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2017年广宁县北市镇人民政府决算三公经费.pdf

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 广宁县北市镇人民政府 单位:万元 2017 年度预算数 合计 2017 年度决算数 公务用车购置及运行 费 因 公 公 出 务 公务 国 用 用车 ( 小计 车 运行 境) 购 费 费 置 费 公务用车购置及运行 费 公务 接待 费 合计 因公 出国 (境 )费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 44.00 0 20.00 0 20.00 24.00 41.90 0 18.04 0 18.04 23.86 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)2016 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财 政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。 9 栏=(10+11)栏。 (4) “三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0” ,并在决算情 况说明中予以说明。 二、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.9 万元, 完成 2017 年预算 44 万元的 95.23%。其中:因公出国(境) 费支出决算为 0 万元,完成 2017 年预算 0 万元的 0%;公务 用车购置及运行维护费支出决算为 18.04 万元,完成 2017 年预算 20 万元的 90.20%;公务接待费支出决算为 23.86 万 元,完成 2017 年预算 24 万元的 99.42%。2017 年度“三公” 经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开 支,全年实际支出比预算有所节约; 与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年决算增加 9.54 万元,增长 29.48%。其中:因公出 国(境)费支出无增减变化,与上年持平;公务用车购置及 运行维护费支出决算增加 3.63 万元,增长 25.19%;公务接 待费支出决算增加 5.91 万元,增长 32.92%。因公出国(境) 费支出无增减变化,与上年持平;公务用车购置及运行维护 费支出增加的主要原因是 2017 年因新农村建设需要经常用 公务车下村检查,增加了车辆运行维护费;公务接待费支出 增加的主要原因是 2017 年归还了历年饭店欠款,导致公务 接待费有所增长。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 18.04 万 元(其中公务用车购置费为 0 万元,公务用车运行费为 18.04 万元,占 43.05%,;公务接待费支出 23.86 万元,占 56.95%。 具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、 累计 0 人次。开支内容包括: (1)参加 0 会议支出 0 万元, (2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元, (3)境外业务培训 及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 18.04 万元,其中: 公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出 18.04 万元,2017 年我机关 及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆,主要用于车辆日常 使用。 3.公务接待费支出 23.86 万元,主要用于上级单位检 查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年,我机关及下 属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次,我 单位没有接待国外来访团组和来访外宾;发生国内接待 477 次,接待人数共 4821 人,主要包括上级单位检查和相关单 位交流工作等方面的接待。

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