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石家庄市科学技术协会2018年度部门决算.pdf

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石家庄市科学技术协会 2018 年度部门决算 二〇一九年九月十日 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购情况表 第三部分 石家庄市科学技术协会 2018 年部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 (一)开展学术交流,活跃学术思想;促进学科发展、知识创新。 (二)普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术, 开展青少年科学技术教育普及活动。 (三)维护科技工作者的合法权益。反映科技工作者的意见和要 求,组织科学技术工作者参与科技政策、有关地方性法规的拟定和 国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完善建设“科技 工作者之家”的各项举措,全心全意为科技工作者服务。 (四)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。 (五)开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作,提出政策 建议,促进科学技术成果的转化和技术创新。 (六)开展有关民间国际科技交流活动,发展同台、港、澳及国 外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 (七)开展科技工作者的继续教育和培训工作。 (八)负责指导辖区内县(市、区)科协、企(事)业单位科协 及所主管的有关学会和科技类社会团体的工作。 (九)指导全市的反邪教协会工作,组织全市科协系统开展反对 伪科学、反科学的活动。 (十)承担市委、市政府交办的有关事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的 独立核算单位(以下简称“单位”)共 2 个,具体情况如下: 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 石家庄市科学技术协会(本 参公事业单位 财政性资金基本保 级) 2 石家庄市科学普及中心 证 财政补助事业单 财政性资金基本保 位 证 第二部分 2018 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位:万元 部门:石家庄市科学技术协会(汇总) 收 入 项 目 栏 次 行次 支 出 金额 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 1,409.88 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、债务还本支出 49 23 二十三、债务付息支出 50 本年支出合计 51 本年收入合计 24 1,409.88 金额 1,374.64 1,374.64 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 年初结转和结余 26 年末结转和结余 53 35.24 54 1,409.88 总 计 27 1,409.88 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总 计 收入决算表 公开 02 表 金额单位:万元 部门:石家庄市科学技术协会(汇总) 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合 计 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060199 其他科学技术管理事务支出 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1, 409. 88 1, 409. 88 1, 409. 88 1, 409. 88 40. 00 40.00 40. 00 40.00 2060701 科学技术普及 机构运行 1, 369. 88 360.88 1, 369. 88 360.88 2060702 科普活动 708.99 708.99 2060799 其他科学技术普及支出 300.00 300.00 20607 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位:万元 部门:石家庄市科学技术协会(汇总) 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 1, 374. 64 1, 064. 64 310. 00 1, 374. 64 1, 064. 64 310. 00 40. 00 40.00 40. 00 40.00 栏次 合 206 计 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060199 其他科学技术管理事务支出 机构运行 1, 334. 64 348.18 1, 024. 64 348.18 310. 00 2060701 2060702 科普活动 686.45 676.45 10.00 2060799 其他科学技术普及支出 300.00 20607 科学技术普及 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 300.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位:万元 部门:石家庄市科学技术协会(汇总) 收 项 目 栏 次 入 支 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 2 3 4 1,374.64 1,374.64 一、一般公共预算财政拨 1 1,409.88 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年支出合计 52 1,374.64 1,374.64 年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 53 35.24 35.24 一般公共预算财政拨款 26 54 政府性基金预算财政拨 27 55 1,409.88 1,409.88 本年收入合计 总计 24 28 1,409.88 1,409.88 总计 44 47 56 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位:万元 部门:石家庄市科学技术协会(汇总) 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 206 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060199 其他科学技术管理事务支出 20607 1, 374. 64 1, 064. 64 310. 00 1, 374. 64 1, 064. 64 310. 00 40. 00 40.00 40. 00 40.00 科学技术普及 机构运行 1, 334. 64 348.18 1, 024. 64 348.18 310. 00 2060701 2060702 科普活动 686.45 676.45 10.00 2060799 其他科学技术普及支出 300.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 300.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位:万元 部门:石家庄市科学技术协会(汇总) 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 750.82 302 商品和服务支出 164.68 307 债务利息及费用支出 基本工资 176.76 30201 办公费 11.92 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 75.32 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 325.73 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 63.83 30205 水费 31002 办公设备购置 53.06 30206 电费 12.24 31003 专用设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 资本性支出 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 22.33 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31.43 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 0.75 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1.58 30211 差旅费 1.05 31008 物资储备 30113 住房公积金 54.02 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 3.45 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 0.52 30214 134.13 31006 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 30301 离休费 29.54 30216 培训费 30302 退休费 71.17 30217 公务接待费 0.09 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 8.23 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 25.00 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 5.48 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 9.26 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 5.66 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助支出 25.19 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 884.95 决算数 15.00 15.00 其他支出 20.28 15.74 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 179.68 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位:万元 部门:石家庄市科学技术协会(汇总) 预算数 合计 因公出 国(境 )费 1 2 9.68 决算数 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 小计 车购 车运 置费 行费 3 4 5 8.54 8.54 公务接 待费 合计 因公出 国(境 )费 6 7 8 1.14 5.75 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 小计 车购 车运 置费 行费 9 10 11 5.66 5.66 公务接 待费 12 0.09 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包 括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位:万元 部门:石家庄市科学技术协会(汇总) 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位: 万元 编制单位:石家庄市科学技术协会(汇总) 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。 政府采购情况表 公开 10 表 金额单位:万元 部门:石家庄市科学技术协会(汇总) 采购计划金额 项目 总计 栏次 合 1 计 货物 采购预算(财政性资金) 合计 2 一般公共预算 政府性基金预算 3 4 116.13 116.13 116.13 29.00 29.00 29.00 87.13 87.13 87.13 其他资金 5 非财政性资金 6 工程 服务 实际采购金额 项目 总计 栏次 合 7 计 货物 采购预算(财政性资金) 合计 8 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 115.81 115.81 115.81 29.00 29.00 29.00 86.81 86.81 86.81 工程 服务 注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 其他资金 11 非财政性资金 12 第三部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2018 年度收入合计 1409.88 万元,支出合计 1374.64 万元,年末结转和结余 35.24 万元。与 2017 年度决算相比,本 年收入增加 24.33 万元,同比增长 1.76%,主要原因是本年度退 休人员去世,增发抚恤金及人员工资调整。本年支出下降 143.01 万元,同比下降 9.42%,主要是 2016 年基本支出结转和结余在 2017 年实现支出,2017 年无结转;2018 年人员工资调整及平安 建设奖金在本年度未实现支出,上级转移支付项目减少及本部门 项目经费按要求核减。 二、收入决算情况说明 本部门 2018 年度本年收入合计 1409.88 万元,其中:财政 拨款收入 1409.88 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经 营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。如图所示: 三、支出决算情况说明 本部门 2018 年度本年支出合计 1374.64 万元,其中:基本 支出 1064.64 万元,占 77.45%;项目支出 310 万元,占 22.55%; 经营支出 0 万元,占 0%。如图所示: 四、财政拨款收入支出决算情况说明 (一)财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况 本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入 1409.88 万元,比 2017 年度增加 24.33 万元,增长 1.76%,主要是本年度退休人员 去世,增发抚恤金及人员工资调整。本年支出 1374.64 万元,比 2017 年度减少 143.01 万元,降低 9.42%,主要是 2016 年基本支 出结转和结余在 2017 年实现支出,2017 年无结转;2018 年人员 工资调整及平安建设奖金在本年度未实现支出,上级转移支付项 目减少及本部门项目经费按要求核减。 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1409.88 万元, 完成年初预算的 109.05%,比年初预算增加 117.05 万元,决算数 大于预算数主要原因是本年度退休人员去世,增发抚恤金及人员 工资调整;本年支出 1374.64 万元,完成年初预算的 106.33%, 比年初预算增加 81.81 万元,决算数大于预算数主要原因是本年 度退休人员去世,增发抚恤金及人员工资调整。 (三)财政拨款支出决算结构情况。 2018 年度财政拨款支出 1374.64 万元,主要用于以下方面 科学技术(类)支出 1374.64 万元,占 100%。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1064.64 万元, 其中:人员经费 884.95 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住 房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他 对个人和家庭的补助支出;公用经费 179.68 万元,主要包括 办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专 用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他 资 本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说 明 本部门 2018 年初预算安排“三公经费”9.68 万元,本年度 “三公”经费支出共计 5.75 万元,较年初预算减少 3.93 万元, 降低 40.56%,主要是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行 节约要求,从严控制“三公”经费开支, 对公务用车严格管理,厉 行节约,定点加油及定点维修,减少支 出,2 辆公务用车保险未 到期,全年实际支出比预算有所节约。 具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2018 年度因 公出国(境)团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国 (境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因 公出国(境)费支出较年初预算增加(减少)0 万元,增长(降 低)0%,主要是 2018 年度年初预算未安排出国(境)费用。 (二)公务用车购置及运行维护费支出 5.66 万元。本部门 2018 年初预算安排公务用车购置及运行维护费 8.54 万元, 2018 年度公务用车购置及运行维护费支出 5.66 万元,较年 初预算减少 2.88 万元,降低 33.68%,主要是对公务用车严格管 理,厉行节约,定点加油及定点维修,减少支出,2 辆公务用车 保险未到期。其中: 公务用车购置费:本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较 年初预算增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要是 2018 年 度年初预算未安排公务用车购置费用。 公务用车运行维护费:本部门 2018 年度单位公务用车保有 量 3 辆。公车运行维护费年初预算安排 8.54 万元,实际支出 5.66 万元,支出较年初预算减少 2.88 万元,降低 33.68%,主 要是对公务用车严格管理,厉行节约,定点加油及定 点维修, 减少支出,2 辆公务用车保险未到期。 (三)公务接待费支出 0.09 万元。本部门 2018 年度公务接 待共 1 批次、3 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.05 万 元,降低 92.14%,主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求,严格控制招待费支出。 六、绩效预算情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度 财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》 (石财绩[2019]1 号), 本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查,对部门全面 规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推 进预决算信息公开等方面进行了自评,考核结果为良好。 (二)预算项目绩效评价开展情况 根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2018 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评,涉及科普经费 1 个项目,涉及 资金 225 万元。从评价情况看,评价结果为优秀的项目有 0 个, 良好的项目有 1 个,一般的项目有 0 个。 (三)预算项目绩效自评选例 本单位科普经费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标, 科普经费项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 225 万 元,执行数为 225 万元,完成预算的 100%。 主要产出和效果: 1、在“河北省科协会员系统”创建了市科协普及部、学会 部、企事业科协、青少年科普等帐号。截至目前发展市级个人会 员 1100 多名,县级个人会员 1612 名。 2、市科协举办了“3+1”试点工作培训班,邀请省科协领导 授课,进行典型经验交流;下发了乡镇(街道)科协换届工作指 南,编制了《提升基层科协组织力“3+1”试点工作进度统计表》, 每 月上报,及时掌握基层科协开展试点工作情况。 3、依托“三下乡”、科技周、世界气象日、全国科技工作 者日等节点开展大型科普活动,指导县(市)区科协开展科普日 活动 70 余项。 4、提高信息化程度,继续加强“互联网+科普”建设。一是 科普 e 站建设。确定省级示范站 7 个,配备价值 5 万元设备,市 科协出资提升重点站 6 个,配套建设 7 个,认定基础站 92 个。 二是利用自媒体宣传科普知识。通过我们的网站、订阅号、APP、 LED 屏播放视频、发布科普知识。截至目前,网站科普文章平均 每天更新 2 篇,已发布稿件 5368 篇,阅览量达到 1091 万余人次。 微信订阅号共发布约 2976 余条信息内容,其中动漫类视频信息 约 910 余条,图文信息约 2066 余条。三是继续原创科普动漫视 频制作。今年制作《社长嘚啵嘚》养生系列 60 集,在多处媒体 播放。新的科普动漫视频制作也已经启动。 5、贯彻《全民科学素质行动计划纲要》,大力开展提升工 作。一是开展领导干部和公务员科学素质的提升工作。推进《全 民科学素质行动计划纲要(2016-2020 年)》的落实,继续与市 委党校联合开展培训。二是实施学会能力提升计划。落实以学会 理事会规范化、秘书处实体化、秘书长职业化为核心内容的“三 化改革”,已完成试点学会 3 个并给予经费支持。建立了市级学 会学术会议制度,各学会每年召开学术会议不少于 1 次。在市级 学会之间创建了横向学会联合体 1 个,省市学会纵向学会联合体 1 个。今年共有 7 个学会申报的 7 个项目纳入提升计划支持范围: 包括推进科技成果转化和技术咨询、技术服务 1 项;系列科普作 品创作 1 项;有效承接政府转移职能 1 项;资助出版自然科学专 著 1 项;综合性重大学术交流 3 项。 6、发挥科技工作者作用,竭诚为基层服务。一是组织学会 专家开展活动。邀请市天文爱好者协会专家到凌透小学、北高营 小学等校区做天文科普知识讲授,共开展 30 余次。由市科协主 办,市医学会、市三院承办了国际学术交流会“2018 年精准骨 科国际高峰论坛”,更好地促进了我市学科发展、学术交流。二 是组织专家开展深入企业活动。聘请专家学者到鹿泉、栾城等工 业园区及企业举办科技知识讲座 30 余场。三是多形式为企业开 展深层次的服务。组织河北润志电器有限公司等 9 家企业完成助 力“万企转型”先进适用好技术的申报;帮助河北职业技术学院 等院校申报省科协课题项目;帮助河北三楷深发科技股份有限公 司等 3 家企业成立了科技专家企业工作站;完成了 59 家院士工 作站认定工作;参与了石家庄数英仪器有限公司等 13 家企业院 士工作站建立的申报工作。四是发挥科协职能作用。组织申报河 北省优秀科技工作者活动,我市 6 人获得该称号;“河北省科协 科技工作者之家建设示范单位”5 个、科协改革试点 3 个(石家 庄市科协改革试点、长安区科技工作者之家试点和栾城区创新驱 动试点)。 7、开展科技竞赛、高校科学营等活动,推进青少年素质教 育。一是承办河北省第 33 届青少年科技创新大赛,我市获竞赛 类项目全省第一,获奖率占全省 30%,市科协荣获“优秀组织奖”; 在河北省青少年机器人竞赛中我市荣获一等奖 10 个,团体奖 2 个。二是顺利完成 2018 年青少年高校科学营活动。选拔 5 所中 学的 50 名优秀高中学生在 5 名教师的带领下,分 3 批赴北京、 新疆、哈尔滨和兰州市,参加了为期一周的高校科学营活动。 七、其他重要事项的说明 (一)机关运行经费情况 本部门 2018 年度机关运行经费支出 97.14 万元,比年初预 算数增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。主要原因是严格按照 预算支出。 (二)政府采购情况 本部门 2018 年度政府采购支出总额 115.81 万元,从采购类 型来看,政府采购货物支出 29 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 86.81 万元。授予中小企业合同金 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。 (三)国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,比上年增 加(减少)0 辆,主要是本部门 2018 年度未报废车辆,年度预 算未安排车辆购置费用。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部 用车 1 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是事业单位公务用车改 革保留的业务保障用车(石车改办【2018】5 号);单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加(减少)0 套,主要 是本部门无单位价值 50 万元以上通用设备 ,单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台(套)比上年增加(减少)0 套,主要是本部 门无单位价值 100 万元以上专用设备。 (四)其他需要说明的情况 1、本部门 2018 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无收支及结 转结余情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、 《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。 2、由 于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开 数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数 点 后差额,特此说明。 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所 取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后 年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工 作任务而发生的各项支出。 (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业 发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门 安 排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。 (十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块 由 发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、 燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支 出。 (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 (十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车 辆 购置税、牌照费)。 (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照 费)。 (十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。

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