测绘队2020年441803_135部门预算(已审核).pdf
2020 年 清远市清新区测绘队 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区测绘队 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科 目) 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区测绘队 概况 一、主要职责 承担清新区辖区内土地的征用、租赁、登记、交易、 转让等测绘工作,收集管理相关测绘数据;根据有关单位或 个人委托,开展各类土地、矿产资源、房屋用地面积的测绘 工作,协助有关部门解决土地争议纠纷规定开展基础测绘、 行政区域界线测绘、地理信息工程测绘、地籍测绘和土地调 查、土地动态监测等测绘业务;协助上级主管部门开展测绘 成果和质量验收、编制相关地图工作;承办上级业务主管部 门交办的其他事项。 二、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为清远市清新区测绘队本级预 算。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区测绘队 单位:万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、预算拨款 18.85 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区测绘队 单位:万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 18.85 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 18.85 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 18.85 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区测绘队 单位:万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 注: 无 18.85 支出总计 18.85 表2 收入总体情况表 单位名称: 清远市清新区测绘队 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 220 自然资源海洋气 象等支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无 表3 支出总体情况表 单位名称: 清远市清新区测绘队 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区测绘队 单位:万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 18.85 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区测绘队 单位:万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 18.85 目 注: 无 18.85 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 18.85 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 18.85 0.00 18.85 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 清远市清新区测绘队 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 18.85 18.85 0.00 [220]自然资源海洋气象等支出 18.85 18.85 0.00 [22001]自然资源事务 18.85 18.85 0.00 [2200150]事业运行 18.85 18.85 0.00 注: 无 计 其中:基本支出 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 清远市清新区测绘队 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 18.85 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 18.85 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 18.85 注: 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 清远市清新区测绘队 项 单位:万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: 本单位无相关数据,此表以空表形式公开。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 清远市清新区测绘队 单位:万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中:基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注: 本单位无相关数据,此表以空表形式公开。 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 18.85 万元,比上年增加 18.85 万 元,增长 100 %,主要原因是本单位今年为新增预算单位 ;支出 预算 18.85 万元,比上年增加 18.85 万元,增长 100 %,主要原 因是本单位今年为新增预算单位 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增 加 0 万元,增长 0 %,主要原因是本部门无相关数据 。其中:因 公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %,主要原 因是本部门无相关数据 ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用 车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年增加 0 万 元,增长 0 %,主要原因是本部门无相关数据 ;公务接待费 0 万 元,比上年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是本部门无相关数 据 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是本部门无相关 数据。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 180.46 万元, 分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 2 辆,单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元,主要是无固定 资产购置计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 本单位本年度无项目开展 注:本年度无重点项目绩效目标。 预算数 0 绩效目标 0 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单 位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接 待)费用。

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