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2022年部门预算公开(市关工办).pdf

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2022 年烟台市 关心下一代工作委员会办公室 预 算 公 开 目 录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职能 负责拟定我市关心下一代工作计划并组织实施;负责组织 老干部对青少年进行革命传统教育,配合协调有关部门开展教 育活动;协助有关部门维护青少年权益;承担市关心下一代工 作委员会的日常工作。 二、部门预算单位构成 烟台市关心下一代工作委员会办公室部门预算,只包括本 级机关预算,没有下属单位预算。 纳入烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年部门预 算编制范围的单位详细情况见下表。 序号 单位名称 1 烟台市关心下一代工作委员会办公室 —3— 备注 第二部分 2022 年部门预算表 —4— 部门公开表 1 收支预算总表 单位:万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 支 出 预算数 项目 152.86 一、一般公共服务支出 152.86 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 预算数 142.55 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入(不含教育收费) 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 5.57 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 4.74 七、其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 152.86 本年支出合计 152.86 支 出 总 计 152.86 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 152.86 —5— 部门公开表 2 收入预算总表 单位:万元 科目编码 财政拨款收入 小计 一般公 共预算 拨款收 入 152.86 152.86 152.86 一般公共服务支出 142.55 142.55 142.55 群众团体事物 142.55 142.55 142.55 事业运行 142.55 142.55 142.55 社会保障和就业支出 5.57 5.57 5.57 行政事业单位养老支出 5.57 5.57 5.57 机关事业单位基本养老保险 费支出 5.57 5.57 5.57 卫生健康支出 4.74 4.74 4.74 行政事业单位医疗 4.74 4.74 4.74 科目名称 类 款 项 合 计 201 201 29 201 29 50 208 208 05 208 05 合计 05 210 210 11 210 11 02 事业单位医疗 2.54 2.54 2.54 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2.20 2.20 2.20 政府 性基 金预 算拨 款收 入 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 —6— 财政 专户 管理 资金 收入 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 上 级 补 助 收 入 上年结转 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 使用 非财 政拨 款结 余 上年 结转 其中 财政 拨款 结转 部门公开表 3 支出预算总表 单位:万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 152.86 52.86 100.00 一般公共服务支出 142.55 42.55 100.00 群众团体事物 142.55 42.55 100.00 事业运行 142.55 42.55 100.00 社会保障和就业支出 5.57 5.57 行政事业单位养老支出 5.57 5.57 机关事业单位基本养老保险费支出 5.57 5.57 卫生健康支出 4.74 4.74 行政事业单位医疗 4.74 4.74 项 合 计 201 201 29 201 29 50 208 208 05 208 05 05 210 210 11 210 11 02 事业单位医疗 2.54 2.54 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2.20 2.20 —7— 上缴上级 支出 对附属单位补 助支出 事业单位 经营支出 部门公开表 4 财政拨款收支预算表 单位:万元 收 入 支 出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 预算数 项 目 152.86 一、一般公共服务支出 总计 一般公共预算 142.55 142.55 八、社会保障和就业支出 5.57 5.57 九、卫生健康支出 4.74 4.74 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 —8— 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开表 4 财政拨款收支预算表 单位:万元 收 入 支 出 预算数 项目 预算数 项 目 总计 一般公共预算 152.86 152.86 152.86 152.86 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本 年 收 入 合 计 152.86 上年结转 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 结转下年 其中:一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 152.86 —9— 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合 201 201 29 201 29 50 208 208 05 208 05 合计 项 05 210 项目支出 小计 人员支出 日常公用支出 152.86 52.86 46.48 6.38 100.00 一般公共服务支出 142.55 42.55 36.17 6.38 100.00 群众团体事物 142.55 42.55 36.17 6.38 100.00 事业运行 142.55 42.55 36.17 6.38 100.00 社会保障和就业支出 5.57 5.57 5.57 行政事业单位养老支出 5.57 5.57 5.57 机关事业单位基本养老保险费支出 5.57 5.57 5.57 卫生健康支出 4.74 4.74 4.74 行政事业单位医疗 4.74 4.74 4.74 计 210 11 210 11 02 事业单位医疗 2.54 2.54 2.54 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2.20 2.20 2.20 —10— 部门公开表 6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 类 合 301 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 工资福利支出 505 款 小计 人员支出 日常公用支出 52.86 46.48 6.38 对事业单位经常性补助 46.19 46.19 计 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 11.85 11.85 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 5.81 5.81 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 13.99 13.99 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 5.57 5.57 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 2.54 2.54 301 11 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 1.39 1.39 301 12 其他社会保险缴费 505 01 工资福利支出 1.23 1.23 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 3.8 3.8 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 6.38 6.38 302 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 2.03 2.03 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 0.40 0.40 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 0.60 0.60 —11— 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 302 款 28 303 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 工会经费 505 02 对个人和家庭的补助 509 小计 人员支出 商品和服务支出 0.85 对个人和家庭的补助 0.29 0.29 0.85 303 09 奖励金 509 01 社会福利和补助 0.01 0.01 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 0.29 0.29 —12— 日常公用支出 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境) 合计 经费 3.60 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 2.88 公务接待费 因公出国(境) 合计 经费 维护费 2.88 0.72 —13— 3.60 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 3.10 公务接待费 维护费 3.10 0.5 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 (注:烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。) —14— 人员支出 日常公用支出 部门公开表 9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 合 款 小计 计 (注:烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。) —15— 人员支出 日常公用支出 部门公开表 10 国有资本经营预算支出表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 小计 合 计 (注:烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。) —16— 人员支出 日常公用支出 部门公开表 11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资 财政拨款 科目名称 类 款 项 合计 小计 一般公共预算 17.98 17.98 17.98 一般公共服务支出 17.98 17.98 17.98 群众团体事物 17.98 17.98 17.98 事业运行 17.98 17.98 17.98 合计 201 201 29 201 29 50 金 来 源 财政专户管理 政府性基金预 国有资本经 算 —17— 营预算 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 上年结转 其中: 财政拨 款结转 部门公开表 12 基本支出预算表 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 类 合计 小计 款 301 一般公共预算 合计 52.86 52.86 52.86 工资福利支出 46.19 46.19 46.19 11.85 11.85 301 01 基本工资 11.85 301 02 津贴补贴 5.81 301 07 绩效工资 13.99 13.99 13.99 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5.57 5.57 5.57 301 10 职工基本医疗保险缴费 2.54 2.54 2.54 301 11 公务员医疗补助缴费 1.39 1.39 1.39 301 12 其他社会保险缴费 1.23 1.23 1.23 301 13 住房公积金 3.80 3.80 3.80 商品和服务支出 6.38 6.38 6.38 302 上年结转 财政拨款 科目编码 政府性基金 预算 5.81 5.81 —18— 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 其中:财政 小计 拨款结转 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 合计 款 小计 一般公共预算 302 01 办公费 2.03 2.03 2.03 302 02 印刷费 0.40 0.40 0.40 302 11 差旅费 0.60 0.60 0.60 302 28 工会经费 0.85 0.85 0.85 302 31 公务用车运行维护费 2.50 2.50 2.50 0.29 0.29 0.29 303 对个人和家庭的补助 303 09 奖励金 0.01 0.01 0.01 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.29 0.29 0.29 政府性基金 预算 —19— 国有资本 经营预算 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中:财政 小计 拨款结转 部门公开表 13 项目支出预算表 单位:万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合 计 烟台市关工委活动经费 其他运转类 合计 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算 预算 预算 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 —20— 上年结转 财政专户管 使用非财政 单位资金 理资金 拨款结余 上年结转 其中:财政 小计 拨款结转 第三部分 2022 年部门预算情况和 重要事项说明 —21— 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则,烟台市关心下一代工作委员会办公 室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则, 烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年收支总预算均为 152.86 万元。 二、关于收入预算总表的说明 烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年收入预算为 152.86 万元,其中:财政拨款 152.86 万元,占 100%。 三、关于支出预算总表的说明 烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年支出预算为 152.86 万元,其中:基本支出 52.86 万元,占 34.58%,项目 支出 100 万元,占 65.42%。 —22— 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年财政拨款收 支总预算为 152.86 万元。 收入包括:一般公共预算 152.86 万元,占 100%。 支出包括:一般公共服务(类)支出 142.55 万元,占 93.26%;社会保障和就业(类)支出 5.57,占 3.64%;卫生健 康(类)支出 4.74 万元,占 3.10%。 —23— 五、关于一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年一般公共预 算拨款 152.86 万元,比上年增加 24.77 万元,增长 19.34%, 主要原因是关工委对青少年教育活动经费和人员经费增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年一般公共预 算支出为 152.86 万元,其中:一般公共服务(类)支出 142.55 万元,占 93.26%;社会保障和就业(类)支出 5.57 万元,占 3.64%;卫生健康(类)支出 4.74 万元,占 3.10%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务(类)群众团体(款)事业运行(项)支 —24— 出 142.55 万元,比上年增加 22.24 万元,增长 18.49%,主要 原因是关工委对青少年教育活动经费和人员经费增加引起的。 2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 5.57 万元,比上年 增加 1.01 万元,增长 22.15%,主要原因是人员经费增加引起 的养老保险缴费增加。 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)支出 2.54 万元,比上年增加 0.46 万元,增长 18.11%, 主要原因是人员经费增加引起的基本医疗保险缴费增加。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗(项)支出 2.20 万元,比上年增加 0.46 万元, 增长 106%,主要原因是人员经费增加引起的补助医疗保险缴 费增加。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年一般公共预 算拨款安排的基本支出 52.86 万元。主要用于: 1.人员经费 46.48 万元。按部门预算支出经济分类主要包 括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助 —25— 支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和 救助、其他对个人和家庭补助等。 2.公用经费 6.38 万元。按部门预算支出经济分类主要包 括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和 服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。按政府预算支 出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、公务接待 费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支 出、设备购置、其他资本性支出等。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022 年烟台市关心下一代工作委员会办公室通过一般公 共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.6 万元,与上年 基本持平。主要原因是由于去年疫情影响,诸多活动、调研无 法开展,计划于 2022 年开展有关活动,因此与上年基本持平。 其中:因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 3.1 万元,包括公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 3.10 万元,比上年增加 0.22 万元,增长 7.64%,主要原因是 车龄老化,维修费用增加。公务接待费 0.5 万元,比上年减少 —26— 0.22 万元,下降 30.56%,主要原因是根据市委市政府要求, 压缩支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年无政府性基 金预算拨款安排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年没有使用国 有资本经营预算拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单 位机关运行的经费,市关工办为事业单位,无机关运行经费。 (二)政府采购情况 2022 年政府采购预算 17.98 万元,其中:财政拨款安排 17.98 万元,财政专户管理资金安排 0 万元,单位资金安排 0 万元,结余结转资金安排 0 万元。其中:政府采购货物预算 17.98 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。 —27— (三)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,烟台市关心下一代工作委员会 办公室共有车辆 1 辆,其中,实物保障用车 0 辆、机要通信用 车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆,执法执勤用 车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,事业 单位业务用车 0 辆,其他用车 1 辆。其中,其他用车主要是工 作人员日常外出办公用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。 2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设 备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型 设备。 (四)预算绩效管理情况 烟台市关心下一代工作委员会办公室 2022 年项目支出 全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 1 个,预算资金 100 万元,其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价 结果,优化关工委活动经费项目支出 2022 年预算安排,进 一步改进管理、完善政策。 (五)部门主管专项资金的绩效目标表 无。 (六)部门预算重点项目的绩效目标表 —28— 2022 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 活动经费 主管部门 烟台市委老干部局 资金情况 财政拨款年度金额: 100 万元 坚持“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针,以培育和践行社 会主义核心价值观为主线,以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教 育为重点,充分发挥“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用,促进 青少年成长成才。 总体目标 一级指标 二级指标 指标内容 组织会议活 动次数,印刷 书籍册数 指标值 召开 7 次会议,制作烟 台市关心下一代工作 委员会工作纪实片、编 发 3000 本“胶东革命 史”教育读本《见证》、 录制 5 期共 4000 张五 老宣讲视频光盘。 数量指标 保障市关工 委工作有序 进行 按时缴纳公务接待费、 公务用车运行维护费、 培训费、差旅费、《希 望月报》编辑印刷发行 费用、办公费、水、电 费、邮电费、邮寄费、 取暖费、维修(护)费、 劳务费、印刷费、其它 商品服务支出 会议活动符 合方案,印刷 合格率 会议活动符合方案要 求,印刷合格率保持 100% 完成时间 2022 年 12 月底前 支出金额 ≤100 万 社会效益 指标 扩大关心下 一代工作覆 盖面 接受思想道德教育和 关爱帮扶的青少年达 到 50 万人 具体指标 服务对象满 意度 五老和青少年满意度 达到 90% 产出指标 年度绩效指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会公众或服务对象满意度 指标 —29— 第四部分 名词解释 —30— 一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺 口的资金。 —31— 九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 十六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支 —32— 的各类接待(含外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十八、一般公共服务(类)群众团体事物(款)事业运行 (项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本 支出和活动经费项目支出。 十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老支出(项):指单位用于事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。 二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费。 二十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其 他行政事业单位医疗支出(项):指反映其他用于行政事业单 位医疗方面的支出。 —33—

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