五和镇2015决算三公经费.pdf
一、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 合计 广宁县五和镇人民政府 单位:万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国(境) 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国(境) 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 1 82.35 2 3 4 0 39. 50 0 公务 接待 费 合 计 公务 接待 费 5 6 7 8 9 10 11 12 39.50 42.85 40. 47 0 40. 47 0 21.3 9 19.08 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)2015 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财 政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。 9 栏=(10+11)栏。 (4) “三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0” ,并在决算情况说 明中予以说明。 二、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.47 万元, 完成 2015 年预算 82.35 万元的 49.14%。其中:因公出国(境) 费支出决算为 0 万元,完成 2015 年预算 0 万元的 0%;公务 用车购置及运行维护费支出决算为 21.39 万元,完成 2015 年预算 39.50 万元的 54.15%;公务接待费支出决算为 19.08 万元,完成 2015 年预算 42.85 万元的 44.53%。2015 年度“三 公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中 央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费 开支,全年实际支出比预算有所节约; 与上年相比,2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年增加 0.79 万元 ,增长 2%。其中:因公出国(境) 费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 支 出 决 算 增 加 4.39 万 元 , 增 长 25.67%;公务接待费支出决算减少 3.5 万元,下降 15.50 %。 因公出国(境)费支出无增减变化,与上年持平,主要原因 是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费 支出增加的主要原因是卫生村建设,下村调研增加;公务接 待费支出减少的主要原因是响应国家政策,厉行节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 21.39 万元,占 52.85 %;公务接待费支出 19.08 万元,占 47.15 %。 具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排局(部、委、办)机关及下属 8 个单位出国团组 0 个、 累计 0 人次。开支内容包括: (1)参加会议支出 0 万元, (2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考 察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 19.08 万元,其中: 公务用车购置支出为 0 万元,2015 年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出 19.08 万元,2015 年局(部、 委、办)机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 5 辆,主要 用于加油费、过卡费、维修费。 3.公务接待费支出 19.08 万元,主要用于上级单位检 查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年,局(部、委、 办)机关及下属 8 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外 宾 0 人次;发生国内接待 141 次,接待人数共 2119 人,主 要包括主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面 的接待。

五和镇2015决算三公经费.pdf

