 / 44 27 / 44 五、关于一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 枣庄市高层次人才服务中心2021年一般公共预算拨款 859.62万元,比上年增加416.08万元,增长93.81%。主要原 因是2020年下半年招录青年优选人才78名,2021年预算包含 78名青年优选的基本支出,人数多,故增长幅度较大。 28 / 44 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 枣庄市高层次人才服务中心2021年一般公共预算支出为 859.62万元,其中:一般公共服务(类)支出644.92万元, 占75.02%;教育(类)支出5.57万元,占0.65%;社会保障和 就业(类)支出101.79万元,占11.84%;卫生健康(类)支 出47.92万元,占5.58%;住房保障(类)支出59.42万元,占 6.91%。 29 / 44 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行 (组织事务)(项)支出644.92万元,比上年增加308.84万 元,增长91.89%。主要原因是2021年负责发放78位青年优选 人才的工资,人数多,故增长幅度较大。 2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支 出5.57万元,比上年增加5.57万元(去年预算数为0万元,无 法计算增减比率)。主要原因是2021年保留了根据在职人员 数量分配的培训支出。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出67.86 万元,比上年增加32.78万元,增长93.44%。主要原因是2021 年负责为78位青年优选人才缴纳基本养老保险,故增长幅度 较大。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出33.93万 元,比上年增加16.39万元,增长93.44%。主要原因是2021年 负责为78位青年优选人才缴纳职业年金,故比上年有所增 加。 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项)支出30.96万元,比上年增加15.61万元,增长 101.69%。主要原因是2021年负责为78位青年优选人才缴纳基 本医疗保险,故比上年有所增加。 30 / 44 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项)支出16.96万元,比上年增加8.19万元,增长 93.39%。主要原因是2021年负责为78位青年优选人才缴纳公 务员医疗补助,故有上年相比有所增加。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)支出59.42万元,比上年增加28.7万元,增长93.42%。 主要原因是2021年负责为78位青年优选人才缴纳住房公积 金,故增长幅度较大。 31 / 44 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 枣庄市高层次人才服务中心2021年一般公共预算拨款安 排的基本支出859.62万元。主要用于: 1.人员经费834.88万元。按部门预算支出经济分类主要 包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包 括:工资福利支出。 2.公用经费24.74万元。按部门预算支出经济分类主要包 括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福 利费。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支 出。 32 / 44 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2021年枣庄市高层次人才服务中心通过一般公共预算财 政拨款安排的“三公”经费预算共1.05万元,比上年增加0.5 万元,增长90.91%。主要原因是“三公”经费按照在职人员 人数计算所得,2021年因增加78位青年优选人才,总人数上 升,故“三公”经费比上年有所增加。 其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是2020年、 2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国 (境)”经费支出。公务用车购置及运行费0万元,包括公务 用车购置费0万元,主要原因是2020年、2021年本单位均未使 用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出;公务 用车运行维护费0万元,主要原因是2020年、2021年本单位均 未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支 出 。 公 务 接 待 费 1.05 万 元 , 比 上 年 增 加 0.5 万 元 , 增 长 90.91%。主要原因是公务接待经费按照在职人员人数计算所 得,2021年因增加78位青年优选人才,总人数上升,故公务 接待经费比上年有所增加。 33 / 44 八、关于政府性基金预算支出表的说明 枣庄市高层次人才服务中心2021年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 34 / 44 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 枣庄市高层次人才服务中心2021年无政府性基金预算拨 款安排的基本支出。 35 / 44 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 枣庄市高层次人才服务中心2021年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 36 / 44 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单 位机关运行的经费,枣庄市高层次人才服务中心及所属单位 均为事业单位,无机关运行经费。2021年枣庄市高层次人才 服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为24.74万 元。较2021年预算增加15.64万元,增长171.87%。主要原因 是2021年新增78位青年优选人才,人数多,故事业运行经费 增长幅度较大。 (二)政府采购情况 2021年政府采购预算0万元,其中:财政拨款安排0万 元,财政专户管理资金安排0万元,单位资金安排0万元,结 余结转资金安排0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政 府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日,枣庄市高层次人才服务中心所属 各预算单位共有车辆0辆,其中,实物保障用车0辆、机要通 信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业 单位业务用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值 100万元以上专用设备0台(件、套)。 37 / 44 2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设 备,2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设 备。 38 / 44 (四)预算绩效管理情况 枣庄市高层次人才服务中心2021年无预算资金安排的相 关项目,按规定不涉及绩效目标设置公开事项。 39 / 44 第四部分 名词解释 40 / 44 一、财政拨款收入: 指由市级财政拨款形成的单位收 入。按现行管理制度,市级单位预算中反映的财政拨款包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算拨款。 二、财政专户管理资金: 指缴入财政专户、实行专项管 理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级部门补助收入: 指单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入: 指本部门所属纳入部门预算编 报范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余: 指本部门所属单位在预计用 当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 41 / 44 九、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出: 指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出: 指对下级单位补助发生的 支出。 十五、结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 十六、“三公”经费: 指市级单位用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。 42 / 44 十七、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运 行(组织事务)(项): 反映事业单位的基本支出,不包括 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中 心、医务室等附属事业单位。 十九、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出 (项): 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师 资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及 退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。 二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支 出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老 支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 43 / 44 二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补 助经费。 二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房 公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 44 / 44

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