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2021年巢湖市委组织部决算公开表.pdf

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收入支出决算总表 公开01表 单位:万元 部门:合肥市巢湖市组织部 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 金额 1 项目 栏次 9,426.90 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 1,389.26 134.80 93.03 18.96 1,441.66 6,262.97 86.21 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 本年收入合计 27 9,426.90 本年支出合计 61 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 年末结转和结余 63 30 64 总计 31 9,426.90 总计 65 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 1 — 9,426.90 9,426.90 收入决算表 公开02表 单位:万元 部门:合肥市巢湖市组织部 事业收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20132 2013201 2013202 2013204 2013250 206 20699 2069999 208 20805 2080501 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 212 21201 2120199 一般公共服务支出 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 公务员事务 事业运行 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 本年收入合 财政拨款 计 收入 1 2 9,426.90 9,426.90 1,389.26 1,389.26 1,389.26 1,389.26 916.37 916.37 295.98 295.98 174.05 174.05 2.87 2.87 134.80 134.80 134.80 134.80 134.80 134.80 93.03 93.03 92.76 92.76 51.93 51.93 40.83 40.83 0.27 0.27 0.27 0.27 18.96 18.96 18.96 18.96 18.96 18.96 1,441.66 1,441.66 1,441.66 1,441.66 1,441.66 1,441.66 上级补助 收入 小计 3 4 附属单位 其中:教 经营收入 上缴收入 育收费 5 6 7 其他收入 8 213 农林水支出 6,262.97 6,262.97 21301 农业农村 6.39 6.39 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 6.39 6.39 21305 扶贫 210.00 210.00 2130505 生产发展 210.00 210.00 21307 农村综合改革 6,046.58 6,046.58 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 5,250.58 5,250.58 2130706 对村集体经济组织的补助 796.00 796.00 221 住房保障支出 86.21 86.21 22102 住房改革支出 86.21 86.21 2210201 住房公积金 57.96 57.96 2210202 提租补贴 28.24 28.24 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 —2.%d — 支出决算表 公开03表 单位:万元 部门:合肥市巢湖市组织部 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20132 2013201 2013202 2013204 2013250 206 20699 2069999 208 20805 2080501 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 212 21201 2120199 一般公共服务支出 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 公务员事务 事业运行 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 本年支出合计 1 9,426.90 1,389.26 1,389.26 916.37 295.98 174.05 2.87 134.80 134.80 134.80 93.03 92.76 51.93 40.83 0.27 0.27 18.96 18.96 18.96 1,441.66 1,441.66 1,441.66 基本支出 2 1,419.81 1,215.21 1,215.21 916.37 295.98 项目支出 3 8,007.09 174.05 174.05 174.05 2.87 134.80 134.80 134.80 93.03 92.76 51.93 40.83 0.27 0.27 18.96 18.96 18.96 1,441.66 1,441.66 1,441.66 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 213 农林水支出 6,262.97 6.39 6,256.58 21301 农业农村 6.39 6.39 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 6.39 6.39 21305 扶贫 210.00 210.00 2130505 生产发展 210.00 210.00 21307 农村综合改革 6,046.58 6,046.58 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 5,250.58 5,250.58 2130706 对村集体经济组织的补助 796.00 796.00 221 住房保障支出 86.21 86.21 22102 住房改革支出 86.21 86.21 2210201 住房公积金 57.96 57.96 2210202 提租补贴 28.24 28.24 注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 3.%d — 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 部门:合肥市巢湖市组织部 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支 行次 金额 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 栏次 9,426.90 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 出 政府性基金 国有资本经 一般公共预 小计 预算财政拨 营预算财政 算财政拨款 款 拨款 5 2 3 4 1,389.26 1,389.26 134.80 134.80 93.03 18.96 93.03 18.96 1,441.66 6,262.97 1,441.66 6,262.97 86.21 86.21 23 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 9,426.90 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 9,426.90 9,426.90 国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57 总计 29 9,426.90 总计 58 9,426.90 9,426.90 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 4 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元 部门:合肥市巢湖市组织部 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 项 201 20132 2013201 2013202 2013204 2013250 206 20699 2069999 208 20805 2080501 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 212 21201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 公务员事务 事业运行 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 9,426.90 1,389.26 1,389.26 916.37 295.98 174.05 2.87 134.80 134.80 134.80 93.03 92.76 51.93 40.83 0.27 0.27 18.96 18.96 18.96 1,441.66 1,441.66 1,419.81 1,215.21 1,215.21 916.37 295.98 8,007.09 174.05 174.05 174.05 2.87 134.80 134.80 134.80 93.03 92.76 51.93 40.83 0.27 0.27 18.96 18.96 18.96 1,441.66 1,441.66 2120199 213 21301 2130152 21305 2130505 21307 2130705 2130706 221 22102 2210201 2210202 其他城乡社区管理事务支出 农林水支出 农业农村 对高校毕业生到基层任职补助 扶贫 生产发展 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 1,441.66 6,262.97 6.39 6.39 210.00 210.00 6,046.58 5,250.58 796.00 86.21 86.21 57.96 28.24 6.39 6.39 6.39 1,441.66 6,256.58 210.00 210.00 6,046.58 5,250.58 796.00 86.21 86.21 57.96 28.24 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 5.%d — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位:万元 部门:合肥市巢湖市组织部 人员经费 经济 分类 科目名称 科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 经济 分类 金额 科目名称 科目 编码 651.91 302 商品和服务支出 173.21 30201 办公费 85.55 30202 印刷费 236.19 30203 咨询费 6.52 30204 手续费 20.96 30205 水费 40.83 30206 电费 30207 邮电费 16.01 30208 取暖费 0.52 30209 物业管理费 2.70 30211 差旅费 57.96 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 11.44 30214 租赁费 254.12 30215 会议费 30216 培训费 51.93 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 5.78 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 公用经费 经济 分类 金额 科目名称 科目 编码 317.79 307 债务利息及费用支出 182.96 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 4.20 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 3.00 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 4.30 31008 物资储备 3.87 31009 土地补偿 1.00 31010 安置补助 33.59 31011 地上附着物和青苗补偿 6.73 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 3.00 31022 无形资产购置 11.11 31099 其他资本性支出 金额 30308 30309 30310 30311 30399 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 2.55 312 对企业补助 5.31 31201 资本金注入 8.99 31203 政府投资基金股权投资 35.71 31204 费用补贴 31205 利息补贴 11.48 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 39999 其他支出 人员经费合计 906.03 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 30228 190.01 30229 30231 30239 6.39 30240 30299 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 — 6 — 6.00 6.00 190.00 190.00 513.79 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位:万元 部门:合肥市巢湖市组织部 年初结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年收入 合计 4 本年支出 基本支 项目支 出 出 5 6 合计 7 基本支 项目支 出 出 8 9 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 基本支 合计 项目支 项目支 出结转 出结转 出结余 10 11 12 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 说明:市委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 — 7.%d — 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门:合肥市巢湖市组织部 金额单位:万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 说明:市委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 — 8.%d — 一般公共预算及政府性基金拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 单位:万元 部门:合肥市巢湖市组织部 预算数 项目 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置 总计 合计 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 0 0 0 7.13 7.13 0 9.00 9.00 0 9.00 9.00 0 0 0 0 16.13 16.13 0 合计 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 0 0 0 6.73 6.73 0 8.99 8.99 0 8.99 8.99 0 0 0 0 15.72 15.72 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 9 —

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