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4.2022年度吉林省残疾人就业中心决算公开.pdf

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2022 年度 吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人 信息中心)单位决算 2023 年 9 月 18 日 1 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、单位职责 吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人信息中心) 主要职责是:负责为残疾人提供公益性劳动就业服务,承担 全省残疾人就业情况调查、登记,残疾人职业能力评估、就 业(创业)扶持等相关工作;受行政主管单位委托,负责组 织指导全省实施残疾人按比例就业,对安排残疾人就业的用 人单位进行审核,配合相关单位做好残疾人就业保障金征收 工作;负责全省残疾人就业服务工作信息化建设,承担省残 联信息化建设和基层残联信息化建设指导工作;负责全省残 疾人信息的统计、调查、分析和发布。 二、机构设置 根据上述职责,吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残 疾人信息中心)内设 4 个机构,分别为办公室、就业管理 科、职业指导科、信息统计科。 (一)办公室 负责中心内部综合性事务管理和相关外 联等工作。负责综合协调、对外联络、公务接待、会议会务、 督察督办、内控管理、公文处理、文字综合、机要保密、档 案管理、后勤管理、安全管理、办公设施设备维修维护、资 产管理、财务管理、来信来访处理、重大信息披露等。 4 (二)就业管理科 负责组织指导全省各级就业服务机 构实施按比例安排残疾人就业工作,包括对用人单位开展在 职残疾人审核、对用人单位入户核查、安排残疾人就业情况 公示、对用人单位实施奖励和补贴扶持、举办雇主培训;负 责组织指导全省开展残疾人基地就业工作, 并具体开展省 级残疾人就业创业基地建设;负责组织指导全省开展残疾人 辅助性就业工作;负责组织指导全省开展残疾人创业致富带 头人扶持工作;负责全省残疾人就业服务数据的收集、统计、 档案管理工作。 (三)职业指导科 负责全省残疾人就业服务机构工作 人员业务培训,组织开展业务人员职业能力竞赛;负责开展 全省残疾人就业情况实名制调查和统计、分析与管理,发布 残疾人就业信息,组织召开残疾人就业洽谈会;负责开展残 疾人就业岗位开发和支持性就业服务工作;示范并指导基层 开展职业心理咨询、职业适应评估、职业康 复训练、职业 指导、职业介绍等服务;负责为用人单位安排残疾人就业提 供必要的支持和帮助;负责国家相关助残就业项目的组织实 施;全省助残项目开发与信息发布;负责开展创业指导和就 业创业服务,组织开展残疾人创业创新大赛;负责全省残疾 人优秀作品产品展示展销展能活动;负责与对口单位或单位 的业务沟通、对基层单位进行归口业务工作的调研指导。 5 (四)信息统计科 负责贯彻落实中国残联信息化相关 政策与规划,落实省残联系统信息化、智能化与统计工作发 展规划;承担残疾人事业信息化技术标准体系建设、执行和 管理工作;承担省残联信息化平台、计算机基础平台、办公 自动化系统和网络系统的建设、运行维护、安全保障与防护 管理工作;负责省残联门户网站、残疾人综合信息服务系统、 吉林省残疾人就业创业网络服务平台等专业网站、互联网新 媒体的规划、建设及管理、维护工作;承担残疾人信息数据 咨询服务,为相关单位处理、交换、比对残疾人工作相关信 息数据提供服务;负责全省残疾人事业数据以及就业等残疾 人实名制信息数据的统计、调查和分析;负责组织全省残联 系统计算机信息技术培训,协助有关业务单位开展业务信息 系统应用培训;承担全省残疾人事业有关声像资料的采集、 存储工作,建立多媒体素材库。 6 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位:吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人信息中心) 单位:万元 收入 项 栏 目 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 支出 行次 决算数 1 项 栏 目 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1,332.01 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 0.11 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,332.12 本年支出合计 结余分配 3.23 年末结转和结余 1,335.35 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 决算数 2 1,308.01 10.15 12.41 1,330.57 4.78 1,335.35 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单位:万元 单位:吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人信息中心) 项 目 本年收入 合计 财政拨款 收入 1 2 3 4 5 6 7 1,332.12 1,332.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 1,309.56 1,309.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 行政事业单位养老支出 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,305.44 1,305.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 1,109.64 1,109.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.8 195.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 卫生健康支出 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 12.41 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 12.41 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 12.41 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 208 20805 2080502 20811 2081105 2081199 210 21011 2101102 221 22102 2210201 附属 经营 单位 收入 上缴 收入 上级 补助 收入 社会保障和就业支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 事业 收入 其他 收入 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 单位:吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人信息中心) 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 208 20805 2080502 20811 2081105 2081199 210 21011 2101102 221 22102 2210201 单位:万元 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 残疾人事业 残疾人就业 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 1 2 3 4 5 对附 属单 位补 助支 出 6 1,330.57 1,308.01 4.12 4.12 1,303.89 1,109.55 194.34 10.15 10.15 10.15 12.41 12.41 12.41 221.02 198.46 4.12 4.12 194.34 0.00 194.34 10.15 10.15 10.15 12.41 12.41 12.41 1,109.55 1,109.55 0.00 0.00 1,109.55 1,109.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 9 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位:吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人信息中心) 单位:万元 收入 项 栏 目 支出 行 次 次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款 1 1,332.01 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 项 目 栏 行 次 次 合计 2 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 3 4 5 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,307.90 1,307.90 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 10.15 10.15 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 12.41 12.41 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 1,332.01 本年支出合计 59 1,330.46 1,330.46 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 3.23 年末财政拨款结转和结余 60 4.78 4.78 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 3.23 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 1,335.24 1,335.24 1,335.24 0.00 0.00 总计 总计 64 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位:吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人信息中心) 项 功能分类 科目编码 单位:万元 目 本年支出 科目名称 基本支出 小计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 3 4 栏次 1 2 5 合计 1,330.46 220.91 155.46 65.45 1,109.55 1,307.90 198.35 132.90 65.45 1,109.55 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00 1,303.78 194.23 128.78 65.45 1,109.55 1,109.55 0.00 0.00 0.00 1,109.55 194.23 194.23 128.78 65.45 0.00 20811 残疾人事业 2081105 残疾人就业 2081199 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 10.15 10.15 10.15 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.15 10.15 10.15 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.15 10.15 10.15 0.00 0.00 221 住房保障支出 12.41 12.41 12.41 0.00 0.00 22102 住房改革支出 12.41 12.41 12.41 0.00 0.00 2210201 住房公积金 12.41 12.41 12.41 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位:吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人信息中心) 经济分 单位:万元 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 经济分 类科目 科目名称 决算数 类科目 编码 科目名称 编码 301 工资福利支出 150.74 302 63.94 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 56.96 30201 办公费 2.36 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 10.42 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 25.23 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 商品和服务支出 30107 绩效工资 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 30109 职业年金缴费 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 5.86 30111 公务员医疗补助缴费 30112 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 2.32 31003 专用设备购置 邮电费 1.04 31005 基础设施建设 30208 取暖费 16.87 31006 大型修缮 4.30 30209 物业管理费 14.60 31007 其他社会保障缴费 0.14 30211 差旅费 3.64 31008 物资储备 30113 住房公积金 12.41 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 4.72 0.01 资本性支出 31001 35.42 12.05 新 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 0.06 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 1.1 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.99 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 1.57 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 0.45 0.15 30299 人员经费合计 0.02 信息网络及软件购置更 30301 4.12 决算数 公务用车运行维护 39999 费 其他商品和服务支 出 155.46 12 0.66 0.85 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 3.75 2.56 公用经费合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1.51 65.45 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位:吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人信息中心) 项 单位:万元 目 功能分类科目 编码 本年支出 科目 名称 年初结转 和结余 本年收入 1 2 栏次 小计 基本 支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位:万元 单位:吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人信息中心) 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 13 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 单位:吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人信息中心) 单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国(境) 费 1 2 小计 3 公务用 公务用 车 车 购置费 运行费 4 5 公务用车购置及运行费 公务接 待费 6 0.23 0.23 因公出 合计 国(境) 费 7 8 小计 9 0 公务 公务 公务接 用车 用车 待费 购置 运行 费 费 10 11 12 0 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后 的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 14 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计各 1335.35 万元。与 2021 年度相 比,收、支总计各增加 21.09 万元,增长 1.6%。主要原因是 残疾人职业培训等推动残疾人就业活动广泛开展,资金支出 较 2021 年度增多。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 1332.12 万 元 , 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 1332.01 万元,占 99.9%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事 业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位 上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.11 万元,占 0.1%。 15 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1330.57 万元,其中:基本支出 221.02 万元,占 16.6%;项目支出 1109.55 万元,占 83.4%;上缴 上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属 单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 155.46 万元,占 70.3%;公用经费 65.56 万元,占 29.7%。 16 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计各 1335.35 万元,与 2021 年度相比,财政拨款收、 支总计各增加 21.09 万元, 增长 1.6%。 主要原因是主要原因是残疾人职业培训等推动残疾人就业 活动广泛开展,资金支出较 2021 年度增多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1330.46 万元,占 本年支出合计的 99.6%。与 2021 年度相比,一般公共预算财 政拨款支出增加 31.53 万元,增长 2.4%。主要原因是残疾人 职业培训等推动残疾人就业活动广泛开展,资金支出较 2021 年度增多。 17 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1330.46 万元,主 要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 1307.9 万元, 占 98.3 %;卫生健康(类)支出 10.15 万元,占 0.8%;住 房保障(类)支出 12.41 万元,占 0.9%。 18 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1696.44 万元,支出决算为 1330.46 万元,完成年初预算的 78.4%。其中: 1.2080502(事业单位离退休),年初预算为 0.55 万元, 支出决算为 4.12 万元,完成年初预算的 749.1%。决算数大 于预算数的主要原因是事业单位退休人员追加补贴。 2.20811(残疾人事业),年初预算为 1655.02 万元, 支出决算为 1303.78 万元,完成年初预算的 69%。 (1)2081105(残疾人就业),年初预算为 1443.59 万 元,支出决算为 1109.55 万元,完成年初预算的 76.9%。决 算数小于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行中根据省 财政厅关于压减项目支出预算 15%的通知要求,压减项目支 出,交回财政。 (2)2081199(其他残疾人事业支出),年初预算为 211. 43 万元,支出决算为 194.23 万元,完成年初预算的 91.9%。 决算数小于预算数主要原因是 2022 年度预算执行中主动压 减支出,深入节约理念,进一步提高资金使用效率。 3.2101102(事业单位医疗),年初预算为 12.14 万元, 支出决算为 10.15 万元,完成年初预算的 83.6%。决算数小 于预算数的主要原因是执行预算过程中,单位在编人员减 少,相应减少医疗保险支出。 19 4.2210201(住房公积金),年初预算 12.84 万元,支 出决算为 12.41 万元,完成年初预算的 96.7%。决算数小于 预算数的主要原因是执行预算过程中,单位在编人员减少, 相应减少住房公积金支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.91 万元, 其中:人员经费 155.46 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。 公用经费 65.45 万元,主要包括:办公费、印刷费、手 续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 (护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、其他资本性支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元;本 年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。 20 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元, 支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数的主 要原因是厉行节俭,严格压缩“三公”经费支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算为 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算为 0 万元, 占 0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万 元,完成预算的 0%。其中: 公务用车购置支出 0 万元; 公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0.23 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。主要是年内公务接待支出。其中: 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 21 其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务接待支出。 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人 员) 。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2022年度,机关运行经费支出0万元,比年初预算数增 加(减少)0万元。 (二)政府采购支出情况 2022 年度,政府采购支出总额 77.68 万元,其中:政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 77.68 万元。授予中小企业合同金额 77.68 万元, 占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的 100%。 (三)国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省残疾人就业服务中心 (吉 林省残疾人信息中心)共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级 及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位 22 价值 50 万元以上通用设备 2 台(套);单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台(套)。 23 一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政 预算资金。 二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入等。 三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费,是指省级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的 一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国 24 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) (1)事业单位离退休(项),反映单位开支的离退休 经费。 (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反 映单位缴纳的基本养老保险费支出。 十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) (1)残疾人就业和扶贫(项),反映残疾人职业介绍、 培训、就业服务、扶残助学等方面支出。 (2) 其他残疾人事业支出(项),反映单位基本支出 人员经费、运行经费及单位政府采购项目等支出。 十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项),反映单位职工医疗保险支出。 十二、住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项),反映单位按照规定比例为职工缴纳 的住房公积金支出。 25

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