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濮阳县行政服务中心 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县行政服务中心 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件: 濮阳县行政服务中心 2022 年部门预算表 一、2022 年部门收支预算表 二、2022 年部门收入预算表 三、2022 年部门支出预算表 四、2022 年财政拨款收支总体情况表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年项目支出预算表 十一、2022 年本级部门(单位)整体绩效目标表 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 (一)负责对中心服务窗口及工作人员的管理与考核; (二)负责进入中心的行政审批项目的确定和调整,对 项办理情况进行协调督察; (三)组织开展便民服务和政务公开工作,为企事业単 位和人民群众办理有关行政审批事宜; (四)受理县内外公民、法人及其他组织对行政服务中 心项目审批机关及其工作人员违反有关法律法规、规定的投 诉。 二、部门机构设置及预算单位构成 (一)机构设置 濮阳县行政服务中心内设机构 2 个,包括:综合股、督 查股。 (二)部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县行政服务中心 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县行政服务中心 2022 年收入总计 444.25 万元,支 出总计 444.25 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 101.31 万元,增长 29.54%。主要原因:上年结余结转资金;支出增 加 101.31 万元,增长 29.54%。主要原因:上年结余结转资 金。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县行政服务中心 2022 年收入合计 323.12 万元,其 中:一般公共预算收入 323.12 万元;上年结转结余收入 121.13 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县行政服务中心 2022 年支出合计 444.25 万元,其 中:基本支出 208.12 万元,占 46.85%;项目支出 236.13 万 元,占 53.15%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县行政服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 323.12 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相 比,一般公共预算收支预算减少 19.82 万元,下降 5.78%, 主要原因:我中心压缩运行费用,运行成本有所减低。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县行政服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预 算为 323.12 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 298.38 万元,占 92.34%;社会保障和就业支出 10.11 万元, 占 3.13%;卫生健康支出 6.00 万元,占 1.86%;住房保障支 出 8.63 万元,占 2.67%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县行政服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 208.12 万元,其中:人员经费 202.62 万元,主要包括:基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、 住房公积金;公用经费 5.50 万元,主要包括:办公费、印刷 费、工会经费、水费、差旅费、维修(护)费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县行政服务中心 2022 年无使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县行政服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万 元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变 化。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于单位工作 人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 (二)公务用车购置及运行费 0.00 万元,其中,公务用 车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 0.00 万元,主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年 相比无增减变化。 (三)公务接待费 0.00 万元,主要用于按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单 位,没有机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元,其中:政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 (三)绩效目标设置情况 2022 年,我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 444.25 万元,其中人员经费 202.62 万元,公用经费 5.50 万元,项目支出 236.13 万元。 无财政拨款安排的特定目标类项目。 (四)国有资产占用情况 2021 年期末,濮阳县行政服务中心固定资产总额 50.91 万元,其中,房屋建筑物 0.00 万元,车辆 0.00 万元。共有 车辆 0 辆,单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (五)专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词) 附件:濮阳县行政服务中心 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称:濮阳县行政服务中心 单位:万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 323.12 一、一般公共服务 其中:财政拨款 323.12 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 419.51 10.11 6.00 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 8.63 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 323.12 本 年 支 出 合 计 444.25 121.13 年终结转结余 444.25 支 出 总 计 444.25 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称: 濮阳县行政服务中心 单位:万元 本年收入 部门(单位)代 码 部门(单位)名称 合计 105 105001 濮阳县行政服务中心 濮阳县行政服务中心 上年结转结余 444.25 323.12 一般公共预算 其中:财政 政府性基金 拨款 323.12 323.12 121.13 121.13 444.25 323.12 323.12 323.12 121.13 121.13 444.25 323.12 323.12 323.12 121.13 121.13 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称: 濮阳县行政服务中心 单位:万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位(科目名称) 合计 105 濮阳县行政服务中心 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 444.25 208.12 236.13 236.13 444.25 208.12 236.13 236.13 4.66 4.66 4.66 231.47 231.47 201 03 01 行政运行 201 03 02 一般行政管理事务 231.47 201 03 50 183.38 208 05 05 208 99 99 事业运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 210 11 02 事业单位医疗 6.00 221 02 01 住房公积金 8.63 9.60 0.51 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称: 濮阳县行政服务中心 单位:万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中:财政拨款 一、本年收入 323.12 一、本年支出 323.12 323.12 323.12 (一)一般公共预算拨款 323.12 (一)一般公共服务支出 298.38 298.38 298.38 10.11 10.11 10.11 6.00 6.00 6.00 8.63 8.63 8.63 323.12 323.12 323.12 其中:财政拨款 323.12 (二)外交支出 (二)政府性基金预算拨款 (三)国防支出( (三)国有资本经营预算拨款 (四)公共安全支出 (五)教育支出 (六)科学技术支出 (七)文化体育旅游与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 (九)医疗卫生与计划生育支出 (十)卫生健康支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区事务支出 (十三)农林水事务支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十九)援助其他地区支出 (二十)自然资源海洋气象等支出 (二十一)住房保障支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十三)国有资本经营预算 (二十四)灾害防治及应急管理 (二十七)预备费 (二十九)其他支出 (三十)转移性支出 (三十一)债务还本支出 (三十二)债务付息支出 (三十三)债务发行费用支出 (三十四)抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计: 323.12 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称: 濮阳县行政服务中心 单位:万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位(科目名称) 合计 基本支出 小计 项 合计 105 其他运转类 特定目标类 323.12 208.12 115.00 115.00 濮阳县行政服务中心 323.12 208.12 115.00 115.00 115.00 115.00 201 03 02 一般行政管理事务 115.00 201 03 50 183.38 183.38 208 05 05 9.60 9.60 208 99 99 事业运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 0.51 0.51 210 11 02 事业单位医疗 6.00 6.00 221 02 01 住房公积金 8.63 8.63 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称: 濮阳县行政服务中心 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 208.12 202.62 5.50 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 2.78 2.78 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 8.30 8.30 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 16.90 16.90 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 5.91 5.91 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 4.25 4.25 30101 基本工资 50501 工资福利支出 46.57 46.57 301 工资福利支出 90.00 90.00 工资福利支出 3.17 3.17 30205 工资福利支出 50501 奖励性绩效工资(含事业年 50501 终奖) 水费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30213 商品和服务支出 0.50 0.50 工资福利支出 9.60 9.60 3011202 维修(护)费 50502 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 失业保险 50501 工资福利支出 0.40 0.40 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.11 0.11 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 6.00 6.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 8.63 8.63 3010702 30108 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称: 濮阳县行政服务中心 部门预算经济分类 类 款 105 302 01 科目名称 单位:万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 一般公共预算 其中:财政 小计 拨款 国有资本经 营预算 上年结转结 余 合计 444.25 323.12 323.12 121.13 濮阳县行政服务 中心 444.25 323.12 323.12 121.13 55.00 55.00 4.66 502 01 办公经费 59.66 16.84 16.84 99.63 310 99 506 01 资本性支出 (一) 302 99 505 02 商品和服务支出 99.63 60.00 60.00 60.00 302 99 502 99 其他商品和服务 支出 301 02 505 01 工资福利支出 2.78 323.12 323.12 301 07 505 01 工资福利支出 8.30 8.30 8.30 301 07 505 01 工资福利支出 16.90 16.90 16.90 301 03 505 01 工资福利支出 5.91 5.91 5.91 301 03 505 01 工资福利支出 4.25 4.25 4.25 301 01 505 01 工资福利支出 46.57 46.57 46.57 505 01 工资福利支出 90.00 90.00 90.00 301 政府性基金 301 07 505 01 工资福利支出 3.17 3.17 3.17 302 05 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 02 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 11 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 28 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 01 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 13 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 301 08 505 01 工资福利支出 9.60 9.60 9.60 301 12 505 01 工资福利支出 0.40 0.40 0.40 301 12 505 01 工资福利支出 0.11 0.11 0.11 301 10 505 01 工资福利支出 6.00 6.00 6.00 301 13 505 01 工资福利支出 8.63 8.63 8.63 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县行政服务中心 “三公”经费合计 0.00 单位:万元 因公出国(境)费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 0.00 0.00 注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境) 费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务 接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称: 濮阳县行政服务中心 单位:万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位(科目名称) 合计 说明:我单位无政府性基金预算支出。 合计 0.00 小计 0.00 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 其他运转类 特定目标类 0.00 0.00 公开10表 项目支出预算表 部门名称: 濮阳县行政服务中心 类型 项目名称 105 公用经费 其他运转类 (2021年结 转) 行政服务中 心运行经费 其他运转类 (2021年结 转) 大厅运行经 其他运转类 费及网络维 护费 行政服务大 其他运转类 厅餐厅运行 费 行政服务大 其他运转类 厅运行费 项目单位 单位:万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 236.13 115.00 121.13 合计 濮阳县行政 服务中心 236.13 濮阳县行政 服务中心 4.66 4.66 濮阳县行政 服务中心 116.47 116.47 濮阳县行政 服务中心 30.00 30.00 濮阳县行政 服务中心 60.00 60.00 濮阳县行政 服务中心 25.00 25.00 115.00 121.13 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度) 部门(单位)名称 年度履职目标 濮阳县行政服务中心 “放管服”落实改革,做到“一窗”综合受理,采取“全程模拟办理、逐项精细梳理、达到 标准受理”三步走的工作方式,为群众提供优质高效的服务 。 任务名称 主要内容 年度主要任务 确保大厅办公正常运转,高质量服务达到 大厅餐厅经费有保障,网络维护运行正常 极高的满意度 部门预算总额(万元) 444.25 1、资金来源:(1)政府预算资金 预算情况 444.25 (2)财政专户管理资金 (3)单位资金 2、资金结构:(1)基本支出 208.12 (2)项目支出 一级指标 二级指标 236.13 三级指标 运行情况 指标值 指标值说明 正常 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥98% 预算调整率 ≤10% 结转结余率 ≤2% “三公经费”控制率 ≤100% 工作目标管理 1.年度履职目标是否符合国家 、省委 省政府战略部署和发展规划 ,与国家 、省宏观政策、行业政策一致;2.年 度履职目标是否与部门职责 、工作规 划和重点工作相关;3.确定的预算项 目是否合理,是否与工作目标密切相 关;4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标 , 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致,是否能体现工作任务的产出和效 果;2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标,绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况 ;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量;3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量;4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应 。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算;2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源,全部纳入部门预算管理 。 专项资金细化率=(已细化到具体市 县和承担单位的资金数 /部门参与分 配资金总数)×100%。 预算执行率=(预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数;预算数指财政部门批复的 本年度部门的(调整)预算数。 预算调整率=(预算调整数-年初预算 数)/年初预算数×100%。预算调整 数:部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和 (因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外)。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和 。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的 (调 整)预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率 ≥98% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 投入管理指标 预算和财务管理 绩效管理 政府采购执行率=(实际政府采购金 额/政府采购预算数)×100%。政府 采购预算:采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划 。 反映本部门决算工作情况 。决算编制 数据是否账表一致,即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致 。 部门(单位)是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金,用以反映和考核部门(单 位)预算资金的规范运行情况 。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定;2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续;3.项目的重大开支是否 经过评估论证;4.是否符合部门预算 批复的用途;5.是否存在截留支出情 况;6.是否存在挤占支出情况 ;7.是 否存在挪用支出情况;8.是否存在虚 列支出情况。 部门(单位)为加强预算管理,规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整,用以反映和考核部门(单位) 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法 、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度;2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门(单位)是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算 、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息 ,用 以反映和考核部门(单位)预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息;2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门(单位)的资产配置、使用是否 合规,处置是否规范,收入是否及时 足额上缴,用以反映和考核部门(单 位)资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账,资产报表数据与会 计账簿数据是否相符,资产实物与财 务账、资产账是否相符;2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准 ,新增 资产是否考虑闲置存量资产 ;3.资产 对外有偿使用(出租出借等)、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批;4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门(单位)按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门(单位)按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门(单位)按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 评价结果应用率 产出指标 效益指标 100% 提升服务质量 完成 重点工作任务完 服务大厅办公正常运转 成 100% 、网络维护运行率 时效指标 及时 履职目标实现 服务大厅办公正常运转 100% 率 履职效益 提升部门服务 提升 满意度 服务对象满意度 满意 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况 。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称: 濮阳县行政服务中心 绩效目标 项目金额(万元) 单位编码(项目编码) 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 236.13 236.13 105 105001 濮阳县行政服务中心 236.13 236.13 410928220000000019274 大厅运行经费及网络维护 费 30.00 30.00 410928220000000042925 成本指标 项目单位 (项目名称) 行政服务大厅餐厅运行费 单位资金 三级指标 大厅及网络运维成本 60.00 60.00 行政服务大厅运行费 25.00 25.00 410928220000000042927 公用经费(2021年结 转) 行政服务中心运行经费 4.66 4.66 116.47 116.47 410928220000000042928 (2021年结转) 效益指标 指标值 三级指标 ≤30万元 电子设备维护次数 ≥300次 维护合格率 100% 维护及时性 及时 维护餐厅数量 ≥1个 维护合格率 100% 响应及时率 100% 办公设备维护次数 100次 维护合格率 100% 维护及时性 及时 行政服务大厅餐厅维护成 ≤60万元 本 行政服务大厅维护成本 410928220000000042926 产出指标 ≤25万元 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 提升部门服务能力 提升 人民群众满意度 ≥99% 保障职工幸福获得感 保障 单位工作人员满意度 ≥95% 不影响群众办事 ≤0次 办事群众满意度 100%

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