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2022年淄博高新技术产业开发区经济发展局单位预算.pdf

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2022年淄博高新技术产业开发区经济 发展局单位预算 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、预算单位构成 第二部分 2022年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 — 3 — 一、主要职能 1.拟定并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期 规划,衔接平衡各行业的发展规划和政策。贯彻推进和综合协调 本区经济体制改革。 2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议,监测、预测 预警高新区宏观经济和社会发展态势趋势。研究高新区宏观经济 运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,提出落 实宏观调控的政策建议。负责协调解决经济运行中的重要问题, 调节经济运行,统筹协调煤电油气运保障工作,负责组织重要物 资、商品的紧急调度。统筹协调经济和社会发展,研究高新区国 民经济和社会发展的重要问题,提出政策建议。负责牵头推进优 化营商环境工作,组织开展营商环境评价。按规定权限,负责固 定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、备案以及审 核、转报工作。 3.负责高新区社会信用体系建设工作。 4.承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投 资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。拟定鼓励民间投 资政策措施。 5.推进经济结构战略性调整。统筹推进战略性新兴产业发展 ,负责企业技术中心管理,牵头推进新兴产业创业投资。协调解 决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重要问题。 — 4 — 6.负责提出区域经济与经济协作的发展战略和政策建议,统 筹协调经济协作工作;承担县域经济发展的指导协调工作。 7.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内 外市场状况,综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局,引 导和调控市场。 8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调社会事业 发展和改革中的重要问题及政策。 9.推进实施可持续发展战略,提出生态文明建设、经济与环 境资源协调发展的政策建议。牵头推进能源消费总量和强度控制 工作,组织协调资源型城市可持续发展中的重要问题。 10.负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导;组织实 施服务业重点示范项目。 11.协调推进新旧动能转换综合试验区建设,综合指导和协 调推进新旧动能转换重大工程;协调实施老工业城市和资源型城 市产业转型升级示范区建设相关工作。 12.贯彻执行国家和省市价格管理有关法律法规政策,负责 价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作;负责高新区市场 价格的监测预警、价格指数体系建设和信息发布工作。负责高新 区纪检监察、公检法、行政机关提出的价格认定服务工作。负责 行政征收、征用及执法活动,国家赔偿、补偿工作中有关财物价 格不明或价格有争议事项的价格认定服务。 — 5 — 13.牵头组织经济交流合作和对口支援协作工作。 14.负责能源行业节能和资源综合利用。指导、监督能源消 费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源 预测预警,监测分析能源市场供求变化,发布能源信息,参与能 源运行调节和能源保障。承担石油天然气管道保护的监督管理职 责。负责民用清洁煤炭推广应用和煤炭质量抽样检测工作。 15.贯彻执行粮食(含食用油,下同)和物资储备工作法律 法规和方针政策,按照权限组织实施各类战略和应急储备物资的 收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。管理高新区 粮食、棉花等重要物资、商品储备,负责储备粮棉行政管理。负 责粮食流通监督检查,对粮食收购、储存、运输环节粮食质量安 全和原粮卫生进行监督管理。负责粮食流通行业安全生产工作的 监督管理,承担高新区物资储备承储单位安全生产的监管责任。 承担粮食监测预警和应急职责。 16.推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流 、电子商务等现代流通方式的发展。 17.指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业 体系建设工作和社区商业发展。推进高新区农村市场体系建设, 组织实施农村现代流通网络工程。 — 6 — 18.监测分析高新区市场运行、商品供求状况,调查分析商 品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责重要消费品储备管 理工作。 19.按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管 理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域 信用建设,指导商业信用销售。 20.会同有关部门开展服务贸易促进工作,推动服务贸易促 进平台建设,推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。 21.负责机电产品和高新技术产品进出口工作,指导协调大 型成套设备出口。 22.负责推动贸易政策合规相关工作。按照规定负责两用物 项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作,推进进出口 贸易标准化工作。 23.指导、管理高新区外商投资工作。按照权限负责外商投 资企业设立以及变更事项的备案监督管理工作,依法监督检查外 商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决 有关问题。 24.负责监督、管理高新区企业对外投资开办企业(不含金 融企业)、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设 等对外投资和经济合作工作。 — 7 — 25.负责联系和协调海关特殊监管区域工作,配合做好海关 特殊监管区域的建设、监管和发展工作。 26.负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作,负责能 源、商贸流通安全生产专业委员会办公室的日常工作。负责固定 资产投资项目的事中事后监管工作,承担相关专业统计工作。 27.承担本部门牵头成立的议事协调机构办公室日常工作。 28.负责本部门和所属单位党的建设工作。 29.对口市发改委(市委军民融合发展委员会办公室)、市 商务局、市物流产业发展中心(现代物流产业工作),完成高新 区工委、管委会交办的其他任务。 二、预算单位构成 本单位无下级预算单位。 — 8 — 第二部分 2022年单位预算表 — 9 — 单位公开表1 收支预算总表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入(不含教育收费) 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 预算数 项目 5574.26一、一般公共服务支出 5574.26二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 5574.26 本年支出合计 本年收入合计 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 5574.26 注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 — 10 — 支 出 总 计 预算数 1697.39 440.00 626.87 50.00 2610.00 150.00 5574.26 5574.26 单位公开表2 收入预算总表 科目编码 类 201 201 201 201 201 201 201 201 206 206 206 211 211 211 215 215 215 216 216 216 216 款 04 04 04 04 04 05 05 项 01 02 08 99 06 99 99 99 99 99 99 02 02 99 02 02 99 99 单位:万元 上年结转 使用 附属 其中 财政专户 非财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 事业收入 事业单位 上级补助 单位 其他 政拨 :财 上年 经营收入 收入 上缴 收入 小计 预算拨款 金预算拨 经营预算 收入 款结 结转 政拨 收入 收入 款收入 拨款收入 款结 余 转 5574.26 5574.26 1697.39 1697.39 1467.25 1467.25 1153.12 1153.12 103.10 103.10 15.00 15.00 196.03 196.03 230.14 230.14 230.14 230.14 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 626.87 626.87 626.87 626.87 626.87 626.87 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 2610.00 2610.00 2310.00 2310.00 2310.00 2310.00 300.00 300.00 财政拨款收入 科目名称 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 物价管理 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 统计管理 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 资源勘探工业信息等支出 制造业 其他制造业支出 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 其他商业服务业等支出 合计 5574.26 1697.39 1467.25 1153.12 103.10 15.00 196.03 230.14 230.14 440.00 440.00 440.00 626.87 626.87 626.87 50.00 50.00 50.00 2610.00 2310.00 2310.00 300.00 — 11 — 单位公开表2 收入预算总表 科目编码 类 款 项 单位:万元 上年结转 使用 附属 其中 财政专户 非财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 事业收入 事业单位 上级补助 单位 其他 政拨 :财 上年 经营收入 收入 上缴 收入 小计 预算拨款 金预算拨 经营预算 收入 款结 结转 政拨 收入 收入 款收入 拨款收入 款结 余 转 300.00 300.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 财政拨款收入 科目名称 合计 216 99 99 其他商业服务业等支出 300.00 222 粮油物资储备支出 150.00 222 04 粮油储备 150.00 222 04 01 储备粮油补贴 150.00 注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 — 12 — 单位公开表3 支出预算总表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 201 04 发展与改革事务 201 04 01 行政运行 201 04 02 一般行政管理事务 201 04 08 物价管理 201 04 99 其他发展与改革事务支出 201 05 统计信息事务 201 05 06 统计管理 206 科学技术支出 206 99 其他科学技术支出 206 99 99 其他科学技术支出 211 节能环保支出 211 99 其他节能环保支出 211 99 99 其他节能环保支出 215 资源勘探工业信息等支出 215 02 制造业 215 02 99 其他制造业支出 216 商业服务业等支出 216 02 商业流通事务 216 02 99 其他商业流通事务支出 216 99 其他商业服务业等支出 216 99 99 其他商业服务业等支出 222 粮油物资储备支出 222 04 粮油储备 222 04 01 储备粮油补贴 注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 合计 5574.26 1697.39 1467.25 1153.12 103.10 15.00 196.03 230.14 230.14 440.00 440.00 440.00 626.87 626.87 626.87 50.00 50.00 50.00 2610.00 2310.00 2310.00 300.00 300.00 150.00 150.00 150.00 基本支出 项目支出 1153.12 1153.12 1153.12 1153.12 — 13 — 4421.14 544.27 314.13 103.10 15.00 196.03 230.14 230.14 440.00 440.00 440.00 626.87 626.87 626.87 50.00 50.00 50.00 2610.00 2310.00 2310.00 300.00 300.00 150.00 150.00 150.00 上缴上级 支出 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 单位公开表4 财政拨款收支预算总表 单位:万元 收入 项目 预算数 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 本 年 收 入 支出 合 计 项目 5574.26一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 5574.26 本 年 支 出 合 计 结转下年 上年结转 其中:一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 5574.26 注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 支 出 总 计 — 14 — 预算数 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1697.39 1697.39 440.00 440.00 626.87 626.87 50.00 2610.00 50.00 2610.00 150.00 150.00 5574.26 5574.26 5574.26 5574.26 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 类 201 201 201 201 201 201 201 201 206 206 206 211 211 211 215 215 215 216 216 216 216 216 222 222 科目编码 款 04 04 04 04 04 05 05 01 02 08 99 06 99 99 99 99 99 99 02 02 99 02 02 99 99 04 99 99 项 科目名称 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 物价管理 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 统计管理 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 资源勘探工业信息等支出 制造业 其他制造业支出 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 粮油物资储备支出 粮油储备 合计 5574.26 1697.39 1467.25 1153.12 103.10 15.00 196.03 230.14 230.14 440.00 440.00 440.00 626.87 626.87 626.87 50.00 50.00 50.00 2610.00 2310.00 2310.00 300.00 300.00 150.00 150.00 — 15 — 小计 1153.12 1153.12 1153.12 1153.12 基本支出 人员支出 1092.05 1092.05 1092.05 1092.05 日常公用支出 61.07 61.07 61.07 61.07 项目支出 4421.14 544.27 314.13 103.10 15.00 196.03 230.14 230.14 440.00 440.00 440.00 626.87 626.87 626.87 50.00 50.00 50.00 2610.00 2310.00 2310.00 300.00 300.00 150.00 150.00 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 类 款 项 222 04 01 储备粮油补贴 注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 合计 小计 150.00 — 16 — 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 150.00 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 301 301 301 301 01 02 03 301 08 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 10 11 12 13 99 303 99 01 02 04 07 11 15 16 26 28 29 99 部门预算支出经济分类 科目名称 合计 工资福利支出 505 基本工资 505 津贴补贴 505 奖金 505 机关事业单位基本养老 505 保险缴费 职工基本医疗保险缴费505 公务员医疗补助缴费 505 其他社会保障缴费 505 住房公积金 505 其他工资福利支出 505 商品和服务支出 505 办公费 505 印刷费 505 手续费 505 邮电费 505 差旅费 505 会议费 505 培训费 505 劳务费 505 工会经费 505 福利费 505 其他商品和服务支出 505 对个人和家庭的补助 509 其他对个人和家庭的补 509 助 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类 科目名称 1153.12 1092.05 679.87 12.43 47.31 基本支出预算 人员支出 1092.05 1092.05 679.87 12.43 47.31 小计 01 01 01 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 01 工资福利支出 78.03 78.03 01 01 01 01 01 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 35.11 21.84 4.39 90.90 122.17 58.57 20.26 10.00 0.20 3.00 1.00 0.50 0.50 0.20 13.01 4.29 5.61 2.50 35.11 21.84 4.39 90.90 122.17 其他对个人和家庭补助 2.50 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 99 — 17 — 日常公用支出 61.07 58.57 20.26 10.00 0.20 3.00 1.00 0.50 0.50 0.20 13.01 4.29 5.61 2.50 2.50 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 2021年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 )经费 小计 经费 维护费 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 因公出国(境 )经费 合计 — 18 — 1.56 单位:万元 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 小计 经费 维护费 1.56 单位公开表8 政府性基金预算支出表 单位:万元 类 科目编码 款 项 科目名称 合计 注:淄博高新技术产业开发区经济发展局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 19 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类 科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类 科目名称 注:淄博高新技术产业开发区经济发展局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 20 — 小计 基本支出预算 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出表 单位:万元 类 科目编码 款 项 科目名称 合计 注:淄博高新技术产业开发区经济发展局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 21 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 款 项 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 201 04 发展与改革事务 201 04 01 行政运行 201 04 02 一般行政管理事务 201 04 99 其他发展与改革事务支出 201 05 统计信息事务 201 05 06 统计管理 注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 合计 145.70 145.70 34.70 3.00 30.60 1.10 111.00 111.00 上年结转 使用非财 财政专户 其中:财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 小计 上年结转 政拨款结 余 预算 金 经营预算 转 145.70 145.70 145.70 145.70 34.70 34.70 3.00 3.00 30.60 30.60 1.10 1.10 111.00 111.00 111.00 111.00 — 22 — 单位公开表12 基本支出预算表 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 款 01 02 03 08 10 11 12 13 99 01 02 04 07 11 15 16 26 28 29 99 部门预算支出经济分类科目 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费 会议费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 1153.12 1092.05 679.87 12.43 47.31 78.03 35.11 21.84 4.39 90.90 122.17 58.57 20.26 10.00 0.20 3.00 1.00 0.50 0.50 0.20 13.01 4.29 5.61 2.50 单位:万元 财政拨款 上年结转 使用非财 财政专户 其中:财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 上年结转 小计 政拨款结 余 预算 金 经营预算 小计 转 1153.12 1153.12 1092.05 1092.05 679.87 679.87 12.43 12.43 47.31 47.31 78.03 78.03 35.11 35.11 21.84 21.84 4.39 4.39 90.90 90.90 122.17 122.17 58.57 58.57 20.26 20.26 10.00 10.00 0.20 0.20 3.00 3.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.20 0.20 13.01 13.01 4.29 4.29 5.61 5.61 2.50 2.50 — 23 — 单位公开表12 基本支出预算表 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目 303 99 其他对个人和家庭的补助 注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 合计 2.50 单位:万元 财政拨款 上年结转 使用非财 财政专户 其中:财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 上年结转 小计 政拨款结 余 预算 金 经营预算 小计 转 2.50 2.50 — 24 — 单位公开表13 项目支出预算表 项目名称 项目类型 合计 委托第三方咨询策划重点项目、专项债入库 其他运转类 及设计制作展板费用 统计中心统计业务经费 其他运转类 成本监审调查、涉案价格认证工作经费 其他运转类 能源粮食综合业务经费 其他运转类 日常运转保障支出经费 其他运转类 安全生产综合管理经费 其他运转类 商贸流通领域、服务业运转保障经费 其他运转类 商务工作经费 其他运转类 立项项目调度及JMRH事业发展经费 其他运转类 地方储备粮油利息、保管费用 其他运转类 外贸平台奖励 特定目标类 先导项目供水基础设施配套费补助资金 特定目标类 外贸高质量发展资金 特定目标类 2019年企业纳统奖励 特定目标类 工业企业纳统奖励和统计员奖励(纳统) 特定目标类 高新区人才消费券 特定目标类 批零住餐行业高质量发展奖励和租赁服务业 特定目标类 、居民服务业纳统奖励 注:本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。 合计 4421.14 单位:万元 财政拨款 上年结转 财政专户管 使用非财政 单位资金 一般公共预 国有资本经 理资金 拨款结余 上年结转小 其中:财政 小计 政府性基金 算 营预算 计 拨款结转 4421.14 4421.14 50.00 50.00 50.00 230.14 15.00 626.87 103.10 50.00 24.45 33.00 38.58 150.00 300.00 50.00 2300.00 3.00 2.00 440.00 230.14 15.00 626.87 103.10 50.00 24.45 33.00 38.58 150.00 300.00 50.00 2300.00 3.00 2.00 440.00 230.14 15.00 626.87 103.10 50.00 24.45 33.00 38.58 150.00 300.00 50.00 2300.00 3.00 2.00 440.00 5.00 5.00 5.00 — 25 — 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 — 26 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则,淄博高新技术产业开发区经济发展局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,淄博 高新技术产业开发区经济发展局2022年收支总预算均为5574.26 万元。 收入包括:一般公共预算拨款收入等; 支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支 出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、粮油物资储 备支出。 二、关于收入预算总表的说明 淄博高新技术产业开发区经济发展局2022年收入预算为5574 .26万元,其中:财政拨款5574.26万元,占100.00%。 三、关于支出预算总表的说明 — 27 — 淄博高新技术产业开发区经济发展局2022年支出预算为5574 .26万元,其中:基本支出1153.12万元,占20.69%,项目支出44 21.14万元,占79.31%。 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 淄博高新技术产业开发区经济发展局2022年财政拨款收支总 预算为5574.26万元。 收入包括:一般公共预算5574.26万元,占100.00%。 — 28 — 支出包括:一般公共服务(类)支出1697.39万元,占30.45 %;科学技术(类)支出440.00万元,占7.89%;节能环保(类) 支出626.87万元,占11.25%;资源勘探工业信息等(类)支出50 .00万元,占0.90%;商业服务业等(类)支出2610.00万元,占4 6.82%;粮油物资储备(类)支出150.00万元,占2.69%。 — 29 — 五、关于一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 淄博高新技术产业开发区经济发展局2022年一般公共预算拨 款5574.26万元,比上年增加2796.73万元,增长100.69%,主要 原因是外贸高质量发展资金等特定项目资金增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 淄博高新技术产业开发区经济发展局2022年一般公共预算支 出为5574.26万元,其中:一般公共服务(类)支出1697.39万元 ,占30.45%;科学技术(类)支出440.00万元,占7.89%;节能 环保(类)支出626.87万元,占11.25%;资源勘探工业信息等( 类)支出50.00万元,占0.90%;商业服务业等(类)支出2610.0 0万元,占46.82%;粮油物资储备(类)支出150.00万元,占2.6 9%。 — 30 — (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项 )支出1153.12万元,比上年减少286.20万元,下降19.88%,主 要原因是厉行节约减少开支。 2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理 事务(项)支出103.10万元,比上年减少79.66万元,下降43.59 %,主要原因是精神文明奖不再项目中列支。 3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项 )支出15.00万元,比上年增加3.00万元,增长25.00%,主要原 因是成本监审调查、涉案价格认证工作经费增加。 4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改 革事务(项)支出196.03万元,比上年减少54.98万元,下降21. 90%,主要原因是大国医道论坛研讨会补助、中国·淄博供应链 创新发展大会等项目不再支出。 — 31 — 5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项) 支出230.14万元,比上年增加107.78万元,增长88.08%,主要原 因是园区发展咨询服务、城乡一体化调查服务等支出增加。 6.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项) 支出440.00万元,比上年增加440.00万元,主要原因是高新区人 才消费券支出增加。 7.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项) 支出626.87万元,比上年增加575.95万元,增长1131.09%,主要 原因是节能审查经费等支出增加。 8.资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业(项 )支出50.00万元,比上年增加50.00万元,主要原因是增加先导 项目供水基础设施配套费补助支出。 9.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事 务(项)支出2310.00万元,比上年增加2310.00万元,主要原因 是增加外贸高质量发展资金支出。 10.商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业 服务业等(项)支出300.00万元,比上年增加300.00万元,主要 原因是增加外贸平台奖励支出。 11.粮油物资储备(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项 )支出150.00万元,比上年减少178.66万元,下降54.36%,主要 原因是地方储备粮油利息、保管费用减少。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 — 32 — 淄博高新技术产业开发区经济发展局2022年一般公共预算拨 款安排的基本支出1153.12万元。主要用于: 1.人员经费1092.05万元。按部门预算支出经济分类主要包 括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经 济分类主要包括:工资福利支出等。 2.公用经费61.07万元。按部门预算支出经济分类主要包括 :办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费 、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个 人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和 服务支出、其他对个人和家庭补助等。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年淄博高新技术产业开发区经济发展局通过一般公共预 算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.56万元,比上年增加0. 56万元,增长56.00%,主要原因是公务接待费增加去年未执行部 分。 其中:因公出国(境)费0.00万元,与上年持平。公务用车 购置及运行费0.00万元,包括公务用车购置费0.00万元,与上年 持平;公务用车运行维护费0.00万元,与上年持平。公务接待费 1.56万元,比上年增加0.56万元,增长56.00%,主要原因是公务 接待费增加去年未执行部分。 — 33 — 八、关于政府性基金预算支出表的说明 淄博高新技术产业开发区经济发展局2022年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 淄博高新技术产业开发区经济发展局2022年没有使用政府性 基金预算拨款安排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 淄博高新技术产业开发区经济发展局2022年没有使用国有资 本经营预算拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2022年经济发展局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预 算为58.57万元。较2021年预算增加5.84万元,增长11.08%。主 要原因是:人员增加。 (二)政府采购情况 2022年政府采购预算145.70万元,其中:财政拨款安排145. 70万元。其中:政府采购货物预算34.70万元,政府采购工程预 算0.00万元,政府采购服务预算111.00万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日,淄博高新技术产业开发区经济发展局 共有车辆0辆,其中,实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专 — 34 — 业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、 其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100 万元以上专用设备0台(件、套)。 2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上专用设备。 (四)预算绩效管理情况 淄博高新技术产业开发区经济发展局2022年项目支出全面实 施绩效目标管理,涉及预算项目支出17个,预算资金4421.14万 元,其中财政拨款4421.14万元。 — 35 — (五)部门预算重点项目的绩效目标表 — 36 — — 37 — (六)涉密事项说明 淄博高新技术产业开发区经济发展局 的部门预算中部分科目及项目信息,已按国家有关法律法规要求 确认为涉密信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的 规定,在预算公开中予以剥离。 — 38 — 第四部分 名词解释 — 39 — 一、财政拨款收入:指由本级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度,本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支 出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金 。 — 40 — 九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出 。 十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 十六、“三公”经费:指本级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含 外宾接待)支出。 — 41 — 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十八、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。 十九、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理 事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未 单独设置项级科目的其他项目支出。 二十、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项) :反映物价管理方面的支出。 二十一、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与 改革事务(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革支出。 二十二、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项) :反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职 称考试等方面支出。 二十三、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项) :反映其他科学技术支出中除科技奖励等其他用于科技方面的支 出。 — 42 — 二十四、节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项) :反映除污染减排等以外其他用于节能环保方面的支出。 二十五、资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业( 项):反映除用于行政运行等其他用于制造业方面的支出。 二十六、商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通 事务(项):反映除行政运行等项目以外其他用于商业流通事务方 面的支出。 二十七、商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业 服务业等(项):反映其他商业服务服务业等支出中除服务业基础 设施建设以外的其他支出。 二十八、粮油物资储备(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项) :反映用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。 — 43 —

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