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2022年中共清远市清新区委宣传部部门预算.pdf

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2022 年 中共清远市清新区委宣传部 部门预算 目 录 第一部分 中共清远市清新区委宣传部 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科 目) 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共清远市清新区委宣传部 概 况 一、主要职责 (一)贯彻执行党中央有关宣传思想文化以及网络安全和 信息化工作的方针政策,按照省、市、区委工作要求,拟定宣 传思想文化工作规划并组织实施,协调宣传思想文化系统各部 门之间的工作。 (二)统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、 理论宣讲工作。 (三)统筹组织协调党的方针政策,国际国内形势和各项 重大社会活动宣传。 (四)研究拟订精神文明建设规划措施,指导部署和协调 群众性精神文明 创建活动的开展。 (五)统筹协调全区意识形态工作。 (六)统筹协调分析研判国内外舆情信息。 (七)监管出版活动和出版内容。 (八)对新闻出版(版权)、广播影视、文化艺术业改革 发展研究,指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅 游业发展。 (九)完成区委、区政府和市委宣传部、市委网信办交办 的其他任务。 二、部门机构设置 (一)中共清远市清新区委宣传部是区委主管全区意识 形态方面的职能部门,为正科级,对外加挂清远市清新区政 府新闻办公室、清远市清新区精神文明建设委员会办公室、 清远市清新区新闻出版局(清远市清新区版权局)、清远市 清新区互联网信息办公室牌子。 (二)中共清远市清新区委网络安全和信息化委员会办 公室设在区委宣传部。 (三)区委宣传部设下列内设机构:办公室、理论文明 组、宣传网信组、出版版权组。 (四)区国防动员委员会国防教育办公室设在区委宣传 部。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算,包括:中共清远市清新区委宣 传部本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单 位具体包括:清远市清新区精神文明建设指导服务中心。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 收 项 一、预算拨款 目 单位:万元 入 支 预算 项 1,421.17 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1,249.70 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 58.91 九、卫生健康支出 14.39 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 收 项 目 本年收入合计 单位:万元 入 支 预算 项 1,421.17 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 98.17 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1,421.17 表1 收支总体情况表 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 收 项 目 单位:万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1,421.17 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1,421.17 表2 收入总体情况表 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 1,421.17 1,421.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,249.70 1,249.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 1,233.70 1,233.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 250.42 250.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013303 机关服务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013304 宣传管理 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013350 事业运行 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 924.92 924.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 2019999 其他一般公共服务 支出 其他一般公共服务 支出 表2 收入总体情况表 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20805 科目名称 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 58.91 58.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.91 58.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 38.37 38.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.48 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.05 16.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 14.39 14.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.39 14.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.84 11.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 98.17 98.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 98.17 98.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2210201 住房公积金 36.48 36.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 61.69 61.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 本套报表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表3 支出总体情况表 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 1,421.17 425.25 995.92 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,249.70 253.78 995.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 1,233.70 253.78 979.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 250.42 250.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013303 机关服务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013304 宣传管理 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013350 事业运行 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 924.92 0.00 924.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 58.91 58.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 58.91 58.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2080501 行政单位离退休 38.37 38.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.48 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.05 16.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 14.39 14.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.39 14.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.84 11.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 98.17 98.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 98.17 98.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 36.48 36.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 61.69 61.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 本套报表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 收 项 一、一般公共预算 目 单位:万元 入 支 预算 项 1,421.17 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1,249.70 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 58.91 九、卫生健康支出 14.39 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 收 项 单位:万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 1,421.17 目 注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 1,421.17 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 98.17 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 1,421.17 0.00 1,421.17 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中:基本支出 项目支出 1,421.17 425.25 995.92 [201]一般公共服务支出 1,249.70 253.78 995.92 [20133]宣传事务 1,233.70 253.78 979.92 [2013301]行政运行 250.42 250.42 0.00 [2013303]机关服务 20.00 0.00 20.00 [2013304]宣传管理 35.00 0.00 35.00 [2013350]事业运行 3.36 3.36 0.00 [2013399]其他宣传事务支出 924.92 0.00 924.92 [20199]其他一般公共服务支出 16.00 0.00 16.00 [2019999]其他一般公共服务支出 16.00 0.00 16.00 [208]社会保障和就业支出 58.91 58.91 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 58.91 58.91 0.00 [2080501]行政单位离退休 38.37 38.37 0.00 [2080502]事业单位离退休 4.48 4.48 0.00 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 16.05 16.05 0.00 [210]卫生健康支出 14.39 14.39 0.00 [21011]行政事业单位医疗 14.39 14.39 0.00 [2101101]行政单位医疗 11.84 11.84 0.00 [2101102]事业单位医疗 2.55 2.55 0.00 [221]住房保障支出 98.17 98.17 0.00 [22102]住房改革支出 98.17 98.17 0.00 [2210201]住房公积金 36.48 36.48 0.00 [2210203]购房补贴 61.69 61.69 0.00 注: 本套报表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 425.25 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 263.97 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 62.35 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 114.34 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 5.20 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 27.62 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 13.81 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 11.84 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 28.80 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 98.37 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 单位:万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 11.20 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 64.63 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.93 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 4.65 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 4.48 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 2.24 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 2.55 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 7.68 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 32.60 [30201]办公费 [50201]办公经费 10.30 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.10 [30205]水费 [50201]办公经费 0.20 [30206]电费 [50201]办公经费 0.70 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 单位:万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.50 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.50 [30212]因公出国(境)费用 [50207]因公出国(境)费用 0.00 [30213]维修(护)费 [50209]维修(护)费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.50 [30216]培训费 [50203]培训费 0.50 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.50 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 4.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 5.50 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 9.30 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 单位:万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 30.31 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 10.75 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 19.56 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出(一) 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注: 本套报表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 项 目 单位:万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 28.50 28.50 0.00 0.00 “三公”经费 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.50 5.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 单位:万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中:基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注: 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称: 中共清远市清新区委宣传部 单位:万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 小计 其中:基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230101 厂办大集体改革支出 0.00 0.00 0.00 注: 本表本年无发生额。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 1,421.17 万元,比上年增加 968.25 万元,增长 213.78 %,主要原因是一、新增清财教[2021]39 号, 创建全国文明城市工作经费 448.00 万元;二、新增清财教 [2021]85 号,公共文化财政支出短板奖补资金 152.00 万元;三、 新增清财教[2021]87 号创建全国文明城市“以奖代补”资金 ; 支 出 预 算 1,421.17 万 元 , 比 上 年 增 加 968.25 万 元 , 增 长 213.78 %,主要原因是一、新增清财教[2021]39 号,创建全国文 明城市工作经费 448.00 万元;二、新增清财教[2021]85 号,公 共文化财政支出短板奖补资金 152.00 万元;三、新增清财教 [2021]87 号创建全国文明城市“以奖代补”资金 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元,比上 年减少 3.50 万元,下降 36.84 %,主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支 。 其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增 长 0.00 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置 及运行费 5.50 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 5.50 万元,比上年增加 0.00 万 元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.00 %,主要原因是与上年 持平,无增减变化 ;公务接待费 0.50 万元,比上年减少 3.50 万 元,下降 87.50 %,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神 和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年,本部门机关运行经费安排 28.50 万元,比上年增加 1.09 万元,增长 3.98 %,主要原因是办公耗材有所增加。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 4.11 万元,其中:货物类采购 预算 4.11 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 188.45 万元, 分布构成情况为:房屋 0.00 平方米,车辆 1.00 辆,单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 4.11 万元, 主要是碎纸机、电脑 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 2022 年清新区年度重大宣传项目整合 预算数 799.60 万元 绩效目标 通过整合清新 MCN 机构运营、省电 视台南方日报年度宣传、清远日报 年度宣传、清远广播电视台年度宣 传、上级重大主题宣传、推进清新 区城市形象建设和宣传推广工作。 农村电影放映经费 20.00 万元 每个行政村每月放映 1 场农村公益 电影,丰富农村群众的精神文化生 活,满足农村群众的观影需求。 商请支持“恰是百年风华——庆祝中国共产 16.80 万元 党成立 100 周年特别报道” 深刻阐述百年道路百年成就,反映 全市、全区上下奋进新时代的风貌 和成就,达到营造社会良好舆论氛 围的效果。 开展网络安全 20.00 万元 网络安全宣传、网络安全攻防演 练、网络安全业务培训等一系列的 活动,提升工作人员的网络安全意 识和处置能力。 意识形态工作经费 20.00 万元 切实抓好我区意识形态各项工作, 确保我区意识形态领域安全。 扫黄打非工作经费 35.00 万元 建设基层示范点,提升“扫黄打非” 宣传氛围,降低清新区涉“黄”涉 “非”案件犯罪率,维护我区意识 形态安全、政治安全和文化安全, 保障我区文化市场健康有序发展。 清新发布外包运营经费 20.00 万元 通过将清新发布微信微博号外包 运营,达到更好宣传效果,对我区 各项中心工作及经济社会发展起 到积极的推动作用。 精神文明建设指导服务中心经费 13.00 万元 按照新时代文明实践中心点位测 评标准,对标对标做好新时代文明 实践中心建设,提高志愿服务水 平。 老放映员经费 31.52 万元 实施对符合条件达到退休年龄且 尚健在的老放映员发放放映年限 补助,妥善解决乡镇老放映员历史 遗留问题,提高特殊人群的生或死 水平。 注: 重点项目根据本单位实际情况填写。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单 位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接 待)费用。

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