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2017年清远市清新区接....pdf

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2017 年中共清新区委人民政府接待办公 室决算公开报告 1 目 第一部分 录 中共清新区委人民政府接待办公室 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中共清新区委人民政府接待办公室 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中共清新区委人民政府接待办公室 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中共清新区委人民政府接待办公室 概 况 (一)部门主要职责 1.承担区委、区人大、区政府、区政协重大接待任务。 2.承担全区大型活动、重要会议接待服务。 3.指导、协调有关单位的重大接待工作。 4.按照有关规定,统一管理和使用接待经费。 5.承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。 (二)部门决算单位构成 1.按照部门决算编报要求,纳入我部门 2017 年部门决算编 报范围的单位只有 1 个,区接待办公室本级。本部门没有下属下 单位。清新区接待办属直属区委管理公益一类事业单位,核定编 制 4 名,截至目前实有人员 5 名,其中 2 名为借用人员,2 名为 在编在岗人员,1 名为政府购买服务人员,经费按财政补助一类 拨付 。 3 第二部分 中共清新区委人民政府接待办公室 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 单位:万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 522.15 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 261.80 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 0.78 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 4 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 单位:万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 1.68 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 264.26 本年收入合计 22 522.15 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 49 257.89 本年支出合计 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 单位:万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 522.15 总计 行次 决算数 2 50 522.15 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 收入决算表 公开 02 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 项 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 522.15 522.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 519.69 519.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相 关机构事务 519.69 519.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2010301 行政运行 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 14.33 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504.86 504.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 210 其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支 出 医疗卫生与计划生育支 出 21011 行政事业单位医疗 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 收入决算表 公开 02 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 项 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 522.15 522.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 支出决算表 公开 03 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 项 目 单位:万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 264.26 40.04 224.21 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 261.80 37.59 224.21 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机 构事务 261.80 37.59 224.21 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2010301 行政运行 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 14.33 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出 246.97 22.76 224.21 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 9 支出决算表 公开 03 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 项 目 单位:万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 264.26 40.04 224.21 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 10 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 522.15 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 261.80 261.80 0.00 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.78 0.78 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 1.68 1.68 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 522.15 本年支出合计 52 264.26 264.26 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 257.89 257.89 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 0.00 54 12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 单位:万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 522.15 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 522.15 522.15 55 总计 56 0.00 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 264.26 40.04 224.21 201 一般公共服务支出 261.80 37.59 224.21 20103 政府办公厅(室)及相关 机构事务 261.80 37.59 224.21 2010301 行政运行 0.50 0.50 0.00 2010350 事业运行 14.33 14.33 0.00 2010399 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 246.97 22.76 224.21 210 医疗卫生与计划生育支出 0.78 0.78 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.78 0.78 0.00 2101102 事业单位医疗 0.78 0.78 0.00 221 住房保障支出 1.68 1.68 0.00 22102 住房改革支出 1.68 1.68 0.00 14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2210201 单位:万元 住房公积金 264.26 40.04 224.21 1.68 1.68 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 24.37 5.18 7.76 2.14 0.00 0.00 2.55 2.78 0.00 3.95 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 6.74 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.20 0.00 1.68 0.00 6.01 0.00 0.00 0.15 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 3.00 0.00 0.00 1.93 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 33.19 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.86 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 18 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 单位:万元 预算数 合计 因公出国 (境)费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 7 1 2 3 4 5 6 3.68 0.00 3.00 0.00 3.00 0.68 3.68 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 0.00 3.00 0.00 3.00 公务接待费 12 0.68 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 19 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 208 20822 2082299 单位:万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支 出 其他大中型水库移民后期扶持 基金支出 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 21211 2121100 229 征地和拆迁补偿支出 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出 其他支出 20 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 中共清新区委人民政府接待办公室 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 22908 2290805 2290808 22960 2296003 彩票发行销售机构业务费安排的 支出 体育彩票销售机构的业务费支 出 彩票市场调控资金支出 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支 出 单位:万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 21 第三部分 中共清新区委人民政府接待办公室 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 中共清新区委人民政府接待办公室 2017 年度总收入 522.15 万元,其中本年收入 522.15 万元。具体情况如下: 1.财政拨款收入 522.15 万元, 比上年决算数减少 4.47 万元,下降 0.85%,主要变动情况:我办严格执行中央八项规定 及省市区关于公务接待相关管理规定,公务接待费用逐年下降。 2.上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平 3.事业收入 0 万元, 与上年决算数持平 4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平 5.其他收入 0 万元, 与上年决算数持平 (二)年度支出总体情况 中共清新区委人民政府接待办公室 2017 年度总支出 522.15 万元,其中本年支出 264.26 万元。具体情况如下: 1.基本支出 40.04 万元, 比上年决算数增加 7.42 万元, 增长 22.75%,主要变动情况:在职人员基本工资政策性增加收 支脱钩”专项补助支出。 2.项目支出 224.21 万元, 比上年决算数减少 55.40 万元, 下降 19.81%,主要变动情况:我办严格执行中央八项规定及省 22 市区关于公务接待相关管理规定,限定接待范围,减少不必要的 开支公务接待费用逐年下降。 3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 (一) 2017 年度财政拨款收入说明 中共清新区委人民政府接待办公室 2017 年度财政拨款收 入合计 522.15 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 522.15 万元,比上年决算数 减少 4.47 万元, 下降 0.85%;主要变动 情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求全 年实际支出比预算有所节约 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加 0 万元, 增长 0%;主要变动情况: 我办无政府性基金预算财政拨款 (二) 2017 年度财政拨款支出说明 中共清新区委人民政府接待办公室 2017 年度财政拨款支 出合计 264.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 264.26 万元,比年初预算数 减少 128.76 万元, 下降 32.76%;主要变 动情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求 全年实际支出比预算有所节约 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 增长 0%;主要变动情况: 23 我办无政府性基金预算财政拨款支出 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中共清新区委人民政府接待办公室 2017 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 3.68 万元,完成预算 3.68 万元的 100.00% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成 预算 0 万元的 0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为 3.00 万元,完成预算 3.00 万元的 100.00% ;公务接待费支出 决算为 0.68 万元,完成预算 0.68 万元的 100.00% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况: (注:各部门根据实际情况说明,如小于预算数,可以表述为: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控 制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;如大于预 算数,可以表述为:根据工作需要,经报请批准,临时增加出国 任务或购买车辆等) 与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 0.07 万元, 下降 1.90% 。其中:因公出国(境) 费支出决算 增加 0 万元,增长 0% ;公务用车购置及运行费支 出决算 增加 0 万元,增长 0% ;公务接待费支出决算 减少 0.07 万元,下降 9.30% 。 因公出国(境)费支出减少(增加)的主 要情况:2017 年度我办均无因公出国(境)和会议事项发生, 所以没有此两项经费支出。 24 ;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要情况:与 上年保持不变;公务接待费支出减少的主要情况:主要原因是认 真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求我办坚持厉 行节约,接待费支出减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 3.00 万元, 占 81.52% ;公务接待费支出 0.68 万元,占 18.48% 。具体情 况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 (部、委、办)机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人 次。开支内容包括: 2017 年度我办均无因公出国(境)和会议 事项发生,所以没有此两项经费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元,其中:公务 用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 3.00 万元, xx 年局(部、委、办)机 关及下属 X 个单位 公务用车保有量为 1 辆,主要用于 工作需 要 3.公务接待费支出 0.68 万元,主要用于 公务接待 。 xx 年,局(部、委、办)机关及下属 X 个单位 共接待国外来访团 组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 5 次,接待人数共 55 25 人, 主要包括公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 支出 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 6.86 万元,比上年 增 加 0.06 万元, 增长 0.88%。 主要增减变动情况是: 主要原因 设备维修增加了 (二)政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。 2017 年,没有发生采购事) (三)国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中, 2017 年度我办有公车改革保留车辆 1 辆一般公务用车; 单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设 备 0 台(套) 。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 2017 年度我单位没有预算绩效管理工 作开支情况,无具体项目评价结果。) 重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基 础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告(部门 应根据有关政务公开和保密规定执行,可在财政部门反馈的评价 26 报告版本上进行适当简化)。 (注: “重点项目绩效评价报告”不 要求必填) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 (由预算部门结 合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门意见的基础上至 少选择一项公开) 。(注:“以部门为主体开展的项目绩效评价报 告”要求必填) 27 第四部分 名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金)弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 28 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工 作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购 置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 29

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