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2023年共青团鱼台县委机关部门预算.pdf

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2023年共青团鱼台县委机关部门 预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职责 (一)负责领导全县共青团、青联、少先队工作,指导县学联工作。 (二)贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策;统筹 协调服务青年和促进青年发展工作,参与制定全县青少年事业发展规划和青 少年工作政策;对全县青少年活动阵地建设进行规划和管理。 (三)参与全县有关青少年事务的地方性政策、规范性文件的制定和实 施;协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务;会同有关部门做好 未成年人保护和预防未成年人犯罪工作,维护青少年合法权益;联系服务和 引导青年社会组织及新兴青年群体。 (四)调查全县青少年思想动态和青年工作状况,研究全县青少年运 动、青少年工作理论和思想教育问题,为县委、县政府决策提供依据;指导 团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。 (五)协助有关部门加强全县中小学及职业学校学生的思想引导,促进 学校稳定和学生成长成才。 (六)组织和带领全县团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作 用,完成县委、县政府和团市委部署的以青年为主体的工作任务,参与民主 管理和民主监督。 (七)配合有关部门管理全县青少年外事工作,负责县内外青少年友好 交流工作,负责全县青年统战工作。 (八)负责全县团组织建设,加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和 基层团组织建设的领导;协助党组织推荐和输送优秀青年干部;指导全县青 少年教育培训工作。 (九)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作和党风廉政 —3— 建设主体责任,整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡 廉建设和制度建设;指导所属单位抓好党的建设工作。 (十)完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。 二、部门机构设置情况 共青团鱼台县委机关部门预算包括:共青团鱼台县委机关和一个下属的 事业单位。 纳入共青团鱼台县委机关2023年部门预算编制范围的二级预算单位包 括: 无 —4— 第二部分 2023年部门预算表 —5— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 92.35 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 92.35 二、外交支出 出 预算数 74.92 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入(不含教育收费) 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 7.15 九、卫生健康支出 3.13 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 1.00 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6.15 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 92.35 本年支出合计 92.35 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 92.35 —6— 支 出 总 计 92.35 公开表2 收入总体情况表 单位:万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 小计 合计 201 一般公共预算 92.35 92.35 92.35 一般公共服务支出 74.92 74.92 74.92 群众团体事务 74.92 74.92 74.92 201 29 201 29 01 行政运行 61.42 61.42 61.42 201 29 99 其他群众团体事务支出 13.50 13.50 13.50 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 3.13 3.13 3.13 行政事业单位医疗 3.13 3.13 3.13 行政单位医疗 3.13 3.13 3.13 农林水支出 1.00 1.00 1.00 农业农村 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.15 6.15 6.15 住房改革支出 6.15 6.15 6.15 住房公积金 6.15 6.15 6.15 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 213 213 01 213 01 99 221 其他农业农村支出 住房保障支出 221 02 221 02 01 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —7— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 201 92.35 74.98 17.37 一般公共服务支出 74.92 58.55 16.37 群众团体事务 74.92 58.55 16.37 58.55 2.87 201 29 201 29 01 行政运行 61.42 201 29 99 其他群众团体事务支出 13.50 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 05 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 3.13 3.13 行政事业单位医疗 3.13 3.13 行政单位医疗 3.13 3.13 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 210 11 01 213 213 01 213 01 99 221 农林水支出 1.00 1.00 农业农村 1.00 1.00 1.00 1.00 其他农业农村支出 住房保障支出 221 02 221 02 01 13.50 7.15 行政事业单位养老支出 210 210 项目支出 6.15 6.15 住房改革支出 6.15 6.15 住房公积金 6.15 6.15 —8— 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位:万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 92.35 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 总计 74.92 74.92 八、社会保障和就业支出 7.15 7.15 九、卫生健康支出 3.13 3.13 1.00 1.00 6.15 6.15 本年支出合计 92.35 92.35 总 92.35 92.35 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 92.35 结转下年 其中:一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 92.35 支 出 计 —9— 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 小 合计 201 71.20 3.78 17.37 一般公共服务支出 74.92 58.55 54.77 3.78 16.37 群众团体事务 74.92 58.55 54.77 3.78 16.37 58.55 54.77 3.78 2.87 201 29 01 行政运行 61.42 201 29 99 其他群众团体事务支出 13.50 社会保障和就业支出 05 208 05 210 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 3.13 3.13 3.13 行政事业单位医疗 3.13 3.13 3.13 行政单位医疗 3.13 3.13 3.13 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 213 213 01 213 01 99 221 农林水支出 1.00 1.00 农业农村 1.00 1.00 1.00 1.00 其他农业农村支出 住房保障支出 221 02 221 02 01 13.50 7.15 行政事业单位养老支出 05 日常公用支出 74.98 29 208 人员支出 92.35 201 208 计 6.15 6.15 6.15 住房改革支出 6.15 6.15 6.15 住房公积金 6.15 6.15 6.15 — 10 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 74.98 71.20 71.20 71.20 3.78 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 21.62 21.62 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 21.63 21.63 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 4.42 4.42 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 6.72 6.72 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 7.15 7.15 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 3.13 3.13 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.38 0.38 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 6.15 6.15 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 3.78 3.78 302 302 01 办公费 502 01 办公经费 2.28 2.28 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.40 0.40 302 28 工会经费 502 01 办公经费 0.60 0.60 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 0.50 0.50 — 11 — 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位:万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国(境) 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 — 12 — 因公出国(境) 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注:共青团鱼台县委机关部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 人员支出 日常公用支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注:共青团鱼台县委机关部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 14 — 人员支出 日常公用支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 74.98 74.98 74.98 71.20 71.20 71.20 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 21.62 21.62 21.62 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 21.63 21.63 21.63 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 4.42 4.42 4.42 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 6.72 6.72 6.72 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 501 02 社会保障缴费 7.15 7.15 7.15 301 10 职工基本医疗保险缴 501 02 社会保障缴费 3.13 3.13 3.13 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.38 0.38 0.38 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 6.15 6.15 6.15 机关商品和服务支出 3.78 3.78 3.78 302 费 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 2.28 2.28 2.28 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.40 0.40 0.40 302 28 工会经费 502 01 办公经费 0.60 0.60 0.60 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 0.50 0.50 0.50 — 15 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位:万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 合计 17.37 17.37 17.37 2023年团委行政人员车补 其他运转类 2.87 2.87 2.87 2023年团组织工作经费 其他运转类 3.00 3.00 3.00 2023年预防青少年违法犯罪工作经费 其他运转类 1.50 1.50 1.50 2023年少先队工作经费 其他运转类 2.00 2.00 2.00 2023年团县委县派第一工作经费 其他运转类 1.00 1.00 1.00 县级团组织换届 其他运转类 5.00 5.00 5.00 县级青联换届 其他运转类 2.00 2.00 2.00 — 16 — 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位:万元 科目编码 资 款 项 合计 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 小计 201 201 29 201 29 01 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 合计 1.30 1.30 1.30 一般公共服务支出 1.30 1.30 1.30 群众团体事务 1.30 1.30 1.30 行政运行 1.30 1.30 1.30 — 17 — 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 — 18 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则,共青团鱼台县委机关部门所有收入和支出均纳入 部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。 (一)收入预算:共青团鱼台县委机关部门2023年收入预算92.35万元,其 中:一般公共预算92.35万元,占100.00%。 (二)支出预算:共青团鱼台县委机关部门2023年支出预算92.35万元,其 中:基本支出74.98万元,占81.19%;项目支出17.37万元,占18.81%。 — 19 — (三)增减变化情况:2023年收支预算92.35万元,比上年增加15.46万 元,增长20.11%,其中: 1.收入预算92.35万元,比上年增加15.46万元,增长20.11%,其中一般 公共预算收入92.35万元,比上年增加15.46万元,增长20.11%、政府性基金 0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、国有资本经营预算收入 0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、财政专户管理资金收入 0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、事业收入0.00万元,比上年 增加0.00万元,增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元,比上年增加 0.00万元,增长0.00%、上级补助收入0.00万元,比上年增加0.00万元,增 长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元,比上年增加0.00万元,增长 0.00%、其他收入0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、使用非财 政拨款结余0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、上年结转0.00万 元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。 — 20 — 2.支出预算92.35万元,比上年增加15.46万元,增长20.11%,其中基本 支出74.98万元,比上年增加10.09万元,增长15.55%;项目支出17.37万 元,比上年增加5.37万元,增长44.75%;上缴上级支出0.00万元,比上年增 加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,比上年增加 0.00万元,增长0.00%;事业单位经营支出0.00万元,比上年增加0.00万 元,增长0.00%;结转下年0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。 3.收支预算增加(减少)的主要原因,一是增加团组织换届项目经费; 二是增加青联换届项目经费 二、“三公”经费支出情况 共青团鱼台县委机关部门2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安 排‘三公’经费支出”。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2023年本部门机关运行经费安排3.78万元。较2022年预算3.78万 元,变动为0%。主要原因是人员数目无变动。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算1.30万元,其中:政府采购货物预算1.3万元,政府 采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日,共青团鱼台县委机关部门所属各预算单位共有车 — 21 — 辆0辆,其中,实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行 政执法用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车 0辆,事业单位业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规 定配备的公务用车主要是0。 单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专 用设备0台(件、套)。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 (一)预算绩效管理情况 共青团鱼台县委机关2023年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算 项目支出7个,预算资金17.37万元,其中财政拨款17.37万元。拟对2023年团 组织工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金5.5万元,其 中财政拨款5.5万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年团组织工作经 费等项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。 (二)部门预算重点项目的绩效目标表 — 22 — 项目支出绩效目标表 项目名称 2023 年团组织工作经费 主管部门 中 国共产主义青年团鱼台县委员会 年度金额:3 万 其中:财政拨款 3 万 资金情况 其他 0 万 年度目标 长期目标 总体目标 加强对全县团员队伍、团干部队伍建 设和基层团组织建设,服务和引导青年社会 组织及青年群体,关爱留守儿童、困境儿童 团组织建设、团员管理标准不断提高,志愿服务氛围加强。 和老人。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 三级指标 成本控制金额 指标值 ≤3 万 元 年度绩效指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 数量指标 宣 传教育活动次数 ≥6 次 质量指标 工 作完成覆盖率 100% 时效指标 工 作完成及时率 100% 社会效益指标 团组织工作保障率 100% 服务对象满意度指 团干部满意率 标 其他需要说明的问题 — 23 — ≥90% 备注 项目支出绩效目标表 项目名称 2023 年预防青少年工作经费 主管部门 中 国共产主义青年团鱼台县委员会 年度金额:1.5 万 其中:财政拨款 1.5 万 资金情况 其他 0 万 年度目标 长期目标 总体目标 通过宣传活动强化未成年人保护和预 防未成年人犯罪工作,维护青少年合法权益。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 通过宣传活动不断强化青少年自我保护意识和法治观念。 三级指标 成本控制金额 指标值 ≤1.5 万元 产出指标 数量指标 宣 传教育活动次数 ≥4 次 质量指标 工 作完成覆盖率 100% 时效指标 工 作完成及时率 100% 年度绩效指标 社会效益指标 加强青少年法治意识 效益指标 满意度指 标 服务对象满意度指 服务对象满意率 标 其他需要说明的问题 — 24 — 不断提高 ≥90% 备注 项目支出绩效目标表 项目名称 2023 年少先队工作经费 主管部门 中国共产主义青年团鱼台县委员会 年度金额:2 万 其中:财政拨款 2 万 资金情况 其他 0 万 年度目标 长期目标 总体目标 强化少先队员荣誉感,加强新时代少 先队工作,开展形式多样的少先队活动,提 学校对少先队工作重视度,少先队员参与度不断提高。 高学校对少先队工作的重视。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 三级指标 成本控制金额 指标值 ≤2 万 元 年度绩效指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 数量指标 宣 传教育活动次数 ≥4 次 质量指标 工 作完成覆盖率 100% 时效指标 工 作完成及时率 100% 社会效益指标 县少先队工作 服务对象满意度指 服务对象满意度 标 其他需要说明的问题 — 25 — 不断加强 ≥90% 备注 第四部分 名词解释 — 26 — 一、财政拨款收入:指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度,本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入,不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 27 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费:指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含 外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,群团部门所发生的人员经 — 28 — 费和日常公用费用。 十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务 支出(项):主要用于群众团体事务方面的支出。 二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事 业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于单位缴纳基本养老保险费。 二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项):主要用于单位缴纳基本医疗费支出。 二十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 主要用于单位下派书记工作经费支出。 二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要用于为单位职工缴纳住房公积金。 — 29 —

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