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2019年广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会部门预算.pdf

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2019 年 广州花都(清新)产业转移工业园管理委 员会 部门预算 目 录 第一部分 广州花都(清新)产业转移工业园管理委 员会 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科 目) 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州花都(清新)产业转移工 业园管理委员会 概况 一、主要职责 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会(下称管 委会),属清新区政府派出的副处级单位,负责产业转移工 业园日常管理工作。在清新集聚区纳入依托工业园区发展 后,集聚区的规划、管理、建设以及招商都由管委会统筹。 具体职责如下: 1、在区委、区政府的领导下,统一领导和管理工业园 区域内的行政、经济管理和社会事务。 2、承接广州市花都区产业转移、规划、实施等管理工 作。 3、负责工业园的党建、人事、劳动保障等管理工作。 4、制定并组织实施工业园区内经济和社会发展规划; 负责园区内的招商引资工作,审批投资者在园区内的投资项 目。 5、负责园区内的规划、基本建设、土地和房地产管理; 负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工 作;负责协助县政府土地管理部门办理农用地流转和土地征 用手续等工作。 6、负责本园区财务管理工作,统一管理管委会及直属 事业单位各项经费的收支情况,并实施财务监督;协助税务 部门做好有关税费征收管理工作;平衡园区基建资金,协助 做好融资工作。 7、负责园区内环境保护管理、安全生产管理、社会治 安和综合治理等工作。 8、负责协调园区内的工商、税收、供电、技监、交通 和各企业的涉外事务等工作,对工商企业进行指导和监督。 9、承办区政府交办的其他事项。 二、部门预算构成 管委会内设五个办公室,分别为党政办公室、招商引资 办公室、开发建设办公室、财务办公室、综合管理办公室。 有行政编制 20 名,工勤编制 3 名;2019 年初实有在职行政 人员 17 人,在职工勤人员 3 人,退休人员 2 人。 本部门无下属单位,部门预算为广州花都(清新)产业 转移工业园管理委员会本级预算。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 收 项 一、财政拨款 目 单位:万元 入 支 预算 项 目 599.90 一、一般公共服务支出 出 预算 202.42 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 37.66 九、卫生健康支出 8.10 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 134.39 表1 收支总体情况表 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位:万元 入 支 预算 项 599.90 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 200.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 17.34 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 599.90 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 收 项 目 单位:万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 599.90 注: 1、财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 2、表格中 0.1 万元的差额为单位转换四舍五入产生的差额。 支出总计 599.90 表2 收入总体情况表 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 2010399 单位:万元 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 合计 599.90 599.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 202.42 202.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.42 202.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.42 202.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅(室)及相关机构 事务 其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出 208 社会保障和就业支出 37.66 37.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 37.66 37.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 6.79 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.87 30.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 卫生健康支出 表2 收入总体情况表 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 单位:万元 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 21011 行政事业单位医疗 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 134.39 134.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 134.39 134.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 134.39 134.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2210201 单位:万元 科目名称 住房公积金 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 17.34 注: 1、本部门无下属单位,本表为汇总预算表。 2、表格中 0.1 万元的差额为单位转换四舍五入产生的差额。 17.34 金预算 0.00 营预算 0.00 教育收费 0.00 其他专户 收入拨款 0.00 事业收入 经营收入 其他收入 0.00 0.00 0.00 收入 0.00 上缴收入 0.00 用事业基 金弥补收 支差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 599.90 356.41 243.49 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 202.42 202.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 202.42 202.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.42 202.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 208 社会保障和就业支出 37.66 35.05 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 37.66 35.05 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 6.79 4.18 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.87 30.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2101101 行政单位医疗 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 134.39 93.51 40.88 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 134.39 93.51 40.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 134.39 93.51 40.88 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 1、本部门无下属单位,本表为汇总预算表。 2、表格中 0.1 万元的差额为单位转换四舍五入产生的差额。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 收 项 一、一般公共预算 目 单位:万元 入 支 预算 项 目 599.90 一、一般公共服务支出 出 预算 202.42 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 37.66 九、卫生健康支出 8.10 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 134.39 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 收 项 单位:万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 599.90 目 注: 1、本部门无下属单位,本表为汇总预算表。 2、表格中 0.1 万元的差额为单位转换四舍五入产生的差额。 599.90 预算 十四、资源勘探信息等支出 200.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 17.34 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 599.90 0.00 599.90 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中:基本支出 项目支出 599.90 356.41 243.49 [201] 一般公共服务支出 202.42 202.42 0.00 [20103] 政府办公厅(室)及相关机构事务 202.42 202.42 0.00 [2010399] 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 202.42 202.42 0.00 [208] 社会保障和就业支出 37.66 35.05 2.61 [20805] 行政事业单位离退休 37.66 35.05 2.61 [2080501] 归口管理的行政单位离退休 6.79 4.18 2.61 [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.87 30.87 0.00 [210] 卫生健康支出 8.10 8.10 0.00 [21011] 行政事业单位医疗 8.10 8.10 0.00 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2101101] 行政单位医疗 其中:基本支出 项目支出 8.10 8.10 0.00 [212] 城乡社区支出 134.39 93.51 40.88 [21201] 城乡社区管理事务 134.39 93.51 40.88 [2120101] 行政运行 134.39 93.51 40.88 [215] 资源勘探信息等支出 200.00 0.00 200.00 [21505] 工业和信息产业监管 200.00 0.00 200.00 [2150599] 其他工业和信息产业监管支出 200.00 0.00 200.00 [221] 住房保障支出 17.34 17.34 0.00 [22102] 住房改革支出 17.34 17.34 0.00 [2210201] 住房公积金 17.34 17.34 0.00 注: 1、本部门无下属单位,本表为汇总预算表。 2、表格中 0.1 万元的差额为单位转换四舍五入产生的差额。 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 356.41 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 296.55 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 57.08 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 114.14 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 30.87 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 8.10 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 17.34 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 69.03 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 31.20 [30201]办公费 [50201]办公经费 2.40 [30202]印刷费 [50201]办公经费 4.25 [30203]咨询费 [50201]办公经费 3.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.06 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 0.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 预算 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.50 [30213]维修(护)费 [50209]维修(护)费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2.00 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 3.79 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 预算 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 5.50 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 8.70 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 28.66 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 4.18 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 预算 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 24.48 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出(一) 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出(一) 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出(一) 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注: 1、本部门无下属单位,本表为汇总预算表。 2、表格中 0.1 万元的差额为单位转换四舍五入产生的差额。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 项 目 单位:万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 31.20 31.20 0.00 0.00 “三公”经费 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.50 5.50 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: 本部门无下属单位,本表为汇总预算表。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级 单位:万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 注: 本部门无下属单位,本表为汇总预算表。本级无政府性基金预算支出。 小计 其中:基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年 本 部 门 收 入 预 算 599.90 万 元 , 比 上 年 增 加 241.02 万元, 增长 67.16 %,主要原因是 本年增加了清远鼓 励工业园区建设和使用标准厂房专项资金 ;支出预算 599.90 万元,比上年 增加 241.02 万元, 增长 67.16 %,主要原因是 本 年增加了清远鼓励工业园区建设和使用标准厂房专项资金 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.50 万元,比 上年 减少 3 万元, 下降 28.57 %,主要原因是 管委会严格遵 守八项规定,减少公务接待费支出 。其中:因公出国(境) 费 0 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 与上 年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 5.50 万元(公 务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5.50 万元),比 上年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 与上年持平,无增 减变化 ;公务接待费 2.00 万元,比上年 减少 3 万元, 下降 60 %,主要原因是 管委会严格遵守八项规定,减少公务接待 费支出 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安 排 31.20 万元, 比上年 增加 0.36 万元, 增长 1.17 %,主要 原因是 人员职级变动,增加了其他交通费用。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 1442.61 万元,其中:货物类 采购预算 3.20 万元,工程类采购预算 1174.41 万元,服务类 采购预算 265.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 103.19 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 2 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.20 万 元,主要是 办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 保障性住房综合楼 2019 年收益 预算数 120 万元 绩效目标 28 条贫困村支付分红 120 万 元,增加贫困村的集体收入。 加大园区洒水除尘环卫作业服务费 150.29 万元 以清扫、洒水和冲洗道路的方 式减少园区扬尘,改善园区空 气环境质量。 清新龙云产业转移工业园投资有限公司 100 万元 保障公司人员工资及补贴支出 200 万元 鼓励工业园区建设和使用标准 日常运作经费 清远鼓励工业园区建设和使用标准厂房 专项资金 注:本部门无下属单位,本表为汇总预算表。 厂房。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参 公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境) 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单 位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接 待)费用。

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