电商办预算公开.pdf
附件 1 界首市电子商务产业发展中心 2022 年 单位预算 2022 年 3 月 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.界首市电子商务产业发展中心预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年单位预算表 1.界首市电子商务产业发展中心 2022 年收支总表 2.界首市电子商务产业发展中心 2022 年收入总表 3.界首市电子商务产业发展中心 2022 年支出总表 4.界首市电子商务产业发展中心 2022 年财政拨款收支总表 5.界首市电子商务产业发展中心 2022 年一般公共预算支出 表 6.界首市电子商务产业发展中心 2022 年一般公共预算基本 支出表 7.界首市电子商务产业发展中心 2022 年政府性基金预算支 出表 8.界首市电子商务产业发展中心 2022 年国有资本经营预算 支出表 9.界首市电子商务产业发展中心 2022 年项目支出表 10.界首市电子商务产业发展中心 2022 年政府采购支出表 — 2 — 11.界首市电子商务产业发展中心 2022 年政府购买服务支 出表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 — 3 — (一)负责规划、组织、协调、管理全市电子商务工作,推 动全市电子商务发展: (二)制订全市电子商务发展规划,拟定推动企业电子商务 信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实 施; (三)建立和完善各部门之间电子商务协调机制、信息共享 机制; (四)引导全市电子商务公共信息服务建设,包含市电子商 务公共服务平台、农村电子商务服务站、电子商务信息工程建设 与实施、网上贸易与招商工作; (五)建立全市电子商务评价体系,统计全市电子商务发展 情况相关数据,分析研究电子商务发展方向; (六)负责组织和协调电子商务领域人才的培训和交流,建 立广泛的电子商务人才队伍; (七)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任 务。 二、单位预算构成 单位预算构成:界首市电子商务产业发展中心 2022 年度单 位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。 三、2022 年度主要工作任务 — 4 — (一)加快推进电商示范项目建设。实现电子商务进农村、 进园区、进商超、进市场、进企业、进社区等 “六进”工程, 做好国家、省级第三方绩效评价,全面完成项目建设和验收工作。 (二)加快推进新媒体电商产业基地建设运营。培育“直播 带货、短视频营销”电商新模式,建立“电商直播孵化中心”, 培孵界首当地“网红”,实现网红新经济。 (三)加快推进电商产业园服务功能建设。引导传统企业电 子商务化,吸引境内外知名电子商务企业向园区集聚,完成电商 服务业集聚区自评和验收工作,争创省级电商服务业集聚示范园 区,建成专业性的电商产业园。 (四)强化电商培训和主体培育。以电子商务公共服务中心 为依托,建立多层次的电子商务培训和人才培养体系。 (五)强化农产品供应链和电商区域公共品牌体系建设。鼓 励行业协会、企业与全国知名电商合作,建立“界首产品特色馆”, 打造牛肉、驴肉、淮山羊、三粉、剪纸、陶瓷等一批网销主推商 品。 (六)强化示范创建成效。积极对接上级电商产业发展政策, 争创省级电商示范县及镇村企业,同时,加大宣传引导,推动政 策和服务进农村、进企业、园区,为电商企业提供丰盛的政策红 利,助推我市电商产业高质量发展。 — 5 — 第二部分 2022 年单位预算表 单位公开表 1 界首市电子商务产业发展中心 2022 年收支总表 单位:万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 42.55 一、一般公共服务 其中:经常收入拨款 36.55 二、外交 6.00 三、国防 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术 五、单位资金收入 七、文化旅游体育传媒 其中:事业收入 出 八、社会保障和就业 事业单位经营收入 九、社会保险基金支出 上级补助收入 十、卫生健康支出 附属单位上缴收入 十一、节能环保 其他收入 十二、城乡社区事务 预算数 36.27 4.94 1.35 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、抗疫特别国债安排的支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 42.55 上年结转 收入总计 — 6 — 本年支出小计 42.55 结转下年 42.55 支出总计 42.55 单位公开表 2 界首市电子商务产业发展中心 2022 年收入总表 单位:万元 本年收入 单位名称 合计 小计 界首市电子商务产 业发展中心 42.55 42.55 一般公 政府性 国有资 财政专 共预算 基金预 本经营 户管理 拨款收 算拨款 预算拨 资金收 入 收入 款收入 入 单位资金 小计 上年结 事业收 事业单位 上级补 附属单位 其他收 入 经营收入 助收入 上缴收入 入 转收入 42.55 — 7 — 单位公开表 3 界首市电子商务产业发展中心 2022 年支出总表 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 36.27 22.27 14.00 20113 商贸事务 36.27 22.27 14.00 2011399 其他商贸事务支出 14.00 2011350 事业运行 22.27 22.27 208 社会保障和就业支出 4.94 4.94 20899 其他社会保障和就业支出 0.22 0.22 2089999 其他社会保障和就业支出 0.22 0.22 20805 行政事业单位养老支出 4.72 4.72 3.15 3.15 1.57 1.57 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 14.00 210 卫生健康支出 1.35 1.35 21011 行政事业单位医疗 1.35 1.35 2101102 事业单位医疗 1.35 1.35 42.55 28.55 合计 — 8 — 14.00 单位公开表 4 界首市电子商务产业发展中心 2022 年财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 42.55 一、一般公共服务 其中:经常收入拨款 36.55 二、外交 6.00 三、国防 国库管理非税收入 出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育 预算数 36.27 六、科学技术 七、文化旅游体育传媒 八、社会保障和就业 4.94 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 1.35 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、抗疫特别国债安排的支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 42.55 上年结转 收入总计 本年支出小计 42.55 结转下年 42.55 支出总计 42.55 — 9 — 单位公开表 5 界首市电子商务产业发展中心 2022 年一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 201 一般公共服务支出 36.27 22.27 20.27 2.00 14.00 20113 商贸事务 36.27 22.27 20.27 2.00 14.00 2011399 其他商贸事务支出 14.00 2011350 事业运行 22.27 22.27 20.27 208 社会保障和就业支出 4.94 4.94 4.94 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 4.72 4.72 4.72 1.57 1.57 1.57 3.15 3.15 3.15 20899 2089999 20805 2080506 2080505 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位职业年 金缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 14.00 210 卫生健康支出 1.35 1.35 1.35 21011 行政事业单位医疗 1.35 1.35 1.35 2101102 事业单位医疗 1.35 1.35 1.35 合 计 42.55 28.55 26.55 — 10 — 2.00 2.00 14.00 单位公开表 6 界首市电子商务产业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 26.55 26.55 30101 基本工资 14.70 14.70 30102 津贴补贴 0.59 0.59 30107 绩效工资 4.98 4.98 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 3.15 3.15 30109 职业年金缴费 1.57 1.57 30110 职工基本医疗保险缴费 1.35 1.35 30112 其他社会保障缴费 0.22 0.22 302 商品和服务支出 2.00 2.00 30201 办公费 2.00 2.00 合 计 28.55 26.55 2.00 — 11 — 单位公开表 7 界首市电子商务产业发展中心 2022 年政府性基金预算支出表 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 说明:界首市电子商务产业发展中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基 金预算拨款安排的支出,故本表无数据。 — 12 — 单位公开表 8 界首市电子商务产业发展中心 2022 年 国有资本经营预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 说明:界首市电子商务产业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资 本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 — 13 — 单位公开表 9 界首市电子商务产业发展中心 2022 年项目支出表 单位:万元 本年财政拨款 类型 经常性业 务费 对个人和 家庭补助 合 计 — 14 — 项目名称 电商业务费 维稳经费 项目单位 界首市电子商务产 业发展中心 界首市电子商务产 业发展中心 合计 一般公共预 算 8.00 8.00 6.00 6.00 14.00 14.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户 管理资金 单位 资金 上年结 转 单位公开表 10 界首市电子商务产业发展中心 2022 年政府采购支出表 单位:万元 采购项目 采购项 目名称 采购 任务 明细 政府采购预算 单价 采购品目 数量 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 合 计 说明:界首市电子商务产业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资 金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。 — 15 — 单位公开表 11 界首市电子商务产业发展中心 2022 年政府购买服务支出表 单位:万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 政府购买服务金额 合 计 说明:界首市电子商务产业发展中心没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。 — 16 — 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则,界首市电子商务产业发展中心所有收 入和支出均纳入单位预算管理。界首市电子商务产业发展中心 2022 年收支总预算 42.55 万元,收入全部是一般公共预算拨款 收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫 生健康支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 界首市电子商务产业发展中心 2022 年收入预算 42.55 万元, 其中,本年收入 42.55 万元,上年结转结余 0 万元。 (一)本年收入 42.55 万元,收入全部为一般公共预算拨款 收入,占 100%,比 2021 年预算减少 29.64 万元,下降 41.06%, 下降原因主要是项目资金减少,同时响应中央八项规定,厉行节 约,减少开支。 (二)上年结转结余 0 万元。 三、关于 2022 年支出总表的说明 界首市电子商务产业发展中心 2022 年支出预算 42.55 万元, 比 2021 年预算减少 29.64 万元,下降 41.06%,下降原因主要是 项目资金减少,同时响应中央八项规定,厉行节约,减少开支。 其中,基本支出 28.55 万元,占 67.10%,主要用于保障机构日 — 17 — 常运转、完成日常工作任务;项目支出 14.00 万元,占 32.90%%, 主要用于电商业务费、维稳经费。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 界首市电子商务产业发展中心 2022 年财政拨款收支预算 42.55 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资 金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能 分类分为:一般公共服务支出 36.27 万元,占 85.23%;社会保 障和就业支出 4.94 万元,占 11.61%;卫生健康支出 1.35 万元, 占 3.16%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算支出规模变化情况。 界首市电子商务产业发展中心 2022 年一般公共预算支出 42.55 万元,比 2021 年预算减少 29.64 万元,下降 41.06%,主 要原因:一是项目资金减少;二是响应中央八项规定,厉行节约, 减少开支。 (二)一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 36.27 万元,占 85.23%;社会保障和就 业支出 4.94 万元,占 11.61%; 卫生健康支出 1.35 万元,占 3.16%。 (三)一般公共预算支出具体使用情况。 1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支 出(项)2022 年预算 14.00 万元,比 2021 年预算减少 15.9 万 — 18 — 元,下降 53.18%,下降原因主要是项目资金减少。 2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 2022 年预算 22.27 万元,比 2021 年预算减少 11.02 万元,下降 33.1%,下降原因主要是响应中央八项规定,厉行节约,减少开 支。 3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2022 年预算 0.22 万元,比 2021 年预算减少 0.06 万元,下降 21.43%,下降原因主要是人员减少, 社保支出减少。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 1.57 万元, 比 2021 年预算减少 0.65 万元,下降 29.28%,下降原因主要是 人员减少,社保支出减少。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算 3.15 万 元,比 2021 年预算减少 1.3 万元,下降 29.21%,下降原因主要 是人员减少,社保支出减少。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项)2022 年预算 1.35 万元,比 2021 年预算减少 0.61 万元, 下降 31.12%,下降原因主要是人员减少,社保支出减少。 — 19 — 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市电子商务产业发展中心 2022 年一般公共预算基本支 出 28.55 万元,其中,人员经费 26.55 万元,公用经费 2.00 万 元。 (一)人员经费 26.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。 (二)公用经费 2.00 万元,主要包括:办公费。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 界首市电子商务产业发展中心 2022 年没有政府性基金预算 拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市电子商务产业发展中心 2022 年没有国有资本经营预 算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 界首市电子商务产业发展中心 2022 年预算共安排项目支出 14.00 万元,比 2021 年预算减少 15.9 万元,下降 53.18%,下降 原因主要是项目资金减少。主要包括:本年财政拨款安排 14.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 14.00 万元,政府性基金预 算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政 拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 万元, — 20 — 政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 界首市电子商务产业发展中心 2022 年没有使用一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专 户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 界首市电子商务产业发展中心 2022 年没有安排政府购买服 务支出。 十二、其他重要事项情况说明 (一)项目及绩效目标情况。 1.“维稳经费”项目。 (1)项目概述:界首市电子商务产业发展中心维稳经费用 于电商中心离退休人员、退伍军转干部、对越参战人员维稳经费 使用,按照计划足额兑现。 (2)立项依据:常年项目 (3)实施主体:界首市电子商务产业发展中心 (4)起止时间:2022 年 1-12 月 (5)项目内容:界首市电子商务产业发展中心维稳经费用 于电商中心离退休人员、退伍军转干部、对越参战人员维稳经费 使用,按照计划足额兑现。 — 21 — (6)年度预算安排。6 万 (7)绩效目标。界首市电子商务产业发展中心维稳经费用 于电商中心离退休人员、退伍军转干部、对越参战人员维稳经费 使用,按照计划足额兑现 项目支出绩效目标表 (2022 年度) 项目责任人: 项目名称 维稳经费 主管部门及代码 [064]界首市商务粮食局 实施单位 界首市电子商务 产业发展中心 项目属性 常年项目 项目期 1年 项目资金 (万元) 总 体 目 标 绩 效 指 标 中期资金总额: 6.00 年度资金总额: 6.00 其中:财政拨款 6.00 其中:财政拨款 6.00 其他资金 0.00 其他资金 0.00 中期目标(2022 年—2022 年) 年度目标 界首市电子商务产业发展中心维稳经费用于电商中心 离退休人员、退伍军转干部、对越参战人员维稳经费使 用,按照计划足额兑现 界首市电子商务产业发展中心维稳经费用 于电商中心离退休人员、退伍军转干部、 对越参战人员维稳经费使用,按照计划足 额兑现 一级 指标 二级指标 二级指标 三级指标 数量指标 用于电商中心离退休人 员、退伍军转干部、对 越参战人员维稳经费使 用,共计 16 人 16 人 数量指标 质量指标 维稳经费用于离退休人 员、退伍军转干部、对 越参战人员拨付 100% 质量指标 时效指标 项目时效 1年 时效指标 产出 指标 — 22 — 指标值 三级指标 用于电商中心离退 休人员、退伍军转干 部、 对越参战人员维 稳经费使用,共计 16 人 维稳经费用于离退 休人员、退伍军转干 部、 对越参战人员拨 付 项目时效 指标值 16 人 100% 1年 成本指标 效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意 度指 标 满意度指 标 2022 年预算 经济效益 ≤6 万 元 按时足 额兑现 推动界首电子商务产业 高质量发展 ≥95% 离退休人员、退伍军转 干部、对越参战人员服 务满意 100 百 分比 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 2022 年预算 经济效益 ≤6 万 元 按时足 额兑现 推动界首电子商务 产业高质量发展 ≥95% 离退休人员、退伍军 转干部、对越参战人 员服务满意 100 百 分比 2.“电商业务费”项目。 (1)项目概述:用于 2022 年电商业务费用,确保电商中心 日常工作运转及电商业务支出,如期实现年终目标。 (2)立项依据:常年项目 (3)实施主体:界首市电子商务产业发展中心 (4)起止时间:2022 年 1-12 月 (5)项目内容:用于 2022 年电商业务费用,确保电商中心 日常工作运转及电商业务支出,如期实现年终目标。 (6)年度预算安排:8 万 (7)绩效目标:用于 2022 年电商业务费用,确保电商中心 日常工作运转及电商业务支出,如期实现年终目标。 — 23 — 项目支出绩效目标表 (2022 年度) 项目责任人: 项目名称 电商业务费 主管部门及代码 [064]界首市商务粮食局 实施单位 界首市电子 商务产业发 展中心 项目属性 常年项目 项目期 1年 项目资金 (万元) 总 体 目 标 中期资金总额: 10.00 年度资金总额: 8.00 其中:财政拨款 10.00 其中:财政拨款 8.00 其他资金 0.00 其他资金 0.00 中期目标(2022 年—2022 年) 年度目标 用于 2022 年电商业务费用,确保电商中心日常工作运 转及电商业务支出,如期实现年终目标。 用于 2022 年电商业务费用,确保电商中心 日常工作运转及电商业务支出,如期实现 年终目标。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 保证机构正常运 转数 1个 数量指标 质量指标 按照电商中心年 度工作任务,确保 年终如期实现 100% 质量指标 时效指标 经济支出的时效 性 1年 时效指标 成本指标 项目预算总成本 ≤10 万元 成本指标 经济效益指 标 实现电商网上交 易额大于等于 25 亿元 ≥25 亿元 经济效益 指标 社会效益 推动界首 电子商务 产业高质 量发展 社会效益 指标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意 度指 标 满意度指标 指标值 保证机构正常 1个 运转数 按照电商中心 年度工作任务, 100% 确保年终如期 实现 经济支出的时 1年 效性 项目预算总成 ≤10 万元 本 实现电商网上 交易额大于等 ≥25 亿元 于 25 亿元 推动界首 电子商务 社会效益 产业高质 量发展 生态效益 指标 可持续影 响指标 电商服务满意度 (二)机关运行经费。 — 24 — 三级指标 100% 满意度指 标 电商服务满意 度 100% 界首市电子商务产业发展中心 2022 年机关运行经费财政拨 款预算 2 万元,比 2021 年预算减少 1 万元,下降 33.33%。下降 主要原因是……。 (三)政府采购情况。 界首市电子商务产业发展中心 2022 年政府采购预算 0 万元。 其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政 府采购服务预算 0 万元。 (四)国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日,界首市电子商务产业发展中心共 有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单 位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。 2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 购置费 0 万元。 (五)绩效目标设置情况。 2022 年,界首市电子商务产业发展中心 2 个项目实行了绩 效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 14.00 万元、政府 性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨 款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安 排 0 万元。 — 25 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管 — 26 — 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 27 — — 28 —