2022年度广东社会科学大学部门决算.pdf
2022 年度广东社会科学大学 部门决算 1 目 录 第一部分:广东社会科学大学 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分:广东社会科学大学 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分:广东社会科学大学 2022 年度部门决算情 况说明 第四部分:名词解释 2 第一部分:广东社会科学大学 概况 一、单位 主要职责 广东社会科学大学是 1984 年经广东省人民政府和广东省 高教厅批准成立、由广东省社会科学界联合会创办的一所成人高 等学校。学校现隶属广东省教育厅,主要职责是承担成人大专层 次的学历教育及各类培训。多年来,在历届省委、省政府和省教 育厅的关心和支持下,社科大艰苦创业,从无到有,稳步发展, 现已发展为一所集成人大专教育、各种短期培训于一体的,在广 东成人教育领域中具有一定知名度的成人大学。目前我校拥 有广州市黄华路、广州市同德围两个校区。 二、单位 机构设置 广东社会科学大学内设办公室、学生管理部、教务部及总务 部 4 个部门。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本 部门决算。 3 第二部分:广东社会科学大学 2022 年度部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 :广东社会科学大学 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 874.11 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 443.27 五、教育支出 35 1,013.82 六、经营收入 6 7.40 六、科学技术支出 36 226.67 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 8.22 八、社会保障和就业支出 38 62.24 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 :广东社会科学大学 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 :广东社会科学大学 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 1,302.73 本年收入合计 27 1,333.00 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 28.67 年初结转和结余 29 -1.60 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 1,331.40 总计 60 1,331.40 注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位 :广东社会科学大学 项 功能分类 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1,333.00 874.11 0.00 443.27 7.40 0.00 8.22 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 1,044.09 585.20 0.00 443.27 7.40 0.00 8.22 20504 成人教育 1,044.09 585.20 0.00 443.27 7.40 0.00 8.22 2050403 成人高等教育 1,044.09 585.20 0.00 443.27 7.40 0.00 8.22 206 科学技术支出 226.67 226.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 226.67 226.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060699 其他社会科学支出 226.67 226.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 62.24 62.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 62.24 62.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 28.92 28.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 单位 :广东社会科学大学 项 功能分类 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1,333.00 874.11 0.00 443.27 7.40 0.00 8.22 科目名称 栏次 合计 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 11.06 11.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 养老支出 16.73 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 单位 :广东社会科学大学 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,302.73 953.48 348.65 0.00 0.60 0.00 205 教育支出 1,013.82 891.24 121.98 0.00 0.60 0.00 20504 成人教育 1,013.82 891.24 121.98 0.00 0.60 0.00 2050403 成人高等教育 1,013.82 891.24 121.98 0.00 0.60 0.00 206 科学技术支出 226.67 0.00 226.67 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 226.67 0.00 226.67 0.00 0.00 0.00 2060699 其他社会科学支出 226.67 0.00 226.67 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 62.24 62.24 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 62.24 62.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 28.92 28.92 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 单位 :广东社会科学大学 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,302.73 953.48 348.65 0.00 0.60 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 11.06 11.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养 老支出 16.73 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 :广东社会科学大学 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 874.11 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 585.20 585.20 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 226.67 226.67 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 62.24 62.24 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 :广东社会科学大学 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 :广东社会科学大学 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 874.11 本年支出合计 59 874.11 874.11 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 874.11 874.11 874.11 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 :广东社会科学大学 单位:万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 874.11 525.46 348.65 205 教育支出 585.20 463.22 121.98 20504 成人教育 585.20 463.22 121.98 2050403 成人高等教育 585.20 463.22 121.98 206 科学技术支出 226.67 0.00 226.67 20606 社会科学 226.67 0.00 226.67 2060699 其他社会科学支出 226.67 0.00 226.67 208 社会保障和就业支出 62.24 62.24 0.00 20805 行政事业单位养老支出 62.24 62.24 0.00 2080502 事业单位离退休 28.92 28.92 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.06 11.06 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.53 5.53 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 :广东社会科学大学 单位:万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2080599 其他行政事业单位养老支出 874.11 525.46 348.65 16.73 16.73 0.00 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 :广东社会科学大学 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 479.81 302 商品和服务支出 0.00 30101 基本工资 60.17 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 119.86 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 147.09 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.00 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 15.00 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 58.72 30212 因公出国(境)费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 68.96 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 :广东社会科学大学 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 45.65 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 45.65 30217 公务接待费 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 :广东社会科学大学 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 :广东社会科学大学 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 0.00 525.46 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 :广东社会科学大学 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 注:本表本年度无发生额。 20 表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 :广东社会科学大学 单位:万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注:本表本年度无发生额。 21 表9 财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 :广东社会科学大学 单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 3.00 因公出国 (境)费 2 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 3 4 5 6 7 3.00 0.00 3.00 0.00 2.60 因公出国 (境)费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 9 10 11 12 2.60 0.00 2.60 0.00 注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 第三部分:广东社会科学大学 2022 年度部门决算情况说 明 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 广东社会科学大学 2022 年度总收入 1,331.4 万元,其中本 年收入 1,333 万元。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款收入 874.11 万元,比上年决算数 减少 19.67 万元,下降 2.2%。主要变动情况:厉行节约,财政 拨款项目收入压减。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。 5.事业收入 443.27 万元,比上年决算数增加 53.01 万元, 增长 13.6%。主要变动情况:一是录取学生人数明显增加,二是 收到个别教学点往期欠费。 6.经营收入 7.4 万元,比上年决算数减少 21.62 万元,下降 74.5%。主要变动情况:受到疫情影响,培训项目减少,培训收 入减少。 7.附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。 8.其他收入 8.22 万元,比上年决算数增加 0.65 万元,增长 23 8.6%。主要变动情况:利息收入增加。 (二)年度支出总体情况 广东社会科学大学 2022 年度总支出 1,331.4 万元,其中本 年支出 1,302.73 万元。具体情况如下: 1.基本支出 953.48 万元,比上年决算数增加 151.04 万元, 增长 18.8%。主要变动情况:财政指标口径调整,部分人员经费 由原来的项目支出调整为基本支出下达。 2.项目支出 348.65 万元,比上年决算数减少 124.07 万元, 下降 26.2%。主要变动情况:厉行节约,项目收入压减造成项目 支出减少。 3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。 4.经营支出 0.6 万元,比上年决算数减少 30.01 万元,下降 98%。主要变动情况:受到疫情影响,培训项目减少,培训收入 减少。 5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明 (一)2022 年度财政拨款收入说明 广东社会科学大学 2022 年度财政拨款收入合计 874.11 万 元。其中:一般公共预算财政拨款收入 874.11 万元,比上年决 算数减少 19.67 万元,下降 2.2%;主要变动情况:厉行节约, 财政拨款项目收入压减。;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元,增长 0% ;国有资本经营预算财政拨 24 款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%。 (二)2022 年度财政拨款支出说明 广东社会科学大学 2022 年度财政拨款支出合计 874.11 万 元。其中:一般公共预算财政拨款支出 874.11 万元,比年初预 算数增加 74.23 万元,增长 9.3%;主要变动情况:年终增加人 员经费 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增 加 0 万元,增长 0% ;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元,增长 0%。 三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广东社会科学大学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 2.6 万元,完成全年预算 3 万元的 86.6% ,比上年决算数减 少 20.89 万元,下降 88.9% 。其中:因公出国(境)费支出决算 为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ,比上年决算数增加 0 万元, 增长 0% ;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.6 万元,完 成预算 3 万元的 86.6% ,比上年决算数减少 20.89 万元,下降 88.9% ;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万 元的 0% ,比上年决算数减少 19.88 万元,下降 100% ;公务用车 运行维护费支出决算为 2.6 万元,完成预算 3 万元的 86.6% ,比 上年决算数减少 1.01 万元,下降 28% ;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%。 25 2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制 “三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情 况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控 制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元, 占 100% ;公务接待费支出 0 万元,占 0% 。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国(境)团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元,其中:公务用 车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护 费支出 2.6 万元,公务用车保有量为 2 辆,主要用于学校日常工 作的开展。 3.公务接待费支出 0 万元,主要用于:无此情况 ,共接待国 外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次, 接待人数共 0 人。我单位无公务接待费支出。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元,比上年决算数 26 增加 0 万元,增长 0% 。主要增减变动情况是:我单位是非参公 事业单位,不在机关运行经费统计范围内。 (二)政府采购支出情况说明 2022 年度本单位 政府采购支出总额 104.54 万元,其中:政 府采购货物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 22.63 万元、政 府采购服务支出 79.68 万元。 授予中小企业合同金额 31.58 万元, 占政府采购支出总额的 30.2%,其中:授予小微企业合同金额 7.61 万元,占授予中小企业合同金额的 24.1%;货物采购授予中 小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的 8.43%。 (三)国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,本单位 共有车辆 2 辆,其中,应 急保障用车 2 辆; 单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台 (套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单 位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中 一级项目 0 个,二级项目 3 个,共涉及资金 348.65 万元,占一 般公共预算项目支出总额的 100%。 单位整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共 预算支出 1302.73 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本 27 经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,学校在教育厅的正确领 导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真 贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要论述要求,推进党建 业务深度融合、相互促进;认真落实立德树人根本任务,不断优 化教学科研工作;贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要 安全”要求,统筹做好疫情防控和教育教学工作;坚持以生为本、 对生负责工作理念,认真、细致、耐心做好学生工作;进一步加 强学校内部管理,推进学校各项工作再上新台阶。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效 自评。 单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 1333 万元,执行 数 1333 万元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情 况与效益主要是:一是推进党建业务融合发展。严格落实基层党 建工作责任制,支部书记切实履行第一责任人职责,其他学校领 导认真履行一岗双责要求,认真落实全面从严治党主体责任清 单。探索建立支委会和校长办公会联席机制,并健全学校“三重 一大”事项集体决议制度,全年共召开校长办公会扩大会议 38 次。二是自查自纠认真整改。根据教育部、省教育厅的工作要求, 多次组织自查自纠,形成《广东社会科学大学高等学历继续教育 教学和管理工作自查自纠报告》、《广东社会科学大学关于开展 深化新时代教育评价改革“十不得一严禁”落实情况自查自纠报 告》等文件。三是完善线上学习平台管理,续签在线学习与教务 平台,拓展服务模块,充分满足学生采用 PC 机、手机、平板电 28 脑等随时随地进行学习的需要。组织科研活动,形成了一批高质 量的研究成果,为学校改进办学模式、更好地适应时代发展需要 提供智力支撑。四是完善内部管理制度。严格执行财政预算和资 金使用规定,依法依规收缴学费,随着缴费人数的逐年增长和现 代化要求,我校与中国银行合作研发了收费系统,提高了财务工 作效率。完善资产管理,加强校区的日常维护工作,完成土地房 屋清查工作,引进第三方审计单位对全校资产进行盘点,保证资 产管理系统和账面信息及时准确。发现的问题及原因主要是: (1) 内部绩效管理制度建设仍需完备。自评发现,我校内部财务管理 办法中暂未体现绩效管理相关内容,我校内部暂未制定涵盖明确 的绩效要求的相关管理制度。这表明我校未建立完善的绩效管理 制度,管理流程存在进一步规范化的空间。(2)固定资产管理 有待提升。固定资产清查过程中,发现有部分固定资产已处于报 废状态,但未进行固定资产处置,在一定程度上影响了固定资产 的使用效率。(3)采购政策效能难以量化。根据财政部以及工 业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财 库〔2020〕46 号第六条,“主管预算单位应当组织评估本部门 及所属单位政府采购项目,统筹制定面向中小企业预留采购份额 的具体方案,对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留 采购份额专门面向中小企业采购,并在政府采购预算中单独列 示”。本年度我校政府采购项目采购方式为电子卖场,采购报表 中面向中小企业采购金额合计 31.58 万元,但自评过程中暂未获 取到预算编制时专门面向中小企业采购的份额数据,导致绩效评 29 价指标难以量化。下一步改进措施主要是:(1)加强制度建设, 不断优化绩效管理标准体系。根据内部管理的需要,我单位应进 一步制定科学的预算绩效管理相关制度,使之与单位的财务制 度、内控制度相协调。以预算管理为中心,对预算绩效管理流程 进行科学设计,管理流程涵盖绩效管理体系中的每个环节,实行 业务、财务与资产管理信息间的共享,消除制度上的障碍,使相 关制度有序对接,保证预算绩效管理信息共享。同时,结合单位 管理实际,推行预算绩效标准化建设,设计好制度框架,构建完 善的标准体系,对预算绩效实行动态管理,对预算执行情况进行 验证,作出科学评价。(2)规范资产管理使用。坚持资产管理 和预算管理相结合原则,严格按照规定的配置标准进行资产配 置;强化资产处置管理,严格履行审批程序,及时办理拟报废资 金;定期和不定期对资产实物进行盘点,及时更新系统的卡片信 息,确保账物、账账相符。(3)进一步加强采购管理。贯彻落 实财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展 管理办法》(财库〔2020〕46 号,充分发挥政府采购政策功能, 促进中小企业健康发展,编制部门预算时合理确定预留份额,在 政府采购预算中单独列示专门面向中小企业的预留采购份额,同 时提高绩效自评工作的准确性。 30 第四部分:名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定 31 继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出 国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包 括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行 维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 32

2022年度广东社会科学大学部门决算.pdf




