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沅江市审计局.pdf

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2021 年沅江市审计局预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出 (一)基本支出 (二)项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二)“三公”经费预算 (三)一般性支出情况 (四)政府采购情况 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 (六)预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 6、工资福利支出预算明细表(按部门经济) 7、工资福利支出表(按政府预算经济) 8、商品服务支出表(按部门) 9、商品服务支出表(按政府) 10、对个人和家庭补助支出表(按部门) 11、对个人和家庭补助支出表(按政府) 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出(按部门) 16、一般公共预算基本支出工资福利支出(按政府) 17、一般公共预算基本支出商品服务支出(按部门) 18、一般公共预算基本支出商品服务支出(按政府) 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助(按部门) 20、基本支出对个人和家庭的补助(按政府) 21、政府性基金拨款预算支出表(按部门) 22、政府性基金拨款预算支出表(按政府) 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表(按部门) 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表(按政府) 25、经费拨款预算支出表(按部门) 26、经费拨款预算支出表(按政府) 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 (1)职能职责 沅江市审计局的主要职责是: (一)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法 规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益性进 行审计监督。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履 行经济责任情况进行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资 产离任审计,对中央、省、益阳市、市有关重大政策措施贯彻 落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审 计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位 整改的责任。 (二)贯彻执行中央、省、益阳市关于审计工作的方针政 策和法律法规,拟订我市审计政策,制定审计业务规章制度并 监督执行。制定并组织实施全市专业领域审计工作规划。参与 起草审计、财政经济相关地方性法规、规章草案。对直接审计、 调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审 计建议。 (三)负责向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其 他财政收支情况审计报告。负责向市人民政府提出市本级年度 预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府 委托,向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收 支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。 向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及 结果。依法向社会公布审计结果。向市直有关部门、镇场街道 党委(工委)和政府(办事处)通报审计情况和审计结果。 (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范 围内做出审计决定:中央、省、益阳市、市有关重大政策措施 贯彻落实情况;市级预算执行情况和其他财政收支;镇、场、 街道预算执行情况、决算和其他财政收支;市直各部门(含直 属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;市辖区及 市属园区预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、省 级、益阳市级和市级财政转移支付资金;使用市财政资金的事 业单位和社会团体的财务收支;市政府投资和以市政府投资为 主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的 资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生 态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市属资本占控 股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况;市 属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益;我市驻外非 经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金以 及其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、 贷款项目;法律法规规定的其他事项。 (五)负责对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责 人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。 (六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观 调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国 家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 (七)负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计 调查项目的组织实施。 (八)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的 问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉 讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相 关重大案件。 (九)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依 法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 (十)组织和指导信息技术在审计工作中的应用,组织审 计专业培训。 (十一)承办市委、市人大、市人民政府、委员会、市纪 委和上级审计机关交办的其他事项。 (十二)职能转变:进一步完善审计管理体制,加强全市 审计工作统筹,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实 加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审 计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流 程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内 部审计和社会审计力量,增强监督合力。 1. 增加重大项目稽察职责。 2. 增加预算执行情况、其他财政收支情况的监督检查职责。 3. 增加国有企业监事会和国有企业领导干部经济责任审 计职责。 (2)机构设置 根据市编委核定,我局内设股室 14 个,所属正股级事业单 位 1 个,全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 沅江市审计局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因 此,纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市审计局本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 514.24 万元,其中:一般公共 预算拨款 514.24 万元,政府性基金预算拨款 0,国有资本经营 预算拨款 0,社会保障基金预算资金 0,财政专户管理的非税收 入拨款 0,上级财政补助收入 0,事业收入 0,事业单位经营服 务收入 0,上级单位补助收入 0,附属单位上缴收入 0,其他收 入 0。2021 年收入预算较上年增加 89.99 万元,主要原因为新 增加 4 人,经费增加。 (二)支出预算:2021 年支出预算 514.24 万元,其中:一 般公共服务支出 487.44 万元,住房保障支出 26.81 万元。支出 较上年预算增加 89.99 万元,其中:基本支出增加 39.99 万元, 项目支出增加 50.00 万元,主要原因为新增 4 人。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 514.24 万元(含上级 财 政 补 助 0), 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 487.44 万 元 , 占 94.79%;住房保障支出 26.81 万元,占 5.21%。具体安排情况如 下: (一)基本支出:2021 年本单位基本支出预算数 428.24 万 元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2021 年本单位项目支出预算 86.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中:一般公共服务支出 86.00 万元,主要为市级审计专项经 费 50 万元、预算执行及行政专项审计经费 8 万元、学习培训经 费 8 万元、经济责任审计经费 10 万元、“金审”工程及信息化 建设 4 万元、聘用专家审计费 6 万元。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:沅江市审计局机关运行经费 82.40 万元,较上年预算增加 6.60 万元,上升 8.71%,增加原因为新 增 4 人,运行经费增加。 (二)“三公”经费预算:沅江市审计局“三公”经费预算 数为 4.00 万元,其中,公务接待费 4.00 万元,公务用车购置 及运行费 0(其中,公务用车购置费 0,公务用车运行费 0) ,因 公出国(境)费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 3.00 万元,减少原因为预算缩减。 (三)一般性支出情况:2021 年本单位会议费预算 3 万元, 拟召开审计项目征求意见等会议,人数 30 人,主要用于审计项 目报告会议;培训费预算 4 万元,拟开展审计业务培训,人数 0 人,主要用于审计业务能力提升培训;未举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。 (四)政府采购情况:2021 年本单位政府采购预算总额 0, 其中,货物类采购预算 0;工程类采购预算 0;服务类采购预算 0。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2020 年 12 月底,本单位共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用 车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急 保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 514.24 万 元,其中,基本支出 428.24 万元,项目支出 86.00 万元,具体 绩效目标详见报表。 七、名词解释 1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三 公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ,以及 燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位:沅江市审计局 收 项 单位:万元 入 目 支 本年预算 项目(按功能分类) 一、公共财政拨款 514.24 一、一般公共服务支出 经费拨款 514.24 二、外交支出 本年预算 出 项目(按部门预算经济分类) 487.44 一、基本支出 工资福利支出 本年预算 项目(按政府预算经济分类) 本年预算 428.24 一、机关工资福利支出 337.20 337.20 二、机关商品和服务支出 168.40 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 三、国防支出 商品和服务支出 82.40 三、机关资本性支出( 一) 8.64 四、机关资本性支出( 二) 86.00 五、对事业单位经常性补 助 86.00 六、对事业单位资本性补 助 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 二、项目支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 1、业务类专项 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 九、债务利息及费用支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 十、其他支出 86.00 七、对个人和家庭的补助 8.64 部门收支总体情况表 单位:沅江市审计局 收 项 单位:万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目(按功能分类) 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 514.24 本年支出合计 本年预算 出 项目(按部门预算经济分类) 本年预算 项目(按政府预算经济分类) 本年预算 26.81 514.24 本年支出合计 514.24 本年支出合计 514.24 部门收入总体情况表 单位:沅江市审计局 单位:万元 单位 总计 单位代码 001017 经费拨款 单位名称 合计 514.24 514.24 沅江市审计局 514.24 514.24 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 其他收入 部门支出总体情况表 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 总计 经费拨款 项 201 08 合计 514.24 514.24 一般公共服务支出 487.44 487.44 487.44 487.44 审计事务 201 08 01 行政运行(审计事务) 401.44 401.44 201 08 02 一般行政管理事务(审 计事务) 50.00 50.00 201 08 04 审计业务 36.00 36.00 住房保障支出 26.81 26.81 住房改革支出 26.81 26.81 住房公积金 26.81 26.81 221 02 221 02 01 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表(按部门预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 08 08 201 08 08 201 08 201 08 08 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出(基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设) 务支出 出 合计 514.24 428.24 337.20 82.40 8.64 86.00 86.00 一般公共服务支出 487.44 401.44 310.40 82.40 8.64 86.00 86.00 487.44 401.44 310.40 82.40 8.64 86.00 86.00 401.44 401.44 310.40 82.40 8.64 50.00 50.00 50.00 审计业务 36.00 36.00 36.00 住房保障支出 26.81 26.81 26.81 审计事务 行政运行(审计 事务) 一般行政管理事 08 务(审计事务) 221 221 合计 项 项目支出 02 02 住房改革支出 26.81 26.81 26.81 02 02 住房公积金 26.81 26.81 26.81 部门支出总表(按政府预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 合计 514.24 337.20 168.40 8.64 一般公共服务支出 487.44 310.40 168.40 8.64 487.44 310.40 168.40 8.64 401.44 310.40 82.40 8.64 08 审计事务 201 08 01 201 08 02 201 08 04 221 02 221 02 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 01 行政运行(审计事务 ) 一般行政管理事务( 审计事务) 50.00 50.00 审计业务 36.00 36.00 住房保障支出 26.81 26.81 住房改革支出 26.81 26.81 住房公积金 26.81 26.81 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 08 08 01 02 02 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 337.20 245.86 140.63 93.73 11.49 64.54 35.74 24.67 4.13 一般公共服务支出 310.40 245.86 140.63 93.73 11.49 64.54 35.74 24.67 4.13 310.40 245.86 140.63 93.73 11.49 64.54 35.74 24.67 4.13 行政运行(审计 事务) 310.40 245.86 140.63 93.73 11.49 64.54 35.74 24.67 4.13 住房保障支出 26.81 26.81 住房改革支出 26.81 26.81 住房公积金 26.81 26.81 审计事务 221 221 合计 项 201 201 社会保障缴费 26.81 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 08 201 08 01 02 01 住房公积金 337.20 337.20 245.86 64.54 一般公共服务支出 310.40 310.40 245.86 64.54 310.40 310.40 245.86 64.54 310.40 310.40 245.86 64.54 26.81 26.81 26.81 住房改革支出 26.81 26.81 26.81 住房公积金 26.81 26.81 26.81 行政运行(审计事务) 住房保障支出 02 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 审计事务 221 221 合计 项 201 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 26.81 其他工资福利 工资福利支出 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 电费 科目名称 类 款 项 201 08 201 08 合计 82.40 15.00 5.00 2.00 3.50 3.00 3.00 4.90 3.00 4.00 4.00 17.00 9.00 9.01 一般公共服务支出 82.40 15.00 5.00 2.00 3.50 3.00 3.00 4.90 3.00 4.00 4.00 17.00 9.00 9.01 82.40 15.00 5.00 2.00 3.50 3.00 3.00 4.90 3.00 4.00 4.00 17.00 9.00 9.01 82.40 15.00 5.00 2.00 3.50 3.00 3.00 4.90 3.00 4.00 4.00 17.00 9.00 9.01 审计事务 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国( 维修( 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境)费 护)费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行(审计 事务) 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 08 201 08 合计 办公经费 会议费 培训费 项 201 因公出 公务用车 公务接待 国(境) 运行维护 费 费用 费 维修( 护)费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 82.40 82.40 62.40 3.00 4.00 4.00 9.01 一般公共服务支出 82.40 82.40 62.40 3.00 4.00 4.00 9.01 82.40 82.40 62.40 3.00 4.00 4.00 9.01 82.40 82.40 62.40 3.00 4.00 4.00 9.01 审计事务 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行(审计事务) 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 08 08 退休费 项 201 201 离休费 合计 8.64 7.92 0.72 一般公共服务支出 8.64 7.92 0.72 8.64 7.92 0.72 8.64 7.92 0.72 审计事务 01 行政运行(审计事务) 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 类 款 科目名称 08 08 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 项 201 201 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 8.64 0.72 7.92 一般公共服务支出 8.64 0.72 7.92 8.64 0.72 7.92 8.64 0.72 7.92 审计事务 01 行政运行(审计事务) 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位:沅江市审计局 单位:万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 514.24 一、一般公共服务支出 514.24 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 487.44 487.44 26.81 26.81 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位:沅江市审计局 单位:万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 514.24 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 514.24 514.24 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 基本支出 科目编码 款 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 总计 科目名称 类 项 201 08 项目支出 合计 514.24 428.24 337.20 82.40 8.64 86.00 86.00 一般公共服务支出 487.44 401.44 310.40 82.40 8.64 86.00 86.00 487.44 401.44 310.40 82.40 8.64 86.00 86.00 401.44 310.40 82.40 8.64 审计事务 201 08 01 行政运行(审计事务) 401.44 201 08 02 一般行政管理事务(审计 事务) 50.00 50.00 50.00 201 08 04 审计业务 36.00 36.00 36.00 住房保障支出 26.81 26.81 26.81 住房改革支出 26.81 26.81 26.81 住房公积金 26.81 26.81 26.81 221 02 221 02 01 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出( 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设) 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 428.24 337.20 82.40 8.64 一般公共服务支出 401.44 310.40 82.40 8.64 401.44 310.40 82.40 8.64 401.44 310.40 82.40 8.64 26.81 26.81 住房改革支出 26.81 26.81 住房公积金 26.81 26.81 科目名称 类 款 项 201 08 201 08 审计事务 01 221 住房保障支出 02 221 行政运行(审计事务) 02 01 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 08 201 08 01 02 01 奖金 绩效工 资 合计 337.20 245.86 140.63 93.73 11.49 64.54 35.74 24.67 4.13 一般公共服务支出 310.40 245.86 140.63 93.73 11.49 64.54 35.74 24.67 4.13 310.40 245.86 140.63 93.73 11.49 64.54 35.74 24.67 4.13 310.40 245.86 140.63 93.73 11.49 64.54 35.74 24.67 4.13 行政运行(审计事务) 住房保障支出 02 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 审计事务 221 221 合计 社会保障缴费 26.81 26.81 26.81 住房改革支出 26.81 26.81 住房公积金 26.81 26.81 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 单位:沅江市审计局 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 08 201 08 01 337.20 337.20 245.86 64.54 一般公共服务支出 310.40 310.40 245.86 64.54 310.40 310.40 245.86 64.54 310.40 310.40 245.86 64.54 26.81 26.81 26.81 住房改革支出 26.81 26.81 26.81 住房公积金 26.81 26.81 26.81 行政运行(审计事务) 住房保障支出 02 02 01 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 审计事务 221 221 合计 项 201 单位:万元 对事业单位经 常性补助 26.81 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 201 08 201 08 合计 82.40 15.00 5.00 2.00 3.50 3.00 3.00 4.90 3.00 4.00 4.00 17.00 9.00 9.01 一般公共服务支出 82.40 15.00 5.00 2.00 3.50 3.00 3.00 4.90 3.00 4.00 4.00 17.00 9.00 9.01 82.40 15.00 5.00 2.00 3.50 3.00 3.00 4.90 3.00 4.00 4.00 17.00 9.00 9.01 82.40 15.00 5.00 2.00 3.50 3.00 3.00 4.90 3.00 4.00 4.00 17.00 9.00 9.01 审计事务 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国( 维修( 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境)费 护)费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行(审计事 务) 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 08 201 08 合计 办公经费 会议费 培训费 项 201 因公出 公务用车 公务接待 国(境) 运行维护 费 费用 费 维修( 护)费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 82.40 82.40 62.40 3.00 4.00 4.00 9.01 一般公共服务支出 82.40 82.40 62.40 3.00 4.00 4.00 9.01 82.40 82.40 62.40 3.00 4.00 4.00 9.01 82.40 82.40 62.40 3.00 4.00 4.00 9.01 审计事务 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行(审计事务) 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 08 08 退休费 项 201 201 离休费 合计 8.64 7.92 0.72 一般公共服务支出 8.64 7.92 0.72 8.64 7.92 0.72 8.64 7.92 0.72 审计事务 01 行政运行(审计事务) 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 类 款 科目名称 08 08 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 项 201 201 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 8.64 0.72 7.92 一般公共服务支出 8.64 0.72 7.92 8.64 0.72 7.92 8.64 0.72 7.92 审计事务 01 行政运行(审计事务) 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明:本部门无相关政府性基金支出情况,故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出(基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设) 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明:本部门无相关政府性基金支出情况,故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明:本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况,故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出(基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设) 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 项 说明:本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况,故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 08 01 201 08 02 201 08 04 221 02 02 01 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出(基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设) 务性支出 出 514.24 428.24 337.20 82.40 8.64 86.00 86.00 一般公共服务支出 487.44 401.44 310.40 82.40 8.64 86.00 86.00 487.44 401.44 310.40 82.40 8.64 86.00 86.00 401.44 401.44 310.40 82.40 8.64 50.00 50.00 50.00 审计业务 36.00 36.00 36.00 住房保障支出 26.81 26.81 26.81 住房改革支出 26.81 26.81 26.81 住房公积金 26.81 26.81 26.81 审计事务 201 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 08 221 合计 项目支出 行政运行(审计事务) 一般行政管理事务(审计事务 ) 经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) 单位:沅江市审计局 单位:万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 合计 514.24 337.20 168.40 8.64 一般公共服务支出 487.44 310.40 168.40 8.64 487.44 310.40 168.40 8.64 401.44 310.40 82.40 8.64 08 审计事务 201 08 01 201 08 02 201 08 04 221 02 221 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 01 行政运行(审计事务) 一般行政管理事务(审计事务 50.00 50.00 审计业务 36.00 36.00 住房保障支出 26.81 26.81 住房改革支出 26.81 26.81 住房公积金 26.81 26.81 ) 专项资金预算汇总表 单位:沅江市审计局 单位:万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 86.00 86.00 市级审计专项经费 2010802 一般行政管理事务( 审计事务) 50.00 50.00 经济责任审计经费 2010804 审计业务 10.00 10.00 学习培训经费 2010804 审计业务 8.00 8.00 预算执行及行政专项审计经 费 2010804 审计业务 8.00 8.00 “金审”工程及信息化建设 2010804 审计业务 4.00 4.00 聘用专家审计费 2010804 审计业务 6.00 6.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位:沅江市审计局 单位:万元 三公经费预算数(一般公共预算拨款) 单位名称 公务用车购 其中: 因公出国( 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境)费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 4.00 4.00 沅江市审计局 4.00 4.00 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位:沅江市审计局 项目名称 单位:万元 资金性质 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 合计 86.00 审计项目专项经费 公共财政预算拨款 为加强和规范审计 重点推进对公共资金、国 促进预算单位不断规 专项资金管理,根 有资产和领导干部履职尽 范管理;推进部门预 据《中华人民共和 1.国务院《关于加 责的审计监督全覆盖。主 算公开,提高财政资 国审计法》、《中 强审计工作的意 动适应经济发展新常态, 金使用透明度,不断 华人民共和国预算 见》2.湖南省人民 创新审计理念和审计方 提高财政资金使用绩 法》、《中华人民 政府《关于加强审 法,整合审计资源,围绕 效水平。重点关注简 86.00 共和国会计法》《 计工作的实施意 促进“发展、改革、安 政放权情况,关注不 财政违法行为处罚 见》3.沅江市人民 全、反腐、绩效”,严格 作为、慢作为和乱作 条例》及国家财政 政府《关于进一步 依法履行审计职责,在推 为、假作为问题,关 审计专项资金管理 加强审计工作的实 进改革、服务发展和加快 注是否依法依规使用 相关规定,结合我 施意见》 建设富饶、美丽、幸福新 公共权力,促进健全 局实际,制定本办 沅江等方面为市委、市政 完善责任追究和问责 法。 府当好参谋。 机制。 专项年度实施进度计划 专项保障措施 1.科学立项,突出重 专项实施内容计划开始 点。 时间计划完成时间 2.规范程序,深入调 1.聘用专家审计费202 研。 1.012021.12 3.整合资源,统筹规 2.“金审”工程及信息 划。 化建设经费2021. 4.组织培训,加强学 012021.12 习。 5.以制度提质量。 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位:沅江市审计局 项目名称 单位:万元 资金性质 合计 基本支出 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 514.24 公共财政预算拨款 428.24 基本支出 重点推进对公共资金、国有资 产、国有资源和领导干部履职 1、完成上级审计机关统一安排的审 尽责的审计监督全覆盖。主动 负责对全市财政收支和法律法 计项目 适用经济发展新常态,创新审 规规定属于审计监督范围的财 2、完成财政审计 计理念和审计方法,整合审计 务收支的真实、合法和效益进 3、完成专项资金审计 资源,围绕促进“发展、改 行审计监督,维护全市财政经 4、完成领导干部经济责任审计 革、安全、反腐、绩效”,严 济秩序,提高财政资金的使用 5、完成政府投资和工程结(决)算 格依法履行审计监督职责,在 效益,促进廉政建设,保障全 造价审计 推进改革、服务发展和加快建 市经济社会健康发展。 6、完成市委、市政府交办的审计任 设富饶、美丽、幸福新沅江等 务 方面为市委、市政府当好参谋 。 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位:沅江市审计局 项目名称 审计项目专项经费 单位:万元 资金性质 公共财政预算拨款 资金总额 支出性质分类 86.00 项目支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 1.完成上级审计机关统一安排的审 计项目2.完成财政审计3.完成专项 资金审计4.完成领导干部经济责任 重点推进对公共资金、国有资 审计5.完成政府投资和工程结( 负责对全市财政收支和法律法 产、国有资源和领导干部履职 决)算造价审计6.完成市委、市政 规规定属于审计监督范围的财 尽责的审计监督全覆盖。主动 府交办的审计任务促进预算单位不 务收支的真实、合法和效益性 适用经济发展新常态,创新审 断规范管理;推进部门预算公开, 进行审计监督,维护全市财政 计理念和审计方法,整合审计 提高财政资金使用透明度,不断提 经济秩序,提高财政资金的使 资源,围绕促进“发展、改 高财政资金使用绩效水平。揭露和 用效益,促进廉政建设,保障 革、安全、反腐、绩效”,严 查处侵占、挪用、挤占专项资金和 全市经济社会健康发展。对审 格依法履行审计监督职责,在 严重铺张浪费、财政资金损失及效 计、专项审计调查和核查社会 推进改革、服务发展和加快建 益低下等问题,维护群众利益,促 审计机构相关审计报告的结果 设富饶、美丽、幸福新沅江等 进勤俭节约,促进社会公平,促进 承担责任,并负有督促被审计 方面为市委、市政府当好参谋 提高资金效益。重点关注简政放权 单位整改审计查出问题的责任 。 情况,关注不作为、慢作为和乱作 为、假作为问题,关注是否依法依 规使用公共权力,促进健全完善责 任追究和问责机制。

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