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重庆巾帼园(重庆市妇女文化中心)2021年度部门决算情况说明.pdf

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重庆巾帼园(重庆市妇女文化中心) 2021 年度部门决算情况说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 重庆巾帼园(重庆市妇女文化中心)为重庆市妇女联合会管 理的公益二类处级事业单位,其职能职责是:开展女性思想政治 引领,为女性创业就业提供服务;开展妇女文化交流活动;开展 和谐婚姻家庭建设服务工作。 (二)机构设置 重庆巾帼园(重庆市妇女文化中心)内设办公室、培训活动 部、家庭工作部、后勤部和拓展部共五个部室。 二、部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 1.总体情况。2021 年度收入总计 1,500.88 万元,支出总计 1,500.88 万元。收支较上年决算数增加 89.12 万元、增长 6.3%, 主要原因是年初结转结余增加。(本部分的收入总计包括收入合 计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年 支出合计、结余分配、年末结转和结余。) 2.收入情况。2021 年度收入合计 618.88 万元,较上年决算 数减少 41.88 万元,下降 6.3%,主要原因是因疫情影响及单位职 —1— 能职责调整,经营收入和其他收入减少。其中:财政拨款收入 431.05 万元,占 69.7%;经营收入 13.33 万元,占 2.2%;其他收 入 174.5 万元,占 28.2%。此外,使用非财政拨款结余 0 万元, 年初结转和结余 882 万元。 3.支出情况。2021 年度支出合计 673.09 万元,较上年决算 数减少 59.61 万元,下降 8.1%,主要原因是因疫情影响及单位职 能职责调整,经营支出减少。其中:基本支出 460.17 万元,占 68.4%;项目支出 199.6 万元,占 29.7%;经营支出 13.33 万元, 占 2.0%。 4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 827.79 万元, 较上年决算数增加 209.07 万元,增长 33.8%,主要原因是非财政 拨款结转增加。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 431.05 万元。与 2020 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 6.65 万元,增长 1.6%。主要原因是 补缴了在职人员职业年金。 (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 431.05 万元,较上年决算数增加 6.65 万元,增长 1.6%。主要原因是补 缴了在职人员职业年金。较年初预算数增加 2.25 万元,增长 0.5%。主要原因是补缴了在职人员职业年金。 —2— 2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 431.05 万元,较上年决算数增加 6.65 万元,增长 1.6%。主要原因是补 缴了在职人员职业年金。较年初预算数增加 2.25 万元,增长 0.5%。主要原因是补缴了在职人员职业年金。 3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转 和结余 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,与上年持平。 4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 主要用于以下几个方面: (1)一般公共服务支出 369.02 万元,占 85.6%,较年初预 算数减少 1.64 万元,下降 0.4%,主要原因是人员调出。 (2)社会保障与就业支出 31.02 万元,占 7.2%,较年初预 算数增加 4.7 万元,增长 17.9%,主要原因是补缴了在职人员职 业年金。 (3)卫生健康支出 10.12 万元,占 2.4%,较年初预算数减 少 0.3 万元,下降 2.9%,主要原因是人员调出。 (4)住房保障支出 20.89 万元,占 4.9%,较年初预算数减 少 0.51 万元,下降 2.4%,主要原因是人员调出。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共财政拨款基本支出 251.4 万元。其中:人 员经费 174.47 万元,较上年决算数增加 14.79 万元,增长 9.3%, 主要原因:一是补缴了在职人员职业年金,二是项目支出与基本 —3— 支出结构调整。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津补贴、 绩效工资理论值、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费 76.93 万元,较上年决算数增加 61.86 万元,增长 410.5%,主要 原因是项目支出与基本支出结构调整。公用经费用途主要包括办 公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、 公务用车维护费、其他交通费等商品和服务支出。 (五)政府性基金预算收支决算情况说明 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。 (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费支出总体情况说明 2021 年度“三公”经费支出共计 0.24 万元,较年初预算数减 少 0.26 万元,下降 52.0%,主要原因是单位加强了公务车管理, 减少了公务车运行维护费。较上年支出数减少 0.12 万元,下降 33.3%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格 遵守公务接待开支范围和开支标准,减少了公务接待费;二是加 强公务车管理,减少了公务车运行维护费。 (二)“三公”经费分项支出情况 本单位 2021 年度未发生因公出国(境)费用。 本单位 2021 年度未发生公务车购置费。 —4— 公务车运行维护费 0.24 万元,主要用于车辆保险费、公车 系统维护费、车辆评估费等。费用支出较年初预算数减少 0.26 万元,下降 52.0%,主要原因是单位加强了公务车管理,2021 年未发生车辆维修费。较上年支出数增加 0.03 万元,增长 14.3%, 主要原因是增加了车辆评估费用。 本单位 2021 年度未发生公务接待费,与年初预算持平。较 上年支出数减少 0.15 万元, 下降 100.0%,主要原因是本单位 2021 年未发生公务接待费。 (三)“三公”经费实物量情况 2021 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务 用车购置 0 辆,公务车保有量为 1 辆;国内公务接待 0 批次 0 人, 其中:国内外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。2021 年本部门人均接待费 0 元,车均购置费 0 万元,车均 维护费 0.24 万元。 四、其他需要说明的事项 (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明 本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 24.72 万元, 较上年决算数增加 15.27 万元,增长 161.6%,主要原因是资金保 障结构调整。 (二)机关运行经费情况说明 —5— 按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围 之内。 (三)国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副 部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专 业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含) 以上专用设备 0 台(套)。 (四)政府采购支出情况说明 2021 年度本部门政府采购支出总额 180.82 万元,其中:政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 180.82 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采 购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占 政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购物业服务。 五、预算绩效管理情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,我单位对 2 个项目开展了绩效自 评,其中,以填报自评表形式开展自评 2 项,涉及资金 719.05 万元。 (二)绩效自评结果 —6— 1.绩效目标自评表 二级项目绩效自评表 巾帼园运 行经费 项目 编码 主管 部门 重庆市妇 女联合会 财政 处室 项目资金(万元) 项目 名称 年度 总金额 年初 预算数 179.65 2020A175 【2684】 19004115 行政政法 处 全年 (调整) 预算数 179.65 自评 总分 (分) 项目 联系人 100 联系电话 023-67125531 全年执行数 执行率 (%) 执行率 权重 179.65 100 10 执行率 得分 (分) 10 100 10 10 陈星羽 绩效指标 其中: 179.65 179.65 179.65 市级支出 补助区县 0 0 0 年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 按 照 实 际 发生 的 水 电、物管、办公费、 按照实际发生的水电、物管、 邮电费、维修维护费 当 年 办公费、邮电费、维修维护费 等据实支付,保障公 绩 效 等据实支付,保障公益项目持 益项目持续、稳定、 目 标 续、稳定、健康发展和单位正 健 康 发 展 和单 位 正 常运行,并开展公益培训,惠 常运行,并开展公益 及妇女群众和家庭。 培训,惠及妇女群众 和家庭。 年初 调整 得分 指标 计量 指标 全年 指标 指标 系数 名称 单位 性质 完成值 值 值 (%) 正常 运行 天 = 365 365 365 100 天数 巾帼 技能 人次 ≥ 54 54 54 100 培训 人数 开展 公益 场 1 1 1 100 ≥ 活动 场次 说明 0 0 全年目标实际完成情况 0 按规范支付水费、电费、物业管 理费、办公费、邮电费、维修维 护费等,保障了公益项目持续、 稳定、健康发展和单位正常运行, 并开展了公益培训,惠及妇女群 众和家庭。 指标 权重 (分) 指标 是否核心 得分 指标 (分) 60 60 是 10 10 否 30 30 否 —7— 2.绩效自评报告或案例 本单位无委托第三方进行绩效目标评价的项目。 3.关于绩效自评结果的说明 从评价结果看,本单位完成了年度绩效目标。 (三)重点绩效评价结果 本单位无重点绩效评价项目。 六、专业名词解释 以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际 情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解 释到项级。若有删减注意调整段落序号。 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金在此反映。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠 收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 —8— 款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以 外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及 行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安 排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补 本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、 提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”; 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 —9— 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映 单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出)。 — 10 — (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和 财政支持企业更新改造所发生的支出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67125531。 — 11 — 收入支出决算总表 公开01表 单位:万元 公开部门:重庆巾帼园(重庆市妇女文化中心) 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 功能分类科目 431.05 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 13.33 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 174.50 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 618.88 本年支出合计 结余分配 882.00 年末结转和结余 1,500.88 总计 决算数 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 决算数 611.05 31.02 10.12 20.89 673.09 827.79 1,500.88 收入决算表 公开02表 单位:万元 公开部门:重庆巾帼园(重庆市妇女文化中心) 项 功能分类科 目编码 目 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012950 事业运行 2012999 其他群众团体事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 小计 618.88 556.84 556.84 377.19 179.65 31.02 31.02 17.05 13.97 10.12 10.12 10.12 20.89 20.89 20.89 431.05 369.02 369.02 189.37 179.65 31.02 31.02 17.05 13.97 10.12 10.12 10.12 20.89 20.89 20.89 附属单位上缴收入 其他收入 其中:教育收费 13.33 13.33 13.33 13.33 174.50 174.50 174.50 174.50 支出决算表 公开03表 单位:万元 公开部门:重庆巾帼园(重庆市妇女文化中心) 项 功能分类科 目编码 目 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012950 事业运行 2012999 其他群众团体事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 673.09 611.06 611.06 411.46 199.60 31.02 31.02 17.05 13.97 10.12 10.12 10.12 20.89 20.89 20.89 基本支出 460.17 398.13 398.13 398.13 项目支出 199.60 199.60 199.60 199.60 31.02 31.02 17.05 13.97 10.12 10.12 10.12 20.89 20.89 20.89 上缴上级支出 经营支出 13.33 13.33 13.33 13.33 对附属单位补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 公开部门:重庆巾帼园(重庆市妇女文化中心) 收 入 支 出 决算数 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 决算数 功能分类科目 431.05 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 431.05 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 小计 一般公共预算财政拨款 369.02 369.02 31.02 10.12 31.02 10.12 20.89 20.89 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 431.05 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 431.05 总计 431.05 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 431.05 431.05 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财 拨款 政拨款 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 公开部门:重庆巾帼园(重庆市妇女文化中心) 项目 功能分类科 目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012950 事业运行 2012999 其他群众团体事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 合计 基本支出 431.05 369.02 369.02 189.37 179.65 31.02 31.02 17.05 13.97 10.12 10.12 10.12 20.89 20.89 20.89 项目支出 251.40 189.37 189.37 189.37 179.65 179.65 179.65 179.65 31.02 31.02 17.05 13.97 10.12 10.12 10.12 20.89 20.89 20.89 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 公开部门:重庆巾帼园(重庆市妇女文化中心 ) 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 经济分类科目 (按“款”级功能分类科目 ) 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 公用经费 金额 经济分类 科目编码 174.47 302 54.89 30201 2.10 30202 30203 30204 52.35 30205 17.05 30206 13.97 30207 10.12 30208 30209 0.85 30211 20.89 30212 2.24 30213 30214 30215 30216 30217 30303 退职(役)费 30218 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他个人和家庭的补助支出 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 174.47 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 经济分类科目 (按“款”级功能分类科目 ) 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 金额 76.34 310 7.70 31001 31002 31003 31005 31006 9.97 31007 5.26 31008 31009 20.85 31010 3.19 31011 31012 31013 31019 31021 0.83 31022 31099 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 经济分类 科目编码 312 31201 31203 22.83 31204 31205 2.19 31299 1.93 399 0.24 39906 1.35 39907 39908 39999 公用经费合计 经济分类科目 (按“款”级功能分类科目 ) 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 金额 0.59 0.59 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 76.93 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位:万元 公开部门:重庆巾帼园(重庆市妇女文化中心) 项目 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 合计 备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 单位:万元 公开部门:重庆巾帼园(重庆市妇女文化中心) 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 ,故本表无数据。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 机构运行信息表 公开09表 单位:万元 公开部门:重庆巾帼园(重庆市妇女文化中心) 项 目 预算数 决算数 项 目 一、“三公”经费支出 — — 四、机关运行经费 (一)支出合计 0.50 0.24 (一)行政单位 1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位 2.公务用车购置及运行维护费 0.50 0.24 五、国有资产占用情况 (1)公务用车购置费 (一)车辆数合计(辆) (2)公务用车运行维护费 0.50 0.24 1.副部(省)级及以上领导用车 3.公务接待费 2.主要领导干部用车 (1)国内接待费 — 3.机要通信用车 其中:外事接待费 — 4.应急保障用车 (2)国(境)外接待费 — 5.执法执勤用车 (二)相关统计数 — — 6.特种专业技术用车 1.因公出国(境)团组数(个) — 7.离退休干部用车 2.因公出国(境)人次数(人) — 8.其他用车 3.公务用车购置数(辆) — (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 4.公务用车保有量(辆) — 1 (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) 5.国内公务接待批次(个) — 六、政府采购支出信息 其中:外事接待批次(个) — (一)政府采购支出合计 6.国内公务接待人次(人) — 1.政府采购货物支出 其中:外事接待人次(人) — 2.政府采购工程支出 7.国(境)外公务接待批次(个) — 3.政府采购服务支出 8.国(境)外公务接待人次(人) — (二)政府采购授予中小企业合同金额 二、会议费 — 其中:授予小微企业合同金额 三、培训费 — 24.72 备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 。 决算数 — 1 1 — 180.82 180.82

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