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绥芬河市公安局2020年度部门决算.pdf

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绥芬河市公安局 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 绥芬河市公安局部门概况..........................................................1 一、部门职责............................................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 绥芬河市公安局部门 2020 年度部门决算公开报表...............2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分 绥芬河市公安局部门 2020 年度部门决算情况说明...............4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分 名词解释.................................................................................... 12 第五部分 附录............................................................................................ 13 第一部分 绥芬河市公安局部门概况 一、部门职责 (一)贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、 市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章、部署、监督、 检查全市公安工作。 (二)掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治 安情况,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的 信息,提供对策并组织实施。 (三)组织、指导全市公安侦查工作;处置危害社会治安的 治安事故和骚乱。 (四)负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身 份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作,依 法查处危害社会治安秩序行为。 (五)负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内 居留、旅行的有关管理工作。 (六)负责外国人口岸签证工作。 (七)负责全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。 (八)指导全市消防工作。 (九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内 居留、旅行的有关事务; 1 (十)维护国(边)境地区的治安秩序; (十一)对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚; (十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作; (十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和 重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性 组织的治安防范工作; (十四)法律、法规规定的其他职责。 二、机构设置 按照下面三种情况据实公开: 绥芬河市公安局部门决算是包括本级以及所属 1 家决算单 位的汇总决算。本部门中,行政单位 2 家,纳入绥芬河市公安 局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下: 序号 单位名称 单位级次 单位性质 机构数量 1 绥芬河市公安局 1 行政 25 2 绥芬河市公安交通 警察大队 2 行政 11 2 机构设置 政工监督室、办公室、 警务保障室、指挥中 心、网络安全保卫大 队、警务督察大队、法 制大队、户政大队、国 内安全保卫大队、经济 犯罪侦查大队、治安管 理大队、看守所、治安 拘留所、刑事侦查大 队、交通警察大队、巡 逻特警大队、刑事科学 技术大队、禁毒大队、 警卫大队、出入境管理 大队、口岸签证办公 室、校园安全保卫大 队、综合保税区大队、 情报信息大队、口岸派 出所 一中队、二中队、三中 队、四中队、事故处理 中队、执罚室、交宣中 队、秘书室、办公室、 车管所、涉外车管所。 三、人员构成 2020 年末绥芬河市公安局实有人数 222 人,其中:行政人 员 217 人、参公人员 0 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退 休人员 4 9 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数减少 1 人,其中,行政人员减少 1 人、参公人员减少 0 人、事业人 员 减少 0 人、离休人员 减少 0 人、退休人员 减少 0 人。 第二部分 绥芬河市公安局部门 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 二、收入决算表 三、支出决算表 4 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 绥芬河市公安局部门 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 (一)总体情况。绥芬河市公安局部门 2020 年度部门决算 7 收支总额 8348.04 万元,其中:本年收入 7764.79 万元,年初结 转和结余 583.25 万元;本年支出 7570.58 万元,年末结转和结 余 777.46 万元。 (二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总 额减少 85.46 万元,下降 1.09%,主要原因是由于业务费减少; 支出总额减少 118.71 万元,下降 1.54%,主要原因是由于业务 费减少;年末结转和结余增加 194.21 万元,增长 33.30%,主 要原因是由于疫情防控资金增加。 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位:万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 7764.79 -85.46 -1.09% 业务费减少 7738.05 -112.2 -1.43% 业务费减少 26.74 +26.74 +100% 疫情防控费用增加 金额单位:万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 7570.58 -118.71 -0.87% 业务费减少 6217.97 +67.78 +1.10% 人员经费增加 1352.61 -186.49 -12.12% 业务费减少 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 (一)总体情况。绥芬河市公安局部门 2020 年度财政拨款 收入 7738.05 万元,年初财政拨款结转和结余 583.25 万元;本 8 年支出 7570.58 万元,年末财政拨款结转和结余 777.46 万元。 (二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 85.46 万 元,下降 1.09%;财政拨款支出减少 118.71 万元,下降 0.87%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,增加 194.21 万元, 增长 33.30%。 (三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1453.66 万元,增长 23.03%;财政拨款支出增加 1259.45 万元,增长 19.96%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 (一)总体情况。绥芬河市公安局部门 2020 年度一般公共 预算财政拨款收入 7738.05 万元,年初一般公共预算财政拨款 结转和结余 583.25 万元;本年支出 7570.58 万元,年末一般公 共预算财政拨款结转和结余 777.46 万元。 (二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 112.2 万元,下降 1.43%,主要原因是业务费减少;一般 公共预算财政拨款支出减少 118.71 万元,下降 0.87%,主要原 因是业务费减少。 (三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 1453.66 万元,增长 23.03%,变化的主要原因是人员经费 增加、疫情防控费用支出;一般公共预算财政拨款支出增加 1259.45 万元,增长19.96%,变化的主要原因是人员经费增 9 加、疫情防控费用支出。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 6217.97 万元,其中:人员经费 5239.79 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助;公用经费 663.47 万元,主要包括办公费、 印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、 差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、专用燃料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 绥芬河市公安局政府性基金预算财政拨款收支为 0。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 绥芬河市公安局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度,绥芬河市公安局一般公共预算财政拨款“三公” 10 经费支出总额为 178.38 万元, 与 2019 年度决算相比减少 107.01 万元,减少 37.5%,变化的主要原因是未购置车辆,疫情原因 公务性出差减少;与 2020 年度预算相比减少 7.81 万元,减少 4.19%,变化的主要原因是未购置车辆,疫情原因公务性出差 减少。 (一)因公出国(境)费 0 万元,与 2019 年度决算相比增 加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无因公出国(境); 与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因 是无因公出国(境)。 因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比增加 0 个;因公 出国(境)人数 0 人,与上年相比增加 0 人。 (二)公务用车购置及运行费 177.91 万元。 1.公务用车购置费 0 万元,与 2019 年度决算相比减少 59.98 万元,下降 100%,变化的主要原因是未进行公务用车购置; 与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因 是未进行此项预算。 2.公务用车运行维护费 177.91 万元,与 2019 年度决算相 减少 45.93 万元,下降 20.52%,变化的主要原因是疫情原因公 务性出差减少;与 2020 全年预算相比减少 13.51万元下降 7.26%,变化的主要原因是疫情原因公务性出差减少。 公务用车购置数 0 辆,与上年相比减少 1 辆;保有量 81 辆,与上年相比增加 0 辆。 11 (三)公务接待费 0.47 万元,与 2019 年度决算相比减少 1.1 万元,下降 70.06%,变化的主要原因是疫情原因减少接待 数量;与 2020 全年预算相比减少 4.76 万元,下降 91.01%,变 化的主要原因是疫情原因减少接待数量。 全年国内公务接待的批次为 12 次,比上年减少接待批次 35 次;接待人数 78 人,比上年减少接待人数 295 人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 4174.62 万元,比 2019 年决算数增加减少 175.42 万元,下降 4.03%,主要原因是疫情 原因财政缩减经费。比 2020 年度预算数增加 293.49 万元,增 长 7.56%,主要原因是人员经费增加。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额1868.15万元,其中:政 府采购货物支出987.32万元、政府采购工程支出375.16万元、政 府采购服务支出14.70万元。授予中小企业合同金额517.98万元, 占政府采购支出总额的27.73%,其中:授予小微企业合同金额 27万元,占政府采购支出总额的1.45%。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日,绥芬河市公安局部门共有车辆81 12 辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车65辆、特 种专业技术用车16辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用 设备0台,单价100万元以上专用设备0台。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求,我局对2020年度部门预算整 体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,其中,部 门预算整体支出自评涉及资金7570.59万元;省级项目(专项) 支出自评共涉及项目(专项)1个,资金1352.61万元,占一般 公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目(专 项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出1352.61万元。 (二)部门预算整体支出自评结果 我局预算整体支出自评涉及资金 7570.59 万元,执行数为 7570.59万元,完成预算的100%,得分98分。 (三)项目(专项)支出绩效自评结果 我局对1个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项) 支出全年预算数合计1万元,执行数合计1352.61万元,完成预 算的100%,平均得分98分。具体情况为: 上述各项绩效评价表详见附录。 13 第四部分 名词解释 根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报 表编制说明》,对绥芬河市公安局2020年度部门决算中相关名 词解释如下: 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国 (境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的,用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事 业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财 政拨款开支的费用。 六、收入决算表,突发公共卫生事件应急处理反映用于突 发公共卫生事件应急处理支出。 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表,其他工资福 利支出是指辅警工资、社会保险等经费。 14 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 15 2.项目(专项)支出绩效自评表 3. 基本支出绩效目标完成表 16 4. 预算项目支出绩效目标完成表 17 18 绥芬河市公安局 2020 年部门基本支出绩效评价报告 绥芬河市财政局: 为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出 责任,提高财政资金使用效益,我们根据绥芬河市财政局《关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》的部署,结合我局的具体情况, 认真组织开展了 2020 年度公安局部门预算绩效自评工作,现将我局 2020 年度部门基本支出绩效评价情况报告如下: 一、基本情况 我局编制人数 242 人,实有在职人数 329 人,退休人员 57 人。 单位主要职责是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩 序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理 交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制 刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特 种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施; 管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国 人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序; 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;监督管理计算机信息 系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组 织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组 织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。 (一)部门整体支出概况。 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入:7764.79 万元。其中,财政基本预算收入 7738.05 万元,其 他收入 26.74 万元。 2、支出:7570.58 万元。其中,基本支出 6217.97 万元 ,公项目支 出 1352.61 万元。 3、年终结余 777.46 万元。 (二)整体支出绩效目标 预决算公开:2020 年,按照上级的要求,我局在政府的网站上 进行了预决算公开。 资产管理:组织局机关及局属各单位进行全面的资产清查,并就 清查中发现的问题进行全面整改。完善了相关制度,确保各项资产核 算准确、帐实相符、管理到位。 “三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三 公经费”支出,取得了良好效果。年度“三公经费”178.38 万元, 公务接待费 0.47 万元;无因公出国(境)费。 内部管理制度建设情况:近年来,我局制定、完善了《绥芬河市 公安局财务管理制度》 、 《绥芬河市公安局车辆管理制度》、 《绥芬河市 公安局差旅费管理实施办法》等一系列内部制度。 (三)部门整体支出情况分析。 从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在 支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所 有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤 其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情 况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的 公路建设、管养目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问 效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 (一)绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算 资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出 的责任和效率提供参考依据。 (二)绩效评价工作过程 我们按照绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:由我镇财政 所牵头,制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;第 二阶段为自评:根据上一阶段任务布置,按照要求展开自评工作,并 初拟评价结果;第三阶段为定性终评,查阅相关文件资料和财务凭证, 对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效 评价报告。 (三)主要绩效及评价结论 根据我局 2020 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情 况的检查,2020 年整体绩效自评分 98 分,为“优”等级。 六、存在的主要问题。 年度支出列支不及时,办公费支出有所超编,预算编制的合理性 有待提高。 七、有关建议 针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改 进措施如下: 1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部 预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制; 全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目, 尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的 科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标 的下达。提高预算的合理性和准确性。 2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预 算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。 3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的 规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占 其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三 公”经费支出。 4.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩 效目标的完成。 附件 5 绥芬河市公安局 2020 年项目支出绩效报告 绥芬河市财政局: 为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支 出责任,提高财政资金使用效益,我们根据绥芬河市财政局《关于做 好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》的部署,结合我局的具体情 况,认真组织开展了 2020 年度公安局部门预算绩效自评工作,现将 我局 2020 年度部门基本支出绩效评价情况报告如下: 一、 项目基本情况 (一)项目概况。 绥芬河市公安局项目支出为业务费(党员活动经费、护照工本 费、社区禁毒工作经费、物业管理费、装备费、城市指挥中心监控维 护、办案费、疫情防控) 。 本单位主要职责是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会 治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序, 处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、 管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定 的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和 设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和 外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安 秩序;对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;监督管理计算机 信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事 业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众 性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。 (二)项目绩效目标。 严格按照财务制度的规定,合理使用,专款专用,确保做到实 处。 二、 项目单位绩效报告情况。 项目资金属于业务费,我单位根据实际情况,按照财政资金财 务管理办法进行支付并进行账务处理,并严格的执行相关政策,年末 形成绩效报告。 三、 绩效评价工作情况。 (一) 绩效评价目的。 根据 2020 年的年末决算,财政局拨业务费 1352.61 万元(其中一 般行政管理事务 761.53 万元,执法办案 316.85 万,其他公安支出 71.42 万元,突发公共卫生事件应急处理 202.81 万元),用于支付业 务费。通过绩效评价,能强化单位业务支出管理,提高业务费使用效 益和信用体系职能。 (二) 绩效评价工作过程。 1.前期准备 我单位业务部门及财务室负责将全年业务费使用情况的各种支 出做好预算,对资金的计划、管理、支出等认真分析,认真总结,按 财政局绩效评估相关规定对业务费资金的实施情况进行评估。 2.组织实施。 按实际支出进行支付。业务费的支付过程都是按财务的相关制度 执行。 3.分析评价。 从业务费支出情况来分析,我单位严格按照财政的绩效考核办法 进行支出。 四、 绩效评价指标分析情况。 (一) 项目资金情况分析。 1. 项目资金到位情况分析。 2020 年度财政实际拨款业务费 1352.61 万元,我单位遵循“专 款专用、重点使用”的原则,切实保障各项资金落到实处。 2. 项目资金使用情况分析。 2020 年年初预算业务费 498 万元,实际支出数为 1352.61 万元, (其中:其中一般行政管理事务 761.53 万元,执法办案 316.85 万, 其他公安支出 71.42 万元, 突发公共卫生事件应急处理 202.81 万元) 。 3. 项目资金管理情况分析。 2020 年业务费支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程 序,使用规范,会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核 算,在资金使用过程中没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。 (二) 项目实施情况分析。 1. 项目组织情况分析。 本年业务费都是按照年初预算进行支付,在支付过程中都是通过 严格的审批程序进行支付。实施进程都是按照相关的财务管理制度来 执行。 2. 项目管理情况分析。 本年业务费年初预算设定依据充分、明确、合理,符合财政预算 标准。在资金使用过程中由主管市长审批,由单位领导及财务人员严 格审核,做到专款专用。 (三) 项目绩效情况分析。 1. 项目经济性分析。 (1) 项目成本(预算)控制情况。 本年项目支出年初预算 498 万元,实际支出数为 1352.61 万元。 在资金使用过程中,我单位严格控制每一笔资金的支出。 (2) 项目成本(预算)节约情况。 通过合理安排每一笔支出,严格控制浪费现象,合理的支付每一 笔资金。 2. 项目的效率性分析。 (1) 项目的实施进度。 业务费是按照单位职能所需进行的,到 2020 年底已完成了所有 项目服务工作目标。 (2) 项目完成质量。 本年项目支出年初预算 498 万元,实际支出数为 1352.61 万元, 自评分 98 分,按时保质保量完成项目支出。评定等级为“优” 。 3. 项目的效益性分析。 (1) 项目预期目标完成程度。 本年项目支出年初预算 498 万元,实际支出数为 1352.61 万元, 100%完成预定目标。 (2) 项目实施对经济和社会的影响。 维护社会的和谐稳定、为经济的发展提供了良好的经营环境。 五、 综合评价情况及评价结论(附相关评分表,附件 3-2)。 项目绩效自评分 98 分,评定等级为“优”。依据绩效目标设定 的绩效指标需要更加清晰、细化、可衡量等,。项目实施单位的业务 管理制度进一步健全完善。 六、 绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结 果公开等,具体情况具体分析)。 对于绩效评价结果,财政相关部门应全程监督,检查督导,及时 发现问题及时给予指正。应经常检查专项款的使用情况,给予建设性 的指导。 七、 主要经验及做法、存在的问题和建议。 加强新《预算法》、 《行政单位会计制度》等学习培训,规范部 门预算收支核算,制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准, 严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。落实预算 执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差, 切实提高部门预算收支管理水平。 八、其他需要说明的问题。

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