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中共濮阳县委宣传部2021年度部门决算.pdf

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2021年度 中共濮阳县委宣传部 部门决算 二〇二二年九月 目 录 第一部分 中共濮阳县委宣传部概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县委宣传部概况 -3- 一、部门职责 (一)贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化 工 作重大方针政策,拟订全县宣传思想文化事业发展规划, 统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部 署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 (二)贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作 的决策部署,统筹协调全县党的意识形态工作,组织协调意 识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作 开展专项检查。 (三)贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工 作的方针政策,研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和 年度计划并负责组织实施;统筹推进网络安全和信息化领域 国家标准的组织实施;统筹指导协调互联网宣传和信息内容 管理工作。 (四)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣 传工作,组织推动理论武装工作。 (五)负责规划组织全县思想政治工作,组织全县重大 先进典型的选树、宣传、学习,配合县委组织部做好党员教 育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和 改进群众思想教育工作。 (六)统筹分析研判和引导社会舆论,统筹指导协调全 县新闻单位工作。组织全县突发公共事件应急新闻工作。 (七)拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管 -4- 理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规 划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内 容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出 口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县 “扫黄打非 ”工作。 (八)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产, 协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推 动群众文化建设。 (九)负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发 行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调重大电 影活动。 (十)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研 究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事 业、文化产业及旅游体育业发展,指导协调国有文化企业监 督管理工作。 (十一)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展全县舆 情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动 态。 (十二)统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部 门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规 划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记 者在我县采访的服务引导工作。 (十三)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新 -5- 闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工 作,指导协调全县各部门的新闻发布工作,推动新闻发言人 制度建设。 (十四)贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建 设的方针政策和省委、市委和县委有关部署,在濮阳县精神 文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文 明建设工作,组织开展全县群众性精神文明创建活动,评选 表彰精神文明建设先进典型,总结推广先进经验。 (十五)受县委委托,协同县委组织部管理新闻、文化、 出版和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干 部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。 负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。 (十六)统一领导县广播电视台。受县委委托,代管县 文联。指导协调县文化广电旅游体育局工作。 (十七)完成县委交办的其他任务。 二、机构设置 县委宣传部内设机构 10 个:办公室、意识形态工作股 (意识形态工作责任制专项巡察工作办公室)、网络安全和 信息化股、新闻股(对外宣传股)、文化艺术股、 出版管理 股(县 “扫黄打非”办公室)、宣传教育股、文化改革发展 股、精神文明建设股、思想道德建设股。包括:濮阳县委宣 传部本级。 -6- 从决算单位构成看, 中共濮阳县委宣传部单位部门决算 包括:本级决算。 -7- 第二部分 2021 年度部门决算表 -8- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:中共濮 阳 县 委 宣 传 部 金额单位:万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 金额 项目 栏次 1 654.70 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 29 30 31 32 33 34 35 36 617.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.62 9 九、卫生健康支出 37 9.87 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、 自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 654.70 -9- 金额 2 654.70 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 28 654.70 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 53 0.00 54 55 56 0.00 654.70 收入决算表 公开 02 表 金额单位:万元 部门: 中共濮阳县委宣传部 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 201 宣传事务 20133 行政运行 2013301 一般行政管理事务 2013302 其他宣传事务支出 2013399 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 其他行政事业单位养老支出 2080599 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 21011 行政单位医疗 2101101 事业单位医疗 2101102 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 617.21 617.21 265.74 201.46 150.00 27.62 27.62 23.87 3.75 9.87 9.87 5.23 4.64 - 11 - 617.21 617.21 265.74 201.46 150.00 27.62 27.62 23.87 3.75 9.87 9.87 5.23 4.64 上级补助 事业收 经营收 附属单位 收入 入 入 上缴收入 3 4 5 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位:万元 部门: 中共濮阳县委宣传部 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 201 宣传事务 20133 行政运行 2013301 一般行政管理事务 2013302 其他宣传事务支出 2013399 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 其他行政事业单位养老支出 2080599 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 21011 行政单位医疗 2101101 2101102 事业单位医疗 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 617.21 617.21 265.74 201.46 150.00 27.62 27.62 23.87 3.75 9.87 9.87 5.23 4.64 - 12 - 265.74 265.74 265.74 351.46 351.46 201.46 150.00 27.62 27.62 23.87 3.75 9.87 9.87 5.23 4.64 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位:万元 部门: 中共濮阳县委宣传部 收 入 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 行 次 项目 支 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 栏次 1 654.70 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、 自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 项目 - 13 - 出 政府性基金 一般公共预算财 国有资本经营预 预算财政拨 合计 政拨款 算财政拨款 款 2 33 617.21 34 35 36 37 38 39 40 27.62 41 9.87 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 3 4 617.21 27.62 9.87 5 二十三、其他支出 23 55 二十四、债务还本支出 24 56 25 57 二十五、债务付息支出 26 58 二十六、抗疫特别国债安排的支出 27 654.70 59 654.70 654.70 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 32 654.70 64 654.70 654.70 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位:万元 部门: 中共濮阳县委宣传部 项目 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 201 宣传事务 20133 行政运行 2013301 一般行政管理事务 2013302 其他宣传事务支出 2013399 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 其他行政事业单位养老支出 2080599 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 21011 行政单位医疗 2101101 2101102 事业单位医疗 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 617.21 617.21 265.74 201.46 150.00 27.62 27.62 23.87 3.75 9.87 9.87 5.23 4.64 265.74 265.74 265.74 351.46 351.46 201.46 150.00 27.62 27.62 23.87 3.75 9.87 9.87 5.23 4.64 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位:万元 部门:中共濮阳县委宣传部 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 301 30101 30102 30103 30106 30107 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 262.49 302 商品和服务支出 办公费 198.47 30201 印刷费 30202 咨询费 12.29 30203 手续费 30204 水费 30205 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 23.87 30206 电费 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30207 9.87 30208 30209 8.54 30211 9.44 30212 30213 30214 3.75 30215 30216 30217 30218 30224 3.75 30225 30226 30227 30228 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 - 16 - 决算数 科目编 码 37.00 307 7.56 30701 7.27 30702 0.40 310 31001 0.72 31002 31003 2.85 31005 31006 31007 4.86 31008 31009 31010 31011 3.31 31012 31013 0.97 31019 31021 31022 31099 399 39906 4.73 39907 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 决算数 30309 奖励金 30229 福利费 0.36 39908 30310 30311 30399 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30231 30239 30240 30299 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 3.20 39999 0.78 人员经费合计 266.24 公用经费合计 - 17 - 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 37.00 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位:万元 部门: 中共濮阳县委宣传部 合计 因公出国 (境)费 1 2 20.17 0.00 预算数 公务用车购置及运行费 小计 3 19.20 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 16.00 5 3.20 公务接待 费 合计 6 0.97 因公出国 (境)费 7 8 20.17 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 9 19.20 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 16.00 11 3.20 公务接待费 12 0.97 注:本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公 ”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位:万元 部门: 中共濮阳县委宣传部 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 - 19 - 年末结转和结余 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为654.70万元。与上年度相比,收、 支总计各减少556.62万元,减少49.00%。主要原因是融媒体政 府购岗人员工资转融媒体中心发放,受疫情影响文艺文化活动 减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计654.70万元,其中:财政拨款收入654.70 万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计654.70万元,其中:基本支出303.24万元, 占46.30%;项目支出351.46万元,占43.70%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为654.70万元。与上年度 相比,财政拨款收、支总计各减少556.62万元,减少49.00%。 主要原因是融媒体政府购岗人员工资转融媒体中心发放,受疫 情影响文艺文化活动减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支617.21万元,占本年支出 合计的94.00%。与上年度相比 , 一般公共预算财政拨款支出增 加27.47万元,增加4.00%。主要原因是人员工资增加。 - 21 - 2021年度一般公共预算财政拨款支出654.70万元,主要用于 以下方面:一般公共服务(类)支出617.21万元,占94.30%;社 会保障就业(类)支出27.62万元,占4.20%;卫生健康(类) 支出9.87万元,占1.50%。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为654.70万 元,支出决算为654.70万元,完成年初预算的100.00%。 1. 年初预算为265.74万元,支出决算为265.74万元,完成年初预 算的100.00%。 年初预算为201.46万元,支出决算为201.46万元,完 成年初预算的100.00%。 年初预算为150.00万元,支出决算为150.00万元,完 成年初预算的100.00%。 年初预算为23.87 万元,支出决算为23.87万元,完成年初预算的100.00%。 年初预算为3.75万元,支 出决算为3.75万元,完成年初预算的100.00%。 - 22 - 年初预算为5.23万元,支出决算为5.23万元,完成 年初预算的100.00%。 年初预算为4.64万元,支出决算为4.64万元,完成 年初预算的100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出303.24元,与上年 度相比 , 一般公共预算财政拨款基本支出减少127.8万元,减少 29.00%,主要原因是融媒体中心政府购岗人员工资转融媒体中 心 发 放 , 受 疫 情 影 响 文 艺 文 化 活 动 减 少。其中:人 员 经 费 266.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他 社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务 补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费37.00万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.17万元,支 出决算为20.17万元,完成预算的100.00%。 - 29 - 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算19.20万 元,完成预算的100.00%,占95.20%;公务接待费支出决算0.97 万元,完成预算的100.00%,占4.80%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的100.00%。 2.公务用车购置及运行费初预算为19.20万元,支出决算 为19.20万元,完成年初预算的100.00%。 公务用车购置支出为16.00万元,购置车辆1台,其中帕萨 特轿车1辆。 公务用车运行支出3.20万元。主要用于公车加油、保险、过 路过桥费支出。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保 有量为1辆。 3.公务接待费初预算为0.97万元,支出决算为0.97万元, 完成年初预算的100.00%。 外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出0.97万元。主要用于接待邀请上级 主流媒体来我县采访报道和邀请专家授课。2021年共接待国内 来访团组13个、来宾65人次(不包括陪同人员)。 八、预算绩效情况说明 - 29 - 2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为654.70万 元,其中人员经费支出266.24万元,公用经费支出37.00万元;支 出项目共7个,支出金额351.00万元。其中,进行项目绩效自评7 个,自评金额351.00万元;纳入重点绩效评价0个,评价金额0.00 元。 濮阳县委宣传部充分认识项目绩效自评的重要性,对所有项 目支出进行了绩效自评,自评覆盖率达到100.00%,绩效评价结 果显示,项目支出绩效情况较为理想,均达到了年初设定的绩效 目标,群众满意度高。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基 金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021年度机关运行经费年初预算为201.46万元,支出决算 为201.46万元,完成年初预算的100.00%。 2021年度机关运行经费支出201.46万元,较上年度减少 62.82万元,减少23.00%,主要原因是办公经费支出减少。 十一、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额 16.00 万元,其中:政府采购 货物支出16.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服 务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元, 占政府 - 29 - 采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万 元,占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末,我部门共有车辆 1 辆,其中:机要通信用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 - 29 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经 费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 - 29 - 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭 的补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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