寿县第一中学2021年度单位决算和“三公”经费决算公开.pdf
寿县第一中学 2021 年度单位决算 2022 年 8 月 目 录 第一部分 寿县第一中学概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县第一中学2021年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县第一中学2021年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县第一中学 2021 年度单位决算情况 第一部分 寿县第一中学概况 一、 主要职责 实施高中学历教育教学活动,促进基础教育事业发展,提供高 中教育相关的社会服务,为学生终身发展奠基。 二、单位决算构成 寿县第一中学 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他 下属单位决算,与预算比较,无增减变动。 纳入寿县第一中学 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个, 详细情况见下表: 序号 1 单位名称 寿县第一中学 第二部分 寿县第一中学 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位:寿县第一中学 金额单位:万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 金额 项目 行 次 1 栏次 6459.9 一、一般公共服务支出 35 二、外交支出 36 三、国防支出 37 四、公共安全支出 38 892.09 五、教育支出 39 六、科学技术支出 40 七、文化旅游体育与传媒支出 41 8.95 八、社会保障和就业支出 42 九、卫生健康支出 43 十、节能环保支出 44 十一、城乡社区支出 45 十二、农林水支出 46 十三、交通运输支出 47 十四、资源勘探工业信息等支出 48 十五、商业服务业等支出 49 十六、金融支出 50 十七、援助其他地区支出 51 十八、自然资源海洋气象等支出 52 十九、住房保障支出 53 二十、粮油物资储备支出 54 二十一、国有资本经营预算支出 55 二十二、灾害防治及应急管理支 56 出 二十三、其他支出 57 二十四、债务还本支出 58 二十五、债务付息支出 59 二十六、抗疫特别国债安排的支 60 出 7360.94 本年支出合计 61 结余分配 62 85.99 年末结转和结余 63 64 7446.92 总计 65 金额 2 1.15 6393.28 468.16 182.77 315.73 7361.09 21.75 64.09 7446.92 二、收入决算表 公开 02 表 单位:寿县第一中学 金额单位:万元 项目 科目编码 科目名称 本年收 入合计 类 款 项 合计 7,360.94 6,459.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 201 一般公共服务 支出 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业收入 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 小计 其中:教 育收费 892.09 679.83 8.95 党 委 办 公 厅 20131 (室)及相关机 构事务 其他党委办 2013199 公厅(室)及相 关机构事务支 出 205 教育支出 6,393.28 5,492.25 892.09 679.83 8.95 20502 普通教育 6,190.73 5,289.70 892.09 679.83 8.95 5,853.71 4,952.68 892.09 679.83 8.95 337.02 337.02 202.55 202.55 202.55 202.55 468.16 468.16 440.22 440.22 423.82 423.82 高中教育 2050204 2050299 20599 2059999 208 20805 其他普通教 育支出 其他教育支出 其他教育支 出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 三、支出决算表 公开 03 表 单位:寿县第一中学 金额单位:万元 科目编 码 科目名称 类 款 项 合计 本年支出 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 1.15 1.15 20131 党委办公厅(室)及相关机 构事务 1.00 1.00 2013199 其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出 1.00 1.00 20199 其他一般公共服务支出 0.15 0.15 0.15 0.15 2019999 其他一般公共服务支出 项目支出 205 教育支出 6,393.28 6,201.08 20502 普通教育 6,190.73 6,190.73 5,853.71 5,853.71 337.02 337.02 202.55 10.35 192.20 其他教育支出 202.55 10.35 192.20 208 社会保障和就业支出 468.16 468.16 20805 行政事业单位养老支出 440.22 440.22 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 423.82 423.82 2050204 高中教育 2050299 其他普通教育支出 20599 2059999 其他教育支出 192.20 上缴 上级 支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位:寿县第一中学 收 金额单位:万元 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共 预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算 财政拨款 6,459.90 一、一般公共服务支 出 1.15 1.15 5,492.25 5,492.25 八、社会保障和就业 支出 468.16 468.16 九、卫生健康支出 182.77 182.77 315.73 315.73 二、政府性基金预 算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营 预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与 传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业 信息等支出 十五、商业服务业等 支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、自然资源海洋 气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 支出 二十一、国有资本经 营预算支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 4 5 二十二、灾害防治及 应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 6,459.90 二十四、债务还本支 出 年初财政拨款结 转和结余 0.15 二十五、债务付息支 出 一、一般公共预算 财政拨款 0.15 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 二、政府性基金预 算财政拨款 本年支出合计 三、国有资本经营 预算财政拨款 年末财政拨款结转 和结余 总计 6,460.05 总计 6,460.05 6,460.05 6,460.05 6,460.05 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位:寿县第一中学 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 6,460.05 6,267.85 201 一般公共服 务支出 1.15 1.15 20131 党委办公厅 (室)及相 关机构事务 1.00 1.00 2013199 其他党委 办公厅(室) 及相关机构 事务支出 1.00 1.00 20199 其他一般公 共服务支出 0.15 0.15 2019999 其他一般 公共服务支 出 0.15 0.15 205 教育支出 5,492.25 5,300.05 20502 普通教育 5,289.70 5,289.70 192.20 192.20 2050204 高中教育 4,952.68 4,952.68 2050299 其他普通 教育支出 337.02 337.02 20599 其他教育支 出 202.55 10.35 192.20 2059999 其他教育 支出 202.55 10.35 192.20 208 社会保障和 就业支出 468.16 468.16 20805 行政事业单 位养老支出 440.22 440.22 2080505 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 423.82 423.82 2080506 机关事业 单位职业年 金缴费支出 16.40 16.40 20808 抚恤 27.93 27.93 死亡抚恤 27.93 27.93 210 卫生健康支 出 182.77 182.77 21011 行政事业单 位医疗 182.77 182.77 2101101 行政单位 医疗 182.77 182.77 221 住房保障支 出 315.73 315.73 22102 住房改革支 出 315.73 315.73 315.73 315.73 2080801 2210201 住房公积 金 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位:寿县第一中学 科目 编码 科目名称 金额单位:万元 决算数 4,906.03 科目编 码 决算数 商品和服 541.45 科目 科目名称 编码 工资福利支出 30101 基本工资 1,822.98 30201 办公费 3.85 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 740.36 30202 印刷费 0.32 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 30703 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 30107 绩效工资 336.10 30205 水费 机关事业单位 423.82 30108 基本养老保险 务支出 83.14 307 310 30110 30111 30112 职业年金缴 30.51 职工基本医 182.77 费 疗保险缴费 公务员医疗 其他社会保 障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 18.97 315.73 利支出 对个人和家庭 514.84 的补助 193.59 30208 取暖费 31003 专用设备购置 31.83 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30211 30212 30305 生活补助 差旅费 31007 (境)费用 维修 4.62 (护)费 会议费 培训费 30225 10.49 因公出国 30215 30224 194.72 理费 租赁费 30218 200.61 物业管 30214 30217 27.93 房屋建筑物购 办公设备购置 退休费 抚恤金 305.53 31002 30302 30304 资本性支出 邮电费 30216 费 费用 30207 离休费 退职(役) 国外债务发行 31001 30301 30303 费用 电费 30213 其他工资福 国内债务发行 30206 30209 补助缴费 支出 107.96 费 30109 决算数 债务利息及费用 301 1,034.79 302 科目名称 0.48 8.89 公务招 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 4.06 建 信息网络及软 件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和 青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 31021 其他交通工具 购置 文物和陈列品 料费 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30309 奖励金 30310 283.30 30228 劳务费 工会经 产补贴 17.09 费 福利费 312 30239 出 30240 31203 其他交 通费用 税金及 附加费用 其他商品 30299 和服务支 其他资本性支 出 资本金注入 政府投资基金 股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 18.96 31299 出 其他对企业补 助 399 其他支出 39906 赠与 39907 80.11 对企业补助 0.12 费 家庭的补助支 无形资产购置 31201 运行维护 对其他个人和 30399 31022 31099 务费 公务用车 30231 86.76 委托业 30229 个人农业生 购置 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 39908 组织和群众性自 治组织补贴 39999 人员经费合计 5,420.87 公用经费合计 其他支出 846.98 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位:寿县第一中学 科目编码 类 款 项 科 目 名 称 金额单位:万元 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合 计 基 本 支 出 项 基 项 目 合 本 目 支 计 支 支 出 出 出 合 计 基本 支出 结转 项目支 项目支 出结转 出结余 合 计 (注:寿县第一中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金 安排的支出,故此表无数据。) 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位:寿县第一中学 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 (注: 寿县第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出,故此表无数据。) 第三部分 寿县第一中学 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 7,446.92 万元(含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余)、支出总计 7,446.92 万元(含结余分配和年末 结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 1035.46 万元,增 长 16.15%,主要原因:一是同比人员增加及薪资调整,引起一般公 共预算财政拨款收入增长;二是同比增加了贫困学生生活补助及助 学金。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 7,360.94 万元,其中:财政拨款收入 6,459.90 万元,占 87.76%;事业收入 892.09 万元,占 12.12%;经 营收入 0 万元,占 0%;其他收入 8.95 万元,占 0.12%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 7,361.09 万元,其中:基本支出 7,168.89 万元,占 97.39%;项目支出 192.20 万元,占 2.61%;经营支出 0 万 元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 6,460.05 万元(含年初财政拨款 结转结余),支出总计 6,460.05 万元(含年末财政拨款结转和结余)。 与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 985.99 万元,增长 18.01%,主要原因:一是同比人员增加及薪资调整,引起一般公共 预算财政拨款收入增长;二是同比增加了贫困学生生活补助及助学 金。。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,460.05 万元,占本年 支出的 86.75%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 985.99 万元,增长 18.01%。主要原因:一是同比人员增加及薪资调 整,引起一般公共预算财政拨款收入增长;二是同比增加了贫困学 生生活补助及助学金。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,460.05 万元,主要用 于以下方面:一般公共服务(类)支出 1.15 万元,占 0.02%;教育 (类)支出 5,492.25 万元,占 85.02%;卫生健康(类)支出 182.77 万元,占 2.83%;文化体育与传媒(类)支出 XX 万元,占 XX%;社 会保障和就业(类)支出 468.16 万元,占 7.25%;住房保障(类) 支出 315.73 万元,占 4.89%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,028.0 万 元,支出决算为 6,460.05 万元,完成年初预算的 160.3%。决算数 大于预算数的主要原因:一是职工正常增资调级,发放在职职工及退 休人员一次性工作奖励;二是年中追加中央直达资金及教育附加安 排支出。其中:基本支出 2239.85 万元,占 92.1%;项目支出 192.20 万元,占 7.9%。具体情况如下: 1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数 的主要原因是年中财政调剂党委办公厅(室)及相关机构事务支出。 2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其 他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.15 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追 加支出。 3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算 为 4233.6 万元, 支出决算为 4,952.68 万元, 完成年初预算的 116.9%, 决算数大于预算数的主要原因是年的高中招生人数大于上一年度, 因此生均公用经费适度的大于上一年度。 4. 教育支出(类)普通教育(款) 其他教育支出(项)。年 初预算为 0 万元,支出决算为 202.55 万元,完成年初预算的 0%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加的教育经费。 5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 423.82 万元, 支出决算为 423.82 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数 持平。 6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出 决算为 16.40 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要 原因是年中退休职工实缴职业年金。 7. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 27.93 万元,完成年初预算的 0%, 决算数大于预算数的主要原因是年中支付死亡职工抚恤金。 8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)。年初预算为 182.77 万元,支出决算为 182.77 万元,完 成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。 9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为 317.9 万元,支出决算为 315.73 万元,完成年初预算的 99.3%,决算数小于预算数的主要原因是年中退休职工不需要继续缴 纳住房公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 6267.85 万元,其中:人员经费 5,420.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学 金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 846.98 万元,主要包 括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车 运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 其他资本性支出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县第一中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安 排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县第一中学没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使 用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2021 年度,寿县第一中学为事业单位,按照财政部部门决算机 关运行经费的口径, 本年度机关运行经费为 0。 (二)政府采购支出情况。 2021 年度, XX 单位政府采购支出总额 265.13 万元,其中:政 府采购货物支出 265.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.0 万元,占政府采购支 出总额的 3.78%,其中:授予小微企业合同金额 10.0 万元,占政府 采购支出总额的 3.78%。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日, 寿县第一中学共有车辆 1 辆,其中: 其他用车 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 3 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2021 年度纳入单位预 算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 776.9 万元,占项目预算总额的 92.80%。绩效项目立项依据充分, 符合相关政策、 单位职责, 按照规定申请设立, 项目预期产出效 益和效果符合正常的业绩水平。 本单位组织对“绩效工资”项目开展了绩效评价,涉及资金 776.9 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为单位自主实施。从 评价情况看,项目符合学校职责和相关规定,所有资金支付手续齐 全,审批流程规范,符合资金管理规定,未出现超预算情况。组织开 展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示较好,保障了 学校日常教育教学工作。 2.单位决算中项目绩效自评结果。 寿县第一中学在 2021 年度部门决算中公开“老一中操场维修 改造”项目绩效自评结果。 “老一中操场维修改造”项目绩效自评综述:根据县教体局安 排,将老一中操场更新改造,无偿提供给老城区居民作为休闲锻炼 的运动场所,改善人居环境。 主要产出和效果:通过项目实施,支出绩效工作基本完成,达 到预期效果。发现的主要问题:预算编制水平有待提高,绩效管理 有待进一步重视。 下一步改进措施:夯实基础,科学谋划,不断提高预算编制质 量,强化预算执行管理,切实提高预算资金使用效益。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用 的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县第一中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 0 0 因公出国(境)费 0 0 公务接待费 0 0 公务用车购置及运行维护费 0 0 其中:公务用车运行维护费 0 0 公务用车购置费 0 0 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说 明。 寿县第一中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是 未安排“三公经费”支出。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说 明。 寿县第一中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费 支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万 元,占 0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元,与 2021 年度预算相比,预决 算持平,原因是本单位未用财政拨款安排因公出国费用及支出。2021 年寿县第一中学因公出国(境)团组 0 次,累计出国(境)0 人次。 经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》 (财 公„2016‟29 号)等相关规定执行。 2.公务接待费支出 0 万元,与 2021 年度预算相比,预决算持平, 原因是本单位未用财政拨款安排公务接待费支出。2021 年寿县第一 中学国内公务接待共 0 批次(其中外事接待 0 批次),0 人次(其 中外事接待 0 人次)。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关 厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《寿 县党政机关公务接待管理规定》(寿办发„2015‟2 号)相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,与 2021 年度预算相 比,预决算持平,原因是本单位公务用车已经移交机关事务管理局, 但调拨手续尚未办结,未用财政拨款安排公务用车购置及运行维护 费支出。其中,2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维 护费 0 万元,与 2021 年度预算相比,预决算持平,原因是本单位公 务用车已经移交机关事务管理局,未用财政拨款安排公务用车购置 及运行维护费支出。 截至 2021 年 12 月 31 日,寿县第一中学开支财政拨款的公务用 车保有量为 1 辆,实际车辆已经移交到机关事务管理局,移交手续 尚未结清。