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息烽县应急管理局2020年决算公开附表.pdf

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表1 收入支出决算总表 部门:贵州省贵阳市息烽县应急管理局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、其他收入 行次 1 8 9 19 22 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总计 31 注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 金额 1 1,683.97 338.14 2,022.11 0.00 311.09 2,333.20 出决算总表 公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、社会保障和就业支出 三、卫生健康支出 四、住房保障支出 五、灾害防治及应急管理支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 32 39 40 50 53 58 59 60 61 62 金额 2 0.00 33.24 18.30 56.39 1,063.17 1,171.10 0.00 1,162.10 2,333.20 表2 收入决算 编制单位:贵州省贵阳市息烽县应急管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 213 21303 2130314 221 22102 2210201 224 22401 2240101 2240102 2240106 2240108 2240150 2240199 22407 2240702 2240703 2240704 2240799 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 防汛 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 一般行政管理事务 安全监管 应急救援 事业运行 其他应急管理支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 地方自然灾害生活补助 自然灾害救灾补助 自然灾害灾后重建补助 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 2,022.11 33.24 33.24 29.84 3.40 18.31 18.31 3.88 14.43 50.00 50.00 50.00 56.39 56.39 56.39 1,864.19 907.35 339.23 33.60 226.59 59.50 228.62 19.81 956.84 10.77 614.00 324.00 8.07 财政拨款收入 2 1,683.97 33.24 33.24 29.84 3.40 18.31 18.31 3.88 14.43 50.00 50.00 50.00 56.39 56.39 56.39 1,526.04 569.20 227.67 33.60 0.00 59.50 228.62 19.81 956.84 10.77 614.00 324.00 8.07 表2 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 338.14 338.14 338.14 111.55 226.59 表3 支出决算表 编制单位:贵州省贵阳市息烽县应急管理局 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 224 22401 2240101 2240102 2240106 2240108 2240150 2240199 22407 2240701 2240702 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 一般行政管理事务 安全监管 应急救援 事业运行 其他应急管理支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 1,171.10 33.24 33.24 29.84 3.40 18.31 18.31 3.88 14.43 56.39 56.39 56.39 1,063.18 907.35 339.23 33.60 226.59 59.50 228.62 19.81 155.83 77.76 78.07 基本支出 2 675.77 33.24 33.24 29.84 3.40 18.31 18.31 3.88 14.43 56.39 56.39 56.39 567.85 567.85 339.23 228.62 出决算表 公开03表 金额单位:万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 495.33 495.33 339.50 33.60 226.59 59.50 19.81 155.83 77.76 78.07 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门:贵州省贵阳市息烽县应急管理局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 行次 1 2 3 8 9 19 22 金额 项目 1 栏次 1,683.97 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、社会保障和就业支出 五、卫生健康支出 六、住房保障支出 七、灾害防治及应急管理支出 本年收入合计 27 1,683.97 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 291.16 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 29 291.16 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 1,975.12 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出决算总表 公开04表 金额单位:万元 支 行次 出 小计 一般公共预算财 政拨款 2 3 4 33 34 35 40 41 51 33.24 18.30 56.39 33.24 18.30 56.39 54 725.03 725.03 832.96 1,142.17 832.96 1,142.17 1,975.12 1,975.12 59 60 61 62 63 64 和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算财 政拨款 财政拨款 5 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:贵州省贵阳市息烽县应急管理局 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 224 22401 2240101 2240102 2240108 2240150 2240199 22407 2240701 2240702 科目名称 本年支出合计 基本支出 1 2 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 一般行政管理事务 应急救援 事业运行 其他应急管理支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 832.96 33.24 33.24 29.84 3.40 18.31 18.31 3.88 14.43 56.39 56.39 56.39 725.03 569.20 227.67 33.60 59.50 228.62 19.81 155.83 77.76 78.07 564.22 33.24 33.24 29.84 3.40 18.31 18.31 3.88 14.43 56.39 56.39 56.39 456.29 456.29 227.67 228.62 支出决算表 公开05表 金额单位:万元 项目支出 3 268.74 268.74 112.91 33.60 59.50 19.81 155.83 77.76 78.07 表6 一般公共预算财政拨款基本支 部门:贵州省贵阳市息烽县应急管理局 人员经费 科目编 科目编 科目名称 金额 码 码 301 工资福利支出 540.90 302 30101 基本工资 124.31 30201 30102 津贴补贴 77.59 30202 30103 奖金 144.92 30203 30106 伙食补助费 2.14 30204 30107 绩效工资 84.02 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.84 30206 30109 职业年金缴费 3.40 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 18.30 30208 30113 住房公积金 56.39 30212 303 对个人和家庭的补助 7.92 30215 30302 退休费 4.86 30217 30304 抚恤金 2.50 30224 30305 生活补助 0.56 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 人员经费合计 548.82 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 因公出国(境)费用 会议费 公务接待费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 情况。 — 6 — 公用经费 科目编 金额 码 15.40 307 3.22 30701 30702 310 31001 31002 0.74 31003 31005 31006 31009 31012 0.50 31019 31022 31099 1.83 399 0.18 39906 3.90 39907 0.87 39999 4.16 公用经费合计 计 公开06表 金额单位:万元 公用经费 科目名称 金额 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 土地补偿 拆迁补偿 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 其他支出 15.40 表7 一般公共预算财政拨款“三公 编制单位:贵州省贵阳市息烽县应急管理局 预算数 合计 因公出国 (境)费 1 2 7.21 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 5.38 5.38 公务接待费 6 1.83 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的 算财政拨款“三公”经费支出决算表 决算数 合计 因公出国(境) 费 7 8 7.21 0.00 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 5.38 0.00 5.38 全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。 实际支出。 公开07表 金额单位:万元 公务接待费 12 1.83 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 编制单位:贵州省贵阳市息烽县应急管理局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 息烽县应急管理局本年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出, 财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 ,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。 年末结转和结余 6 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决 编制单位:贵州省贵阳市息烽县应急管理局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 息烽县应急管理局本年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支 算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位:万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故本表无数据”。 年末结转和结余 6

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