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附件2:2022年度部门决算公开——宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协会).pdf

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附件 2 2022 年度 自治区科普工作队 (自治区反邪教协会) 部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况说明 (二)政府采购支出情况说明 (三)国有资产占有使用情况说明 (四)预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 一、部门职责 宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协 会)隶属于宁夏回族自治区科学技术协会,为全额拨款的正 处级事业单位。主要负责全区科技培训、农村实用技术推广 等科普工作;开展反邪教科普讲座、宣传教育等活动,承担 自治区反邪教协会日常工作;完成自治区科学技术协会交办 的与其业务相关的其他工作任务。 二、机构设置 按照部门决算编报要求,纳入自治区科普工作队(反邪 教协会)2022 年度部门决算编报范围的单位 1 个,为宁夏回 族自治区科学技术协会的二级预算单位。 第二部分 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位:元 公开部门:宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协会) 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 决算数 1 3,619,351.94 727.58 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01 表 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 行次 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 50 53 54 55 56 57 58 3,620,079.52 本年支出合计 9,443.69 3,629,523.21 结余分配 年末结转和结余 总计 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 59 60 61 62 决算数 2 2,776,684.98 551,312.92 68,900.00 226,851.14 3,623,749.04 5,774.17 3,629,523.21 收入决算表 公开 02 表 金额单位: 元 公开部门:宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协会) 项目 上级 功能分类科目 编码 类 款 2101102 2210201 2210203 2060702 2060701 2080506 科目名称 项 栏次 合计 事业单位医疗 住房公积金 购房补贴 科普活动 机构运行 机关事业单位职 业年金缴费支出 本年收入合计 财政拨款收入 补助 收入 1 2 3,620,079.52 68,900.00 199,251.14 27,600.00 763,130.00 2,009,885.46 3,619,351.94 68,900.00 199,251.14 27,600.00 763,130.00 2,009,157.88 216,633.71 216,633.71 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决 03 表 事业收入 3 经营收入 小计 附属单位上 缴收入 其他收入 其中:教育收费 4 5 6 7 727.58 727.58 支出决算表 公开 03 表 金额单位:元 公开部门:宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协会) 项目 功能分类科 目编码 类 款 2101102 2210203 2210201 2060702 2060701 2080506 项 科目名称 栏次 合计 事业单位医疗 购房补贴 住房公积金 科普活动 机构运行 机关事业单位职 业年金缴费支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 3,623,749.04 68,900.00 27,600.00 199,251.14 766,799.52 2,009,885.46 2 2,856,949.52 68,900.00 27,600.00 199,251.14 3 766,799.52 216,633.71 216,633.71 766,799.52 2,009,885.46 注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决 04 表 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门:宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协会) 收 项 目 入 行 金额单位:元 支 决算数 项目 行次 次 栏 次 1 栏 次 3,619,351.94 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预 53 22 二十一、灾害防治及应急 54 23 二十二、其他支出 55 24 二十三、债务还本支出 56 25 二十三、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 3,619,351.94 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 合计 32 合计 决算数 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 33 本年收入合计 3,619,351.94 出 64 2,772,287.8 2,772,287.88 551,312.92 68,900.00 551,312.92 68,900.00 226,851.14 226,851.14 3,619,351.9 3,619,351.94 3,619,351.9 3,619,351.94 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01-1 表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开部门:宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协会) 公开 05 表 金额单位:元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 2101102 2210201 2210203 2060701 2060702 2080506 事业单位医疗 住房公积金 购房补贴 机构运行 科普活动 机关事业单位职业年金缴费支出 2080505 2080502 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,619,351.94 2,856,221.94 68,900.00 68,900.00 199,251.14 199,251.14 27,600.00 27,600.00 2,009,157.88 2,009,157.88 763,130.00 763,130.00 763,130.00 216,633.71 216,633.71 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 219,922.56 219,922.56 事业单位离退休 114,756.65 114,756.65 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位:元 公开部门:宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协会) 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 2,501,940.77 302 科目名称 金额 科目编码 科目名称 商品和服务支出 205,874.52 310 资本性支出 473,916.00 30201 139,909.12 30202 办公费 36,874.20 31001 1,635.00 31002 房屋建筑物购建 421,190.00 30203 0.00 30204 254,940.00 30205 咨询费 240,428.80 30206 244,024.61 30207 电费 73,570.97 30208 0.00 30209 7,113.32 30211 取暖费 201,065.00 30212 0.00 30213 因公出国(境)费用 445,782.95 30214 114,756.65 30215 租赁费 0.00 30216 114,756.65 30217 培训费 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 15,545.00 31022 0.00 31099 0.00 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 0.00 31201 30305 生活补助 30225 专用燃料费 救济费 30226 劳务费 0.00 31203 35,500.00 31204 政府投资基金股权投资 30306 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 14,750.00 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 奖励金 30229 福利费 11,286.40 31299 0.00 399 其他对企业补助 30309 30231 公务用车运行维护费 30310 个人农业生产补贴 印刷费 手续费 水费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 会议费 公务接待费 专用设备购置 0.00 31007 308.20 31008 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 31012 0.00 31013 拆迁补偿 0.00 31019 0.00 31021 其他交通工具购置 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 1,231.15 39908 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品服务支出 0.00 39909 61,659.81 39910 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 合 大型修缮 土地补偿 0.00 39907 2,616,697.42 公用经费合计 计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决 08-1 表 39999 33,650.00 基础设施建设 0.00 31009 0.00 31010 27,029.76 31011 30311 人员经费合计 办公设备购置 0.00 31003 55.00 31005 0.00 31006 金额 33,650.00 安置补助 地上附着物和青苗补偿 公务用车购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 费用补贴 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 239,524.52 2,856,221.94 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位:元 公开部门:宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协会) 2022 年度预算数 合计 1 53300.00 因公 出国 (境) 小计 费 2 2022 年度决算数 公务用车购置及运行费 3 52000.00 公务接待费 合计 5 6 7 52000.00 1300 39385.62 公务用车 购置费 公务用车运行费 4 因公 出国 (境) 小计 费 8 公务用车购置及运行费 9 39385.62 公务用车 购置费 公务用车运行 费 10 11 公务接待费 12 39,385.62 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决 算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自 F03 表。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位:元 公开部门:宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协会) 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 栏次 合计 无 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 说明:自治区科普工作队无政府性基金预算财政拨款收入支出。 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开部门:宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协会) 公开 09 表 金额单位:元 项目 功能分类科 目编码 类 款 科目名称 栏次 合计 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 无 注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决 11 表 说明:自治区科普工作队无国有资本经营预算财政拨款支出。 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年 度 收 入 总 计 3629523.21 元 , 支 出 总 计 3629523.21 元。与 2021 年度 3635207.08 相比,收入总计减 少 5683.87 元,减少 0.16%,主要原因是减少了其他收入; 支出总计减少 5683.87 元,减少 0.16%,主要原因是减少了 科技与服务及科普宣传活动项目经费支出和人员相关经费 支出。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计3620079.52元,其中:财政拨款收入 3619351.94元,占99.98%;上级补助收入0.00元,占0.00%; 事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附 属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入727.58元,占 0.02%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 3623749.04 元,其中:基本支出 2856949.52 元 , 占 78.84% ; 项 目 支 出 766799.52 元 , 占 21.16%;上缴上级支出 0.00 元,占 0.00%;经营支出 0.00 元,占 0.00%,对附属单位补助支出 0.00 元,占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 3619351.94 元,支出总计 3619351.94 元 。 与 2021 年 度 相 比 , 财 政 拨 款 收 入 增 加 946783.76 元,增加 35.43%,主要原因是增加科技与服务及 科普宣传活动项目经费以及增加人员相关经费;支出总计增 加 946783.76 元,增加 35.43%,主要原因是增加科技与服务 及科普宣传活动项目经费支出以及人员经费相关支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3619351.94 元,占本年支 出合计的 99.88%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨 款支出增加 746783.76 元,增加 35.43%,主要原因是增加科 技与服务及科普宣传活动项目经费支出以及人员经费相关 支出。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3619351.94 元,主要用于 以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务 (类)支出 0.00 元,占 0.00%;教育(类)支出 0.00 元, 占 0.00%;科学技术(类)支出 2772287.88 元,占 76.60%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占 0.00%;社会保 障和就业(类)支出 551312.92 元,占 15.23%;卫生健康(类) 支出 68900 元,占 1.90%;节能环保(类)支出 0.00 元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 元,占 0.00%;资源勘探 信息(类)支出 0.00 元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 元,占 0.00%;自 然资源海洋气象(类)支出 0.00 元,占 0.00%;住房保障(类) 支出 226851.14 元,占 6.27%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3277710.00 元, 支出决算为 3619351.94 元,完成年初预算的 110.42%。其中: 1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项) 年初预算为 2048200.00 元,支出决算为 2009157.88 元, 完成年初预算的 98.09%,决算数小于预算数的主要原因为本 年度未举办相关会议,节约了相关会议支出的预算。 2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 年初预算为 763130.00 元,支出决算为 763130.00 元, 完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项) 年初预算为 80500.00 元,支出决算为 114756.65 元, 完成年初预算的 142.55%。决算数大于预算数的主要原因为 本年度追加了事业单位离退休经费,用于退休人员文明城市 奖相关用途。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为 125300.00 元,支出决算为 219922.56 元, 完成年初预算的 175.52%,决算数大于预算数的主要原因为 本年度追加了事业单位基本养老保险缴费支出经费,用于在 职人员养老保险缴费。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为 62700.00 元,支出决算为 219922.56 元, 完成年初预算的 345.51%,决算数大于预算数的主要原因为 增加补缴 2019 年 1 月至 2020 年 12 月职工职业年金。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项) 年初预算为 68900.00 元,支出决算为 68900.00 元,完 成年初预算的 100%。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项) 年初预算为 101400.00 元,支出决算为 199251.14 元, 完成年初预算的 196.50%。决算数大于预算数的主要原因为 缴存基数上调,增加补缴职工住房公积金。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 年初预算为 27600.00 元,支出决算为 27600.00 元,完 成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2856221.94 元,其中:人员经费2616697.42元,公用经费239524.52元。 支出具体情况如下: 1.工资福利支出2501940.77元,较2022年度年初预算数 增加308140.77元,增长14.05%,主要原因是本年追加新增 人员工资福利支出相关经费以及本年度在职人员工资上调; 较2021年度决算数增加334750.8,增长15.45%。 2.商品和服务支出205874.52元,较2022年度年初预算 数减少1425.48元,降低0.69%,主要原因是本年度未举行会 议,节约了会议费相关经费;较2021年度决算数减105026.47 元,降低33.78%。 3.对个人和家庭的补助114756.65元,较2022年度年初 预算数增加34256.65元,增长42.55%,主要原因是本年度追 加了2080502事业单位离退休经费,用于退休人员文明城市 奖相关用途;较2021年度决算数增加65129.43元,增长 131.24%。 4.资本性支出(基本建设)0.00元,较2022年度年初预 算数增加0.00元,增长0.00%;较2021年度决算数增加0.00 元,增长0.00%。 5.资本性支出33650.00元,较2022年度年初预算数增加 0.00元,增0.00%;较2021年度决算数增加32800元,增长(降 低)3858.82%。 6.对企业补助(基本建设)0.00元,较2022年度年初预 算数增加0.00元,增长0.00%;较2021年度决算数增加0.00 元,增长0.00%。 7.对企业补助0.00元,较2022年度年初预算数增加0.00 元,增长0.00%;较2021年度决算数增加0.00元,增长0.00%。 8.其他支出0.00元,较2022年度年初预算数增加0.00 元,增长0.00%;较2021年度决算数增加0.00元,增长0.00%。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为53300元,支出 决算为39385.62元,完成预算的73.89%,2022年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年度预算执行过 程中节约了公务用车运行费、公务接待费。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度 增加8030.11元,增长25.61%,主要原因是本年度较上年度 增加了公务用车运行费的支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%;比2021年度增加0.00元,增长0.00%。2022 年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次 数0人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算为52000元,支出决 算为39385.62元,完成预算的75.74%;比2021年度增加 9330.11元,增长31.04%。决算数小于预算数的主要原因是 预算执行较年初预算节约了公务用车购置及运行维护费。决 算数较上年增加的主要原因是本年度较上年度增加了公务 用车运行费的支出。 其中:公务用车购置费支出为0.00元,购置数为0辆, 公务用车运行维护费支出39385.62元,主要用于科普大篷车 道路通行费、维修保养费等。截至2022年12月31日开支财政 拨款的公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费预算为1300元,支出决算为,0.00元,完 成预算的0.00%;比2021年度减少1300元,下降100%。决算 数小于预算数的主要原因是本年度未开展公务接待。决算数 较上年减少的主要原因是本年度未开展公务接待。其中: 国 内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。2022 年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境) 外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本 年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数 增加0.00元,增长0.00%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元, 支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增 加0.00元,增长0.00%。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况说明 2022 年度本机关运行经费支出 239524.52 元 , 比 2021 年度减少 72226.47 元,减少 23.17%。原因是本年度减少公 用经费相关支出。 (二)政府采购情况说明 2022 年度自治区科普工作队政府采购支出总 33650.00 元。其中:政府采购货物支出 33650.00 元、政府采购工程 支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金 额 33650.00 元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予 小微企业合同金额 33650.00 元,占授予中小企业合同金额 的 100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%,。 (三)国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 0.00 平方米, 共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,自治区科普工作队组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个, 包含一级项目 0 个,二级项目 3 个,共涉及资金 81.31 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0.00 万元,占政府性基金项目支出总额的 0.00%。 2022 年宁夏回族自治区科普工作队“科普大篷车运行项 目”总体目标:新 I 型科普大篷车宣传教育功能,与前沿科 技、信息科技相结合,提升“流动科技馆”的综合科普服务 和宣传教育能力,服务公众科学素质提升;大篷车巡展活动 50 场,科普宣传品 20000 个,运用 40 余件科普展品、展具 开展巡展活动,在活动中摸索实践与新展品相协调的科普服 务模式。2022 年宁夏回族自治区科普工作队“科普大篷车运 行项目”实际开展科普大篷车联合巡展活动 56 场次,发放 科普宣传资料 7 万余册,受益公众 6.4 万余人次。全区共开 展科普大篷车巡展活动 1261 场次,受益群众 85 万人次。 2022 年宁夏回族自治区科普工作队“宁夏工作队开展科 普工作反邪教宣传农业产业帮扶及农民科学素养提升经费 项目”总体目标:以丰富的宣传教育形式和内容提升公众科 学生产、健康生活的意识和能力,弘扬崇尚科学、热爱科学 的精神,促进公众科学素质的提升,为建设创新型国家提供 坚强的人才支撑。以青少年、农村群众、领导干部和公务员、 城镇劳动者四大人群为重点,广泛开展群众性社会化反邪教 警示宣传教育活动,提高我区反邪教协会整体工作能力和工 作水平,提升公众反对邪教、崇尚科学的意识和能力,促进 社会稳定、乡风文明,为建设社会主义现代化强国建设提供 和谐、安定的社会环境。开展基层农业科技知识推广普及工 作,助推农业产业发展,提升农民科学素质。2022 年宁夏回 族自治区科普工作队“宁夏工作队开展科普工作反邪教宣传 农业产业帮扶及农民科学素养提升经费项目”实际开展反邪 教警示教育宣传活动 60 场次,建设反邪教阵地 2 个,开展 巩固拓展脱贫攻坚成果培训 20 场次,开设科普专栏 60 期, 开展科普讲座 10 场,科普大篷车展品更新 2 件,发放科普 宣传品 5000 套,培育建设科技小院 3 个,观众互动、体验 参与率达到 85%,县、区覆盖率达到 85%。 2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“科 普大篷车运行项目”自评得分为 92 分。“宁夏工作队开展 科普工作反邪教宣传农业产业帮扶及农民科学素养提升经 费项目”自评得分为 93 分,“上年结转科普活动工作经费” 自评得分为 94 分,发现的主要问题:科普活动形式较为单 一。下一步改进措施:进一步丰富科普活动形式,提高群众 参与度,满意度。 第四部分 名词解释 1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。 2.本年支出:单位本年度全部支出。 3.财政拨款收入:从本级财政部门取得的财政拨款,包 括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 4.其他收入:单位取得的除财政拨款收入、上级补助收 入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收 入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行 存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货 盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及 预收款项等。 5.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 6.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 7.因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 8.公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导 干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。 9.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 10 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价 标准,对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度, 及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性 评价。 第五部分 附件 附件 1:《宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治 区反邪教协会)2022 年度项目支出绩效自评表》

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