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安徽省残疾人辅助器具中心2022年度单位决算.pdf

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2023 年 9 月 -1- 目 录 一、主要职责 二、单位决算构成 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 2022 年度项目支出绩效自评表 -2- 第一部分 安徽省残疾人辅助器具中心概况 一、主要职责 安徽省残疾人辅助器具中心主要职责是: (一)承担省残联委托的残疾人辅助器具公益性服务。 (二)协调和指导全省残联辅具机构为各类残疾人提供辅助 器具适配服务。 (三)协助上级部门开展辅助器具相关政策的规划、推进。 (四)开展残疾人辅助器具知识宣传、使用指导、技术培训。 (五)完成党组、理事会交办的各项工作。 二、单位决算构成 安徽省残疾人辅助器具中心 2022 年度单位决算仅包括单位 本级决算,无其他下属单位决算。 -3- 第二部分 安徽省残疾人辅助器具中心 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 2022 年度 金额单位:万元 单位:安徽省残疾人辅助器具中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 金额 1 235.89 0.76 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、 自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 236.65 219.49 结余分配 年末结转和结余 456.14 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 -4- 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 218.21 4.94 12.83 235.98 220.16 456.14 单位:安徽省残疾人辅助器具中心 收入决算表 公开 02 表 2022 年度 金额单位:万元 事业收入 科目代码 类 款 项 科目名称 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 6 7 8 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 合计 236.65 235.89 0.76 小计 其中:教育收费 4 5 208 社会保障和就业支出 29.16 29.16 0.76 20805 行政事业单位养老支出 29.16 29.16 0.00 2080502 事业单位离退休 4.95 4.95 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.14 16.14 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.07 8.07 0.00 189.71 188.96 0.76 189.71 188.96 0.76 20811 2081199 残疾人事业 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 4.94 4.94 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.94 4.94 0.00 2101102 事业单位医疗 4.94 4.94 0.00 221 住房保障支出 12.83 12.83 0.00 22102 住房改革支出 12.83 12.83 0.00 2210201 住房公积金 10.09 10.09 0.00 2210202 提租补贴 2.74 2.74 0.00 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -5- 支出决算表 单位:安徽省残疾人辅助器具中心 科目代码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 公开 03 表 2022 年度 金额单位:万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 235.98 173.32 62.65 208 社会保障和就业支出 29.16 29.16 20805 行政事业单位养老支出 29.16 29.16 2080502 事业单位离退休 4.95 4.95 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.14 16.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.07 8.07 189.04 126.39 62.65 189.04 126.39 62.65 20811 2081199 残疾人事业 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 4.94 4.94 21011 行政事业单位医疗 4.94 4.94 2101102 事业单位医疗 4.94 4.94 221 住房保障支出 12.83 12.83 22102 住房改革支出 12.83 12.83 2210201 住房公积金 10.09 10.09 2210202 提租补贴 2.74 2.74 注:本表反映单位本年度取得的各项支出情况。 -6- 财政拨款收入支出决算总表 单位:安徽省残疾人辅助器具中心 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2022 年度 入 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 235.89 29 235.89 235.89 金额单位:万元 行次 收 公开 04 表 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、 自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 年末财政拨款结转和结余 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 支 出 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 2 3 4 5 218.12 218.12 4.94 4.94 12.83 12.83 235.89 235.89 235.89 235.89 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -7- 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:安徽省残疾人辅助器具中心 科目代码 类 款 2022 年度 金额单位:万元 本年支出 科目名称 项 公开 05 表 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 235.89 173.32 62.57 208 社会保障和就业支出 29.16 29.16 20805 行政事业单位养老支出 29.16 29.16 2080502 事业单位离退休 4.95 4.95 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.14 16.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.07 8.07 188.96 126.39 62.57 188.96 126.39 62.57 20811 2081199 残疾人事业 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 4.94 4.94 21011 行政事业单位医疗 4.94 4.94 2101102 事业单位医疗 4.94 4.94 221 住房保障支出 12.83 12.83 22102 住房改革支出 12.83 12.83 2210201 住房公积金 10.09 10.09 2210202 提租补贴 2.74 2.74 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -8- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位:安徽省残疾人辅助器具中心 2022 年度 金额单位:万元 人员经费 科目代码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公开 06 表 公用经费 金额 科目代码 162.64 40.41 58.76 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 307 30701 30702 22.6 16.14 8.07 4.59 1.66 10.09 0.3 5.06 5 0.05 0.02 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 167.7 金额 科目代码 5.62 1.73 2.97 0.92 30703 30704 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 31203 31204 31205 31299 399 39907 39908 39909 39910 39999 公用经费合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -9- 科目名称 金额 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 5.62 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 2022 年度 金额单位:万元 单位:安徽省残疾人辅助器具中心 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 科目代码 栏次 类 款 合计 基本 支出 结转 项目支 出结转 和结余 1 2 3 科目名称 合计 基本 支出 项目 支出 4 5 6 项 合计 注:安徽省残疾人辅助器具中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 -10- 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 结转 7 8 9 10 11 项目 支出 结转 项目支 出结余 12 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位:安徽省残疾人辅助器具中心 公开 08 表 2022 年度 金额单位:万元 本年支出 科目代码 科目名称 合计 类 款 项 合计 注:安徽省残疾人辅助器具中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 -11- 基本支出 项目支出 第三部分 安徽省残疾人辅助器具中心 2022 年度单位决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 456.14 万元(含使用非财政拨款结余、 年初结转和结余)、支出总计 456.14 万元(含结余分配、年末结 转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 25.54 万元,增 长 5.9%,主要原因是按照省直统一要求调整机关事业单位基本养 老保险缴费基数和行政事业单位职业年金缴费基数,省级财力追 加并执行了机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.9 万元和行政 事业单位职业年金缴费支出 3.5 万元,用于省辅具中心缴费,这 些项目 2021 年均未发生拨给,形成较上年度财政拨款增加 10.4 万元。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 236.65 万元,其中:财政拨款收入 235.89 万元, 占 99.7%;事业收入 0 万元, 占 0.0%;经营收入 0 万元, 占 0.0%;其他收入 0.76 万元, 占 0.3%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 235.98 万元,其中:基本支出 173.32 万 元,占 73.5%;项目支出 62.65 万元,占 26.5%;经营支出 0 万元, 占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 235.89 万元(含年初财政拨款 -12- 结转和结余),支出总计 235.89 万元(含年末财政拨款结转和结 余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 29.21 万元, 增长 14.1%,主要原因是按照省直统一要求调整机关事业单位基 本养老保险缴费基数和行政事业单位职业年金缴费基数,省级财 力追加并执行了机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.9 万元和 行政事业单位职业年金缴费支出 3.5 万元,用于省辅具中心缴费, 这些项目 2021 年均未发生拨给,形成较上年度一般公共预算财政 拨款增加 10.4 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 235.89 万元, 占本年 支出的 99.9%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增 加 29.21 万元,增长 14.1%。主要原因是按照省直统一要求调整 机关事业单位基本养老保险缴费基数和行政事业单位职业年金缴 费基数,省级财力追加并执行了机关事业单位基本养老保险缴费 支出 6.9 万元和行政事业单位职业年金缴费支出 3.5 万元,用于 省辅具中心缴费,这些项目 2021 年均未发生拨给,形成 2022 年 该科目支出增加 10.4 万元。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 235.89 万元,主要用 于以下方面: 支出 218.12 万元,占 92.5%; 支出 4.94 万元, 占 2.1%; -13- 支出 12.83 万元, 占 5.4%。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 162.78 万 元,支出决算为 235.98 万元,完成年初预算的 144.9%。决算数 大于预算数的主要原因:一是省级财力追加包括在职和退休人员 一次性工作奖励、职业年金缴费等在内合计 73.35 万元,形成决 算数较年初预算数增加 73.35 万元;二是因新冠疫情影响,省财 政追减包括公务用车运行维护费等在内合计 0.24 万元,形成决算 数较年初预算数减少 0.24 万元。其中:基本支出 173.32 万元,占 73.5%;项目支出 62.65 万元, 占 26.5%。具体情况如下: 年初预算为 0.28 万元,支出决算为 4.95 万元, 完成年初预算的 1,767.9%,决算数大于预算数的主要原因是省财 政追加省残疾人辅助器具中心事业单位退休人员一次性工作奖励 经费。 年初预算为 9.18 万元,支 出决算为 16.14 万元,完成年初预算的 175.8%,决算数大于预算 数的主要原因是省财政追加省残疾人辅助器具中心事业单位在职 人员事业单位基本养老保险补缴 6.96 万元,主要用于省残疾人辅 助器具中心按规定缴纳的基本养老保险方面的支出。 -14- 年初预算为 4.59 万元,支出决 算为 8.07 万元,完成年初预算的 175.8%,决算数大于预算数的 主要原因是省财政追加机关事业单位职业年金缴费支出 3.48 万 元,主要用于省残疾人辅助器具中心按规定缴纳的职业年金方面 的支出。 年初预算为 130.96 万元,支出决算为 188.96 万元, 完成年初预算的 144.3%,决算数大于预算数的主要原因是省财政 追加省残疾人辅助器具中心在职人员一次性工作奖励经费。 年初预算为 4.94 万元,支出决算为 4.94 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数一致,主要用于省残疾人辅助器具中心 医疗保障方面的支出。 年初 预算为 10.09 万元,支出决算为 10.09 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数一致,主要用于省残疾人辅助器具中心 按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。 年初预 算为 2.74 万元,支出决算为 2.74 万元,完成年初预算的 100.0%, 决算数与预算数一致,主要用于省残疾人辅助器具中心按照国家 政策规定为职工缴纳的提租补贴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -15- 2022 年度财政拨款基本支出 173.32 万元,其中:人员经费 162.64 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗 费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 5.62 万元,主 要包括:工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 安徽省残疾人辅助器具中心没有政府性基金预算收入,也没 有使用政府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 安徽省残疾人辅助器具中心没有使用国有资本经营预算财 政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 安徽省残疾人辅助器具中心为事业单位,按照财政部部门决 算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为 0 万元。 2022 年度,安徽省残疾人辅助器具中心政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万 元,占授予中小企业合同金额的 0.0%;货物采购授予中小企业合 -16- 同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0.0%。 截至 2022 年 12 月 31 日,安徽省残疾人辅助器具中心共有 车辆 2 辆,其中:应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。 根据预算绩效管理要求,我单位对 2022 年度纳入单位预算 的项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 62.57 万元。从评价情况看,项目立项符合本单位职责和相关管理规定, 绩效目标合理;通过项目的实施、资金的落实,有效提升了残疾 人家庭的生活质量和生活水平,让广大困难残疾人感受到党和政 府的温暖,达到了预期绩效目标。 组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示,安徽省残疾人辅助器具中心 2022 年整体支出绩效评价为 100 分。主要表现在一是预算编制基础信息完整、绩效目标符合、 绩效指标明确、绩效指标科学合理;二是预算配置在职人员控制 率、三公经费变动率、重点支出安排率符合要求;三是预算管理 的管理制度健全、资金使用合规;四是资产管理制度健全、管理 安全、充分使用。 -17- 我单位在 2022 年度单位决算中反映“省残疾人辅具服务专 项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。 “省残疾人辅具服务专项经费 ”项目绩效自评综述:根据年 初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 62.75 万元,执行数为 62.75 万元,完成预算的 100.0%。项目绩 效目标完成情况:中心残疾人辅具服务专项经费项目实施以来, 中心各项工作正常开展,为我省辅具事业发展提供资金保障,取 得了较好的社会效益。发现的主要问题及原因:一是工作进度有 待加快;二是残疾人辅助器具服务工作的相关政策宣传力度仍需 加强。下一步改进措施:一是提高工作效率,加快预算执行进度 ; 二是加大相关政策的宣传力度,加快推进残疾人辅助器具服 务工 作发展。 “省残疾人辅具服务专项经费 ”项目的《项目支出绩效自评 表》。 -20- 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 省残疾人辅具服务专项经费 主管部门 项目资金 (万元) 285-安徽省残疾人联合会 年初预 算数 实施单位 285005-安徽省残疾人辅助器具中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100.00% 10.00 年度总体目标 年度资金总额: 62.8 62.565 62.565 10 其中:本年财政拨款 62.8 62.565 62.565 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 实际完成情况 预期目标 1、完成全年工作任务,加大辅具适配服务力度。办好培训班,做好地市调研 工作。 2、完成“十四五”期间,我省辅助器具服务任务。 2022 年中心圆满完成全年工作任务,办好年内开展 的多轮培训任务,前往合肥、安庆、亳州等多地开 展调研工作。完成了我省 2022 年辅具价格目录采购 执行工作。 一级 指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 产出 指标 (50 分) 二级指标 三级指标 数量指标 (0 分) 完成项目总体数量指标 ≥1 个 1 10 10 质量指标 (0 分) 经费支出合规性 合规 达成预期指 标 10 10 项目完成时间 2022 年全部完 成 达成预期指 标 10 10 经费支出时效性 2022 年全部完 成 达成预期指 标 10 10 项目总成本 ≤722000 元 625650 10 10 减轻残疾人及其家庭负担程度 努 力改 善 残疾人 生产生活条件,间 接或直接影响当 年残疾 人生 活水 平。 达成预期指 标 10 10 社会效益 指标 提升残疾人工作者业务能力水平 提高民生七有、提 高残疾人生活水 平、增加国民对残 疾人的关注、避免 重大群体性事件 发生、改善残疾人 生活质量、提高服 务残疾人人才建 设、带动残疾人就 业增长、避免安全 生产事故及交通 事故发生、直接或 间 接帮 助残 疾人 脱贫。 达成预期指 标 10 10 生态效益 指标 生态效益时效性 2022 年全部完 成 达成预期指 标 5 5 项目后续运行及成效发挥的可持续 影响程度 项 目持 续 发挥作 用,影响残疾人辅 具行业未来可持 续发展,基本公共 服务水平稳步提 升,辅具产业结构 优化。 达成预期指 标 5 5 服务对象满意度 ≥95 百分比 99 5 5 公众满意度 ≥95 百分比 99 5 5 时效指标 (0 分) 成本指标 (0 分) 经济效益 指标 绩效 指标 效益 指标 (30 分) 可持续影 响指标 满意 度指 标 (10 分) 满意度指 标(10 分) 偏差原因分析 及改进措施 所有项目绩效自评表详见“附件:2022 年度项目支出绩效自 评表 -20- 第四部分 名词解释 指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 、 指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 反映省残疾人辅助器具中心退休人 员方面的支出。 :反映省残疾人 辅助器具中心基本养老保险方面的支出。 -20- :反映省残疾人辅助器具中心正常运转的基本 支出和项目支出。 反映省残疾人辅助器具中心医疗保障方面的支出。 反映省残疾人辅助器具中心按照国家政 策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。 反映省残疾人辅助器具中心按照房改政策 规定为职工(含离退休人员)发放的住房提租补贴方面的支出。 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 :指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 -21- 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -22-

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