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015 濮阳县民族宗教事务局 部门预算公开.pdf

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濮阳县民族宗教事务局 2021 年度部门预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分 濮阳县民族宗教事务局概况 一、主要职能 二、濮阳县民族宗教事务局机构设置及部门预算单位 构成 第二部分 濮阳县民族宗教事务局 2021 年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件:濮阳县民族宗教事务局 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级部门政府采购表 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表 第一部分 濮阳县民族宗教事务局概况 一、濮阳县民族宗教事务局主要职能 民族工作:贯彻落实党的民族工作方针政策;组织民族 法律、法规、政策的贯彻落实、宣传教育和贯彻执行情况的 监督检查工作;会同有关部门做好民族团结和少数民族权益 保障工作,依法协调处理涉及民族因素的矛盾纠纷;指导涉 及尊重少数民族风俗习惯相关工作;做好城市民族工作和少 数民族流动人口服务管理工作;负责民族成份管理工作;承 担民族团结进步创建和表彰有关工作;参与全县少数民族人 才队伍建设规划的拟订和实施工作;配合有关部门做好少数 民族干部的培养、教育、选拔推荐工作;贯彻执行有关清真 食品管理法规和政策;指导全县规范清真食品经营管理秩序 工作;会同有关部门依法处理涉及清真食品方面的问题;协 调或配合有关部门做好全县少数民族文化、教育、科技、卫 生、体育等社会事业发展具体工作;负责民族文化交流与合 作;承担全县重大民族文化、体育活动的具体事务;配合办 理扶持民族教育有关事项;承担少数民族古籍搜集、整理、 出版工作。 宗教工作:组织宗教法律、法规、政策宣传教育和贯彻 落实;负责全县佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教和 其他宗教事务管理工作,负责民间信仰事务管理工作,负责 协调处理相关的矛盾纠纷;负责联系、培养相关宗教界人士, 指导相关宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设;承担 全县宗教方面外事归口管理工作,开展对外以及对港、澳、 台地区的宗教交往活动;依法治理宗教领域突出问题,指导 基层宗教事务部门依法对相关宗教事务进行管理,负责防范 和处理利用相关宗教进行非法、违法活动;组织协调伊斯兰 教朝觐事务,贯彻落实相关法规、政策;做好流动穆斯林宗 教服务管理工作;配合有关部门做好防范和处理邪教工作。 二、濮阳县民族宗教事务局机构设置及部门预算单位构 成 (一)机构设置 濮阳县民族宗教事务局内设民族股、宗教股。 (二)部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县民族宗教事务局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县民族宗教事务局 2021 年收入总计 123.74 万元, 支出总计 123.74 万元,与 2020 年预算相比,收入增加 5.59 万元,增长 4.73%。主要原因:人员工资、经费的增加;支出 增加 5.59 万元,增长 4.73%。主要原因:人员工资、经费的 增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县民族宗教事务局 2021 年收入合计 123.74 万元, 其中:一般公共预算 123.74 万元;政府性基金收入 0 万元; 专户管理的教育收费 0 万元;上级转移支付收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县民族宗教事务局 2021 年支出合计 123.74 万元, 其中:基本支出 89.74 万元,占 72.52%;项目支出 34 万元, 占 27.48%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县民族宗教事务局 2021 年一般公共预算收支预算 123.74 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比, 一般公共预算收支预算增加 5.59 万元,增长 4.73%,主要原 因:人员工资、经费的增加。政府性基金收支预算数与 2020 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县民族宗教事务局 2021 年一般公共预算支出年初 预算为 123.74 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类) 支出 103.26 万元,占 83.45%;社会保障和就业(类)支出 10.93 万元,占 8.83%;卫生健康(类)支出 5.39 万元,占 4.36%;住房保障(类)支出 4.16 万元,占 3.36%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县民族宗教事务局 2021 年一般公共预算基本支出 89.74 万元,其中:人员经费 79.74 万元,主要包括:基本工 资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其 他对个人和家庭的补助支出;单位日常运转支出 10 万元, 主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护) 费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 2.9 万元。2021 年“三 公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.4 万元。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员 公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。 (二)公务用车购置及运行费 2.9 万元,其中,公务用车 购置费 0 万元;公务用车运行维护费 2.9 万元,主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年 增加 1.4 万元,主要原因:民族宗教工作任务比往年重。 (三)公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2020 年相比无增 减变化。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 濮阳县民族宗教事务局 2021 年机关运行经费支出预算 10 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。 (二)政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 (三)绩效目标设置情况 我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标,并且 对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目 标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标, 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 (四)国有资产占用情况。 2020 年期末,我单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用 车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (五)专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用 于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件:濮阳县民族宗教事务局 2021 年部门预算表 部门公开表1 2021年部门收支总表 濮阳县民族宗教事务局 收 项目 单位:万元 入 预算数 支 出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 123.74 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 103.26 七、文化体育与传媒支出 本年收入合计 123.74 八、社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 九、社会保险基金支出 上年结转 十、卫生健康支出 10.93 5.39 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 4.16 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 123.74 支 出 总 计 123.74 部门公开表2 2021年部门收入总表 濮阳县民族宗教事务局 单位:万元 科目 功能科目代 码 功能科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 20103 上年结转 1 2 123.74 123.74 103.26 103.26 103.26 103.26 2010601 行政运行(财政事务) 69.26 69.26 2010602 一般行政管理事务(财政事务) 34.00 34.00 10.93 10.93 行政事业单位养老支出 10.93 10.93 行政单位离退休 3.07 3.07 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.86 7.86 5.39 5.39 行政事业单位医疗 5.39 5.39 2101101 行政单位医疗 1.00 1.00 2101102 事业单位医疗 4.39 4.39 4.16 4.16 住房改革支出 4.16 4.16 住房公积金 4.16 4.16 208 政府办公厅(室)及相关机构事务 合计 事业收入 一般公共预算 政府性基金预 拨款收入 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 3 4 5 6 社会保障和就业支出 20805 2080501 2080505 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 事业单位经营 收入 上级补助收入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额 7 8 9 10 部门公开表3 2021年部门支出总表 濮阳县民族宗教事务局 单位:万元 科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 123.74 103.26 行政运行(财政事务) 69.26 2010602 一般行政管理事务(财政事务) 34.00 社会保障和就业支出 20805 69.26 34.00 10.93 行政事业单位养老支出 10.93 2080501 行政单位离退休 3.07 3.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.86 7.86 210 卫生健康支出 21011 5.39 行政事业单位医疗 5.39 2101101 行政单位医疗 1.00 1.00 2101102 事业单位医疗 4.39 4.39 221 住房保障支出 22102 2210201 34.00 103.26 2010601 208 89.74 4.16 住房改革支出 4.16 住房公积金 4.16 4.16 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 濮阳县民族宗教事务局 单位:万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数(合计) 一般公共预算拨款 政府性基金预算 一、本年支出 (一)一般公共预算拨款 123.74 (一)一般公共服务支出 其中:财政拨款 123.74 (二)外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 (三)国防支出 专项收入 (四)公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 (五)教育支出 其他一般公共预算拨款收入 (六)科学技术支出 (二)政府性基金预算 103.26 103.26 10.93 10.93 5.39 5.39 4.16 4.16 123.74 123.74 (七)文化体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 (九)社会保险基金支出 (十)卫生健康支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)自然资源海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)灾害防治及应急管理支出 (二十四)预备费 (二十五)其他支出 (二十六)转移性支出 (二十七)债务还本支出 (二十八)债务付息支出 (二十九)债务发行费用支出 收 入 总 计 123.74 支 出 总 计 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 濮阳县民族宗教事务局 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 2021年预算数比2020年预算数 2020年预算数 科目编码 科目名称 ** ** 1 合计 118.15 2010601 行政运行(财政事务) 64.28 2010602 一般行政管理事务(财政事务) 2080501 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 2 3 4 5 6 5.59 5% 4.98 7.7% 0 0 0.1 3.3% 0.41 5.5% 1.72 47% 1.62 28% 123.74 89.74 69.26 69.26 34 34.00 行政单位离退休 2.97 3.07 3.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.45 7.86 7.86 2101101 行政单位医疗 1.00 1.00 4.39 4.39 4.16 4.16 3.67 2101102 事业单位医疗 2210201 住房公积金 5.78 34.00 34.00 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 濮阳县民族宗教事务局 单位:万元 经济分类科目 2021年基本支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品服务支出 资本性支出 ** ** 1 2 3 4 5 合计 89.74 76.67 3.07 10.00 30101 基本工资 44.21 44.21 30102 津贴补贴 1.20 1.20 30103 奖金 12.72 12.72 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.86 7.86 30110 职工基本医疗保险缴费 5.39 5.39 30112 其他社会保障缴费 1.13 1.13 30113 住房公积金 4.16 4.16 30201 办公费 0.60 0.60 30202 印刷费 2.00 2.00 30207 邮电费 0.10 0.10 30211 差旅费 0.60 0.60 30213 维修(护)费 1.10 1.10 30228 工会经费 1.60 1.60 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 30239 其他交通费用 0.50 0.50 30299 其他商品和服务支出 1.50 1.50 30301 离休费 30399 其他对个人和家庭的补助 10.00 3.07 3.07 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 濮阳县民族宗教事务局 单位:万元 2020年预算数 单位名称 合计 濮阳县民族宗教事务局 1.50 因公出国 (境)费 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 1.50 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 合计 行费 1.50 2.90 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 小计 2.90 公务用车购 公务用车运 置费 行费 2.90 公务接待 费 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 濮阳县民族宗教事务局 单位:万元 功能分类科目 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 说明:我单位无政府性基金收入 ,无政府性基金支出,故本表无数据。 部门公开表9 2021年县级部门政府采购表 濮阳县民族宗教事务局 单位编码 单位名称 濮阳县民族宗教事务局 单位:万元 项目类别项目名称采购项目采购目录规格要求 数量 计量单位 总计 0.00 一般公共预算 纳入预 算管理 财政拨 专项收 小计 的行政 款 入 事业性 收费 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资 政府性 部门财 专户管 上级转 源(资 其他公 基金预 政性资 理的教 移支付 产)有 共预算 算 金结转 育收费 偿使用 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收 入(不 含教育 收费) 经营收 入 国有资 本经营 预算收 入 用事业 单位基 金弥补 收支差 额 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 县级部门预算整体绩效目标表 (2021年度) 部门(单位)名称 濮阳县民族宗教事务局 部门(单位)负责人 李常生 填 表 人 年度 履职 目标 年度 主要 任务 联系电话 15839380697 做好民族团结进步、宗教和谐稳定工作。组织开展宗教法律、法规、政策宣传教育;联系、培 养相关宗教界人士,指导相关宗教团体依法依章开展工作 、加强自身建设;依法治理宗教领域 突出问题,指导基层宗教事务部门依法对相关宗教事务进行管理 ,负责防范和处理利用相关宗 教进行非法、违法活动;配合有关部门做好防范和处理邪教工作等 。 任务名称 主要内容 民族工作 民族团结进步 宗教工作 宗教和谐稳定 部门预算总额(万元) 123.74 1、资金来源:(1)财政性资金 123.74 预算情况 一级指标 张少红 (2)其他资金 — 2、资金结构:(1)基本支出 89.74 (2)项目支出 34.00 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 指标值 相关 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家 、省 委省政府战略部署和发展规划 ,与 国家、省宏观政策、行业政策一 致;2.年度履职目标是否与部门职 责、工作规划和重点工作相关 ;3. 确定的预算项目是否合理 ,是否与 工作目标密切相关;4.工作任务和 项目预算安排是否合理 。 1.工作任务是否有明确的绩效目 标,绩效目标是否与部门年度履职 目标一致,是否能体现工作任务的 产出和效果;2.工作任务对应的预 算项目是否有明确的绩效目标 ,绩 效目标是否与部门职责目标 、工作 任务目标一致,是否能体现预算项 目的产出和效果。 1.工作任务、预算项目绩效指标设 置是否准确反映部门绩效完成情 况;2.工作任务、预算项目绩效指 标是否清晰、细化、可评价、可衡 量;3.工作任务、预算项目绩效指 标的评价标准是否清晰 、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划 数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门 预算;2.部门支出预算是否统筹各 类资金来源,全部纳入部门预算管 理。 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 预算调整率 <5% 结转结余率 <10% “三公经费”控制率 <5% 政府采购执行率 决算真实性 真实 投入管理 指标 预算和财务管理 资金使用合规性 符合规定 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 按时公开 专项资金细化率=(已细化到具体县 区或承担单位的资金数 /部门参与分 配资金总数)×100%。 预算执行率=(预算完成数/预算 数)×100%。预算完成数指部门实 际执行的预算数;预算数指财政部 门批复的本年度部门的 (调整)预 算数。 预算调整率=(预算调整数-年初预 算数)/年初预算数×100%。预算调 整数:部门在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时交 办而产生的调整除外)。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和 。预算数是 指财政部门批复的本年度部门的 (调整)预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=(实际政府采购金 额/政府采购预算数)×100%。政府 采购预算:采购机关根据事业发展 计划和行政任务编制的 、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划 。 反映本部门决算工作情况 。决算编 制数据是否账表一致,即决算报表 数据与会计账簿数据是否一致 。 部门(单位)是否按照相关法律法 规以及资金管理办法规定的用途使 用预算资金,用以反映和考核部门 (单位)预算资金的规范运行情况 。 1.是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定;2.资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续 ;3.项目的 重大开支是否经过评估论证 ;4.是 否符合部门预算批复的用途 ;5.是 否存在截留支出情况;6.是否存在 挤占支出情况;7.是否存在挪用支 出情况;8.是否存在虚列支出情况 。 部门(单位)为加强预算管理,规 范财务行为而制定的管理制度是否 健全完整,用以反映和考核部门 (单位)预算管理制度为完成主要 职责或促成事业发展的保障情况 。 1.是否已制定或具有预算资金管理 办法、内部管理制度、会计核算制 度、会计岗位制度等管理制度 ;2. 相关管理制度是否得到有效执行 。 部门(单位)是否按照政府信息公 开有关规定公开部门预算 、执行、 决算、监督、绩效等相关预决算信 息,用以反映和考核部门(单位) 预决算管理的公开透明情况 。1.是 否按规定内容公开预决算信息 ;2. 是否按规定时限公开预决算信息 。 资产管理规范性 规范 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 民族工作计划完成率 100% 宗教工作计划完成率 100% 宗教和谐稳定 100% 民族政策宣传培训、民族团结进步 示范区、示范单位创建等各项工作 100% 宗教和谐稳定 绩效管理 重点工作任务完 成 产出指标 民族团结进步目标实 现率 履职目标实现 宗教和谐稳定目标实 现率 民族团结进步 提高 宗教和谐稳定 促进 民族宗教界人员满意 度 >95% 履职效益 效益指标 满意度 部门(单位)的资产配置、使用是 否合规,处置是否规范,收入是否 及时足额上缴,用以反映和考核部 门(单位)资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账,资产报 表数据与会计账簿数据是否相符 , 资产实物与财务账、资产账是否相 符;2.新增资产是否符合规定程序 和规定标准,新增资产是否考虑闲 置存量资产;3.资产对外有偿使用 (出租出借等)、对外投资、担保 、资产处置等事项是否按规定报 批;4.资产收益是否及时足额上交 财政。 部门(单位)按要求实施绩效监控 的项目数量占应实施绩效监控项目 总数的比重。部门绩效监控完成率= 已完成绩效监控项目数量 /部门项目 总数*100%。 部门(单位)按要求实施绩效自评 的项目数量占应实施绩效自评项目 总数的比重。部门绩效自评完成率= 已完成评价项目数量/部门项目总数 *100%。 部门重点绩效评价项目评价完成情 况。部门绩效评价完成率=已完成评 价项目数量/部门重点绩效评价项目 数*100%。 绩效监控、单位自评、部门绩效评 价、财政重点绩效评价结果应用情 况。评价结果应用率=评价提出的意 见建议采纳数/提出的意见建议总数 *100%。 民族政策宣传培训、民族团结进步 示范区、示范单位创建等各项工作 反映部门履职对经济社会发展等所 带来的直接或间接影响 。可根据部 门实际情况有选择的进行设置 ,并 将三级指标细化为相应的个性化指 标。 反映部门履职对经济社会发展等所 带来的直接或间接影响 。可根据部 门实际情况有选择的进行设置 ,并 将三级指标细化为相应的个性化指 标。 反映社会公众或服务对象在部门履 职效果、解决民众关心的热点问题 等方面的满意程度。可根据部门实 际情况有选择的进行设置 ,并将三 级指标细化为相应的个人性化指标 。 效益指标 满意度 社会公众满意度 >95% 反映社会公众或服务对象在部门履 职效果、解决民众关心的热点问题 等方面的满意程度。可根据部门实 际情况有选择的进行设置 ,并将三 级指标细化为相应的个人性化指标 。 县级部门预算项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 基层宗教工作经费 部门名称 濮阳县民族宗教事务局 单位名称 濮阳县民族宗教事务局 项目资金 (万元) 年度目标 一级指标 年度资金总额 20 其中:财政拨款 20 其他资金 0 做好民族团结进步、宗教和谐稳定工作。组织开展宗教法律、法规、政策宣传教 育;联系、培养相关宗教界人士,指导相关宗教团体依法依章开展工作、加强自身 建设;依法治理宗教领域突出问题负责防范和处理利用相关宗教进行非法、违法活 动;配合有关部门做好防范和处理邪教工作等。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值 指标说明 民族、宗教集中宣传月 活动 2次 反映民族、宗教集中宣传 月活动次数 开展走访调研 ≥20次 反映开展走访调研次数 宣传教育培训 ≥20次 反映宣传教育培训次数 宣传月活动覆盖率 ≥95% 反映宣传月活动覆盖率 走访调研覆盖率 ≥95% 反映走访调研覆盖率 教育培训覆盖率 ≥95% 反映教育培训覆盖率 宣传月活动及时性 及时 反映宣传月活动及时性 走访调研及时性 及时 反映走访调研及时性 教育培训及时性 及时 反映教育培训及时性 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 效益指标 满意度 指标 成本指标 控制在成本内 社会效益 指标 民族团结进步、宗教和 谐稳定 可持续影响 指标 宣传引导 服务对象 满意度指标 民族宗教界 ≤20万元 控制在成本内 ≥95% 民族团结进步、宗教和谐 稳定 持续加强 宣传引导 ≥95% 反映民族宗教界满意度 县级部门预算项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 宗教稳定工作经费 部门名称 濮阳县民族宗教事务局 单位名称 濮阳县民族宗教事务局 项目资金 (万元) 年度目标 一级指标 年度资金总额 14 其中:财政拨款 14 其他资金 0 做好民族团结进步、宗教和谐稳定工作。组织开展宗教法律、法规、政策宣传教 育;联系、培养相关宗教界人士,指导相关宗教团体依法依章开展工作 、加强自身 建设;依法治理宗教领域突出问题 ,指导基层宗教事务部门依法对相关宗教事务进 行管理,负责防范和处理利用相关宗教进行非法 、违法活动;配合有关部门做好防 范和处理邪教工作等。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值 指标说明 民族、宗教集中宣传月 活动 2次 反映民族、宗教集中宣传 月活动次数 开展走访调研 ≥30次 反映开展走访调研次数 宣传教育培训 ≥40次 反映宣传教育培训次数 宣传月活动覆盖率 ≥95% 反映宣传月活动覆盖率 走访调研覆盖率 ≥95% 反映走访调研覆盖率 教育培训覆盖率 ≥95% 反映教育培训覆盖率 宣传月活动及时性 及时 反映宣传月活动及时性 走访调研及时性 及时 反映走访调研及时性 教育培训及时性 及时 反映教育培训及时性 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 效益指标 满意度 指标 成本指标 控制在成本内 社会效益 指标 民族团结进步、宗教和 谐稳定 可持续影响 指标 宣传引导 服务对象 满意度指标 民族宗教界 ≤14万元 控制在成本内 ≥95% 民族团结进步、宗教和谐 稳定 持续加强 宣传引导 ≥95% 反映民族宗教界满意度

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