绥芬河市市场监督管理局2020年度部门决算.pdf
绥芬河市市场监督管理局 2020 年部门决算 1 目 录 第一部分 市场监督管理局概况··················· · ·· 3 一、单位职责·······························3 二、单位机构设置······························ · 7 三、单位人员构成······························ · 8 第二部分 市场局 2020 年度部门决算公开报表············ · ·· 8 一、收入支出决算总表···························8 二、收入决算表······························· 9 三、支出决算表······························· 10 四、财政拨款收入支出决算总表·······················11 五、一般公共预算财政拨款支出决算表···················13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表··················· 14 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表···············16 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表··················· 16 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表··················· 17 第三部分 市场局 2020 年度部门决算情况说明················17 一、关于收入支出总体情况说明························ 17 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明···················· 19 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明················ 19 四、关于正负形基金预算财政拨款收入支出情况说明················ 20 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明················ 20 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明················20 七、关于机关运行经费情况说明························ 22 八、关于政府采购支出情况说明························ 22 九、关于国有资产占有使用情况说明····················22 十、预算绩效情况说明···························· 23 第四部分 名词解释····························24 第五部分 附录····························26 2 第一部分 2022 年市场监督管理局概况 一、部门职责 (一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场 监督管理、药品监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章, 拟订全市市场监督管理、药品监督管理有关政策、标准,组织实 施质量强市战略、食品安全战略、知识产权战略和标准化战略, 拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、 公平竞争的市场环境。贯彻实施强化知识产权创造、保护和运用 的管理政策和制度。 (二)负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专 业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区) 企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信 息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管, 推动市场主体信用体系建设。 (三)负责组织和实施市场监管综合执法工作。加强市场监 管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。 (四)受省市场监督管理局委托负责反垄断调查。统筹推进 竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。在委托范围内,以 委托机关名义依法对本行政区域内垄断协议、滥用市场支配地位 和滥用行政权力排除、限制竞争案件开展调查。 (五)负责监督管理市场秩序。负责市场监督管理的行政审 批和行政许可并监督管理;依法开展市场监督和行政执法的有关 3 工作,组织查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。指 导所辖部门各项监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执 法与刑事司法衔接机制。依法监督管理市场交易、网络商品交易 及有关服务的行为。依法组织指导查处价格收费违法违规、粮食、 盐业制售违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专 利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广 告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织 开展消费维权工作。指导市消费者协会开展消费维权工作。 (六)负责宏观质量管理。贯彻实施质量发展的制度措施。 贯彻落实全市质量基础设施建设与应用,贯彻落实缺陷产品召回 制度。负责产品质量诚信体系建设有关工作,组织实施质量振兴 工作,推进名牌发展战略。 (七)负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险 监控、市级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追 溯制度。组织指导开展工业产品生产许可管理。负责纤维产品质 量监督工作。负责相关危险化学品生产企业安全监督管理。 (八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监 察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能工作、监督检查《特 种设备目录》范围内锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的 执行情况。 (九)负责食品安全监督管理综合协调。贯彻执行食品安全 重大政策。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全 4 事件应急处置和调查处理工作,建立健全食品安全重要信息直报 制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。 (十)负责食品安全监督管理工作。建立覆盖食品生产、流 通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组 织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品 生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织 开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险 交流工作。依法组织实施食品生产经营许可、备案和监督管理。 (十一)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、 化妆品的监督管理工作。贯彻落实药品、医疗器械和化妆品新技 术新产品的管理与服务政策;负责监督执行国家药典等药品、医 疗器械和化妆品标准,监督实施分类管理制度;负责药品零售经 营许可;负责药品、医疗器械和化妆品质量管理,依职责监督实 施或指导实施经营、使用质量管理规范;组织开展药品不良反应、 医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作; 依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作;负责组织 指导药品、医疗器械和化妆品监督检查,贯彻落实检查制度,依 法开展对化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处 罚,依职责组织指导查处其他环节的违法行为。 (十二)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位,执行 国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监 督商品量和市场计量行为。 5 (十三)负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立 项、编号、对外通报和授权批准发布工作。开展宣传贯彻国家标 准、行业标准工作。组织参与国际区域性标准化合作。 (十四)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改 革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测 行业发展。 (十五)负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。 负责认证认可和合格评定监督管理工作。 (十六)负责知识产权保护、运用和宣传工作。贯彻实施全 市知识产权发展规划和发展战略,推进知识产权强市建设;贯彻 执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法 规与方针政策;贯彻实施国家严格保护商标、专利、原产地地理 标志等知识产权制度。贯彻鼓励新领域、新业态、新模式创新的 知识产权保护、管理和服务政策。推动建设知识产权保护体系。 贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准。负责商标、专利执 法工作。贯彻落实国家知识产权运用和规范交易及知识产权无形 资产评估的政策,促进知识产权转移转化。贯彻知识产权中介服 务发展与监管的政策。负责建立知识产权公共服务体系。负责协 调全市涉外知识产权事宜。贯彻落实知识产权涉外工作的有关政 策。开展对外知识产权的联络、合作与交流活动。研究知识产权 发展动态,并提出相关政策建议。依法保护商标专用权、专利权 和查处商标、专利侵权行为;负责特殊标志、官方标志的保护工 作。组织开展全市知识产权法律法规的宣传普及和知识产权教育 与培训工作。 6 (十七)拟订有关价格收费监督检查的制度措施。组织实施 商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。 组织指导查处价格收费违法违规行为。 (十八)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。 (十九)负责本行业领域的安全生产工作。 (二十)负责指导市场监督管理派出机构工作,规范行政执 法行为。 (二十一)根据消费者权益保护方面的法律法规,履行法律法 规赋予消费者协会的公益性职责。 (二十二)为个体私营经济组织提供政策咨询,法律法规宣 传服务,协助相关部门开展个体私营经济组织建设工作。 (二十三)承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 市场监督管理局单位共设置 13 个科室,包括:办公室、人 事党务办公室、设执法一中队、食品生产科、药械科、质计标科、 价格科、特种设备监察科、知识产权与广告监管科、市场科、消 保科、网络监管科、信用监管科。 本部门中,行政单位 1 家、参公事业单位 0 家、事业单位 1 家,名单如下: 序号 单位名称 单位级次 1 绥芬河市市场监督管理局 1 单位性质 行政 机构数量 机构设置 1 办公室、人事科、 执法一中队、药械 科、市场科 2 绥芬河市消费者权益保护中心 1 事业 7 1 消保科 三、部门人员构成 2020 年末绥芬河市市场监督管理局部门实有人数 112 人, 其中:行政人员 69 人、参照公务员法管理事业人员 15 人、非 参公事业人员 28 人、离休人员 0 人、退休人员 73 人、经费 自理人员 0 人(其中在职 0 人、退休 0 人)。与 2019 年度 决算相比,年末实有人数增加 7 人,其中,行政人员增加 2 人、 参照公务员法管理事业人员无变化,非参公事业人员增加 5 人, 退休人员无变化,经费自理人员无变化。 市场监督管理局 2022 年部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 部门:绥芬河市市场监督管理局 金额单位:万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 收入 1 2,070.17 二、政府性基金预算财政拨 款收入 2 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 行 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 1,403.95 0 二、外交支出 33 0 3 0 三、国防支出 34 0 四、上级补助收入 4 0 四、公共安全支出 35 0 五、事业收入 5 0 五、教育支出 36 0 六、经营收入 6 0 六、科学技术支出 37 0 七、附属单位上缴收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支 出 38 0 八、其他收入 8 0 八、社会保障和就业支出 39 359.40 9 九、卫生健康支出 40 100.97 10 十、节能环保支出 41 0 11 十一、城乡社区支出 42 0 12 十二、农林水支出 43 0 13 十三、交通运输支出 44 0 14 十四、资源勘探工业信息等 45 0 8 支出 15 十五、商业服务业等支出 46 0 16 十六、金融支出 47 0 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 207.49 20 二十、粮油物资储备支出 51 0 21 二十一、国有资本经营预算 支出 52 0 22 二十二、灾害防治及应急管 理支出 53 0 23 二十三、其他支出 54 0 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 57 0 本年支出合计 58 2,071.80 结余分配 59 0 年末结转和结余 60 0 本年收入合计 27 2,070.17 使用非财政拨款结余 28 0 年初结转和结余 29 1.63 30 总计 31 61 2,071.80 总计 62 2,071.80 二、收入决算表 部门:绥芬河市市场监督管理局 金额单位:万元 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 栏次 1 2 3 合计 2,070.17 2,070.17 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 1,402.32 1,402.32 0 0 0 0 0 20138 市场监督管理事务 1,402.32 1,402.32 0 0 0 0 0 1,280.79 1,280.79 0 0 0 0 0 61.43 61.43 0 0 0 0 0 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 2013801 行政运行 2013802 一般行政管理事务 9 事业 收入 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 4 5 6 7 2013805 市场秩序执法 1.00 1.00 0 0 0 0 0 2013812 药品事务 5.50 5.50 0 0 0 0 0 2013816 食品安全监管 1.00 1.00 0 0 0 0 0 2013850 事业运行 52.10 52.10 0 0 0 0 0 2013899 其他市场监督管理事务 0.50 0.50 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 359.40 359.40 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 359.40 359.40 0 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 189.54 189.54 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 129.34 129.34 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 40.51 40.51 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 100.97 100.97 0 0 0 0 0 21004 公共卫生 19.19 19.19 0 0 0 0 0 2100410 突发公共卫生事件应急 处理 19.19 19.19 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 81.78 81.78 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 63.85 63.85 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 1.64 1.64 0 0 0 0 0 2101103 公务员医疗补助 16.28 16.28 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 207.49 207.49 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 207.49 207.49 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 112.59 112.59 0 0 0 0 0 2210202 提租补贴 94.90 94.90 0 0 0 0 0 10 三、支出决算表 部门:绥芬河市市场监督管理局 金额单位:万元 项目 基本支出 项目 支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 2,071.80 1,981.55 90.25 0 0 0 201 一般公共服务支出 1,403.95 1,332.89 71.06 0 0 0 20138 市场监督管理事务 1,403.95 1,332.89 71.06 0 0 0 1,280.79 1,280.79 0 0 0 0 本年支出 合计 栏次 功能分 类科目 编码 科目名称 2013801 行政运行 2013802 一般行政管理事务 61.43 0 61.43 0 0 0 2013804 市场主体管理 0.58 0 0.58 0 0 0 2013805 市场秩序执法 1.00 0 1.00 0 0 0 2013812 药品事务 6.55 0 6.55 0 0 0 2013816 食品安全监管 1.00 0 1.00 0 0 0 2013850 事业运行 52.10 52.10 0 0 0 0 2013899 其他市场监督管理事务 0.50 0 0.50 0 0 0 208 社会保障和就业支出 359.40 359.40 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 359.40 359.40 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 189.54 189.54 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.34 129.34 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.51 40.51 0 0 0 0 卫生健康支出 100.97 81.78 19.19 0 0 0 公共卫生 19.19 0 19.19 0 0 0 19.19 0 19.19 0 0 0 210 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 81.78 81.78 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 63.85 63.85 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 1.64 1.64 0 0 0 0 2101103 公务员医疗补助 16.28 16.28 0 0 0 0 221 住房保障支出 207.49 207.49 0 0 0 0 22102 住房改革支出 207.49 207.49 0 0 0 0 2210201 住房公积金 112.59 112.59 0 0 0 0 2210202 提租补贴 94.90 94.90 0 0 0 0 四、财政拨款收入支出决算总表 部门:绥芬河市市场监督管理局 收 入 金额单位:万元 11 支 出 项目 行 次 栏次 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 2 3 4 5 金额 项目 1 栏次 一、一般公共服 务支出 33 1,403.95 1,403.95 0 0 一、一般公共预算 财政拨款 1 2,070.17 二、政府性基金预 算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0 0 0 0 三、国有资本经营 财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0 0 0 0 4 四、公共安全支 出 36 0 0 0 5 五、教育支出 37 0 0 0 0 6 六、科学技术支 出 38 0 0 0 0 7 七、文化旅游体 育与传媒支出 39 0 0 0 0 8 八、社会保障和 就业支出 40 359.40 359.40 0 0 9 九、卫生健康支 出 41 100.97 100.97 0 0 10 十、节能环保支 出 42 0 0 0 0 11 十一、城乡社区 支出 43 0 0 0 0 12 十二、农林水支 出 44 0 0 0 0 13 十三、交通运输 支出 45 0 0 0 0 14 十四、资源勘探 工业信息等支出 46 0 0 0 0 12 0 15 十五、商业服务 业等支出 47 0 0 0 0 16 十六、金融支出 48 0 0 0 0 17 十七、援助其他 地区支出 49 0 0 0 0 18 十八、自然资源 海洋气象等支出 50 0 19 十九、住房保障 支出 51 207.49 207.49 0 0 20 二十、粮油物资 储备支出 52 0 0 0 0 21 二十一、国有资 本经营预算支出 53 0 0 0 0 22 二十二、灾害防 治及应急管理支 出 54 0 0 0 00 23 二十三、其他支 出 55 0 0 0 0 24 二十四、债务还 本支出 56 0 0 0 0 25 二十五、债务付 息支出 57 0 0 0 0 26 二十六、抗疫特 别国债安排的支 出 58 0 0 0 0 本年支出合计 59 2,071.80 2,071.80 0 0 本年收入合计 27 2,070.17 一般公共预算财 政拨款 29 1.63 61 政府性基金预算 财政拨款 30 0.00 62 13 0 0 0 国有资本经营预 算财政拨款 31 0.00 总计 32 2,071.80 63 总计 64 2,071.80 2,071.80 0 0 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:绥芬河市市场监督管理局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,071.80 1,981.55 90.25 201 一般公共服务支出 1,403.95 1,332.89 71.06 20138 市场监督管理事务 1,403.95 1,332.89 71.06 1,280.79 1,280.79 0 2013801 行政运行 2013802 一般行政管理事务 61.43 0 61.43 2013804 市场主体管理 0.58 0 0.58 2013805 市场秩序执法 1.00 0 1.00 2013812 药品事务 6.55 0 6.55 2013816 食品安全监管 1.00 0 1.00 2013850 事业运行 52.10 52.10 0 2013899 其他市场监督管理事务 0.50 0 0.50 208 社会保障和就业支出 359.40 359.40 0 20805 行政事业单位养老支出 359.40 359.40 0 2080501 行政单位离退休 189.54 189.54 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.34 129.34 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.51 40.51 0 210 卫生健康支出 100.97 81.78 19.19 21004 公共卫生 19.19 0 19.19 19.19 0 19.19 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 81.78 81.78 0 2101101 行政单位医疗 63.85 63.85 0 2101102 事业单位医疗 1.64 1.64 0 2101103 公务员医疗补助 16.28 16.28 0 221 住房保障支出 207.49 207.49 0 22102 住房改革支出 207.49 207.49 0 2210201 住房公积金 112.59 112.59 0 2210202 提租补贴 94.90 94.90 0 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14 部门:绥芬河市市场监督管理局 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 科目名称 决算 数 301 工资福利支 出 1,563 .28 302 商品和服 务支出 204.9 4 307 债务利息及费 用支出 0.00 3010 1 基本工资 392.6 7 30201 办公费 14.15 3070 1 国内债务付 息 0.00 3010 2 津贴补贴 647.5 4 30202 印刷费 0.00 3070 2 国外债务付 息 0.00 3010 3 奖金 122.5 9 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 3010 6 伙食补助 费 0.00 30204 手续费 0.19 3100 1 房屋建筑物 购建 0.00 3010 7 绩效工资 0.00 30205 水费 2.47 3100 2 办公设备购 置 0.00 3010 8 机关事业 单位基本养 老保险缴费 129.3 4 30206 电费 2.29 3100 3 专用设备购 置 0.00 3010 9 职业年金 缴费 40.51 30207 邮电费 6.48 3100 5 基础设施建 设 0.00 3011 0 职工基本 医疗保险缴 费 65.50 30208 取暖费 27.00 3100 6 大型修缮 0.00 3011 1 公务员医 疗补助缴费 16.28 30209 物业管 理费 0.16 3100 7 信息网络及 软件购置更新 0.00 3011 2 其他社会 保障缴费 13.34 30211 差旅费 16.63 3100 8 物资储备 0.00 3011 3 住房公积 金 112.5 9 30212 因公出 国(境) 费用 0.00 3100 9 土地补偿 0.00 3011 4 医疗费 0.00 30213 维修 (护)费 5.09 3101 0 安置补助 0.00 3019 9 其他工资 福利支出 22.92 30214 租赁费 0.00 3101 1 地上附着物 和青苗补偿 0.00 303 对个人和家 庭的补助 213.3 3 30215 会议费 0.00 3101 2 拆迁补偿 0.00 3030 1 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 3101 3 公务用车购 置 0.00 3030 2 退休费 189.5 4 30217 公务接 待费 0.62 3101 9 其他交通工 具购置 0.00 3030 3 退职(役) 费 0.00 30218 专用材 料费 0.00 3102 1 文物和陈列 品购置 0.00 3030 4 抚恤金 21.47 30224 被装购 置费 0.00 3102 2 无形资产购 置 0.00 3030 生活补助 2.00 30225 专用燃 0.00 3109 其他资本性 0.00 15 5 料费 9 支出 3030 6 救济费 0.00 30226 劳务费 5.00 399 其他支出 0.00 3030 7 医疗费补 助 0.00 30227 委托业 务费 0.00 3990 6 赠与 0.00 3030 8 助学金 0.00 30228 11.77 3990 7 国家赔偿费 用支出 0.00 0.00 0.00 工会经 费 30229 福利费 14.71 3990 8 对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴 0.00 30231 公务用 车运行维 护费 6.48 3999 9 其他支出 代缴社会 保险费 0.00 30239 其他交 通费用 85.91 其他对个 人和家庭的 补助 0.00 30240 税金及 附加费用 0.00 30299 其他商 品和服务 支出 6.00 3030 9 奖励金 3031 0 个人农业 生产补贴 3031 1 3039 9 0.32 人员经费合 计 1,776.61 公用经费合计 204.94 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:绥芬河市市场监督管理局 金额单位:万元 预算数 合计 因公 出国 (境) 费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公 务 接 待 费 公务用车购置及运行费 合计 1 2 3 4 5 6 7 14.9 4 0.00 14.33 0.00 14.33 0. 62 14.94 16 因公出 国(境) 费 8 0.00 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车运行 费 公务接待 费 9 10 11 12 14.33 0.00 14.33 0.62 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:绥芬河市市场监督管理局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 栏次 本年支出 科目名 称 年初结转 和结余 本年收 入 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 1 2 3 4 5 6 合计 本部门没有政府性基金预算的安排,故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门:绥芬河市市场监督管理局 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 本部门没有国有资本经营预算的安排,故本表无数据。 17 第三部分 市场监督管理局 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 (一)总体情况。绥芬河市市场监督管理局2020 年度部门决算 收支总额 2070.17 万元,其中:本年收入 2070.17 万元,年初 结转和结余 1.63 万元;本年支出 2071.80 万元,年末结 转和结余 0 万元。 (二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总 额增加 212.61 万元,增长 11.45%,主要原因由于人员增加、 工资调整、退休职业年金记实等导致人员经费增加。 支出总额 2071.80 万元,增长 11.53%,主要原因是一是由于人 员增加、工资调整、退休职业年金记实。二是 2020 年调整年初 结转和结余额等。 项目 2020 年 同 比 同比 增减变化原因 度 增 +% 决算 减额 本 年 2070.17 212.6 11.4 由于人员增加、工资调整、退休职业年金记实及保险等资 收入 1 5% 金增加。 合计 1、财 2070.17 212.6 11.4 由于人员增加、工资调整、退休职业年金记实及保险等资 政 拨 1 5% 金增加。 款 收入 2、上 级 补 助 收入 3、事 业 收 入 4、经 营 收 入 18 5、附 属 单 位 上 缴 收 入 6、其 他 收 入 金额单位:万元 项目 2020 年 同比增 同 比 + 增减变化原因 度 减额 -% 决算 本年支出 2071.80 214.2411.53% 由于人员增加、工资调整、退休职业年金记 合计 实 1、基本支出1981.55 8.5 4.2% 由于人员增加、工资调整、退休职业年金记 实 2、项目支出90.25 99.86 52.52% 3、上缴上级 支出 4、经营支出 5、对附属单 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 (一)总体情况。绥芬河市市场监督管理局 2020 年度部门财政 拨款收入 2070.17 万元,年初财政拨款结转和结余 1.63 万元; 本年支出 2071.80 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。 (二)与 2019 年度决算相比。部门财政拨款收入增加 87.72 万 元,增长 4.64%;部门财政拨款支出增加 179.35 万元,增长 9.48%;年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,增加 0 万 元,增长 0%。 (三)与 2020 年初预算相比。部门财政拨款收入增加 63.86 19 万元,增长 3.18%;部门财政拨款支出增加 65.49 万元,增长 3.26%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 (一)总体情况。绥芬河市市场监督管理局 2020 年度部门一般 公共预算财政拨款收入 1981.55 万元,年初一般公共预算财政 拨款结转和结余 1.63 万元;本年支出 1981.55 万元,年末一般 公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 (二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 68.68 万元,增长 3.63%,主要原因是由于人员增加、工资调整、 退休职业年金记实等导致人员经费增加。 (三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收 入增加 110.67 万元,增长 5.64%,变化的主要原因由于人 员增加、工资调整、退休职业年金记实等导致人员经费增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 87.94 万元,增长 4.74%,变 化的主要原因一是由于人员增加、工资调整、退休职业年金记实 等导致人员经费增加。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财 政拨款基本支出 1981.55 万元,其中:人员经费 1778.16 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金、退休费、抚恤 金、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出;公用经费 203.39 万元,主要包括办公费、印刷费、取暖费、水电 20 费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费等支 出。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 绥芬河市市场监督管理局政府性基金预算财政拨款收支为 “0”。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 绥芬河市市场监督管理局部门国有资本经营预算财政拨款收支 为“0”。 六、2020 年度,绥芬河市市场局部门一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 14.94 万元,与 2019 年度决算相 比减少 21.26 万元,下降 51.53%,变化的主要原因一是 2019 年购买执法公务用车,二是压缩“三公”经费支出;与 2020 年 度预算相比增加 0 万元,增加 0%,变化的主要原因是无变化。 (一)因公出国(境)费 0 万元,与 2019 年度决算相比无增 减变化,主要原因是本年无因公出国境支出;与 2020 全年预算 相比无增减变化,主要原因是本年未安排因公出国(境)经费。 因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比无增减变化。 (二)公务用车购置及运行费 14.33 万元。 1.公务用车购置费 0 万元,与 2019 年度决算相比减少 24.12 万元,主要原因是本年无公务用车购置费支出;与 2020 全年 预算相比无增减变化,主要原因是本年未安排公务用车购置预 21 算经费。 2.公务用车运行维护费 14.33 万元,与 2019 年度决算相比 增加 4.43 万元,增加 31.35%,变化的主要原因是原因为疫情 防控执法车使用频次增多用油、维修增多。 公务用车购置数 0 辆,与上年相比无增减变化;保有量 12 辆, 与上年相比减少 0 辆。 (三)公务接待费 0.62 万元,与 2019 年度决算相比减少 0.93 万元,下降 83.3%,变化的主要原因是严格按照政策使用经费节 省开支,减少公务接待费用支出;与 2020 全年预算相比无增减 变化。全年国内公务接待的批次为 1 0 批、45 人次。与上年相 比,增加 2 批、减少 20 人次,主要原因是接待疫情督导专项检 查组。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 204.93 万元,比 2019 年决算数减少 0.63 万元,下降 0.32%,主要原因是基本与 上年持平。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 12.14 万元,其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 12.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政 府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。 22 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 12 辆,其 中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无; 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度一般公共 预算支出全面开展绩效自评,共涉及评价资金 2071.80 万元,占 一般公共预算支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基 金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基 金预算项目支出总额的 0%。 (二)部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金 1971.16 万元,执行数为 1981.55 万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况:从整体 支出情况来看,我部门严格按照年初预算进行部门基本支出。在 支出过程中,能严格遵守各项规章制度。实行了先有预算、后有 执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。发现的主要问题 及原因:一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立 不够明确、细化和量化。三是财务人员业务能力有待提高。 (三)项目(专项)支出绩效自评结果 23 我部门对 1 个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项) 支出全年预算数合计 77.26 万元,执行数合计 90.25 万元,完 成预算的 100%。具体情况为:2020 年我部门遵循“专款专用、 重点使用”的原则,切实保障单位日常运营,对各项资金的预算 和拨付及时、足额、准确,确保了财政资金的使用。2020 年我 部门预期目标部分完成,本年度财政收支未发生重大问题。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报 表编制说明》,对绥芬河市市场监督管理局 2020 年部门决算中 相关名词 解释如下: 一、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。 二、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管 理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 三、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按 国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 四、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家 规定享受离休人员待遇的医疗经费。 24 五、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助 经费。 六、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 七、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 八、“三公”经费支出:包括公务出国(境)的费用、公务用车 购置和运行维护费、公务接待费。 九、因公出国(境)费用:反映公务出国(境)的旅费、住宿费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。 十、公务用车购置费:反映公务用车购置支出。 十一、公务用车运行维护费:反映公务用车的租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 十二、公务接待费:反应按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。 十三、机关运行经费:反映维持单位正常运行的公用经费支出。 十四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。 十五、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 十六、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的公共 25 财政预算用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发生 的支出。 十七、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。 十八、基本支出:反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的 支出。 十九、项目支出:反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 二十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实 现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价 结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管 理的重要组成部分。 二十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标, 是绩效执行、监控、自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提 和基础。 二十二、预算绩效评价:是指财政部门根据设定的绩效目标,运 用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出 的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 第五部分 26 附录 2020 年度部门预算基本支出绩效目标完成表 资金类型 部门预算 资金名称 部门预算资金 财政局主管 科室 行政执法科 资金属性 常年性 主管部门 财政局 项目起始时 间 2020.1.1 实施单位 绥芬河市市场监督管 理局 实施单位联 系人办公电 话 0453-5753399 实施单位部 门编码 项目终止时 间 实施单位联 系人 2020.12.31 实施单位联 系人手机 13804814083 资金总额: 项目资金申 请 (万元) 912001 卢建民 1,956.34 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 1,956.34 0.00 3.其他资金: 设立的背景 和依据 管理制度、 办法及相关 部门职责 2015 年 11 月,根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发〈绥芬河市人民政 府职能转变和机构改革方案〉的通知》(黑编〔2015〕54 号)以及市委市政 府关于机构改革的工作要求,整合原市工商行政管理局、市质量技术监督局、 市食品药品监督管理局、市酒类专卖局的职责,成立绥芬河市市场监督管理 局,为市政府工作部门,挂绥芬河市人民政府食品安全委员会办公室、绥芬 河市食品药品监督管理局牌子。依据《2019 年部门预算经费核定标准》设定 部门预算。 《中华人民共和国预算法》、《财务会计制度》、《2019 年政法收支分类科 目》、《中华人民共和国会计法》、《市场监督管理局财务会计制度》。 (一)负责食品安全应急体系和能力建设,组织拟订食品安全应急预案;牵 头食品安全重大事故调查工作,组织、指导并监督食品安全突发事件调查处 置工作;负责统一发布重大食品安全信息。 (二)负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地 区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册,并依法监督管理。 (三)负责流通领域商品质量监管,开展有关服务领域消费维权工作,承 担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系。 (四)负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理并提供相关服务; 组织和指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理,发布市场主体 登记注册基础信息。 27 (五)负责食品生产加工、流通和餐饮服务环节的监督管理;负责食品生 产加工、流通和餐饮服务许可;组织处置食品安全突发事件;对生产加工环 节不安全食品的召回、餐饮服务环节实施食品安全标准和管理规范的情况进 行监督;对生产加工、流通和餐饮服务环节的食品质量进行监测。 (六)负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理;监督实施保健食品、 化妆品标准和技术规范;组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不 良反应监测;负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。 (七)负责药品流通的监督管理;负责药品经营许可,监督实施药品经营 质量管理规范;负责医疗机构使用药品的质量监管;组织实施处方药和非处 方药分类管理制度;负责直接接触药品的包装材料和容器的监督管理;负责 麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理; 负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理。 (八)负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理;负责第二、三 类医疗器械经营许可;监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范;组织开 展医疗器械不良事件监测;负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 本年度资金 分配计划 年度总体目 标 2019 年截至到 12 月份工资福利支出 1434.66 万元;商品和服务支出 256.51 万元;对个人和家庭补助 240.85 万元;其他支出 100.06 万元。主要保障市 场局工作正常运行。 2020 年资金分配计划:按定额管理的商品和服务支出 210.61 万元;其他社 会保障缴费支出 0.38 万元;工资性支出 856.98 万元;奖金支出 77.32 万元; 奖励金支出 0.42 万元;其他工资福利支出 34.26 万元;退租补贴支出:100.95 万元;退休费支出 174.92 万元;养老保险支出 152.77 万元;住房公积金支 出 114.58 万元。医疗保险缴费支出 63.85 万元;公务员医疗补助:11.65 万元;生活补助支出:2.01 万元;离退休公用经费支出 4.48 万元;退休医 疗补助经费支出:4.79 万元;廉政基金支出:87.65 万元。 2019 年工作重点:1.深入推进商事制度改革,准入环境更加宽松便捷;2. 扎实推进社会信用体系建设;信用环境更加优化;3.加强食品药品监管和安 全隐患排查;4.不断深化对俄合作交流,促进企业发展;4.加强事中事后监 管,全力打造公平竞争的市场环境;5.抓好质量监管和特种设备安全,全力 保障和服务民生。 2020 年工作计划:1.积极履行市场准入职责,深入推进商事制度改革;2. 持续推进信用体系建设,不断优化信用环境;3.强化食品药品安全监管,全 力保障和服务民生;4.推动质量提升,助力地方经济发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 开展政 数量指标 1 策宣传 ≥3 (次) 完成 未完成原 值 因 已完 成 食品追 年度绩效指标 产出指标 数量指标 数量指标 2 踪溯源 考察 ≥1 已完 成 (篇) 医疗器 数量指标 3 械监管 检查 28 ≥5 已完 成 (次) 食品监 数量指标 4 管、检查 ≥5 (次) 优化登 数量指标 5 记服务 100% 率 监督抽 数量指标 6 查次数 ≥20 (次) 已完 成 已完 成 已完 成 特种设 数量指标 7 备安全 监察 ≥3 已完 成 (次) 强化监 数量指标 8 管整治 力度 ≥5 已完 成 (次) 专项整 数量指标 9 治,解决 突出问 ≥5 已完 成 题(件) 质量指标 1 开展政 策宣传 100% 已完 成 强化监 质量指标 2 管整治 力度 100% 已完 成 (次) 抽查成 质量指标 质量指标 3 果报告 份数 100% 已完 成 (份) 质量指标 4 监督抽 查次数 100% 已完 成 医疗器 质量指标 5 械监管 检查 100% 已完 成 (次) 项目预 时效指标 时效指标 1 算控制 数 ≤1897 万 已完 元 成 完成工 成本指标 1 作及时 100% 率 成本指标 成本指标 2 29 信息完 整性 是/否 已完 成 已完 成 管理制 成本指标 3 度健全 是/否 性 资产管 成本指标 4 理安全 是/否 性 经济效益 经济效益指标 一体化 指标 1 建设 社会效益指标 1 社会效益 指标 优化企 业准入 环境 简化流程 加快办事 效率 已完 成 已完 成 已完 成 保障市场 已完 秩序 成 社会效益指标 强化安 保障和服 已完 2 全监管 务民生 成 旅游市 效益指标 环境效益指标 场环境 提升服务 已完 1 综合整 水平 成 治 环境效益 指标 维护中 环境效益指标 俄企业 营造良好 已完 2 合法权 营商环境 成 益 不断深 可持续影响指 化对俄 促进企业 已完 标1 合作交 发展 成 牢守群众 已完 安全底线 成 可持续影 流 响指标 可持续影响指 标2 加强食 品药品 监管 市民安 满意度指标 1 全满意 100% 度 服务对象满意度指标 已完 成 企业商 满意度指标 2 户经营 环境满 意度 需要说明的其 需要说明的其他问题 他问题: 30 100% 已完 成 2020 年度部门预算项目支出绩效目标完成表 资金类型 项目资金 资金名称 检验及抽样费、办案费、质量强市经 费、服装费等 财政局主管 科室 行政政法科 资金属性 常年性 主管部门 绥芬河市市场监督管 理局 项目起始时 间 2020.01.01 实施单位 绥芬河市市场监督管 理局 实施单位联 系人办公电 话 5753399 实施单位 部门编码 项目终止 时间 实施单位 联系人 实施单位 联系人手 机 资金总额: 项目资金申 请 (万元) 管理制度、 办法及相关 部门职责 2020.12.31 卢建民 13804814083 90.25 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金: 90.25 0.00 3.其他资金: 设立的背景 和依据 912 0.00 根据牡食药监办发【2011】70 号,药品抽检,黑食药监餐发【2012】71 号, 安排药品不良反应监测、食品药品安全监督管理、餐饮服务食品安全监督量 化分级管理,食用农产品抽样等。 根据绥政办发{2016}22 号文 关于印发绥芬河市质量强市示范城市创建工作 方案的通知。 根据财综【2013】67 号文件,取消全部行政性收费,执照不收取任何费用, 工商营业执照、食品流通许可证照、餐饮许可证、小作坊许可证、小加工许 可证、酒类流通备案登记证等。“四证合一”后全市个体工商户要求免费更 换证照 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、 《事业单位会计管理》。 部门职能: (一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药品监督 管理、质量技术监督等方面的法律、法规和规章;拟订并组织实施有关市场 监管的规范性文件。 (二)拟订并组织实施市场监管事业发展规划;组织实施商标战略;参与 制定商品交易市场发展规划。 (三)承担区食品安全委员会的日常工作;负责食品安全监督管理综合协 调,健全协调联动机制;督促区级有关部门和各镇(街道、开发区)履行食品 安全监督管理职责,并负责检查、考核评价工作。 31 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 (四)负责食品安全应急体系和能力建设,组织拟订食品安全应急预案; 牵头食品安全重大事故调查工作,组织、指导并监督食品安全突发事件调查 处置工作;负责统一发布重大食品安全信息。 (五)负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地 区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册,并依法监督管理。 (六)负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理;依法查处违法直 销和传销案件;负责反垄断执法;依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违 法案件。 (七)负责流通领域商品质量监管,开展有关服务领域消费维权工作,承 担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系。 (八)负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理,依法规范和 维护市场经营秩序;依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动;组织实施合同 行政监督管理和合同格式条款备案,规范合同行为;负责动产抵押物登记管 理;负责拍卖行为的监督管理。 (九)负责商标的监督管理;依法保护商标专用权;推荐省、市著名商标; 依法保护特殊标志、官方标志;负责地理标志产品日常监督管理工作。 (十)负责广告经营审批及广告活动的监督管理,指导广告业发展。 (十一)负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理并提供相关服 务;组织和指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理,发布市场 主体登记注册基础信息。 (十二)负责食品生产加工、流通和餐饮服务环节的监督管理;负责食品 生产加工、流通和餐饮服务许可;组织处置食品安全突发事件;对生产加工 环节不安全食品的召回、餐饮服务环节实施食品安全标准和管理规范的情况 进行监督;对生产加工、流通和餐饮服务环节的食品质量进行监测。 (十三)负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理;监督实施保健食 品、化妆品标准和技术规范;组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、 不良反应监测;负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。 (十四)负责药品研制、生产的监督管理;监督实施国家药品标准、分类 管理制度;监督实施药品研制和生产质量管理规范;监督实施中药材生产质 量管理规范、中药饮片炮制规范,组织实施中药品种保护制度;负责药品注 册的相关工作和监督检查;配合有关部门实施国家基本药物制度;组织开展 药品不良反应监测;负责突发性药品安全事故的应急处置。 (十五)负责药品流通的监督管理;负责药品经营许可,监督实施药品经 营质量管理规范;负责医疗机构使用药品的质量监管;组织实施处方药和非 处方药分类管理制度;负责直接接触药品的包装材料和容器的监督管理;负 责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管 理;负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理。 (十六)负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理;负责第二、 三类医疗器械经营许可;监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范;组织 开展医疗器械不良事件监测;负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。" 2019 年执照印刷 5 万元,质量规划 2 万元,质量强市 8 万元,村镇联络人经 费 0.66 万元,网络运行维护费 9.6 万元,检测费 32 万元 使用方向:保障单位基本运转;市场秩序监管、食品药品、器械安全监管、 质量检测及特种设备检测等执法费用支出等。以保证绥芬河市市场经济有序 健康发展,保证食品药品、医疗器械的使用符合安全标准。 32 本年度资金 分配计划 票证印刷 5 万元,质量规划 2 万元,质量强市 8 万元,执法办案经费 10 万 元,被装购置经费 10 万元,村镇联络员经费 0.66 万元,网络运行为维护 9.6 万元,检测费 32 万元。 年度总体目 标 合理使用资金,确保市场监管秩序 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 100% 已完成 60 批次 已完成 100% 已完成 大于 10 次 已完成 大于 2 次 已完成 100% 100% 100% 100% 大于 3 台 已完成 100% 100% 100% 100% 票证印 数量指标 1 刷合格 率 检测食 数量指标 2 品、药品 数量 网络运 数量指标 数量指标 3 行维护 效率提 升 质量强 数量指标 4 市、规划 宣传 村镇联 数量指标 5 络员安 全普法 年度绩效指标 质量指标 1 产出指标 质量指标 2 普及宣 传 抽检覆 盖率 新增执 质量指标 质量指标 3 法设备 数量 质量指标 4 日常网 络监管 提高公 质量指标 5 众认知 度 检验不 合格商 时效指标 时效指标 1 品责令 整改时 小于等于 15 天 15 间 时效指标 2 33 抽检商 2020 年 12 2020.11 未完成原 因 品质量 月前 完成时 间 检测费 成本指标 1 预算控 32 11.5 9.6 9.6 10 10 10 10 10 10 简化流程 100% 服务大众 100% 制数 网络运 成本指标 2 行维护 控制预 算数 成本指标 执法办 成本指标 3 案预算 数 成本指标 4 成本指标 5 经济效益指 标1 经济效益 指标 市、规划 被装购 置费 信息一 体化办 公 经济效益指 减免检 标2 测收费 社会效益指 标1 社会效益 指标 质量强 管理水 平及工 有效提升 作效率 有效提 升 社会效益指 科普宣 提高市民 有效提 标2 传 消费意识 升 环境效益指 市场经 环境效益 标1 济秩序 指标 环境效益指 执法监 标2 督 效益指标 可持续影响 经济 有效保障 不断优 环境 化 益于经济 指标 1 响指标 可持续影响 规范市 服务全面 指标 2 场管理 化 市民满 意度 障 优化市场 可持续影 满意度指标 1 有效保 发展 100% 100% 100 满意 100 满意 企业商 服务对象满意度指标 满意度指标 2 户经营 环境满 意度 需要说明的其 需要说明的其他问题 他问题: 34