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宁夏回族自治区科协机关服务中心2021年度部门决算.pdf

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2021 年度 宁夏回族自治区科协 机关服务中心 部门决算 — 1 — 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 — 2 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况说明 (二)政府采购情况说明 (三)国有资产占有使用情况说明 (四)预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 3 — 第一部分 单位概况 一、部门职责 保障机关办公和职工生活提供劳务和技术服务。 二、机构设置 按照部门决算编报要求,纳入宁夏回族自治区科协机关 服务中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。 — 4 — 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表 公开01 表 公开部门:宁夏回族自治区科协机关服务中心 金额单位:元 收入 项目 支出 行次 栏次 决算数 项目(按功能分类) 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款 行次 栏次 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 使用非财政拨款结余 544466 2 一、一般公共服务支出 本年收入合计 八、社会保障和就业支出 38 164800 九、卫生健康支出 39 17200 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 结余分配 60 27 42188.68 总计 316057.77 9 586654.68 28 年初结转和结余 决算数 29 113203.51 30 699858.19 年末结转和结余 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01 表 — 5 — 总计 32400 530457.77 61 169400.42 62 699858.19 收入决算表 公开 02 表 金额单位: 公开部门:宁夏区科协机关服务中心 元 项目 事业收入 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 小计 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 5 6 7 其中:教育收费 4 586,654.68 544,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,188.68 201 一般公共服务支出 372,254.68 330,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,188.68 20129 群众团体事务 372,254.68 330,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,188.68 2012903 机关服务 372,254.68 330,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,188.68 208 社会保障和就业支出 164,800.00 164,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 164,800.00 164,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 117,200.00 117,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,200.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,400.00 16,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 卫生健康支出 17,200.00 17,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17,200.00 17,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 17,200.00 17,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 6 — 221 住房保障支出 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 26,600.00 26,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决 03 表 — 7 — 支出决算表 公开 03 表 公开部门:宁夏区科协机关服务中心 金额单位:元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 530,457.77 530,457.77 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 316,057.77 316,057.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 316,057.77 316,057.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2012903 机关服务 316,057.77 316,057.77 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 164,800.00 164,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 164,800.00 164,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 117,200.00 117,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,200.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,400.00 16,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 卫生健康支出 17,200.00 17,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17,200.00 17,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 17,200.00 17,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 26,600.00 26,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 8 — 2210203 购房补贴 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决 04 表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门:宁夏回族自治区科协机关服务中心 收 项 金额单位:元 入 目 支 行 决算数 项目 行次 次 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 544,466.00 栏 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出 决算数 合计 一般公共预算财政 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 316,057.77 316,057.77 40 164,800.00 164,800.00 九、卫生健康支出 41 17,200.00 17,200.00 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 32,400.00 32,400.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十一、灾害防治及应急管理支 54 — 9 — 23 二十二、其他支出 55 24 二十三、债务还本支出 56 25 二十三、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 58 本年支出合计 59 530,457.77 530,457.77 60 76,308.23 76,308.23 606,766.00 606,766.00 本年收入合计 27 544,466.00 年初财政拨款结转和结余 28 62,300.00 一、一般公共预算财政拨款 29 62,300.00 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 合计 32 606,766.00 年末财政拨款结转和结余 61 合计 64 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01-1 表 — 10 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 公开部门:宁夏回族自治区科协机关服务中心 金额单位:元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 530,457.77 530,457.77 0.00 201 一般公共服务支出 316,057.77 316,057.77 0.00 20129 群众团体事务 316,057.77 316,057.77 0.00 2012903 机关服务 316,057.77 316,057.77 0.00 208 社会保障和就业支出 164,800.00 164,800.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 164,800.00 164,800.00 0.00 2080502 事业单位离退休 117,200.00 117,200.00 0.00 31,200.00 31,200.00 0.00 16,400.00 16,400.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 卫生健康支出 17,200.00 17,200.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17,200.00 17,200.00 0.00 — 11 — 2101102 事业单位医疗 17,200.00 17,200.00 0.00 221 住房保障支出 32,400.00 32,400.00 0.00 22102 住房改革支出 32,400.00 32,400.00 0.00 2210201 住房公积金 26,600.00 26,600.00 0.00 2210203 购房补贴 5,800.00 5,800.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决 07 表 — 12 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位:元 公开部门:宁夏回族自治区科协机关服务中心 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 330,583.71 302 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编码 301 工资福利支出 82,674.06 310 30101 基本工资 93,086.00 30201 办公费 45,764.00 31001 30102 津贴补贴 11,980.00 30202 印刷费 30103 奖金 31,435.00 30203 咨询费 30106 伙食补助费 0.00 30204 30107 绩效工资 30108 科目名称 资本性支出 金额 0.00 房屋建筑物购建 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 手续费 23.50 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30205 水费 132.53 31006 大型修缮 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 45,173.76 30206 电费 2,152.59 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 23,386.88 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 24,885.57 30208 取暖费 8,481.80 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 11,100.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 2,037.43 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 40,640.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 57,959.07 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 117,200.00 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 培训费 6,100.00 31022 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 0.00 30209 0.00 30213 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 117,200.00 30217 公务接待费 0.00 31099 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3,612.00 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 399 其他支出 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39906 赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他支出 0.00 人员经费合计 合 计 30299 其他商品服务支出 5,307.64 39999 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 对企业补助 0.00 0.00 447,783.71 公用经费合计 530457.77 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决 08-1 表 — 13 — 82,674.06 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 公开部门:宁夏回族自治区科协机关服务中心 金额单位:元 2021 年度预算数 合计 因公出国 (境)费 2021 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注:2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排 的实际支出,决算数据取自 F03 表。 — 14 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 公开部门:宁夏回族自治区科协机关服务中心 金额单位:元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 无该项目 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 — 15 — 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 公开部门:宁夏回族自治区科协机关服务中心 金额单位:元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决 11 表 — 16 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 586654.68 元,支出总计 530457.77 元。 与 2020 年度相比,收入总计减少 243647.23 元,下降 29.34%, 支出总计减少 969578.51 元,下降 64.64%,主要原因是机构 人员减少,收入支出均减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计586654.68元,其中:财政拨款收入 544466.00元,占92.81%;上级补助收入0元,占0%;事业收 入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元, 占0%;其他收入42188.68元,占7.19%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 530457.77 元 , 其 中 : 基 本 支 出 530457.77 元,占 100%;项目支出 0 元,占 0%;上缴上级 支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助 支出 0 元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 544466.00 元 , 支 出 总 计 530457.77 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入总计减少 284237.75 元,下降 34.30%,财政拨款支出总计减少 322215.60 元,下降 37.79%,主要原因是机构人员减少,财政拨款收入 支出均减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 530457.77 元,占本年支出 — 17 — 合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支 出减少 322215.60 元,下降 37.79%,主要原因是机构人员减 少,财政拨款支出减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 530457.77 元,主要用于以 下方面: (按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类) 支出 316057.77 元,占 59.58%;社会保障和就业(类)支出 164800.00 元,占 31.07%;卫生健康(类)支出 17200.00 元, 占 3.24%;住房保障(类)支出 32400.00 元,占 6.11%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 828000.00 元, 支出决算为 530457.77 元,完成年初预算的 64.06%。决算数 小于预算数的主要原因:机构调整,人员减少;其中(按支出 功能分类说明): 1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)机关服务(项) 年初预算为 613600.00 元,支出决算为 316057.77 元,完成 年初预算的 64.06%。决算数小于预算数的主要原因:机构调 整,人员减少。 2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业 单位离退休(项)支出年初预算为 117200.00 元,支出决算 为 117200.00 元,完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关 事业单位基本养老保险缴费(项)支出年初预算为 31200.00 元,支出决算为 31200.00 元,完成年初预算的 100%。 4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关 — 18 — 事业单位职业年金缴费(项)支出年初预算为 16400.00 元, 支出决算为 16400.00 元,完成年初预算的 100%。 5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项)支出年初预算为 17200.00 元,支出决算为 17200.00 元,完成年初预算的 100%。 6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支 出年初预算为 26600.00 元,支出决算为 26600.00 元,完成 年初预算的 100%。 6.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出 年初预算为 5800.00 元,支出决算为 5800.00 元,完成年初 预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济 分类填列到款级科目) 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出530457.77元, 其中:人员经费447783.71元,公用经费82674.06元。支出具 体情况如下: 1.工资福利支出330583.71元,较2021年度年初预算数减 少279216.29元,降低45.79%,主要原因是机构调整,人员减 少;较2020年度决算数减少275604.29元,降低45.47%。 2.商品和服务支出82674.06元,较2021年度年初预算数 减少18325.94元,降低18.14%,主要原因是机构调整,人员 减少;较2020年度决算数减少41637.31元,降低33.49%。 3.对个人和家庭的补助117200.00元,较2021年度年初预 增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数减 少14.00元,降低0.01%。 — 19 — 4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数 增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增 加(减少)0元,增长(降低)0%。 5.资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少) 0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数减少4960元,降 低100%。 6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数 增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增 加(减少)0元,增长(降低)0%。 7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少) 0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0 元,增长(降低)0%。 8.其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0 元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%,2021 年度“三公”经费支出无相关业务发生。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数 比2020年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因 公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长) 0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下 — 20 — 降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下 降(增长)0%。 (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车 购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元, 占0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成 预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公 出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。 2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0 元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公 务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2021年度一般公 共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有 量为4辆。 3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的 0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0 元。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人, 国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年 支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减 少)0元,增长(降低)0%。支出具体情况如下:无(按支 出功能分类科目说明)。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 — 21 — 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支 出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少) 0元,增长(降低)0%。具体情况如下:无(按支出功能分 类科目说明)。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关(单位)运行经费支出情况说明 2021 年度本单位机关(单位)运行经费支出 82674.06 元,比 2020 年度减少 41637.31 元,下降 33.49%,主要原因 是 2021 年年中机构调整,所有人员分流至其他单位。 (二)政府采购情况说明 2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中:政府采 购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%, 其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。 (三)国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 0 平方米, 共有车辆 4 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元 以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,宁 夏科协组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中,一 般公共预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万 — 22 — 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。 政府性基金预 算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额 的 100%。 2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,宁夏回 族自治区科协机关服务中心无项目。 第四部分 名词解释 1、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括 领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。 3、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 4.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财 政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金 管理状况的总结性文件。 5.政府补助收入:从同级财政部门取得的各类财政拨 款。包括基本支出补助和项目支出补助。 6.其他收入:事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入, 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、 — 23 — 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、 无法偿付的应付及预收款项等。 第五部分 其他有关公开资料 — 24 — 附件

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