赣州市赣县区石芫乡人民政府2023年部门预算公开.pdf
赣州市赣县区石芫乡人民政府 2023 年部门预算 目 第一部分 录 赣州市赣县区石芫乡人民政府概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣县区石芫乡人民政府 2023 年 部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县区石芫乡人民政府 2023 年 部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区石芫乡人民政府概况 一、部门主要职责 赣州市赣县区石芫乡人民政府在区政府直接领导下的 基层政府,主要职责是服务地方发展,维护地方稳定。贯彻 执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政 策;深入贯彻落实科学发展观,深化改革,保证重点,促进 经济结构调整和经济发展方式转变;大力调整支出结构,严 格控制一般性支出,着力保障和改善民生;继续深化预算改 革,创新财政资金管理机制,努力构建以改善民生和促进发 展为重点,以提高公共服务水平为目标,以绩效评价结果为 导向,以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高 效”的财政预算管理机制。 二、机构设置及人员情况 2023 年赣州市赣县区石芫乡人民政府共有预算单位 1 个,包括:赣州市赣县区石芫乡人民政府。编制人数小计 44 人,其中: 行政编制人数 18 人,全部补助事业编制人数 26 人。 实有人数小计 44 人,其中:在职人数小计 46 人,行政在职人 数 18 人,全部补助事业在职人数 26 人。 退休人数小计 13 人, 遗属人数 9 人。 第二部分 赣州市赣县区石芫乡人民政府 2023 年部门预算表 (详见附表) 第三部分 赣州市赣县区石芫乡人民政府 2023 年部门预算 情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2023 年赣州市赣县区石芫乡人民政府收入预算总额为 761.09 万元,较上年预算安排增加 133.21 万元;财政拨款收 入 761.09 万元,较上年预算安排增加 133.21 万元。 (二)支出预算情况 2023 年赣州市赣县区石芫乡人民政府支出预算总额为 761.09 万元,较上年预算安排增加 133.21 万元;其中: 按支出项目类别划分:基本支出 589.24 万元,较上年预 算安排增加 133.21 万元;其中:工资福利支出 519.49 万元, 商品和服务支出 50.64 万元,对个人和家庭的补助 19.11 万 元。项目支出 171.85 万元,较上年预算安排不增不减;其中: 商品和服务支出 171.85 万元。 按支出功能科目划分:一般公共服务支出 609.38 万元, 较上年预算安排增加 108.39 万元;社会保障和就业支出 81.68 万元,较上年预算安排增加 17.15 万元;卫生健康支出 24.3 万元,较上年预算安排增加 4.95 万元;住房保障支出 15.73 万元,较上年预算安排增加 2.73 万元; 按支出经济分类划分:工资福利支出 519.49 万元,较上 年预算安排增加 141.17 万元;商品和服务支出 222.49 万元, 较上年预算安排减少 11.34 万元;对个人和家庭的补助 19.11 万元,较上年预算安排增加 3.38 万元。 (三)财政拨款支出情况 2023 年赣州市赣县区石芫乡人民政府财政拨款支出预 算总额为 761.09 万元,较上年预算安排增加 133.21 万元; 按支出功能科目划分:一般公共服务支出 609.38 万元, 社会保障和就业支出 81.68 万元,卫生健康支出 24.3 万元, 住房保障支出 15.73 万元。 按支出项目类别划分:基本支出 589.24 万元,较上年预 算安排增加 133.21 万元;其中:工资福利支出 519.49 万元, 商品和服务支出 50.64 万元,对个人和家庭的补助 19.11 万 元。项目支出 171.85 万元,较上年预算安排不增不减;其中: 商品和服务支出 171.85 万元。 (四)政府性基金情况 2023 年赣州市赣县区石芫乡人民政府无政府性支出基 金预算。 (五)国有资本经营情况 2023 年赣州市赣县区石芫乡人民政府无国有资本经营 支出预算。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 50.64 万元,比 2022 年预 算减少 11.34 万元,下降 18.3%。其中办公费 12.53 万元、 取暖费 1.06 万元、公务接待费 8.57 万元、福利费 2.64 万 元、公务用车运行维护费 14.98 万元、其他交通费用 10.86 万元。 (七)政府采购情况 2023 年部门所属各单位无政府采购预算。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中:一 般公务用车实有数 2 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 台。 (九)预算绩效管理情况说明 2023 年赣州市赣县区石芫乡人民政府对部门整体支出 和项目支出全面实施绩效目标管理,2023 年部门整体支出 预算金额 761.09 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。 2023 年赣州市赣县区石芫乡人民政府部门预算安排项 目 5 个,项目预算金额合计 171.85 万元,其中:石芫乡 2023 年乡镇经费项目 147.02 万元,石芫乡 2023 年纪检工作经费 项目 6.9 万元,石芫乡 2023 年基层民政工作经费项目 6.08 万元,石芫乡 2023 年人大代表活动经费项目 4.85 万元,石 芫乡 2023 年乡镇人大工作经费 7 万元。 (十)重点项目情况说明 1.石芫乡 2023 年乡镇经费项目 ⑴项目概述:保障石芫乡 2023 年乡镇各项工作业务开 展,提升政府职能。 ⑵立项依据:2023 年预算批复 ⑶实施主体:赣州市赣县区石芫乡人民政府 ⑷实施方案:保障石芫乡 2023 年乡镇各项工作业务开 展,提升政府职能。 ⑸实施周期:2023 年 ⑹本年度预算安排:147.02 万元。 ⑺绩效目标:保障石芫乡 2023 年乡镇各项工作业务开 展,提升政府职能。 绩效指标: 经济成本指标:收支平衡 数量指标:覆盖行政村数量=7 个 质量指标:资金拨付合规率≥90% 时效指标:民众纠纷调解及时率≥90% 经济效益指标:经济可持续发展 社会效益指标:社会可持续发展 服务对象满意度:群众满意度≥88% 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 23.55 万 元,其中: 因公出国 0 万元,与上年持平。 公务接待 8.57 万元,比上年减少 0.45 万元,主要原因 是:响应“八项规定”,不铺张浪费。 公务用车运行 14.98 万元,比上年减少 0.79 万元,主要 原因是:公务用车换新,维修费用下降。 公务用车购置 0 万元,与上年持平。 第四部分 名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 (一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)的基本支出。 (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出 (三)事业运行:反应事业单位的基本支出 (四)机关事业单位基本养老保险支出:反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 (五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包 括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费 (六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 (七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 (一) “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 (二)机关运行经费:指用一般公共预算财政拨款安排 的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行 用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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