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息烽县民政局息财预[2021]9号附件2:2021年部门预算及“三公”经费预算公开样表.pdf

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息烽县民政局2021年部门收支总表 单位:万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 入 支 预算数 支出性质分类 3,342.80 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 3,342.80 本年支出合计 出 预算数 297.10 3,045.70 3,342.80 结转下年 1,519.80 4,862.60 支出总计 3,342.80 息烽县民政局2021年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 科目名称 收入总计 上年结转 小计 项 208 政府性基 一般公共预 上级补 金预算拨 算拨款收入 助收入 款收入 社会保障和就业支出 0.00 0.00 民政管理事务 0.00 229.00 38.80 229.00 38.80 208 02 02 02 01 02 行政运行 一般行政管理事务 0.00 229.00 38.80 208 02 08 基层政权和社区建设 0.00 0.00 0.00 208 02 99 其他民政局管理事务支出 80.00 80.00 80.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.20 18.20 18.20 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.10 9.10 9.10 208 10 01 儿童福利 242.90 14.90 228.00 228.00 208 208 208 10 10 10 06 04 99 养老服务 殡葬 其他社会福利支出 226.30 1243.80 237.50 18.90 207.40 1,120.00 123.80 8.70 228.80 207.40 123.80 228.80 208 11 07 残疾人生活和护理补贴 199.60 101.30 98.30 98.30 208 208 208 19 19 20 20 21 25 25 60 01 02 01 02 02 01 02 02 266.50 584.50 33.90 5.00 1238.40 14.70 30.90 122.70 0.00 0.00 4.60 9.00 0.00 0.00 0.00 27.20 266.50 584.50 28.90 5.00 5.00 87.90 1150.50 14.70 16.50 14.40 122.70 0.00 0.00 0.00 4.60 9.00 0.00 0.00 0.00 27.20 266.50 584.50 5.00 5.00 1150.50 14.70 14.40 0.00 208 208 208 208 208 208 229 210 11 210 210 11 210 11 210 16 221 02 221 02 221 01 02 01 01 单位:万元 本年收入 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 农村特困人员救助供养支出 其他城市生活救助 其他农村生活救助 用于福利彩票的公益金支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 老龄卫生健康事务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 4.60 9.00 0.00 27.20 事业 附属单位 其他收 经营收入 收入 上缴收入 入 用事 业基 金弥 补收 支差 息烽县民政局2021年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 单位:万元 本年收入 科目名称 合计 收入总计 上年结转 4862.60 1,519.80 小计 2837.13 政府性基 一般公共预 上级补 事业 附属单位 其他收 金预算拨 经营收入 算拨款收入 助收入 收入 上缴收入 入 款收入 3342.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事 业基 金弥 补收 0.00 支差 息烽县民政局2021年部门支出总表 单位:万元 项目 支出功能分类科目 编码 类 208 208 208 款 本年支出 科目名称 支出总计 小计 基本支出 项目支出 项 208 02 02 02 01 02 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 208 02 08 基层政权和社区建设 0.00 0.00 0.00 208 02 99 其他民政局管理事务支出 80.00 80.00 80.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.20 18.20 18.20 208 208 208 208 208 208 208 06 01 06 04 99 07 01 02 机关事业单位职业年金缴费支出 儿童福利 养老服务 殡葬 其他社会福利支出 残疾人生活和护理补贴 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 9.10 242.90 226.30 1243.80 237.50 199.60 266.50 584.50 9.10 242.90 226.30 1243.80 237.50 199.60 266.50 584.50 9.10 208 05 10 10 10 10 11 19 19 208 20 01 临时救助支出 33.90 33.90 33.90 208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 5.00 5.00 5.00 208 21 02 农村特困人员救助供养支出 1238.40 1238.40 1238.40 208 25 01 其他城市生活救助 14.70 14.70 14.70 208 25 02 其他农村生活救助 30.90 30.90 30.90 229 210 210 210 210 210 221 221 60 02 01 02 01 122.70 0.00 0.00 4.60 9.00 0.00 0.00 0.00 122.70 11 11 11 16 122.70 0.00 0.00 4.60 9.00 0.00 0.00 0.00 02 用于福利彩票的公益金支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 老龄卫生健康事务 住房保障支出 住房改革支出 0.00 0.00 229.00 38.80 0.00 0.00 229.00 38.80 229.00 38.80 242.90 226.30 1243.80 237.50 199.60 266.50 584.50 4.60 9.00 0.00 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支出 出 营支出 补助支出 结转下年 息烽县民政局2021年部门支出总表 单位:万元 项目 支出功能分类科目 编码 221 02 01 本年支出 科目名称 住房公积金 合计 支出总计 27.20 4862.60 小计 27.20 4862.60 基本支出 项目支出 27.20 297.10 4565.50 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支出 出 营支出 补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 结转下年 0.00 息烽县民政局2020年财政拨款收支总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 支出 预算数 3342.8 项目 合计 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 4,821.80 九、卫生健康支出 13.60 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出0.00 十九、住房保障支出 27.20 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、预备费 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、转移性支出 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 二十七、债务发行费用支出 0.00 4,862.60 3342.8 本年支出合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共服务支出 4821.8 13.6 27.2 4,862.60 0.00 4,862.60 0.00 1,519.80 结转下年 上年结转 收入总计 4,862.60 支出总计 4,862.60 备注 息烽县民政局2021年一般公共预算支出表 单位:万元 序号 类 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 科目编码 款 02 02 02 02 02 05 05 10 10 10 10 11 19 19 20 20 21 25 25 210 210 11 11 11 16 02 02 项 科目名称 合计 0.00 0.00 01 229.00 02 38.80 一般行政管理事务 08 0.00 基层政权和社区建设 99 其他民政局管理事务支出 80.00 05 18.20 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06机关事业单位职业年金缴费支出 9.10 01 242.90 儿童福利 02 226.30 老年福利 04 1,243.80 殡葬 99 237.50 其他社会福利支出 07 199.60 残疾人生活和护理补贴 01 城市最低生活保障金支出 266.50 02 农村最低生活保障金支出 584.50 01 33.90 临时救助支出 02 5.00 流浪乞讨人员救助支出 02 农村特困人员救助供养支出 1,238.40 01 14.70 其他城市生活救助 02 30.90 其他农村生活救助 卫生健康支出 0.00 行政事业单位医疗 0.00 01 4.60 行政单位医疗 02 9.00 事业单位医疗 01 0.00 老龄卫生健康事务 0.00 住房保障支出 0.00 住房改革支出 01 27.20 住房公积金 4,739.90 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 基本支出 项目支出 229.00 38.80 0.00 80.00 18.20 9.10 242.90 226.30 1243.80 237.50 199.60 266.50 584.50 33.90 5.00 1238.40 14.70 30.90 4.60 9.00 0.00 27.20 297.10 4442.80 注:此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 息烽县民政局2021年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目) 单位:万元 序号 类 301 302 303 款 01 02 03 08 09 10 13 01 04 05 06 07 11 28 17 31 02 06 99 经济分类科目 科目名称 基本支出 人员经费 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 工会经费 公务接待费 公务车运行维护费 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 其他对个人和家庭的补助 合计 233.5 67.5 92.2 5.7 18.2 9.1 13.6 27.2 10.5 5.3 公用经费 233.5 67.5 92.2 5.7 18.2 9.1 13.6 27.2 10.5 5.3 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5 1 2 53.1 47.6 5.5 1.5 1 2 53.1 47.6 5.5 297.10 286.60 10.50 息烽县民政局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目) 单位:万元 序号 经济分类科目 类 501 502 505 509 款 01 02 03 01 06 01 02 01 05 99 科目名称 机关工资福利支出 工资津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 公务接待费 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 其他对个人和家庭补助 合计 基本支出 人员经费 合计 公用经费 93.7 67.1 15.7 10.9 4.1 3.1 1 93.7 67.1 15.7 10.9 139.80 139.80 4.1 3.1 1 6.4 53.1 5.5 47.6 6.4 53.1 5.5 47.6 297.10 286.60 10.50 息烽县民政局2021年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2020年“三公 2020年“三公 2021年“三公经费 2020年“三公经费”占 经费”一般公 经费”一般公 与上年预算数相比增减 与上年预算数相比增减变 ”一般公共预算数 本部门一般公共预算支 共预算数(万 共执行数(万 变化比率(%) 化原因 (万元) 出的比重(%) 元) 元) 一、 因公出国(境)费 二、公务接待费 三、公务用车购置及运行维护费 4 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费 合计 4.00 0.00 0 0.00% 1.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.00 -25.00% 0.06% 备注 0.00% 减少原因主要是根据 中央八项规定及机构 改革划出部分单位, 所以2021年年初预算 减少到3万元 0.02% 0.04% 0.04% 说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)。 3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ,包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ,不含执行中追加预算安排 。 6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制 ,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批 后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。 息烽县民政局2021年政府性基金预算支出表 单位:万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 若无内容请填“无相关预算支出”。 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附件4 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门(单 资金总额: 位)总体资 基本支出 金情况(万 项目支出 元): 其他 息烽县民政局 3342.7 297.1 3045.6 0 填报日期:2021年1月15 日 部门职能概述 (一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策;拟订息烽县民政事 业发展规划、年度工作计划,并组织实施和监督检查;指导乡(镇、社区)做好相关民政 工作。 (二)依法对社会团体和民办非企业单位进行登记、管理和监察。 (三)统筹社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养和敬老院 建设、临时救助以及生活无着落人员和流浪未成年人的救助工作,负责跨县救助工作;负 责城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象的认定管理工作;负责指导乡(镇、社 区)的社会救助工作。 (四)负责地名管理和行政区划工作;负责全县村(居)委会以上行政区域的设立、撤销 、命名、更名和行政区域变更的审核报批工作;负责县境内行政区划名称及其地名的命名 、更名的审核报批工作。 (五)指导乡(镇、社区)基层政权建设和群众自治组织建设,提出加强和改进城乡基层 政权建设的建议,推动基层民主政治建设;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、 民主管理和民主监督工作;指导开展村(居)务公开工作。主管社区建设工作,负责城乡 社区建设及社区工作方案、政策的贯彻实施。 (六)负责社会福利服务体系建设;认真执行社会福利事业发展规划和政策;负责社会福 利事业单位的建设和管理以及社会福利企业的指导、协调、审核、培训、服务管理等工 作;推动社会福利事业社会化,发展老年人福利事业,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊 群体权益保障工作;负责全县婚姻登记管理和儿童收养工作;健全农村留守儿童关爱服务 体系;负责困境儿童保障工作;负责促进慈善事业发展,组织、指导、开展社会捐助工 作;负责福利彩票发行管理等工作,指导福利彩票的发行、管理工作。 (七)负责殡葬管理,指导殡葬事业单位建设和管理工作。 (八)按照中央、省、市要求拟订县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护 政策,。 (九)主管城市流浪乞讨人员的收容遣送工作。 (十)负责全县民政事业的统计和民政资金管理工作;指导、监督全县民政事业经费和各 种民政资金的筹集使用与管理。 (十一)负责会同有关部门拟订社会工作发展规划和实施,推进社会工作人才队伍建设和 相关志愿者队伍建设。 部门绩效目标 完成全县2021年民生兜底保障项目资金发放,确保困难群众的基本生活;不断建 设基层政权,加强基层村、居两委的建设;加强养老服务行业建设,提升养老服 务水平,将我县养老服务水平上升到新一台阶;持续做好、完成民政的其他业务 工作。 目标1:强化社会救助托底功能,构建民生保障体系。一是切实保障困难群众基 本生活。全面完成城乡低保提标工作。全面完成2021年“高一格”差额补发工作 。 目标2:严格落实特困供养人员基本生活保障。严格执行特困人员基本生活按不 低于当地当年城市低保标准的160%确定。 目标3:严格落实临时(急难)救助政策。 目标4:严格落实特殊群体福利政策。孤儿、留守儿童、困境儿童关爱救助工作 部门绩效分目标 有序推进。依托已有成绩,打破瓶颈,积极推进创建全国留守儿童关爱救助保护 示范县建设。认真落实重度残疾人护理补贴制度。 目标5:健全养老服务体系,提升为老服务水平。一是为进一步夯实我县养老基 础,提升养老服务水平。二是全力做好高龄补贴发放工作。 目标6:民政基本公共服务水平明显提高。一是积极推行殡葬改革,扎实开展殡 葬领域突出问题专项治理工作。 目标7:强化社会专项事务建设,加强婚姻登记规范管理。 目标8:通过推动社区戒毒康复工作的社会化,有力推进社会化戒毒康复工作。 部门绩效目标阶段性计划 (1)月至(12)月:常态化工作,按月发放相关补助,年内完成所有工作。 一级指标 二级指标 数量 质量 时效 产出 三级指标 指标值 说明 孤儿人数 ≥20人 事实无人抚养儿童 高龄补贴发放人数 严重精神障碍患者以奖代补资金 发人数 重度残疾人护理补贴发放人数 临时救助对象救助率 ≥150人 ≥5300人 年初预测人数,按实际 人数发放 精简退职发放人数 40人 支出型贫困家庭救助人数 流浪乞讨救助率 特困供养对象人数 农低保发放人数 ≥550人 100% ≥760人 ≥9000人 城低保发放人数 ≥1500人 建筑社退休职工放人数 17人 低保档案装订 全县开展低保评审 ≥50卷 1次 社会化戒毒康复工作完成率 100% 婚姻登记工作完成率 100% 殡葬惠民人数 发放准确率 补贴足额发放率 1980人 100% 100% 发放及时性 及时 农低保救助标准 标准 城低保救助标准 孤儿救助标准 事实无人抚养儿童救助标准 成本 老年人护理补贴标准 高龄补贴标准 残疾人补贴标准 严重精神病人以奖代补资金标准 建筑社退休职工发放标准 惠民殡葬补贴标准 特困供养救助标准 特困供养全自理标准 特困供养半自理标准 特困供养全护理标准 ≥2200人 100% 年初预测人数,按实际 人数发放 年初预测人数 在接到申请对象申请后 15个工作日完成审核审 批 每月10号 前完成发 675元/户/ 月 发放补差 按家庭人均月收入365元 发放时间 临时救助标准 绩效指标 ≥195人 补差 发放补差 按家庭人均月收入675元 标准 补差 1200元/月 根据相关文件,事实无 人抚养儿童参照孤儿保 1200元/月 障标准,进行补差执行 。 2400元/人 /年 80(含) 岁-89岁, 一级残疾 人,70元/ 200元/人/ 月 675元/户/ 月 0.0625万元/具 1080元/人 /月 314元/人/ 月 942元/人/ 月 1570元/人 /月 支出型贫困家庭救助人数 精简退职发放发放标准 经济效益 保障困难群众基本生活 政策知晓率 社会效益 效益 精神病治疗费用:83元/ 按规定严 天*0.2;生活补贴:参 格执行 照675元/月城低保标准 500元/人/ 月 有效 ≥95% 民政兜底政策 促进社会化戒毒康复建设 有效 维持现有站点运转 加强婚姻登记规范管理 管理低保、残疾人等档案 有效 有效 殡葬改革制度 民生保障体系 不断加强 完善 建立健全 救助对象满意度 婚姻登记对象满意度 补贴家属满意度 ≥98% ≥90% ≥95% 生态效益 可持续影 响 满意度 其他说明的问题 服务对象 满意度 无 附件3: 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 综合绩效目标考核 主管部门及代码 民政局901011503001 实施单位 息烽县民政局 资金来源 年度资金情况 资金总额(万元) 9 财政资金 9 其中:本级安排 9 其他资金 0 总目标 目标概述:按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》 年度绩效 分目标 目标1:完成每年部门综合绩效考核工作。 要求完成2020年绩效考核工作。 目标 阶段性目 2021年(1)月至(3)月:完成2020年部门综合绩效考核工作。 标 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 部门综合考核工作 数量指标 100% 完成率 质量指标 考核级次 ≥80分 产出 指标 时效指标 考核时间 2021年3月31日前 绩 成本指标 效 指 经济效益指标 标 社会效益指标 规范部门履职 有效 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 项目支出绩效目标表批复表 附件3: 项目名称 城乡生活困难居民临时救助支出 主管部门及代码 民政局901011503001 实施单位 社会救助局 资金来源 年度资金情况 资金总额(万元) 5 财政资金 5 其中:本级安排 5 其他资金 0 总目标 为城乡困难群众对象、十三五期间我县搬迁入住的易地扶贫搬迁移民中 年度绩效 分目标 目标1:准确发放城乡困难群众对象、十三五期间我县搬迁入住的易地 的建档立卡农村贫困人口和未纳入建档立卡农村贫困人口范围的农村低 目标 阶段性目 (1)月至(12)月:发放困难群众救助补贴,救助率达到100%,保障 扶贫搬迁移民中的建档立卡农村贫困人口救助资金,救助率达到 标 困难群众基本生活。 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 数量指标 救助率 100% 质量指标 发放准确率 100% 绩 效 指 标 产出 指标 时效指标 发放及时性 成本指标 补助标准 经济效益指标 社会效益指标 保障困难群众基本生活 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实补贴政策 满意度指 服务对象满意度指 救助对象满意度 标 标 及时 675元/户/月 有效 可持续 ≥98% 在接到申 请对象申 请后15个 工作日完 成审核审 批 附件3: 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 特困供养对象补助 主管部门及代码 民政局901011503001 实施单位 社会救助局 资金来源 年度资金情况 资金总额(万元) 1000 财政资金 1000 其中:本级安排 1000 其他资金 0 总目标 执行《息烽县民政局2018年城乡低保提标方案的通知》息民字【2018 年度绩效 分目标 目标1:准确发放特困供养对象救助资金及护理费补贴,救助率达到 】15号,保证特困人员救助供养金发放到位。 目标 阶段性目 ( 100%,保障特困群众基本生活。 1 )月至( 12 )月:发放2021年度特困供养对象生活补贴及禅理 标 费补贴,救助率达到100%,保障特困群众基本生活。 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 救助人数 ≧760人 数量指标 应补尽补率 100% 质量指标 补贴足额发放率 100% 时效指标 发放及时性 每月10号前完成发放 产出 指标 供养救助标准 1080元/人/月 绩 全自理标准 314元/人/月 效 成本指标 指 半自理标准 942元/人/月 标 全护理标准 1570元/人/月 经济效益指标 社会效益指标 保障特困人员基本生活 有效 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实补贴政策 可持续 满意度指 服务对象满意度指 受助对象满意度 ≥98% 标 标 附件3: 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 城市居民最低生活保障金支出 民政局901011503001 实施单位 社会救助局 年度资金情况 257.4 257.4 257.4 0 总目标 执行《息烽县民政局2018年城乡低保提标方案的通知》息民字【2018 】15号,保证农村困难居民最低生活保障金发放到位。 年度绩效 目标1:每月至少为城低保对象1500人按家庭人均月收入675元补差, 目标 分目标 提供基本生活保障。准确发放城市低保对象救助资金,救助率达到 100%,保障困难群众基本生活。 绩 效 指 标 阶段性目 ( 1 )月至( 12 )月:发放2021年度城市低保对象生活救助金,救 标 助率达到100%,保障困难群众基本生活。 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 救助人数 ≧1500人 数量指标 应补尽补率 100% 质量指标 补贴足额发放率 100% 产出 时效指标 发放时间 每月10号前完成发放 指标 按家庭人 均月收入 成本指标 救助标准 发放补差标准 675元补 差 经济效益指标 社会效益指标 保障低保对象基本生活 有效 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实补贴政策 可持续 满意度指 服务对象满意度指 受助对象满意度 ≥98% 标 标 附件3: 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 农村居民最低生活保障金支出 主管部门及代码 民政局901011503001 实施单位 社会救助局 资金来源 年度资金情况 资金总额(万元) 400 财政资金 400 其中:本级安排 400 其他资金 0 总目标 执行《息烽县民政局2018年城乡低保提标方案的通知》息民字【2018 年度绩效 分目标 目标1:每月至少为农村低保对象9000人按家庭人均月收入365元补 】15号,保证农村困难居民最低生活保障金发放到位。 目标 阶段性目 ( 差,提供基本生活保障。准确发放农村低保对象救助资金,救助率达到 1 )月至( 12 )月:发放2021年度农村低保对象生活救助金,救 标 助率达到100%,保障困难群众基本生活。 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 救助人数 ≧9000人 数量指标 应补尽补率 100% 质量指标 补贴足额发放率 100% 产出 时效指标 发放时间 每月10号前完成发放 指标 绩 按家庭人 效 均月收入 成本指标 救助标准 发放补差标准 指 365元补 标 差 经济效益指标 社会效益指标 保障低保对象基本生活 有效 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实补贴政策 可持续 满意度指 服务对象满意度指 受助对象满意度 ≥98% 标 标 项目支出绩效目标表批复表 附件3: 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 总目标 民政局901011503001 流浪乞讨救助经费 实施单位 年度资金情况 5 5 5 0 社会救助局 执行贵阳市人民政府令第11号《贵阳市城市生活无着的流浪乞讨人员 救助管理规定》,开展流浪乞讨对象关爱救助工作。 年度绩效 分目标 目标1:开展寒冬送温暖活动; 目标2.对流浪乞讨对象开展关爱救助 目标 ( 1 )月至( 12 )月:及时对流浪乞讨人员实施救助,救助率达到 阶段性目 100%,保障困难群众基本生活。 标 一级 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 救助率 100% 质量指标 对象认定准确率 100% 时效指标 救助及时率 100% 成本指标 救助标准 按规定严格执行 经济效益指标 社会效益指标 解决流浪乞讨人群困难 有效 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实补贴政策 可持续 满意度指 服务对象满意度指 受助对象满意度 ≥98% 标 标 产出 指标 说明 附件3: 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 支出型贫困家庭救助 民政局901011503001 实施单位 年度资金情况 200 200 200 0 社会救助局 执行息府办函(2017)148号,县人民政府办公室关于印发《息烽县支 总目标 出型贫困家庭救助试点方案》的通知,对因患有精神障碍疾病的困难家 庭实施救助,解决该部分困难群众的基本生活。 年度绩效 精准识别救助对象,对支出型困难家庭实施救助,实现及时高效,救急 分目标 目标 解难,使困难对象基本生活得到有效保障。 ( 1 )月至( 12 )月:发放2021年度支出型困难家庭救助金,救助 阶段性目 率达到100%,保障困难群众基本生活。 标 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 三级指标 指标值 救助人数 应补尽补率 补贴足额发放率 发放时间 ≧550人 100% 100% 每年12月之前 按规定严格执行 精神病治 疗费用: 83元/天 *0.2;生 活补贴: 参照675 元/月城 低保标准 有效 推进全县 精神健康 事业发 展,维护 社会和谐 稳定。 产出 指标 成本指标 绩 效 指 标 救助标准 说明 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 保障支出型贫困家 庭基本生活 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实补贴政策 满意度指 服务对象满意度指 受助对象满意度 标 标 可持续 ≥98% 项目支出绩效目标表批复表 附件3: 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 民政局901011503001 城乡低保工作经费 实施单位 年度资金情况 65 65 65 0 社会救助局 做好社会救助工作,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养和 敬老院建设、临时救助以及生活无着落人员和流浪未成人的救助工作, 总目标 负责跨县救助工作;负责城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象 的认定管理工作;负责指导乡(镇、社区)的社会救助工作。 年度绩效 目标 做好城乡居民最低生活保障工作,当年装订低保档案至少50卷,印制 分目标 社会救助政策宣传资料5万份,以促进低保政策宣传工作,对城乡低保 户及困难户进行入户抽查。 阶段性目 ( 1 )月至( 12 )月:做好2021年度城乡低保各项工作,及时对低 标 保户发放低保金,保障困难群众基本生活。 一级 指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 三级指标 指标值 低保档案装订 ≧50卷 城乡低保入户核查 1辆 车辆维护数 印制社会救助政策 5万份 宣传资料 低保档案装订率 100% 工作完成时效 2021年12月31日前 工作经费 ≤65万元 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 推进低保政策宣传 社会效益指标 效益 工作 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指 部门工作人员满意度 标 标 有效 ≥98% 说明 附件3: 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 临时低保人员工资及保险 民政局901011503001 实施单位 社会救助局 年度资金情况 38.8 38.8 38.8 0 总目标 目标概述:根据筑民发(2002)122号文件,每月为临聘低保工作人员 进行工资及养老保险金发放,以确保低保工作正常开展。 年度绩效 分目标 每月为临聘低保工作人员按时足额进行工资及养老保险金发放,以确保 低保工作正常开展。 目标 阶段性目 ( 1 )月至( 12 )月:做好2021年度临聘低保工作人员工资及资金 标 保险金的发放,确保低保工作正常开展 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 临聘低保工作人员 工资发放准确率 发放工资 工作人员工资 9人 100% 按月发放 1800元/人/月 社会效益指标 保障低保工作正常 开展 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指 临聘低保工作人员满意度 标 标 有效 ≥98% 说明 解决低保 工作量 大,人员 不足,保 障低保工 作正常开 展 附件3: 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 城市居民最低生活保障金临时价格补贴支出 民政局901011503001 实施单位 社会救助局 年度资金情况 9.1 9.1 9.1 0 总目标 执行《国家发改价格规[2016]1835号文件规定》,要保证城市低保对象 价格临时补贴发放到位。 目标1:按上级要求准确发放城市低保对象价格临时补贴,救助率100%, 年度绩效 分目标 保障城市低保对象基本生活 目标 阶段性目 (1)月至(12)月:按上级要求准确发放城市低保对象价格临时补贴, 标 救助率达到100%。 一级 指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 三级指标 指标值 救助人数 应补尽补率 补贴足额发放率 发放时间 救助标准 ≧1500人 100% 100% 按上级规定期限前 完成发放 按上级要求 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 保障低保对象基本 社会效益指标 效益 生活 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实补贴政策 满意度指 服务对象满意度指 受助对象满意度 标 标 有效 可持续 ≥98% 说明 附件3: 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 农村居民最低生活保障金临时价格补贴支出 民政局901011503001 实施单位 社会救助局 年度资金情况 184.48 184.48 184.48 0 总目标 执行《国家发改价格规[2016]1835号文件规定》,要保证农村低保对 象价格临时补贴发放到位。 年度绩效 分目标 目标1:按上级要求准确发放农村低保对象价格临时补贴,救助率 100%,保障农村低保对象基本生活 目标 (1)月至(12)月:按上级要求准确发放农村低保对象价格临时补 阶段性目 贴,救助率达到100%。 标 一级 指标 二级指标 质量指标 救助人数 应补尽补率 补贴足额发放率 时效指标 发放时间 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 三级指标 成本指标 救助标准 经济效益指标 保障低保对象基本 社会效益指标 效益 生活 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实补贴政策 满意度指 服务对象满意度指 受助对象满意度 标 标 指标值 说明 ≧9000人 100% 100% 按上级规定期限前 每月额度 完成发放 不定 按上级要求 有效 可持续 ≥98% 附件3: 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 特困供养对象临时价格补贴支出 民政局901011503001 实施单位 社会救助局 年度资金情况 150.48 150.48 150.48 0 总目标 执行《国家发改价格规[2016]1835号文件规定》,要保证特困人员价 格临时补贴发放到位。 目标1:按上级要求准确发放特困供养对象价格临时补贴,救助率 年度绩效 分目标 100%,保障特困人员基本生活 目标 阶段性目 (1)月至(12)月:按上级要求准确发放特困供养对象价格临时补 贴,救助率达到100%。 标 一级 指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 三级指标 指标值 救助人数 应补尽补率 补贴足额发放率 发放时间 救助标准 ≧760人 100% 100% 按上级规定期限前 完成发放 按上级要求 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 保障特困人员基本 社会效益指标 效益 生活 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实补贴政策 满意度指 服务对象满意度指 受助对象满意度 标 标 有效 可持续 ≥98% 说明 附件3: 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 精减退职都弱残职工40%及麻疯病人生活救助 民政局901011503001 实施单位 社会救助局 年度资金情况 14.4 14.4 14.4 0 总目标 执行《关于进一步做好精简退职老职工生活困难救济工作的通知》,保 证精简退职人员救济金发放到位. 年度绩效 目标1:为60年代精减退职老职工提供基本生活保障 目标 分目标 阶段性目 (1)月至(12)月:发放精减职人员生活补贴,救助率100%,保障精 标 减退职人员基本生活。 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 发放人数 40人 应补尽补率 100% 质量指标 发放准确率 100% 时效指标 发放时间 每月10号前完成 成本指标 救助标准 500元/人/月 经济效益指标 保障精减退职老职 社会效益指标 有效 效益 工及麻疯病人基本 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实定量救济政策 可持续 满意度指 服务对象满意度指 受助对象满意度 ≥95% 标 标 年初预测 人数,按 实际人数 发放 项目支出绩效目标表批复表 附件3: 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 集体企业退职职工生活费(建筑公司) 民政局901011503001 实施单位 社会救助局 年度资金情况 14.688 14.688 14.688 0 执行相关会议精神,按城低保标准,集体企业退职职工生活费发放到位 总目标 。 年度绩效 分目标 目标1:为18人集体企业退职职工(建筑公司)提供基本生活保障。 目标 阶段性目 (1)月至(12)月:发放集体企业退职职工(建筑公司)基本生活 费,救助率100%,保障集体企业退职职工基本生活。 标 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 绩 效 指 标 产出 指标 数量指标 发放对象人数 17人 质量指标 时效指标 发放准确率 发放时间 100% 每月10日前完成 成本指标 按月发放 发放标准 675/人/月 按照当年 城低保标 准全额发 放 保障集体企业退职 职工基本生活 有效 建筑公司 退职职工满意度 ≥95% 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 项目支出绩效目标表批复表 附件3: 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 市节地生态及惠民殡葬 民政局901011503001 实施单位 民政局殡葬管理所 年度资金情况 123.75 123.75 123.75 0 目标概述:根据当年息烽籍死亡人口,按季度统计,100%对符合条件 总目标 的家庭进行惠民殡葬补贴;有效落实节地生态安葬政策;有效落实骨灰 集中抛洒、深埋、海葬等生态安葬政策。 目标1:根据当年息烽籍死亡人口,按季度统计,100%对符合条件的家 庭进行惠民殡葬补贴;有效落实节地生态安葬政策;有效落实骨灰集中 年度绩效 目标 分目标 抛洒、深埋、海葬等生态安葬政策 目标2:完成惠民殡葬补贴发放工作,保障殡仪馆正常运行,减轻家庭 经济负担。 绩 效 指 标 阶段性目 (1)月至(12)月:完成惠民殡葬补贴发放工作,保障殡仪馆正常运 标 行,减轻家庭经济负担。 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 年初预测 补贴人数 1980人 人数 数量指标 应补尽补率 100% 按月发放 产出 指标 质量指标 补贴足额发放率 100% 时效指标 补贴发放时间 按季度统计发放 成本指标 补贴标准 0.0625万元/具 经济效益指标 减轻家庭经济负担 有效 社会效益指标 效益 落实节地生态安葬 有效 指标 生态效益指标 可持续影响指标 惠民补贴的持续性 持续落实 满意度指 服务对象满意度指 补贴家属满意度 ≥95% 标 标 项目支出绩效目标表批复表 附件3: 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 孤儿基本生活保障金 民政局901011503001 实施单位 社会福利和社会事务科 年度资金情况 36 36 36 0 目标概述:执行《贵阳市民政局 贵阳市财政局关于提高我市孤儿基 总目标 本生活最低养育标准的通知》(筑民发﹝2020﹞61号)文件,每月足 额发放孤儿基本生活保障金。 年度绩效 目标1:每月足额发放孤儿基本生活费; 分目标 目标 目标2:有效保障孤儿的基本生活,提升孤儿幸福感、获得感。 阶段性目 ( 1 )月至( 12 )月:发放2021年度孤儿基本生活保障金,发放率 标 达到100%,保障孤儿基本生活。 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 救助人数 ≥20人 质量指标 补贴足额发放率 100% 时效指标 发放时间 每月10日前 成本指标 发放标准 1200元/人/月 经济效益指标 社会效益指标 保障孤儿基本生活 有效 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实孤儿补贴政策 可持续 满意度指 服务对象满意度指 孤儿满意度 ≥98% 标 标 人数为动 态人数 项目支出绩效目标表批复表 附件3: 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 事实无人抚养儿童基本生活保障金 民政局901011503001 实施单位 社会福利和社会事务科 年度资金情况 192 192 192 0 目标概述:执行《关于进一步加强事实无人抚养儿童服务保障工作的实 施办法》(筑民发﹝2020﹞6号)文件、《贵阳市民政局 贵阳市财政 总目标 局关于提高我市孤儿基本生活最低养育标准的通知》(筑民发﹝2020 ﹞61号)文件,每月对事实无人抚养儿童基本生活保障金进行补差发 年度绩效 放。 目标1:每月足额发放事实无人抚养儿童基本生活费; 目标 分目标 目标2:有效保障事实无人抚养儿童的基本生活,提升事实无人抚养儿 童幸福感、获得感。 阶段性目 ( 1 )月至( 12 )月:发放2021年度事实无人抚养儿童基本生活保 标 障金,发放率达到100%,保障事实无人抚养儿童基本生活。 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 绩 效 指 标 数量指标 救助人数 ≥150人 质量指标 时效指标 补助发放准确率 发放时间 100% 每月10日前 产出 指标 成本指标 发放标准 经济效益指标 保障事实无人抚养 社会效益指标 效益 儿基本生活 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实补贴政策 满意度指 服务对象满意度指 事实无人抚养儿满意度 标 标 1200元/人/月 有效 可持续 ≥98% 因为补差 发放,按 平均每人 1000元计 算。 根据相关 文件,事 实无人抚 养儿童参 照孤儿保 障标准, 进行补差 执行。 附件3: 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 高龄补贴 主管部门及代码 民政局901011503001 实施单位 社会福利和社会事务科 资金来源 年度资金情况 资金总额(万元) 197.5 财政资金 197.5 其中:本级安排 197.5 其他资金 0 总目标 目标概述:执行《关于印发<息烽县高龄老人长寿补贴发放及管理工作 年度绩效 分目标 目标1:6月和12月发放高龄补贴; 方案>的通知》(息府发﹝2012﹞12号)文件,按标准对高龄老人发放 目标 阶段性目 目标2:保障和改善高龄老人的生活质量,提升高龄老人的幸福感和获 ( 1 )月至( 12 )月:发放2021年度高龄补贴。 标 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 数量指标 救助人数 ≥5300人 质量指标 补贴发放准确率 100% 时效指标 发放时间 6月和12月 产出 指标 80岁(含)—89岁 60元/人/月 绩 成本指标 90岁(含)—99岁 100元/人/月 效 指 100岁(含)以上 200元/人/月 标 经济效益指标 改善高龄老人生活 社会效益指标 有效 效益 质量 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实补贴政策 可持续 满意度指 服务对象满意度指 受益对象满意度 ≥98% 标 标 项目支出绩效目标表批复表 附件3: 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 老年人护理补贴 实施单位 社会福利和社会事务科 年度资金情况 7.68 7.68 7.68 0 目标概述:执行《关于印发<息烽县高龄老人长寿补贴发放及管理工作 总目标 方案>的通知》(息府发﹝2012﹞12号)文件,按标准对符合条件的高 龄老人发放2021年度护理补贴。 年度绩效 目标1:6月和12月发放高龄补贴; 分目标 目标2:保障和改善高龄老人的生活质量,提升高龄老人的幸福感和获 目标 得感。 阶段性目 ( 1 )月至( 12 )月:发放2021年度高龄老人护理补贴。 标 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 民政局901011503001 数量指标 绩 效 指 标 发放人数 32人 产出 指标 质量指标 补贴发放准确率 时效指标 发放时间 成本指标 发放标准 经济效益指标 提升高龄老人护理 社会效益指标 效益 水平 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实补贴政策 满意度指 服务对象满意度指 受益对象满意度 标 标 100% 12月 2400元/人/年 有效 可持续 ≥98% 视县财政 的增长来 确定发放 人数 项目支出绩效目标表批复表 附件3: 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 民政局901011503001 实施单位 社会福利和社会事务科 年度资金情况 28.8 28.8 28.8 0 目标概述:执行《关于印发<贵阳市严重精神障碍患者监护人以奖代补 总目标 实施办法(暂行)>的通知》(筑综治办﹝2016﹞80号)文件,按标准 对符合条件的对象发放2021年以奖代补资金。 年度绩效 目标1:按时,足额2021年度严重精神障碍患者监护人以奖代补资金; 分目标 目标 目标2:有效提升监护人看护责任感。 阶段性目 ( 1 )月至( 12 )月:发放2021年度严重精神障碍患者监护人以奖 标 代补资金。 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 数量指标 绩 效 指 标 发放人数 ≥195人 产出 指标 质量指标 补贴发放准确率 100% 时效指标 发放时间 每季度尾月25号前 成本指标 发放标准 200元/人/月 经济效益指标 提升监护人监护责 社会效益指标 有效 效益 任感 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实补贴政策 可持续 满意度指 服务对象满意度指 受益对象满意度 ≥98% 标 标 发放人员 名单为县 政法委综 治办提供 附件3: 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 重度残疾人护理补贴 民政局901011503001 实施单位 社会福利和社会事务科 年度资金情况 98.28 98.28 98.28 0 目标概述:执行《市人民政府关于印发贵阳市困难残疾人生活补贴和重 度残疾人护理补贴实施细则的通知》(筑府发﹝2016﹞13号)、《关 总目标 于提高重度残疾人护理补贴标准的通知》(筑民发﹝2017﹞181号)文 年度绩效 件,按标准对符合条件的对象发放2021年重度残疾人护理补贴。 目标 分目标 目标1:按时,足额发放2021年度重度残疾人护理补贴。 绩 效 指 标 阶段性目 ( 1 )月至( 12 )月:发放2021年度重度残疾人护理补贴。 标 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 数量指标 发放人数 ≥2200人 质量指标 补贴发放准确率 100% 产出 时效指标 发放时间 每月10号前 指标 一级残疾人 70元/人/月 成本指标 二级残疾人 50元/人/月 经济效益指标 社会效益指标 提升残疾人获得感 有效 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 持续落实补贴政策 可持续 满意度指 服务对象满意度指 受益对象满意度 ≥98% 标 标 附件3: 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 走访百岁老人和特殊困难老年人经费 民政局901011503001 实施单位 社会福利和社会事务科 年度资金情况 2.3 2.3 2.3 0 总目标 目标概述:对县域内的百岁老人和特殊困难老人完成重阳节等特殊节日 的走访慰问。 年度绩效 目标1:在特定假期,例如:重阳节,春节等重要节假日,对我县百岁 分目标 目标 老人或特殊困难老人进行走访慰问活动。 阶段性目 ( 1 )月至( 12 )月:重要节假日进行走访慰问活动,并发放慰问 标 金。 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 产出 指标 绩 效 指 标 数量指标 慰问金发放率 100% 质量指标 发放准确率 100% 时效指标 根据全县百 岁老人的人 数,乡镇审 定的贫困老 人人数来进 行走访慰问 。 发放时间 法定节日 多集中于重 阳节、中秋 节、春节等 重要节假日 提升老人幸福感、 获得感 有效 百岁老人 及贫困老 人 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 推进老龄事业发展 满意度指 服务对象满意度指 受益对象满意度 标 标 持续推进 ≥98% 项目支出绩效目标表批复表 附件3: 项目名称 主管部门及代码 资金来源 资金总额(万元) 财政资金 其中:本级安排 其他资金 总目标 民政局901011503001 留守儿童工作经费 实施单位 社会福利和社会事务科 年度资金情况 6 6 6 0 目标概述:政府购买社会服务,提升对留、困儿童的关爱保护能力,加 强对留、困儿童的心理建设。 年度绩效 为推进我县留守儿童相关工作,结合政府购买社会服务,开展留守儿童 分目标 目标 关爱活动。 阶段性目 ( 1 )月至( 12 )月:开展两次以上留守儿童关爱活动。 标 一级 二级指标 三级指标 指标值 说明 指标 开展留守儿童关爱 数量指标 ≥2次 活动次数 质量指标 活动覆盖率 100% 产出 指标 时效指标 工作完成时间 12月前 成本指标 购买社会服务 ≤6万 绩 经济效益指标 效 提升对留、困儿童 通过购买 指 社会效益指标 有效 的关爱保护能力 社会服务 标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 城乡社区治理体系 建立健全 满意度指 服务对象满意度指 标 标 留守儿童满意度 ≥98% 仅针对留 守儿童

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