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  2022年山东省干部学院单位预算.pdf

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2022年山东省干部学院单位预算 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、预算单位构成 第二部分 2022年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 — 3 — 一、主要职能 (一)负责全省组织人事系统领导干部培训工作,承担中共 中央组织部确定的“全国组工干部培训机构”有关工作。 (二)承担全省新任职市厅级领导干部任前培训,县(市、 区)党政正职、优秀年轻干部和女干部、优秀选调生培训,省直 部门(单位)、高等院校、省管企业领导干部培训工作;承办参 加出国(境)培训的中青年干部的预培训,省直部门(单位)、 市、县(市、区)委托的培训任务。 (三)负责全省企业家培训工作,搭建国有企业家和民营企 业家交流合作平合。 (四)承担干部教育培训理论研究,负责全省组工干部队伍 建设课题研究、培训课程(案例)和教材开发、现场教学基地挖 掘、网络培训平合教学等工作,开展儒商文化教学研究等。 (五)负责《觉员干部之友》杂志社管理工作。 二、预算单位构成 本单位无下级预算单位。 — 4 — 第二部分 2022年单位预算表 — 5 — 单位公开表1 收支预算总表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入(不含教育收费) 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 3275.00一、一般公共服务支出 3275.00二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 10.00十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 3285.00 本年支出合计 预算数 3137.00 66.00 37.00 45.00 3285.00 结转下年 3285.00 — 6 — 支 出 总 计 3285.00 单位公开表2 收入预算总表 科目编码 类 201 201 201 201 208 208 208 款 项 32 32 32 50 99 05 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 210 221 221 221 11 11 02 02 02 01 科目名称 合计 合计 一般公共服务支出 组织事务 事业运行 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 3285.00 3137.00 3137.00 377.00 2760.00 66.00 66.00 9.00 单位:万元 财政拨款收入 上年结转 财政专 使用非 政府性 国有资 户管理 事业收 事业单 上级补 附属单 一般公共 位经营 位上缴 其他收入 财政拨 上年结 其中: 基金预 本经营 资金收 入 助收入 小计 预算拨款 财政拨 收入 收入 款结余 算拨款 预算拨 转 入 收入 款结转 收入 款收入 3275.00 3275.00 10.00 3127.00 3127.00 10.00 3127.00 3127.00 10.00 377.00 377.00 2750.00 2750.00 10.00 66.00 66.00 66.00 66.00 9.00 9.00 38.00 38.00 38.00 19.00 19.00 19.00 37.00 37.00 37.00 45.00 45.00 45.00 37.00 37.00 37.00 45.00 45.00 45.00 37.00 37.00 37.00 45.00 45.00 45.00 — 7 — 单位公开表3 支出预算总表 科目编码 类 款 项 201 201 201 201 208 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 32 32 32 50 99 05 05 05 05 02 05 06 11 11 02 02 02 01 科目名称 合计 一般公共服务支出 组织事务 事业运行 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 3285.00 3137.00 3137.00 377.00 2760.00 66.00 66.00 9.00 38.00 19.00 37.00 37.00 37.00 45.00 45.00 45.00 — 8 — 基本支出 525.00 377.00 377.00 377.00 项目支出 2760.00 2760.00 2760.00 2760.00 66.00 66.00 9.00 38.00 19.00 37.00 37.00 37.00 45.00 45.00 45.00 单位:万元 对附属单位补助 事业单位经营支 上缴上级支出 支出 出 单位公开表4 财政拨款收支预算总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 本 年 收 入 合 计 上年结转 其中:一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 支出 预算数 项目 3275.00一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 3275.00 本 年 支 出 合 计 结转下年 3275.00 支 出 总 — 9 — 计 预算数 政府性基金预 国有资本经营 总计 一般公共预算 算 预算 3127.00 3127.00 66.00 37.00 66.00 37.00 45.00 45.00 3275.00 3275.00 3275.00 3275.00 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 201 201 201 201 208 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 32 32 32 50 99 05 05 05 05 02 05 06 11 11 02 02 02 01 科目名称 合计 一般公共服务支出 组织事务 事业运行 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 3275.00 3127.00 3127.00 377.00 2750.00 66.00 66.00 9.00 38.00 19.00 37.00 37.00 37.00 45.00 45.00 45.00 — 10 — 小计 525.00 377.00 377.00 377.00 基本支出 人员支出 482.00 334.00 334.00 334.00 日常公用支出 43.00 43.00 43.00 43.00 项目支出 2750.00 2750.00 2750.00 2750.00 66.00 66.00 9.00 38.00 19.00 37.00 37.00 37.00 45.00 45.00 45.00 66.00 66.00 9.00 38.00 19.00 37.00 37.00 37.00 45.00 45.00 45.00 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 301 301 301 301 301 01 02 03 07 301 08 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 09 10 13 01 07 11 26 28 29 31 39 99 02 07 09 99 部门预算支出经济分类科目 名称 合计 工资福利支出 505 基本工资 505 津贴补贴 505 奖金 505 绩效工资 505 机关事业单位基本养老保险 505 缴费 职业年金缴费 505 职工基本医疗保险缴费 505 住房公积金 505 商品和服务支出 505 办公费 505 邮电费 505 差旅费 505 劳务费 505 工会经费 505 福利费 505 公务用车运行维护费 505 其他交通费用 505 其他商品和服务支出 505 对个人和家庭的补助 509 退休费 509 医疗费补助 509 奖励金 509 其他对个人和家庭的补助 509 科目编码 01 01 01 01 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 525.00 470.25 112.00 58.00 60.25 101.00 基本支出预算 人员支出 482.00 470.25 112.00 58.00 60.25 101.00 01 工资福利支出 38.00 38.00 01 01 01 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 19.00 37.00 45.00 43.00 9.00 3.00 9.00 0.50 8.50 5.50 6.00 0.50 1.00 11.75 3.85 0.55 6.60 0.75 19.00 37.00 45.00 类 款 02 02 02 02 02 02 02 02 02 05 01 01 99 政府预算支出经济分类科目 名称 — 11 — 小计 日常公用支出 43.00 43.00 9.00 3.00 9.00 0.50 8.50 5.50 6.00 0.50 1.00 11.75 3.85 0.55 6.60 0.75 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 因公出国 (境)经费 合计 7.00 2021年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 小计 经费 维护费 7.00 7.00 因公出国 (境)经费 合计 — 12 — 6.00 单位:万元 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 小计 经费 维护费 6.00 6.00 单位公开表8 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注:山东省干部学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目 名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 注:山东省干部学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 14 — 小计 基本支出预算 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注:山东省干部学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 15 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 201 201 201 201 款 32 32 32 科目名称 项 50 99 合计 一般公共服务支出 组织事务 事业运行 其他组织事务支出 合计 1186.65 1186.65 1186.65 6.00 1180.65 上年结转 其 使用非财 财政专户 中: 一般公共预 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 上年 小计 财政 余 算 金 经营预算 结转 拨款 结转 1186.65 1186.65 1186.65 1186.65 1186.65 1186.65 6.00 6.00 1180.65 1180.65 — 16 — 单位公开表12 基本支出预算表 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 款 01 02 03 07 08 09 10 13 01 07 11 26 28 29 31 39 99 02 07 09 部门预算支出经济分类科目 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 邮电费 差旅费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 医疗费补助 奖励金 合计 525.00 470.25 112.00 58.00 60.25 101.00 38.00 19.00 37.00 45.00 43.00 9.00 3.00 9.00 0.50 8.50 5.50 6.00 0.50 1.00 11.75 3.85 0.55 6.60 单位:万元 财政拨款 上年结转 其 财政专户管 使用非财政 上年 中: 单位资金 一般公共预 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 财政 小计 政府性基金 算 营预算 小计 拨款 结转 525.00 525.00 470.25 470.25 112.00 112.00 58.00 58.00 60.25 60.25 101.00 101.00 38.00 38.00 19.00 19.00 37.00 37.00 45.00 45.00 43.00 43.00 9.00 9.00 3.00 3.00 9.00 9.00 0.50 0.50 8.50 8.50 5.50 5.50 6.00 6.00 0.50 0.50 1.00 1.00 11.75 11.75 3.85 3.85 0.55 0.55 6.60 6.60 — 17 — 单位公开表12 基本支出预算表 科目编码 类 303 款 99 部门预算支出经济分类科目 其他对个人和家庭的补助 合计 0.75 单位:万元 财政拨款 上年结转 其 财政专户管 使用非财政 上年 中: 单位资金 一般公共预 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 财政 小计 政府性基金 算 营预算 小计 拨款 结转 0.75 0.75 — 18 — 单位公开表13 项目支出预算表 单位:万元 上年结转 财政专户管 使用非财政 上年 其中: 合计 一般公共 政府性基 国有资本经 理资金 单位资金 拨款结余 小计 结转 财政拨 预算 金 营预算 小计 款结转 2760.00 2750.00 2750.00 10.00 2760.00 2750.00 2750.00 10.00 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 干部培训、学院运转、课件制作及网络学院开发经费其他运转类 — 19 — 第三部分 2022年单位预算情况和重要 事项说明 — 20 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则,山东省干部学院所有收入和支出均纳 入部门预算管理。按照收支平衡原则,山东省干部学院2022年收 支总预算均为3285.00万元。 收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入等; 支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出。 二、关于收入预算总表的说明 山东省干部学院2022年收入预算为3285.00万元,其中:财 政拨款3275.00万元,占99.70%,其他收入10.00万元,占 0.30%。 三、关于支出预算总表的说明 — 21 — 山东省干部学院2022年支出预算为3285.00万元,其中:基 本支出525.00万元,占15.98%,项目支出2760.00万元,占 84.02%。 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 山东省干部学院2022年财政拨款收支总预算为3275.00万 元。 收入包括:一般公共预算3275.00万元,占100.00%。 — 22 — 支出包括:一般公共服务(类)支出3127.00万元,占 95.48%;社会保障和就业(类)支出66.00万元,占2.02%;卫生 健康(类)支出37.00万元,占1.13%;住房保障(类)支出 45.00万元,占1.37%。 五、关于一般公共预算支出表的说明 — 23 — (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 山东省干部学院2022年一般公共预算拨款3275.00万元,比 上年增加314.00万元,增长10.60%,主要原因是:受疫情影响, 为保障学院基本运转,将水电气暖等300多万元基本保障支出纳 入一般公共预算,导致拨款增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 山东省干部学院2022年一般公共预算支出为3275.00万元, 其中:一般公共服务(类)支出3127.00万元,占95.48%;社会 保障和就业(类)支出66.00万元,占2.02%;卫生健康(类)支 出37.00万元,占1.13%;住房保障(类)支出45.00万元,占 1.37%。 — 24 — (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)支出 377.00万元,与上年基本持平。 2.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项) 支出2750.00万元,比上年增加300.00万元,增长12.24%,主要 原因是受疫情影响,为保障学院基本运转,将水电气暖等300多 万元基本保障支出纳入一般公共预算。 3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位 离退休(项)支出9.00万元,比上年减少0.90万元,下降 9.09%,主要原因是系统未读取2021年末新增一名退休人员信 息。 4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业 单位基本养老保险缴费(项)支出38.00万元,比上年增加2.54 万元,增长7.16%,主要原因是养老保险缴存基数调整。 — 25 — 5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业 单位职业年金缴费(项)支出19.00万元,比上年增加1.27万 元,增长7.16%,主要原因是职业年金缴存基数调整。 6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)支出37.00万元,比上年增加5.23万元,增长16.46%,主 要原因是医疗缴存基数调整。 7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 45.00万元,比上年增加6.15万元,增长15.83%,主要原因是公 积金缴存基数调整。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 山东省干部学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出 525.00万元。主要用于: 1.人员经费482.00万元。按部门预算支出经济分类主要包 括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公 积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、社会福 利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。 2.公用经费43.00万元。按部门预算支出经济分类主要包 括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按 政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出等。 — 26 — 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年山东省干部学院通过一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费预算共6.00万元,比上年减少1.00万元,下降 14.29%,主要原因是公车运行费用压减。 其中:因公出国(境)费0.00万元,与上年持平。公务用车 购置及运行费6.00万元,包括公务用车购置费0.00万元,与上年 持平;公务用车运行维护费6.00万元,比上年减少1.00万元,下 降14.29%,主要原因是公车运行费用压减。公务接待费0.00万 元,与上年持平。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 山东省干部学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 山东省干部学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的 基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 山东省干部学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费,山东省干部学院为事业单位,无机关运行经费。 — 27 — 2022年山东省干部学院的事业运行经费财政拨款预算为43.00万 元。较2021年预算增加2.00万元,增长4.88%。主要原因是:人 员变动。 (二)政府采购情况 2022年政府采购预算1186.65万元,其中:财政拨款安排 1186.65万元。其中:政府采购货物预算82.65万元,政府采购工 程预算0.00万元,政府采购服务预算1104.00万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日,山东省干部学院共有车辆3辆,其 中,实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、 行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 离退休干部用车1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100 万元以上专用设备0台(件、套)。 2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上专用设备。 (四)预算绩效管理情况 山东省干部学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理,涉 及预算项目支出1个,预算资金2760.00万元,其中财政拨款 2750.00万元。拟对等1个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算 — 28 — 资金2750.00万元,其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效 评价结果,优化干部培训、学院运转、课件制作及网络开发等项 目支出2022年预算安排,进一步改进管理、完善政策。 — 29 — (五)部门预算重点项目的绩效目标表 — 30 — 第四部分 名词解释 — 31 — 一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资 金。 — 32 — 九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 十六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 (含外宾接待)支出。 — 33 — 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十八、一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反映 事业单位的基本支出。 十九、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项): 反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位 离退休(项):反映事业单位离退休人员采暖补贴、物业补贴等。 二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事 业单位基本养老保险缴费(项):反映单位为职工缴纳的基本养老 保险费。 二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事 业单位职业年金缴费(项):反映单位为职工缴纳的职业年金。 二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映 单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 — 34 —

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