重庆市妇女联合会(本级)2021年度部门决算.pdf
重庆市妇女联合会(本级) 2021 年度部门决算情况说明 一、部门基本情况 (一)职能职责。 重庆市妇女联合会是中共重庆市委和全国妇联领导的 全市各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众 的桥梁和纽带,是国家政权的重要支柱之一。内设 7 个部 室和机关党委。其主要职能是: 1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移 走中国特色社会主义妇联发展道路,切实增强妇联工作的 政治性和妇联组织的先进性群众性,汇聚全市广大妇女群 众推进社会主义现代化建设的强大合力。 2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承 担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女 群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬 中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家 风。 3.依法依章程独立自主开展工作。按照市委和全国妇联 的要求,指导全市各级妇联按照《中华全国妇女联合会章 程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。 4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女 群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项 中心工作,把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的 强大力量。 5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职 责,服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参 与相关法律法规和政策的制定,帮助妇女群众通过合法渠 道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。 6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新 兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,加 强对乡镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组 织覆盖,加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联 工作,创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统 战工作。联系团体会员。 7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理 服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能, 打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用, 动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理矛盾纠纷 化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织 妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业 单位民主管理。 8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究, 调查、研究全市城乡妇女儿童的状况、问题,及时为市 委、市政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全 面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性 人才,开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导 干部。 (二)机构设置。 重庆市妇女联合会下设 7 个部(室),分别是办公 室、组织联络部(社会组织服务中心)、宣传教育部(网 络宣传中心)、妇女发展部、维护妇女权益部(信访办公 室)、家庭与儿童工作部,市政府妇女儿童工作委员会办 公室。另,按规定单设机关党委。 二、部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明。 1.总体情况。2021 年度收入总计 4,073.52 万元,支出总 计 4,073.52 万元。收支较上年决算数增加 242.44 万元、增 长 6.3%,主要原因:一是因人员变动和人员经费政策调整 增加了人员经费,二是因工作需要增加了儿童关爱项目预 算额度,三是增加了年初结转结余。本部分的收入总计包 括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支 出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。 2.收入情况。2021 年度收入合计 3,467.72 万元,较上年 决算数增加 309.35 万元,增长 9.8%,主要原因:一是因人 员变动和人员经费政策调整增加了人员经费;二是因工作 需要增加了儿童关爱项目预算额度。其中:财政拨款收入 3,467.72 万元,占 100.0%。此外,年初结转和结余 605.79 万元。 3.支出情况。2021 年度支出合计 3,713.91 万元,较上 年决算数增加 515.59 万元,增长 16.1%,主要原因:一是 因人员变动和人员经费政策调整增加了人员经费支出;二 是因工作需要增加了儿童关爱项目预算支出。其中:基本 支出 1,857.69 万元,占 50.0%;项目支出 1,856.22 万元,占 50.0%。 4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 359.61 万元,较上年决算数减少 273.15 万元,下降 43.2%,主要 原因是上年结转的市妇联信创项目和困境儿童体验之旅项 目 2021 年度实施完毕。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2021 年度财政拨款收、支总计 3,672.85 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 314.48 万元,增长 9.4%。主要原因:一是因人员变动和人员经费政策调整增加 了人员经费,二是因工作需要增加了儿童关爱项目预算额 度。 (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。 1.收入情 况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,287.72 万 元 , 较 上 年 决 算 数 增 加 440.35 万 元 , 增 长 15.5%。主要原因:一是因人员变动和人员经费政策调整增 加了人员经费,二是因工作需要增加了儿童关爱项目预算 额度。较年初预算数增加 332.95 万元,增长 11.3%。主要 原因是因人员变动和人员经费政策调整增加了人员经费。 此外,年初财政拨款结转和结余 82.52 万元。 2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,370.24 万 元 , 较 上 年 决 算 数 增 加 605.38 万 元 , 增 长 21.9%。主要原因:一是因人员变动和人员经费政策调整增 加了人员经费支出,二是上年结转的市妇联信创项目 2021 年实施完毕,三是根据工作需要增加了儿童关爱项目预算 支出。较年初预算数增加 415.47 万元,增长 14.1%。主要 原因:一是因人员变动和人员经费政策调整增加了人员经 费支出,二是上年结转的人员经费和市妇联信创项目资金 在 2021 年度支出。 3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款 结转和结余 0 万元,较上年决算数减少 82.52 万元,下降 100.0%,主要原因是上年结转的人员经费和市妇联信息创新 项目资金在 2021 年度全部支出。 4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款 支出主要用于以下几个方面: (1)一般公共服务支出 2,828.64 万元,占 83.9%,较 年初预算数增加 269.99 万元,增长 10.6%,主要原因是因人 员变动和人员经费政策调整增加人员经费支出。 (2)教育支出 3.18 万元,占 0.1%,与年初预算数持 平。 (3)社会保障与就业支出 414.15 万元,占 12.3%,较 年初预算数增加 145.48 万元,增长 54.1%,主要原因是增 加了离退休人员经费、死亡抚恤费和社会保障缴费。 (4)卫生健康支出 64.85 万元,占 1.9%,与年初预算 数持平。 (5)住房保障支出 59.42 万元,占 1.8%,与年初预算 数持平。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2021 年度一般公共财政拨款基本支出 1,857.69 万元。 其中:人员经费 1,549.35 万元,较上年决算数增加 467.45 万元,增长 43.2%,主要原因是因人员变动和人员经费政策 调整增加人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工作福利支 出、离休费、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭的 补助支出。公用经费 308.35 万元,较上年决算数减少 8.21 万元,下降 2.6%,主要原因是减少了差旅费支出。公用经 费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维 护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 (五)政府性基金预算收支决算情况说明。 2021 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 结 余 122.61 万元,年末结转结余 0.44 万元。本年收入 180 万 元,较上年决算数减少 131 万元,下降 42.1%,主要原因 是减少了用于教育的彩票公益金预算。本年支出 302.17 万 元,较上年决算数减少 59.25 万元,下降 16.4%,主要原因 是减少了用于扶贫的彩票公益金项目支出。 (六)国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费支出总体情况说明。 2021 年度“三公”经费支出共计 16.31 万元,较年初 预算数减少 36.09 万元,下降 68.9%,主要原因是:一是认真 贯彻落实中央八项规定精神,严格遵守公务接待开支范围 和开支标准;二是因新冠疫情影响,取消 2021 年出国计 划;三是加强公务车管理,减少公务车运行维护费。较上 年支出数增加 1 万元,增长 6.5%,主要原因是因工作需要 增加了公务接待次数和人数。 (二)“三公”经费分项支出情况。 2021 年度本部门因公出国(境)费用 0 万元,本单位 本年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初 预算数减少 18 万元,下降 100.0%,与上年持平,主要原因 是因新冠疫情影响,取消了 2021 年出国计划。 公务车购置费 0 万元,本年度本单位未发生公务车购置 支出。与上年持平。 公务车运行维护费 14.77 万元,主要用于机要文件交 换、市内因公出行、妇女儿童事业发展等工作所需车辆的 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年 初预算数减少 3.23 万元,下降 17.9%,主要原因是减少了 公务车维修费。较上年支出数减少 0.11 万元,下降 0.7%, 主要原因是减少了公务车维修费。 公务接待费 1.54 万元,主要用于接待国内其他省市妇 联到我单位考察交流学习妇联改革工作,全国妇女联合会 到我单位检查指导调研妇联改革工作成效及接受相关部门 检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减 少 14.86 万元,下降 90.6%,主要原因是认真贯彻落实中央 “八项”规定精神,严格遵守公务接待开支范围和开支标 准。较上年支出数增加 1.12 万元,增长 266.7%,主要原因 是因工作需要增加了公务接待次数和人数。 (三)“三公”经费实物量情况。 2021 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人; 公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 4 辆;国内公务接待 4 批次 165 人,其中:国内外事接待 0 批次,0 人;国(境) 外公务接待 0 批次,0 人。2021 年本部门人均接待费 93.24 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 3.69 万元。 四、其他需要说明的事项 (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说 明。 本年度会议费支出 22.48 万元,较上年决算数增加 6.96 万元,增长 44.8%,主要原因是增加了工作会议次数。本年 度培训费支出 35.92 万元,较上年决算数减少 17.8 万元, 下降 33.1%,主要原因是因新冠疫情影响,年初预算的培训 项目调整了培训方式,压减了培训规模。 (二)机关运行经费情况说明。 2021 年度本部门机关运行经费支出 308.35 万元,机关 运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电 费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、其他 交通费、公务车运行维护费、会议费、培训费、劳务费、 委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。机关运行 经费较上年决算数减少 8.21 万元,下降 2.6%,主要原因是 减少了差旅费支出。 (二)国有资产占用情况说明。 截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其 中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤 用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 1 辆,其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台 (套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。 (三)政府采购支出情况说明。 2021 年度本部门政府采购支出总额 158.54 万元,其 中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 158.54 万元。授予中小企业合同金额 98.54 万元,占政府采购支出总额的 62.2%,其中:授予小 微 企 业 合 同 金 额 98.54 万 元 , 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 62.2%。主要用于采购困境儿童“体验之旅”项目、“情暖 童心.相伴成长”困境儿童团辅项目、市妇联信息创新项 目、重庆市妇联新媒体及网络运营项目和撰写《重庆市妇 女和儿童发展规划(2011-2020 年)》终期评估报告和编 制《重庆市妇女和儿童发展规划(2021-2030 年)》项目。 五、预算绩效管理情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我会对部门整体和 5 个一级 项目和 19 个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报自评 表形式开展自评 24 项,涉及资金 2971.05 万元(含转移支 付区县 1417 万元)。 (二)绩效自评结果。 1.绩效目标自评表。 部门整体绩效自评表 主管 部门 部门预算 执行情况 重庆市妇女 联合会 预算 资金 (万 元) 财政处 室 行政处 自评总分 (分) 97.8 部门 联系人 王晓 蓉 联系电 话 67125592 执行 率 权重 执行率 得分 (分) 10 7.87 年初 预算数 全年(调 整) 预算数 全年执行数 执行率 (%) 4,832.57 5,574.39 4,384 78.65 年初绩效目标 当年绩效 目标 2021 年,全市妇联工 作坚持以习近平新时 代中国特色社会主义 思想为指导,以“巾帼 心向党、巾帼建新 功、巾帼暖人心、巾 帼亮形象”行动为抓 手,推进“引领、联 系、服务”各项工作取 得新进展:切实加强 妇女群众思想政治引 领,团结广大妇女群 众自觉听党话跟党 走;以“乡村振兴巴渝 巾帼行动”、“创业创 新巴渝巾帼行动”为抓 手,组织动员广大妇 女为党的事业贡献巾 帼力量;维护妇女儿 童合法权益,推动妇 女发展进步;继续实 施“家教幸福安康工 程”,发挥妇女在建设 社会主义家庭文明新 风尚中的独特作用; 妇联组织改革纵深发 展,基层组织进一步 夯实;推动两纲两规 实施。 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况 2021 年,全市妇联工作坚 持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导, 以“巾帼心向党、巾帼建新 功、巾帼暖人心、巾帼亮 形象”行动为抓手,推进 “引领、联系、服务”各项 工作取得新进展:切实加 强妇女群众思想政治引 领,团结广大妇女群众自 觉听党话跟党走;以“乡村 振兴巴渝巾帼行动”、“创 业创新巴渝巾帼行动”为抓 手,组织动员广大妇女为 党的事业贡献巾帼力量; 维护妇女儿童合法权益, 推动妇女发展进步;继续 实施“家教幸福安康工 程”,发挥妇女在建设社会 主义家庭文明新风尚中的 独特作用;妇联组织改革 纵深发展,基层组织进一 步夯实;推动两纲两规实 施。 2021 年,在市委和全国 妇联的坚强领导下,市 妇联深学笃用习近平新 时代中国特色社会主义 思想,深入学习贯彻党 的十九大和十九届历次 全会精神,妇联工作和 妇联改革取得新进展。 深化“巾帼心向党”行 动,加强思想政治引 领,团结引领妇女听党 话跟党走;深化“巾帼建 新功”行动,促进科技创 新,推动创业创新,助 推乡村振兴,助力成渝 地区双城经济圈建设, 助推绿色生活,带领妇 女奋进新征程;深化“巾 帼善治理”行动,推进家 庭建设,培育优良家 风,倡导科学家教,家 庭建设彰显新成效;深 化“巾帼暖人心”行动, 加大维权服务,做实关 爱帮扶,凝聚妇女共享 新生活;深化“巾帼亮 形象”行动,拓展组织 覆盖,夯实基层基础, 延伸工作手臂,加强党 的建设,推进改革迈出 新步伐。2021 年,市妇 联在全国性会议上交流 发言 7 次;全市实施 2011-2020 年妇女儿童发 展纲要获国家检查组高 度评价;市妇联网评工 作获中央网信办通报表 扬,是 20 个获奖集体中 唯一群团组织,也是全 国妇联系统唯一获奖单 位;被农村留守儿童关 爱保护和困境儿童保障 工作部际联席会议办公 室评为全国农村留守儿 童关爱保护和困境儿童 保障工作先进集体;被 市委市政府表彰为“重庆 市脱贫攻坚先进集体”; 美丽家园工作、乡村治 理积分制等经验做法被 作为典型案例在全国推 广;网上妇联建设、推 动构建党政主导的维权 服务机制等工作被全国 妇联编发 2 期简报并上 报中央改革办,巾帼科 技创新、乡村振兴工作 等被全国妇联编发简报 4 期并上报中央办公厅, 市级以上媒体报道妇联 工作 1906 条次。全国妇 联党组书记、副主席、 书记处第一书记黄晓薇 来渝调研时,指出“重庆 市妇联为妇联系统改革 提供了鲜活的经验和有 效借鉴”。 三季度预算执 行进度 % ≥ 60 60 71.21 得分 系数 (% ) 100 全年预算支出 执行率 % ≥ 95 95 99.99 100 10 10 否 % = 100 100 100 100 10 10 否 场 ≥ 5 5 5 100 10 10 是 人次 ≥ 2000 2000 3165 100 2 2 否 培育巾帼先进 典型个数 个 ≥ 640 640 687 100 2 2 否 市妇联新媒体 点击量 万人 次 ≥ 900 900 960 100 10 10 是 节日慰问贫困 妇女儿童人次 人次 = 12428 12428 12380 96.1 4 2 1.92 否 儿童关爱活动 场次 场 ≥ 71 71 85 100 10 10 是 妇女思想政治 引领宣传教育 场 ≥ 15 15 18 100 10 10 是 指标 名称 绩效指标 部门预决算按 时公开率 维护妇女儿童 权益宣传活动 场次 巾帼技能培训 人次 指 计量 标 单位 性 质 年初 指标 值 调整 指标 值 全年 完成 值 指标 权重 (分 ) 10 指标 得分 (分) 是否 核心 指标 10 否 活动场次 服务妇女发展 活动场次 “家家幸福安 康工程”活动 场次 服务对象满意 度 妇联业务及干 部培训人数 说明 场 ≥ 55 55 55 100 10 10 是 场 ≥ 120 120 120 100 10 10 是 % ≥ 85 85 85 100 2 2 否 2526 100 2 2 否 1.节假日慰问贫困妇女儿童人数减少,是因为进一步联系妇女群众,2021 年 将市妇联领导入户慰问人数增加,区县妇联代慰问人数减少,因慰问标准 不同,在总经费不变的情况下,确定慰问总人数为 8380 人,较年初预算减 少 48 人;2.巾帼技能培训人次超过 30%,是因为每场培训活动妇女参加热 情高涨,固整体人数增加;3.妇联业务及干部培训人数超过 30%,是因疫 情原因,领头雁培训调整为线上培训,增加了培训名额,培训妇联干部 1244 人;维权干部培训改为线上培训,扩大了培训对象范围,培训 1122 人。 人次 ≥ 400 400 一级项目绩效自评表 项目 名称 妇女儿童发展 专项 项目 编码 1921B175 【2525】 主管 部门 重庆市妇女联 合会 财政 处室 行政处 项目资金(万元) 当年绩 效目标 年度 总金额 其中: 市级支 出 补助区 县 自评 总分 (分 ) 项目 联系 人 99.83 王晓蓉 联系电话 67125592 执行 率 权重 执行率 得分 (分) 年初 预算数 全年 (调整)预算数 全年执行数 执行率 (%) 2,361.4 2,338.06 2,338.06 100 10 10 944.4 921.06 / / / / 1,417 1,417 / / / / 年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况 开展维护妇女儿童普法维权宣 传活动,不断提高妇女儿童相 关法律知识普及率,保障妇女 儿童合法权益。实施困境儿童 第五轮心理团辅,在元旦、春 节、六一、中秋、国庆等节日 慰问困难儿童,开展暑期儿童 关爱活动和六一国际儿童节庆 开展维护妇女儿童普法维权宣传活 动,不断提高妇女儿童相关法律知识 普及率,保障妇女儿童合法权益。实 施困境儿童第五轮心理团辅,在元 旦、春节、六一、中秋、国庆等节日 慰问困难儿童,开展暑期儿童关爱活动 和六一国际儿童节庆祝活动,促进留 守、困境儿童健康成长。开展巾帼技 开展维护妇女儿童普法维权宣传活动 5 场,惠及妇女儿童 9 万余人次,不 断提高妇女儿童相关法律知识普及 率,保障妇女儿童合法权益。实施婚 姻家庭指导服务项目,开设婚姻家庭 指导服务示范点 8 个,开展婚姻家庭 主题活动、培训、讲座 75 场次,推进 婚姻家庭纠纷预防化解工作。实施困 祝活动,促进留守、困境儿童 健康成长。开展巾帼技能培 训、妇女创新创业就业、“巴 渝巾帼乡村振兴"、巾帼志愿 服务活动,引导妇女围绕中心 服务大局,促进妇女发展。继 续实施“家家幸福安康工 程”,开展家庭教育百场讲座 进万家、寻找最美家庭、开展 绿色家庭实践等活动,引导广 大家庭建设好家庭、涵养好家 教、传承好家风。继续开展网 上妇女工作,充分发挥全市妇 联系统微信群、QQ 群宣传力 度,有效扩大对妇女群众的网 络覆盖,传播弘扬网上正能 量,营造和谐社会氛围。持续 做好引导女性社会组织服务工 作,延长妇联服务妇女群众手 臂。推进规范化妇女之家、儿 童之家建设,开展基层妇联干 部培训,不断夯实基层基础。 指标 名称 绩效指标 各类示范点 打造个数 实施“家家 幸福安康工 程”活动场 次 新媒体年发 稿量 儿童关爱活 动场次 能培训、妇女创新创业就业、“巴渝 巾帼乡村振兴"、巾帼志愿服务活动, 引导妇女围绕中心服务大局,促进妇 女发展。继续实施“家家幸福安康工 程”,开展家庭教育百场讲座进万 家、寻找最美家庭、开展绿色家庭实 践等活动,引导广大家庭建设好家 庭、涵养好家教、传承好家风。继续 开展网上妇女工作,充分发挥全市妇 联系统微信群、QQ 群宣传力度,有效 扩大对妇女群众的网络覆盖,传播弘 扬网上正能量,营造和谐社会氛围。 持续做好引导女性社会组织服务工 作,延长妇联服务妇女群众手臂。推 进规范化妇女之家、儿童之家建设, 开展基层妇联干部培训,不断夯实基 层基础。 计 量 单 位 指标 性质 个 = 69 场 次 ≥ 条 场 次 境儿童第五轮心理团辅,对 100 名儿 童实施了为期一年的一对一心理辅 导,在元旦、春节、六一、中秋、国 庆等节日慰问困难儿童 4000 人次,开 展暑期儿童关爱活动和六一国际儿童 节庆祝活动等儿童关爱活动 86 场,满 意度 90%,促进留守、困境儿童健康 成长,农村留守儿童关爱保护和困境 儿童保障工作部际联席会议办公室评 为全国农村留守儿童关爱保护和困境 儿童保障工作先进集体。开展巾帼技 能培训、妇女创新创业就业、“巴渝 巾帼乡村振兴"、巾帼志愿服务活动共 249 场次,节日慰问困难妇女 8380 人,引导妇女围绕中心服务大局,促 进妇女发展,美丽家园建设积分制经 验被中央农村工作领导小组办公室、 农业农村部、国家乡村振兴局和全国 妇联作为全国乡村治理典型案例推 广,被评为重庆市脱贫攻坚先进集 体、重庆市农村人居环境整治三年行 动成效明显单位。继续实施“家家幸 福安康工程”,开展家庭教育百场讲 座进万家、寻找最美家庭、开展绿色 家庭实践等活动 528 场,揭晓重庆十 大最美家庭、重庆最美家庭共 100 户,评选区县级绿色家庭 2937 户,引 导广大家庭建设好家庭、涵养好家 教、传承好家风。继续开展网上妇女 工作,依托市妇联“一网两微八号一 频道”开展网上主题宣传活动及展播 巾帼榜样事迹 55 期,充分发挥全市妇 联系统微信群、QQ 群宣传力度,有效 扩大对妇女群众的网络覆盖,传播弘 扬网上正能量,营造和谐社会氛围, 市妇联网评工作获中央网信办通报表 扬,是 20 个获奖集体中唯一群团组 织,也是全国妇联系统唯一获奖单 位。持续做好引导女性社会组织服务 工作,延长妇联服务妇女群众手臂。 完成 1000 个规范化妇女之家、儿童之 家建设,通过线上线下开展基层妇联 干部培训,不断夯实基层基础。 全年 完成 值 得分 系数 (%) 指标 权重 (分 ) 指标得分 (分) 是否核心 指标 69 69 100 5 5 非核心指标 474 474 528 100 10 10 核心指标 ≥ 6000 6000 6300 100 5 5 非核心指标 ≥ 71 71 86 100 10 10 核心指标 年初 调整 指标 指标 值 值 维护妇女儿 童权益宣传 活动场次 服务女性社 会组织个数 服务妇女发 展活动场次 妇女思想政 治引领教育 宣传活动场 次 节假日慰问 贫困妇女儿 童人次 市妇联新媒 体点击量 培育巾帼先 进典型个数 服务对象满 意度 巾帼技能培 训人次 规范化妇 女、儿童之 家建设个数 说明 场 次 ≥ 5 5 5 100 10 10 核心指标 个 ≥ 100 100 110 100 5 5 非核心指标 场 次 ≥ 166 166 239 100 10 10 核心指标 场 次 ≥ 13 13 14 100 10 10 核心指标 人 次 ≥ 12428 12428 12380 96.14 5 4.81 非核心指标 万 人 次 ≥ 900 900 960 100 5 5 非核心指标 个 ≥ 2700 2700 3484 100 5 5 非核心指标 % ≥ 85 85 85 100 5 5 非核心指标 人 次 ≥ 5700 5700 6827 100 5 5 非核心指标 个 = 1000 1000 1000 100 10 10 核心指标 1.巾帼技能培训人次超过目标值 30%,一是因新冠疫情,调整了培训方式,由集中培 训调整为通过购买服务,由培训机构到贫困乡镇对贫困妇女开展技能培训 42 场次, 扩大培训面,从而增加参训人数;二是项目区县各基地积极发挥示范引领作用,充 分带动当地妇女提升创业就业技能。2.关爱贫困妇女儿童人次超过目标值 30%,是因 新冠疫情影响,“六一”关爱活动和暑期留守儿童安全教育活动从线下调整为线上, 扩大了受益面。3.举办女性创业创新活动场次超过目标值 30%,是因新冠疫情影响, 年初预算的手工作品展示活动线下 1 场调整为线上线下同步推进,在重庆市手工编 织协会手工交流展示中心、国际博览中心、重庆文化艺术职业学院、石柱县中益乡 非遗扶贫就业工坊等举办巧手脱贫手工作品展,宣传推介贫困妇女手工。4. 节假日 慰问贫困妇女儿童人数减少,是因为进一步联系妇女群众,2021 年将市妇联领导入户 慰问人数增加,区县妇联代慰问人数减少,因慰问标准不同,在总经费不变的情况 下,确定慰问总人数为 8380 人,较年初预算减少 48 人。 二级项目绩效自评表 项目 名称 家家幸福安康 工程 项目 编码 1921B175 【2525】 19005030 主管 部门 重庆市妇女联 合会 财政 处室 行政处 项目资金(万元) 年度 总金额 自评 总分 (分) 项目 联系人 100 李艺 联系电 话 67125565 执行率 权重 执行率 得分 (分) 年初 预算数 全年 (调整)预 算数 全年执行数 执行率 (%) 133 133 133 100 10 10 133 133 133 100 10 10 其中: 市级支出 补助区县 年初绩效目标 当年绩 效目标 继续深入开展寻找“最美家 庭”等家庭建设活动,揭晓 100 户重庆最美家庭;开展家 庭教育百场讲座进万家活 动,组织 100 场家庭教育主 题讲座及教育活动,惠及约 2 万人次;开展家庭绿色实践 活动 20 场,打造 8 个婚姻家 庭指导服务示范点,提升示 范点婚姻家庭指导服务水 平,引导妇女及家庭构建平 等、和睦、文明的婚姻家庭 关系,促进家庭幸福社会和 谐。 指标 名称 绩效指标 揭晓最 美家庭 户数 培育巾 帼先进 典型个 数 实施 “家家 幸福安 康工 程”活 动场次 计 量 单 位 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况 继续深入开展寻找“最美家庭”等家庭建 设活动,揭晓 100 户重庆最美家庭;开展 家庭教育百场讲座进万家活动,组织 100 场家庭教育主题讲座及教育活动,惠及约 2 万人次;开展家庭绿色实践活动 20 场,打造 8 个婚姻家庭指导服务示范点, 提升示范点婚姻家庭指导服务水平,引导 妇女及家庭构建平等、和睦、文明的婚姻 家庭关系,促进家庭幸福社会和谐。 找 100 户重庆最美家庭;开展家庭教 育百场讲座进万家活动,组织 100 场 家庭教育主题讲座及教育活动,惠及 2.1 万人次;在 20 个区县开展“绿色 生活美万家”家庭实践活动 20 场,让 500 余户家庭的 1100 多名孩子及家长 受益;在重庆巾帼园、涪陵区、江北 区、巴南区、永川区、铜梁区、秀山 县、高新区等 8 个区县各开设 1 个示 范点,开展新婚课堂主题活动 14 场 次、种子培训 21 场、讲座 40 场次、 个案咨询服务 201 例。服务对象满意 度达 99.93%,服务质量达标率达 100%。 年初 指标 指标 性质 值 调整 指标 值 全年 完成值 得分 系数 (%) 指标 权重 (分) 指标得 分 (分) 是否核心 指标 户 = 100 100 100 100 25 25 非核心指标 个 ≥ 8 8 8 100 15 15 非核心指标 场 ≥ 120 120 120 100 60 60 核心指标 说明 2.绩效自评报告或案例。 本单位不涉及委托第三方开展绩效自评的项目。 3.关于绩效自评结果的说明。 部门整体绩效自评表和重点专项绩效自评表中节假日 慰问贫困妇女儿童人数未完成的原因是因为进一步联系妇 女群众,2021 年将市妇联领导入户慰问贫困妇女人数增 加,区县妇联代慰问人数减少,因慰问标准不同,在总经 费不变的情况下,确定慰问总人数为 8380 人,较年初预算 减少 48 人。 (三)重点绩效评价结果。 本单位 2021 年度无市财政局委托第三方对部门政策或 项目开展重点绩效评价的项目。 六、专业名词解释 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得 的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际 核拨的教育收费等资金在此反映。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括 未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利 息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈 收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及 预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得 的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收 到的财政专户管理资金反映在本项内。 (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的 基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所 得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的 分配情况。 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费 指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中 除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他 支出。 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各 项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳 动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类 级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置 固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类 级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类 级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固 定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构 建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的 支出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本 单 位 决 算 公 开 信 息 反 馈 和 联 系 方 式 : 02367125592。 收入支出决算总表 公开部门:重庆市妇女联合会(本级) 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 2021年度 支出 决算数 功能分类科目 3,287.72 一、一般公共服务支出 180.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 3,467.72 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 605.79 年末结转和结余 总计 4,073.52 总计 备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况 。 公开01表 单位:万元 决算数 2,870.14 3.18 414.15 64.85 59.42 302.17 3,713.91 359.61 4,073.52 收入决算表 公开部门:重庆市妇女联合会 (本级) 项 功能分类科 目编码 公开02表 单位:万元 2021年度 目 项目(按“项”级功能分类科目 ) 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 2012903 机关服务 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 小计 3,467.72 2,749.09 2,748.61 1,234.67 1,469.05 44.89 0.48 0.48 3.18 3.18 3.18 411.18 357.67 27.48 76.77 76.92 176.50 53.51 53.51 64.85 64.85 47.05 17.80 59.42 59.42 59.42 180.00 180.00 180.00 3,467.72 2,749.09 2,748.61 1,234.67 1,469.05 44.89 0.48 0.48 3.18 3.18 3.18 411.18 357.67 27.48 76.77 76.92 176.50 53.51 53.51 64.85 64.85 47.05 17.80 59.42 59.42 59.42 180.00 180.00 180.00 其中:教育收费 附属单位上缴收入 其他收入 支出决算表 公开部门:重庆市妇女联合会(本级) 项 功能分类科 目编码 公开03表 单位:万元 2021年度 目 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 2012903 机关服务 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 3,713.91 2,870.13 2,869.65 1,269.66 1,553.56 46.43 0.48 0.48 3.18 3.18 3.18 414.15 360.64 27.48 79.74 76.92 176.50 53.51 53.51 64.85 64.85 47.05 17.80 59.42 59.42 59.42 302.17 302.17 302.17 基本支出 项目支出 1,857.69 1,316.09 1,316.09 1,269.66 上缴上级支出 1,856.22 1,554.04 1,553.56 1,553.56 46.43 0.48 0.48 3.18 3.18 3.18 414.15 360.64 27.48 79.74 76.92 176.50 53.51 53.51 64.85 64.85 47.05 17.80 59.42 59.42 59.42 302.17 302.17 302.17 经营支出 对附属单位补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开部门:重庆市妇女联合会(本级) 收 公开04表 单位:万元 2021年度 入 支 出 决算数 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 决算数 功能分类科目 3,287.72 一、一般公共服务支出 180.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 3,467.72 二十五、债务付息支出 205.13 二十六、抗疫特别国债安排的支出 82.52 本年支出合计 122.61 年末财政拨款结转和结余 小计 一般公共预算财政拨款 2,828.64 2,828.64 3.18 3.18 414.15 64.85 414.15 64.85 59.42 59.42 302.17 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 3,672.42 二、政府性基金预算财政拨款 0.44 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 3,672.85 总计 3,672.85 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财 拨款 政拨款 302.17 3,370.24 302.17 0.44 3,370.24 302.61 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元 公开部门:重庆市妇女联合会(本级) 2021年度 项 功能分类科 目编码 目 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 2012903 机关服务 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 合计 基本支出 3,370.24 2,828.64 2,828.16 1,269.66 1,512.07 46.43 0.48 0.48 3.18 3.18 3.18 414.15 360.64 27.48 79.74 76.92 176.50 53.51 53.51 64.85 64.85 47.05 17.80 59.42 59.42 59.42 项目支出 1,857.69 1,316.09 1,316.09 1,269.66 1,512.55 1,512.55 1,512.07 1,512.07 46.43 0.48 0.48 3.18 3.18 3.18 414.15 360.64 27.48 79.74 76.92 176.50 53.51 53.51 64.85 64.85 47.05 17.80 59.42 59.42 59.42 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 公开部门:重庆市妇女联合会(本级) 人员经费 经济分类 科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 公用经费 金额 经济分类 科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 经济分类 科目编码 金额 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 1,280.05 302 277.50 30201 193.20 30202 278.37 30203 30204 30205 79.74 30206 76.92 30207 49.62 30208 8.68 30209 8.12 30211 127.50 30212 15.75 30213 164.65 30214 269.30 30215 27.48 30216 30217 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 308.35 310 29.13 31001 1.51 31002 31003 0.29 31005 0.79 31006 11.89 31007 33.81 31008 31009 38.41 31010 64.24 31011 31012 4.13 31013 31019 2.00 31021 3.86 31022 1.54 31099 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他个人和家庭的补助支出 30218 53.51 30224 2.40 30225 30226 15.63 30227 30228 8.60 30229 30231 30239 161.68 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 1,549.35 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 312 31201 31203 4.90 31204 4.05 31205 5.95 31299 7.84 399 14.77 39906 58.46 39907 0.30 39908 20.47 39999 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 人员经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 公用经费合计 金额 308.35 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开部门:重庆市妇女联合会 (本级) 项 功能分类 科目编码 公开07表 单位:万元 2021年度 目 项目(按“项”级功能分类科目 ) 本年支出 年初结转和结余 合计 122.61 229 其他支出 122.61 22960 彩票公益金安排的支出 122.61 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 122.61 备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 。 本年收入 180.00 180.00 180.00 180.00 合计 基本支出 302.17 302.17 302.17 302.17 项目支出 302.17 302.17 302.17 302.17 年末结转和结余 0.44 0.44 0.44 0.44 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 单位:万元 公开部门:重庆市妇女联合会 (本级) 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。 注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 ,故本表为空。 合计 基本支出 项目支出 机构运行信息表 公开部门:重庆市妇女联合会 (本级) 项 目 公开09表 单位:万元 2021年度 预算数 决算数 项 目 一、“三公”经费支出 — — 四、机关运行经费 (一)支出合计 52.40 16.31 (一)行政单位 1.因公出国(境)费 18.00 (二)参照公务员法管理事业单位 2.公务用车购置及运行维护费 18.00 14.77 五、国有资产占用情况 (1)公务用车购置费 (一)车辆数合计(辆) (2)公务用车运行维护费 18.00 14.77 1.副部(省)级及以上领导用车 3.公务接待费 16.40 1.54 2.主要领导干部用车 (1)国内接待费 — 1.54 3.机要通信用车 其中:外事接待费 — 4.应急保障用车 (2)国(境)外接待费 — 5.执法执勤用车 (二)相关统计数 — — 6.特种专业技术用车 1.因公出国(境)团组数(个) — 7.离退休干部用车 2.因公出国(境)人次数(人) — 8.其他用车 3.公务用车购置数 (辆) — (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 4.公务用车保有量 (辆) — 4 (三)单价100万(含)元以上专用设备 (台,套) 5.国内公务接待批次 (个) — 4 六、政府采购支出信息 其中:外事接待批次(个) — (一)政府采购支出合计 6.国内公务接待人次 (人) — 165 1.政府采购货物支出 其中:外事接待人次(人) — 2.政府采购工程支出 7.国(境)外公务接待批次 (个) — 3.政府采购服务支出 8.国(境)外公务接待人次 (人) — (二)政府采购授予中小企业合同金额 二、会议费 — 22.48 其中:授予小微企业合同金额 三、培训费 — 35.92 备注:预算数年初部门预算批复数 ,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 。 本表为空的单位应将空表公开 ,并注明:本单位无相关数据 ,故本表为空。 决算数 308.35 308.35 — 4 1 1 1 1 — 158.54 158.54 98.54 98.54