上海市普陀区科学技术委员会2023年度区级部门预算.pdf
上海市普陀区2023年区级部门预算 预算主管部门:上海市普陀区科学技术委员会 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2023年部门财务收支预算总表 2. 2023年部门收入预算总表 3. 2023年部门支出预算总表 4.2023年部门财政拨款收支预算总表 5.2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8.2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区科学技术委员会(部门)主要职能 上海市普陀区科学技术委员会是主管全区科学技术、信息化的区政府工作部门,加挂上海市普陀区信息化委员会牌子。 主要职能包括: (一)贯彻执行国家和本市有关科技、信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际情况,拟订相应的配套政策。 (二)根据本区国民经济和社会发展总体规划,拟订本区科技、信息化中长期发展与改革规划;健全科技创新体制机制;制定年度工 作计划并组织实施。根据相关法律,指导推动本区科普工作发展。 (三)负责本区科技公共服务平台体系的构建;推进科技创新体系建设,不断优化本区科技创新环境,促进本区科技产业的培育和发 展。 (四)负责本区国家、市级各类科技专项计划的申报、推荐、管理和实施,协助国家、市有关部门对项目实施监管;负责本区国家、 市级各类科技人才专项计划的申报、推荐、管理和实施;负责区域内国家、市科技等各相关奖励的申报和推荐; (五)负责本区各类科技专项计划的制定和实施;负责本区科技等各类相关奖项的组织、申报、评审和奖励;负责本区技术合同登记 和归口管理工作; (六)负责张江高新技术产业开发区普陀分园日常管理服务工作。指导协调本区科技创新、科技园区建设发展;做好本区科技发展相 关数据统计和信息发布工作。 (七)负责本区信息化基础设施规划建设的组织协调工作;配合市无线电管理部门做好无线电管理的日常工作;配合做好市相关信息 化重大工程、实事项目和条线信息化应用系统在本区的衔接和落实工作。 (八)负责本区信息安全的组织协调、宣传指导和督促检查工作;负责本区信息化应用与推进;负责本区财力投资信息化项目支出预 算的前置审核。 (九)承担外国专家管理相关职责,负责出国(境)培训项目的推荐、管理和监督工作。 (十)完成区委、区政府交办的其他任务。建,推进科技创新体系建设,不断优化区域科技创新环境。负责处理涉及本机关的行政复 议和行政诉讼相关事宜。 上海市普陀区科学技术委员会(部门)机构设置 上海市普陀区科学技术委员会部门预算是包括上海市普陀区科学技术委员会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。 本部门中,行政单位1家,事业单位2家,具体包括(列示至基层预算单位): 1. 上海市普陀区科学技术委员会机关本部 2. 上海市普陀区公务网管理中心 3. 上海市普陀区科技创新促进中心 名词解释 (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2023年部门预算编制说明 2023年,上海市普陀区科学技术委员会预算支出总额为7789.22万元,其中:财政拨款支出预算7789.22万元,比2022年预算执行数减 少409.38万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算7789.22万元,比2022年预算执行数减少409.38万元;政府性基金拨款 支出预算0万元,与2022年预算执行数持平;国有资本经营预算拨款支出预算0万元,与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如 下: 1. “科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)”671.84万元,主要用于普陀区科委本级的人员经费和办公经费 。2022年当年预算执行数为755.14万元,2023年预算安排671.84万元,比2022年预算执行数减少11.03%。主要原因是:预算经费调减。 2. “科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)”801.54万元,主要用于开展普陀区科学技术 管理事务支出的科技专家工作经费、引进科技企业的招商引资工作经费。2022年当年预算执行数为186.64万元,2023年预算安排801.54万 元,比2022年预算执行数增加329.46%。主要原因是:预算经费调增。 3. “科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)”636.55万元,主要用于普陀区科委下属事业单位的人员经费和办 公经费。2022年当年预算执行数为472.39万元,2023年预算安排636.55万元,比2022年预算执行数增加34.75%。主要原因是:预算经费调 增。 4.“科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)”4746.18元。主要用于普陀区科技网络环境支撑等科技条件专 项支出。2022年当年预算执行数为6108.82万元,2023年预算安排4746.18万元,比2022年预算执行数减少22.31%。主要原因是:预算经费 调减。 5.“科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)”300.00万元。主要用于主要用于科普基地建设、科普宣传及科普特色 活动开展等项目经费支出。2022年当年预算执行数为258.83万元,2023年预算安排300.00万元,比2022年预算执行数增加15.90%。主要原 因是:预算经费调增 6.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)”38.74万元。主要用于普陀区科委本级退休人员 经费。2022年当年预算执行数为14.23万元,2023年预算安排38.74万元,比2023年预算执行数增加172.14%。主要原因是:预算经费调增 。 7.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)”30.64万元。主要用于普陀区科委下属事业单位 的退休人员经费。2022年当年预算执行数为11.03万元,2023年预算安排30.64万元,比2022年预算执行数增加177.69%。主要原因是:预 算经费调增。 8.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”154.65万元。2022年当年预 算执行数为83.96万元,2023年预算安排154.65万元,比2022年预算执行数增加84.20%。主要原因是:预算经费调增。 9.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”77.32万元。主要用于普陀区科 委机关本部及下属事业单位在职人员缴纳职业年金。2022年当年预算执行数为42.08万元,2023年预算安排77.32万元,比2022年预算执行 数增加83.75%。主要原因是:预算经费调增。 10.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)”0.62万元。主要用于普陀区科委机关 本部及下属事业单位退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元,2023年预算安排0.62万元,比2022年预算执行数增加100%。主要 原因是:预算经费调增。 11.“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”48.39万元。主要用于普陀区科委机关在职人员缴纳基本医 疗保险费。2022年当年预算执行数为33.19万元,2023年预算安排48.39万元,比2022年预算执行数增加45.77%。主要原因是:预算经费调 增。 12.“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”53.10万元。主要用于:普陀区科委下属事业单位在职人员 缴纳基本医疗保险费。2022年当年预算执行数为21.34万元,2023年预算安排53.10万元,比2022年预算执行数增加148.81%。主要原因 是:预算经费调增。 13.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”120.20万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。2022年当年预 算执行数为102.22元,2023年预算安排120.20万元,比2022年预算执行数增加17.59%。主要原因是:预算经费调增。 14.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”109.44万元。主要用于按房改政策规定,向符合条件职工发放的用 于购买住房的补贴。2022年当年预算执行数为98.72万元,2023年预算安排109.44万元,比2022年预算执行数增加10.86%。主要原因是: 预算经费调增。 2023年部门财务收支预算总表 编制部门:上海市普陀区科学技术委员会 单位:元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 77,892,175 一、科学技术支出 71,561,104 1. 一般公共预算 77,892,175 二、社会保障和就业支出 3,019,743 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 1,014,887 3. 国有资本经营预算 四、住房保障支出 2,296,441 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 77,892,175 支出总计 77,892,175 2023年部门收入预算总表 编制部门:上海市普陀区科学技术委员会 单位:元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 206 科学技术支出 71,561,104 71,561,104 科学技术管理事务 14,733,775 14,733,775 206 01 206 01 01 行政运行 6,718,375 6,718,375 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 8,015,400 8,015,400 206 05 科技条件与服务 53,827,329 53,827,329 206 05 01 机构运行 6,365,529 6,365,529 206 05 03 科技条件专项 47,461,800 47,461,800 206 07 科学技术普及 3,000,000 3,000,000 206 07 科普活动 3,000,000 3,000,000 社会保障和就业支出 3,019,743 3,019,743 行政事业单位养老支出 3,019,743 3,019,743 02 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 387,360 387,360 208 05 02 事业单位离退休 306,400 306,400 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 1,546,496 1,546,496 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 773,247 773,247 6,240 6,240 卫生健康支出 1,014,887 1,014,887 行政事业单位医疗 1,014,887 1,014,887 210 11 210 11 01 行政单位医疗 483,885 483,885 210 11 02 事业单位医疗 531,002 531,002 住房保障支出 2,296,441 2,296,441 住房改革支出 2,296,441 2,296,441 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,202,041 1,202,041 221 02 03 购房补贴 1,094,400 1,094,400 合计 77,892,175 77,892,175 2023年部门支出预算总表 编制部门:上海市普陀区科学技术委员会 单位:元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 206 科学技术支出 71,561,104 12,938,920 58,622,184 科学技术管理事务 14,733,775 6,649,248 8,084,527 6,649,248 69,127 206 01 206 01 01 行政运行 6,718,375 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 8,015,400 206 05 科技条件与服务 53,827,329 6,289,672 47,537,657 206 05 01 机构运行 6,365,529 6,289,672 75,857 206 05 03 科技条件专项 47,461,800 47,461,800 206 07 科学技术普及 3,000,000 3,000,000 206 07 科普活动 3,000,000 3,000,000 社会保障和就业支出 3,019,743 3,019,743 行政事业单位养老支出 3,019,743 3,019,743 02 208 8,015,400 208 05 208 05 01 行政单位离退休 387,360 387,360 208 05 02 事业单位离退休 306,400 306,400 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,546,496 1,546,496 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 773,247 773,247 6,240 6,240 卫生健康支出 1,014,887 1,014,887 行政事业单位医疗 1,014,887 1,014,887 210 11 210 11 01 行政单位医疗 483,885 483,885 210 11 02 事业单位医疗 531,002 531,002 住房保障支出 2,296,441 2,296,441 住房改革支出 2,296,441 2,296,441 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,202,041 1,202,041 221 02 03 购房补贴 1,094,400 1,094,400 77,892,175 19,269,991 合计 58,622,184 2023年部门财政拨款收支预算总表 编制部门:上海市普陀区科学技术委员会 单位:元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 77,892,175 一、科学技术支出 合计 一般公共预算 71,561,104 71,561,104 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 3,019,743 3,019,743 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 1,014,887 1,014,887 四、住房保障支出 2,296,441 2,296,441 支出总计 77,892,175 77,892,175 收入总计 77,892,175 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门:上海市普陀区科学技术委员会 单位:元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 206 科学技术支出 71,561,104 12,938,920 58,622,184 科学技术管理事务 14,733,775 6,649,248 8,084,527 6,649,248 69,127 206 01 206 01 01 行政运行 6,718,375 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 8,015,400 206 05 科技条件与服务 53,827,329 6,289,672 47,537,657 206 05 01 机构运行 6,365,529 6,289,672 75,857 206 05 03 科技条件专项 47,461,800 47,461,800 206 07 科学技术普及 3,000,000 3,000,000 206 07 科普活动 3,000,000 3,000,000 社会保障和就业支出 3,019,743 3,019,743 行政事业单位养老支出 3,019,743 3,019,743 02 208 8,015,400 208 05 208 05 01 行政单位离退休 387,360 387,360 208 05 02 事业单位离退休 306,400 306,400 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,546,496 1,546,496 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 合计 基本支出 项目支出 773,247 773,247 6,240 6,240 卫生健康支出 1,014,887 1,014,887 行政事业单位医疗 1,014,887 1,014,887 210 11 210 11 01 行政单位医疗 483,885 483,885 210 11 02 事业单位医疗 531,002 531,002 住房保障支出 2,296,441 2,296,441 住房改革支出 2,296,441 2,296,441 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,202,041 1,202,041 221 02 03 购房补贴 1,094,400 1,094,400 77,892,175 19,269,991 合计 58,622,184 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门:上海市普陀区科学技术委员会 单位:元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注:本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门:上海市普陀区科学技术委员会 单位:元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注:本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门:上海市普陀区科学技术委员会 单位:元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 16,948,111 16,948,111 301 01 基本工资 1,982,704 1,982,704 301 02 津贴补贴 5,461,084 5,461,084 301 07 绩效工资 3,817,076 3,817,076 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,546,496 1,546,496 301 09 职业年金缴费 773,247 773,247 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,014,887 1,014,887 301 12 其他社会保障缴费 73,612 73,612 301 13 住房公积金 1,202,041 1,202,041 301 99 其他工资福利支出 1,076,964 1,076,964 商品和服务支出 1,731,800 1,731,800 302 302 01 办公费 630,000 630,000 302 04 手续费 3,000 3,000 302 07 邮电费 11,000 11,000 302 11 差旅费 50,000 50,000 302 13 维修(护)费 40,000 40,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 5,000 5,000 302 17 公务接待费 10,000 10,000 302 26 劳务费 10,000 10,000 302 27 委托业务费 20,000 20,000 302 28 工会经费 203,167 203,167 302 29 福利费 315,360 315,360 302 39 其他交通费用 228,080 228,080 302 99 其他商品和服务支出 201,193 201,193 对个人和家庭的补助 590,080 590,080 退休费 590,080 590,080 19,269,991 17,538,191 303 303 02 合计 1,731,800 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门:上海市普陀区科学技术委员会 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 1.00 0 1.00 购置费 0 运行费 0 0 93.26 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为1.00万元,与2022年预算持平。其中: (一)因公出国(境)费0.00万元,与2022年预算持平。 (二)公务车购置及运行费0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,与2022年预算持平;公务车用车运行费0.00万元,与2022 年预算持平。 (三)公务接待费1.00万元。与2022年预算持平。原因是严格遵守中央八项规定要求。 二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区科学技术委员会(部门)下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为93.26万元。 三、政府采购情况 2023年本部门政府采购预算4076.80万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4076.80万 元。 2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3238.50万元,其中,预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为838.50 万元。 四、绩效目标设置情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求,本部门3个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目 15个,涉及项目预算资金5847.72万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日,本部门流动资产400.19万元。固定资产2766.18万元,其中:房屋0平方米;车辆0辆(一般公务用车0辆,执 法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆);单价50万元以上通用设备8台/套;专用设备5台/套(其中:单价100万元以上专 用设备0台/套);其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产82项714.49万元。 项目经费情况说明 一、项目概述 2018年以来,为有效提升全区社会治理智能化水平,区科委根据区委、区政府要求开展“智联普陀”项目,为“智联普陀城市大脑”提 供坚实的基础网络支撑。2023年度“智联普陀”项目包括“智联普陀光纤专网”、“数智普陀无线视频网络”、“数智普陀物联网络”和 “智联普陀第三方专项评估”等四个子项目。项目年度总目标是:紧紧围绕全区数字化转型工作布局,着力推进治理数字化、“一网统管 ”建设,加强“智联普陀”各项目管理,为普陀区城区治理高质量发展提供强有力的基础支撑。具体目标任务是:按计划实施智联普陀光 纤专网、物联网络、无线视频网络项目购买服务。做好智联普陀基础网络第三方专项评估工作,确保上述项目服务质量。 二、立项依据 1、《推进治理数字化转型 实现高效能治理行动方案》 2、《关于数智普陀物联网络年化购买服务项目(2023年度)可行性研究报告的批复》(普政务信息联办【2022】252号) 3、《关于“数智普陀”无线视频网络年化购买服务项目(2023年度)可行性研究报告的批复》(普政务信息联办【2022】257号) 4、《关于智联普陀第三方专项评估工作的说明》 三、实施主体 1、智联普陀光纤专网服务租赁项目:上海市信息管线有限公司 2、"数智普陀"无线视频网络年化购买服务项目:服务提供商待招标确定 3、"数智普陀"物联网络年化购买服务项目:服务提供商待招标确定 4、智联普陀基础网络第三方专项评估:服务提供商待招标确定 5、智联普陀无线专网服务租赁项目尾款:上海东方明珠数字电视有限公司 四、实施方案 1、智联普陀光纤专网服务租赁项目:继续按计划推进终端点位接入工作,每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。 2、"数智普陀"无线视频网络年化购买服务项目:每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。 3、"数智普陀"物联网络年化购买服务项目:每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。 4、智联普陀基础网络第三方专项评估:每季度对智联普陀相关基础网络服务开展专项评估,形成评估报告作为服务费用结算依据。 五、实施周期 全年 六、年度预算安排 1、智联普陀光纤专网服务租赁项目:2400.00万元。 2、"数智普陀"无线视频网络年化购买服务项目:300.00万元。 3、"数智普陀"物联网络年化购买服务项目:375.00万元。 4、智联普陀基础网络第三方专项评估:40.00万元。 5、智联普陀无线专网服务租赁项目尾款:712.50万元 七、绩效目标 (包括总目标、年度目标、分解目标等,具体见表格) 详见单位的项目绩效目标表 2、《关于数智普陀物联网络年化购买服务项目(2023年度)可行性研究报告的批复》(普政务信息联办【2022】252号) 3、《关于“数智普陀”无线视频网络年化购买服务项目(2023年度)可行性研究报告的批复》(普政务信息联办【2022】257号) 4、《关于智联普陀第三方专项评估工作的说明》 三、实施主体 1、智联普陀光纤专网服务租赁项目:上海市信息管线有限公司 2、"数智普陀"无线视频网络年化购买服务项目:服务提供商待招标确定 3、"数智普陀"物联网络年化购买服务项目:服务提供商待招标确定 4、智联普陀基础网络第三方专项评估:服务提供商待招标确定 5、智联普陀无线专网服务租赁项目尾款:上海东方明珠数字电视有限公司 四、实施方案 1、智联普陀光纤专网服务租赁项目:继续按计划推进终端点位接入工作,每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。 2、"数智普陀"无线视频网络年化购买服务项目:每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。 3、"数智普陀"物联网络年化购买服务项目:每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用。 4、智联普陀基础网络第三方专项评估:每季度对智联普陀相关基础网络服务开展专项评估,形成评估报告作为服务费用结算依据。 五、实施周期 全年 六、年度预算安排 1、智联普陀光纤专网服务租赁项目:2400.00万元。 2、"数智普陀"无线视频网络年化购买服务项目:300.00万元。 3、"数智普陀"物联网络年化购买服务项目:375.00万元。 4、智联普陀基础网络第三方专项评估:40.00万元。 5、智联普陀无线专网服务租赁项目尾款:712.50万元 七、绩效目标 (包括总目标、年度目标、分解目标等,具体见表格) 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标申报表 (2023年度) 项目名称 智联普陀 项目性质 主管部门 上海市普陀区科学技术委员会 实施单位 上海市普陀区科学技术委员会 计划开始日期 01/01/2023 计划完成日期 31/12/2023 项目资金总额 项目资金 (元) 经常性项目 项目类别 其他运转类 年度资金申请总额 38,275,000.00 其中:当年财政拨款 38,275,000.00 其中:财政资金 上年结转资金 其他资金 0 其他资金 项目总目标 0.00 年度总目标 2018年以来,为有效提升全区社会治理智能化水 平,区科委根据区委、区政府要求开展“智联普 陀”项目,为“智联普陀城市大脑 ”提供坚实的 基础网络支撑。2023年度“智联普陀”项目包括 “智联普陀光纤专网 ”、“数智普陀无线视频专 网”、“数智普陀物联专网”和“智联普陀第三 方专项评估”等四个子项目。项目年度总目标 是:紧紧围绕全区数字化转型工作布局 ,着力推 进治理数字化、“一网统管”建设,加强“智联 普陀”各项目管理,为普陀区城区治理高质量发 展提供强有力的基础支撑 。具体目标任务是:按 计划实施智联普陀光纤专网 、物联专网、无线视 频专网项目购买服务 。做好智联普陀基础网络第 三方专项评估工作 ,确保上述项目服务质量 。 项目绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 年度(/项目)指标值 服务完成率 测评、评估完成率 服务验收合格率 测评、评估完成达标率 测评、评估完成及时率 服务完成及时率 城市精细化管理提升效果 长效管理制度建设 社会公众满意度 项目使用者满意度 ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%) ≥90.00(%) 提升 完善 满意 满意