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2020年度部门决算公开报表.pdf

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表1 收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 部门:贵州省贵阳市息烽县投资促进局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、其他收入 支出 行次 1 2 8 9 10 本年收入合计 27 年初结转和结余 29 30 总计 31 注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 金额 项目 1 栏次 1,845.39 一、一般公共服务支出 51.35 二、社会保障和就业支出 92.88 三、卫生健康支出 四、城乡社区支出 五、住房保障支出 1,989.62 本年支出合计 34.28 年末结转和结余 2,023.90 总计 行次 32 39 40 42 50 58 60 61 62 金额 2 1,880.73 14.71 8.46 51.35 24.89 1,980.14 43.76 2,023.90 表2 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 编制单位:贵州省贵阳市息烽县投资促进局 项目 支出功能 分类科目 编码 201 20113 2011301 2011308 2011350 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 212 21208 2120899 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 事业运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 1,989.62 1,890.21 356.20 39.73 101.64 214.83 1,534.01 1,534.01 14.71 14.71 14.71 8.46 8.46 2.77 5.69 51.35 51.35 51.35 24.89 24.89 24.89 财政拨款收入 2 1,896.74 1,797.33 263.32 39.73 66.03 157.56 1,534.01 1,534.01 14.71 14.71 14.71 8.46 8.46 2.77 5.69 51.35 51.35 51.35 24.89 24.89 24.89 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 92.88 92.88 92.88 35.61 57.27 表3 支出决算表 公开03表 金额单位:万元 编制单位:贵州省贵阳市息烽县投资促进局 项目 功能分类 科目编码 201 20113 2011301 2011308 2011350 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 212 21208 2120899 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 事业运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 1,980.14 1,880.73 346.72 39.73 92.16 214.83 1,534.01 1,534.01 14.71 14.71 14.71 8.46 8.46 2.77 5.69 51.35 51.35 51.35 24.89 24.89 24.89 基本支出 2 302.62 254.56 254.56 39.73 项目支出 3 1,677.52 1,626.17 92.16 92.16 214.83 1,534.01 1,534.01 14.71 14.71 14.71 8.46 8.46 2.77 5.69 51.35 51.35 51.35 24.89 24.89 24.89 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 表4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 部门:贵州省贵阳市息烽县投资促进局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 1 栏次 1 1,845.39 一、一般公共服务支出 33 2 51.35 二、社会保障和就业支出 40 3 三、卫生健康支出 41 4 四、城乡社区支出 43 5 五、住房保障支出 51 本年收入合计 27 1,896.74 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 24.13 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨款 29 24.13 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,920.88 总计 64 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 小计 出 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算财 政拨款 财政拨款 2 1,794.48 14.71 8.46 51.35 24.89 1,893.89 26.99 3 1,794.48 14.71 8.46 4 24.89 1,842.54 26.99 51.35 1,920.88 1,869.52 51.35 5 51.35 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 编制单位:贵州省贵阳市息烽县投资促进局 项目 功能分类 科目编码 201 20113 2011301 2011308 2011350 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 事业运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1 1,842.54 1,794.48 260.47 39.73 63.18 157.56 1,534.01 1,534.01 14.71 14.71 14.71 8.46 8.46 2.77 5.69 24.89 24.89 24.89 基本支出 2 245.35 197.29 197.29 39.73 项目支出 3 1,597.19 1,597.19 63.18 63.18 157.56 1,534.01 1,534.01 14.71 14.71 14.71 8.46 8.46 2.77 5.69 24.89 24.89 24.89 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:贵州省贵阳市息烽县投资促进局 人员经费 公用经费 科目编 科目编 科目名称 金额 科目名称 码 码 301 工资福利支出 208.19 302 商品和服务支出 30101 基本工资 60.36 30201 办公费 30102 津贴补贴 28.34 30217 公务接待费 30103 奖金 40.62 30228 工会经费 30107 绩效工资 18.77 30204 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.79 30205 30109 职业年金缴费 0.62 30206 30110 职工基本医疗保险缴费 9.08 30207 30113 住房公积金 32.62 30208 303 对个人和家庭的补助 33.94 30209 30309 奖励金 33.83 30211 30399 其他对个人和家庭的补助 0.11 30212 人员经费合计 242.13 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 6 — 金额 3.21 0.70 0.30 2.21 3.21 表7 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:万元 编制单位:贵州省贵阳市息烽县投资促进局 预算数 因公出国 (境)费 合计 1 2 9.32 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 1.93 0.00 1.93 公务接待费 合计 6 7 7.38 9.32 因公出国(境) 费 小计 8 9 0.00 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 费 费 10 11 1.93 0.00 1.93 注:本表反映部门本年度 “三公”经费支出预决算情况 。其中:预算数为“三公”经费全年预算数 ,反映按规定程序调整后的预算数 ;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出 。 公务接待费 12 7.38 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 编制单位:贵州省贵阳市息烽县投资促进局 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120899 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 3 51.35 51.35 51.35 51.35 项目支出 4 51.35 51.35 51.35 51.35 5 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 51.35 51.35 51.35 51.35 0.00 0.00 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位:万元 编制单位:贵州省贵阳市息烽县投资促进局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注:贵州省贵阳市息烽县投资促进局本年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故本表无数据。 年末结转和结余 6

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