赣州市赣县区南塘镇人民政府2023年部门预算公开.pdf
赣州市赣县区南塘镇人民政府 2023 年部门预算 目 第一部分 录 赣州市赣县区南塘镇人民政府概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣县区南塘镇人民政府 2023 年 部门预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 九、 《国有资本经营预算支出表》 十、 《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县区南塘镇人民政府 2023 年 部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区南塘镇人民政府概况 一、部门主要职责 赣州市赣州市赣县区南塘镇人民政府的职能是制定和 组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改 造和产业结构调整方案,组织指导好农业生产,搞好商品流 通,抓好招商引资、人才引进项目开发;制定并组织实施村 镇建设规划、部署重点工程建设,保护好森林资源,做好防 火工作;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国 家财政计划不断培植稳源,管好财政资金,增强财政实力; 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活;完成上级政府交办 的其它事项。 二、机构设置及人员情况 2023 年赣州市赣县区南塘镇人民政府共有预算单位 1 个,包括: 编制人数小计 73 人,其中:行政编制人数 32 人,全额事 业编制 41 人。实有人数小计 96 人,其中:在职人数小计 62 人,行政在职人数 31 人,全部补助事业在职人数 31 人。离休 人数小计 1 人,退休人员 33 人。 第二部分 赣州市赣县区南塘镇人民政府 2023 年部门预算表 (详见附表) 第三部分 赣州市赣县区南塘镇人民政府 2023 年部门 预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2023 年赣州市赣县区南塘镇人民政府收入预算总额为 1034.97 万元,较上年预算安排增加 232.79 万元;财政拨款收 入 1034.97 万元,较上年预算安排减少 232.79 万元。 (二)支出预算情况 2023 年赣州市赣县区南塘镇人民政府支出预算总额为 1034.97 万元,较上年预算安排减少 232.79 万元;其中: 按支出项目类别划分:基本支出 861.34 万元,较上年预 算安排增加 232.79 万元;其中:工资福利支出 740.30 万元, 商品和服务支出 57.49 万元,对个人和家庭的补助 45.55 万 元,资本性支出 18 万元。项目支出 173.63 万元,与上年持 平。 按支出功能科目划分:一般公共服务支出 793.52 万元, 较 上 年 预 算 安 排 增 加 19.91 万 元 ; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 136.32 万元,较上年预算安排增加 23.29 万元;卫生健康支出 43.58 万元,较上年预算安排增加 7.71 万元;住房保障支出 61.55 万元,较上年预算安排增加 2.69 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 740.3 万元,较上 年预算安排增加 240.67 万元;商品和服务支出 231.12 万元, 较上年预算安排增加 149.23 万元;对个人和家庭的补助 45.55 万元,较上年预算安排减少 1.48 万元;资本性支出 18 万元,较上年预算安排减少 155.63 万元。 (三)财政拨款支出情况 2023 年赣州市赣县区南塘镇人民政府财政拨款支出预 算总额为 1034.97 万元,较上年预算安排增加 232.79 万元; 按支出功能科目划分:一般公共服务支出 793.52 万元, 较 上 年 预 算 安 排 增 加 19.91 万 元 ; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 136.32 万元,较上年预算安排增加 23.29 万元;卫生健康支出 43.58 万元,较上年预算安排增加 7.71 万元;住房保障支出 61.55 万元,较上年预算安排增加 2.69 万元。 按支出项目类别划分:基本支出 628.55/861.34 万元, 较上年预算安排增加 232.79 万元;其中:工资福利支出 740.30 万元,商品和服务支出 57.49 万元,对个人和家庭的补 助 45.55 万元,资本性支出 18 万元。项目支出 173.63 万元, 与上年持平。 (四)政府性基金情况 2023 年赣州市赣县区南塘镇人民政府无政府性支出基 金预算。 (五)国有资本经营情况 2023 年赣州市赣县区南塘镇人民政府无国有资本经营 支出预算。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 75.488 万元,比 2022 年预 算减少 6.402 万元,下降 8 %。主要原因:减少印刷费、邮 电费和服务支出等一般性支出。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费,包括办公费及水电费等 27.263 万元、公务接待费 13.68 万元、福利费 3.72 万元、 公务用车运行维护费 12.825 万元、公务用车购置 18 万元。 (七)政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 18 万元,其中: 公 务用车购置费 18 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中:一 般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无 。 (九)预算绩效管理情况说明 2023 年赣州市赣县区南塘镇人民政府对部门整体支出 和项目支出全面 实施绩效目标管理,2023 年部门整体支出 预算金额 1034.97 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。 2023 年赣州市赣县区南塘镇人民政府部门预算安排项 目 5 个,项目预算金额合计 173.63 万元,其中:乡镇人大 工作经费 7 万元,人大代表活动经费 6.63 万元,纪检工作 经费 9.2 万元,乡镇转移支付 139.74 万元,基层民政工作 经费 11.06 万元。 (十)重点项目情况说明 (1)项目概述:深化和完善纪检监察工作 (2)立项依据: (3)实施主体:赣州市赣县区南塘镇人民政府 (4)实施方案:及时办理纪检监察经费支付业务,保 障财政资金安全、高效拨付,维护纪检监察工作正常运转。 (5)实施周期:2023 年 (6)年度预算安排:2023 年安排财政拨款 9.2 万元 (7)绩效目标和指标 数量指标:经费拨款=9.2 万元 时效指标:资金下达及时性=及时 社会效益指标:社会群众满意度≥90% 满意度指标:群众满意度≥90% 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 44.505 万 元,其中: 因公出国 0 万元,与上年持平,主要原因是:无此开支。 公务接待费 13.68 万元,较上年减少 0.72 万元,主要原 因是:严格控制公务接待标准,节约开支。 公务用车运行维护费 12.825 万元,较上年减少 0.675 万 元,主要原因是:控制维修成本,节约开支。 公务用车购置费 18 万元,较上年增加 18 万元,主要原 因是:增加购置公务用车一辆。 第四部分 名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 (一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)的基本支出。 (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出 (三)事业运行:反应事业单位的基本支出 (四)机关事业单位基本养老保险支出:反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 (五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包 括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费 (六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 (七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 (一) “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税、牌照费) ,按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 (二)机关运行经费:指用一般公共预算财政拨款安排 的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行 用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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