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吉林省日本侵华历史研究中心(吉林省社会科学院满铁研究中心)2022年预算公开.pdf

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吉林省日本侵华历史研究中心(吉林省社会科 学院满铁研究中心)2022 年部门预算 二〇二二年三月四日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 一、主要职能 吉林省日本侵华历史研究中心(吉林省社会科学院满铁研 究中心)是目前国内唯一专门从事满铁研究的机构,在国内外 学术界有一定的地位和影响。我中心主要职能包括:深入开展 满铁研究,促进社会发展;负责满铁问题的研究与规划;满铁 资料的整理及研究成果的汇总;组织满铁学术交流活动。 二、机构设置 根据上述职责,吉林省日本侵华历史研究中心(吉林省社 会科学院满铁研究中心)设 1 个机构,即吉林省日本侵华历史 研究中心(吉林省社会科学院满铁研究中心),无其他内设机 构。下设 1 家预算单位,即吉林省日本侵华历史研究中心(吉 林省社会科学院满铁研究中心)。 —2— 第二部分 预算表格 收支总表 单位:万元 项 目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨 款收入 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 二、财政专户管理 资金收入 收 入 支 2022 年预 算数 当年预算 120.97 120.97 一、一般公共 服务 120.97 120.97 二、外交支出 上年结转 项 目 2022 年预 算数 三、国防支出 四、科学技术 支出 五、社会保障 和就业支出 六、卫生健康 支出 七、住房保障 支出 三、单位资金收入 事业收入 104.40 6.66 4.62 5.29 事业单位经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 本年收入 合计 120.97 120.97 120.97 120.97 本年支出 合计 结转下年 支出 财政拨款结转 120.97 其他收入结转结 余 收入总计 支出总计 —3— 120.97 出 当年预算 上年结转 收入总表 单位:万元 当年预算 部门 (单位) 总计 吉林省日 侵华历史 研究中心 合计 小计 一般公 共预算 120.97 120.97 120.97 120.97 120.97 120.97 国 财 事 政 有 政 业上 府 资 专 事单 级 性 本 户 业位 补 基 经 管 收经 助 金 营 理 入营 收 预 预 资 收入 算 算 金 入 —4— 上年结转结余 一 附 般 属 公 单 其 共 位 他 小 预 上 收 计 算 缴 入 拨 收 款 入 结 转 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转 财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余 用 事 单 业 位 基 资 金 金 弥 结 补 转 收 结 支 余 差 额 支出总表 单位:万元 功能分类 科目名称 总计 基本 支出 项目 支出 科学技术支出 104.40 54.40 50.00 社会科学 104.40 54.40 50.00 社会科学研究机构 54.40 54.40 社会科学研究 50.00 社会保障和就业支出 6.66 6.66 行政事业单位养老支出 6.66 6.66 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 6.66 6.66 4.62 4.62 行政事业单位医疗 4.62 4.62 事业单位医疗 4.62 4.62 5.29 5.29 住房改革支出 5.29 5.29 住房公积金 5.29 5.29 合计 120.97 70.97 卫生健康支出 住房保障支出 50.00 —5— 50.00 事业单位 经营支出 上缴 上级 支出 对附属 单位补 助支出 财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 支 目 2022 年 预算数 当年 预算 一、本年收入 120.97 120.97 一、一般公共服 务 一般公共预算拨款 120.97 120.97 二、外交支出 项 政府性基金预算 拨款 国有资本经营预 算拨款 本年收入合计 上年 结转 项 目 2022 年 预算数 出 一般公共 预算 政府性基 金预算 当年 预算 当年 预算 三、国防支出 四、科学技术 支出 五、社会保障和 就业支出 六、卫生健康支 出 七、住房保障支 出 120.97 120.97 财政拨款结转 本年支出合计 104.40 104.40 6.66 6.66 4.62 4.62 5.29 5.29 120.97 120.97 120.97 120.97 结转下年 一般公共预算拨 款 政府性基金预算 拨款 国有资本经营预 算拨款 收入总计 120.97 120.97 支出总计 —6— 上年 结转 上年 结转 一般公共预算支出表 单位:万元 基本支出 功能分类 科目名称 项目 支出 总计 合计 人员经费 公用经费 科学技术支出 104.40 70.97 45.30 9.10 50.00 社会科学 104.40 54.40 45.30 9.10 50.00 社会科学研究机构 54.40 54.40 45.30 9.10 社会科学研究 50.00 社会保障和就业支出 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 4.62 4.62 4.62 行政事业单位医疗 4.62 4.62 4.62 事业单位医疗 4.62 4.62 4.62 5.29 5.29 5.29 住房改革支出 5.29 5.29 5.29 住房公积金 5.29 5.29 5.29 合计 120.97 70.97 61.87 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 卫生健康支出 住房保障支出 50.00 —7— 9.10 50.00 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 合计 人员经费 工资福利支出 基本工资 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 会议费 公务接待费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 合 计 61.57 24.72 1.99 15.74 6.66 3.08 1.46 1.17 5.29 0.40 1.06 8.14 2.86 0.11 0.20 2.02 0.45 0.11 0.83 1.10 0.46 0.30 0.30 0.96 0.96 70.97 61.57 24.72 1.99 15.74 6.66 3.08 1.46 1.17 5.29 0.40 1.06 —8— 公用经费 8.14 2.86 0.11 0.20 2.02 0.45 0.11 0.83 1.10 0.46 0.30 0.30 61.87 0.96 0.96 9.1 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 当年预算 合 计 0.11 0.11 0.11 0.11 上年结转 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置 说明: 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门 1 个预算单位。 2、“2022 年预算数”的实有人员 5 人,其中:在职人员 5 人, 离退休人员 0 人。 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》 (吉财办〔2021〕900 号)及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金 管理办法》(吉财预〔2021〕1120 号)要求,2021 年下达预算单位未支 出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算,坚持“过紧日子”思想, 在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由 省财政统一收回,不再形成“三公经费”支出 —9— 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类 科目名称 合计 合计 —10— 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位:万元 功能分类 科目名称 合计 合计 —11— 基本支出 项目支出 项目支出表 单位:万元 项目名称 本年财政拨款 类型 一级项目 二级项目 项目 单位 专项 业务 支出 哲学社会 科学研究 满铁资料 保护与开 发 吉林省 日本侵 华历史 研究中 心 合计 合计 一般 公共 预算 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财政拨款结转 一 般 公 共 预 算 项目支出绩效目标表 —12— 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 单 位 资 金 项目资金 (万元) 项目名称 满铁资料整理与研究 项目级次 一级项目 年度资金总额 50 其中:财政拨款 50 其他资金 0 目标1:在国家级出版社出版专著1部; 年度绩效 目标2:拟完成中心立项3项; 目标 目标3:完成馆藏资料约3万件的目录编译,以及约200万页数字化资料的复检及相关资料整理; 目标4:参与国内学术交流约20人次。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 绩效指标 产出指标 成本指标 时效指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值 课题立项 ≥3项 学术专著 ≥1部 目录编译 ≥2万条 数字化资料复检 ≥150万页 学术交流 ≥20人次 课题立项完成率 ≥90% 学术专著完成率 ≥90% 目录编译完成率 ≥90% 资料复检完成率 ≥85% 学术交流完成比率 ≥65% 课题项目占比 40% 学术专著及资料整理占比 52% 学术交流 8% 课题项目完成 12月底前 学术专著及资料整理完成 12月底前 研究成果转载占比率 ≥20% 学术成果资源利用 长期 资料数据成果共享 长期 研究成果副省级以上批示 或采用 —13— ≥1项 第三部分 情况说明 一、2022 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等; 支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 120.97 万元,其中:当年预算 120.97 万元;上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 120.97 万元,主要原因是新纳 入省财政二级部门预算单位。 二、2022 年收入预算情况 2022 年收入预算 120.97 万元,其中:本年收入 120.97 万 元,占 100%;上年结转 0 万元,占 0%。本年收入中,一般公共 预算拨款收入 120.97 万元,占 100%; 三、2022 年支出预算情况 2022 年支出预算 120.97 万元,其中:基本支出 70.97 万元, 占 59 %;项目支出 50 万元,占 41 %; —14— 四、2022 年财政拨款收支预算情况 2022 年财政拨款收支总预算 120.97 万元,其中:本年 收入 120.97 万元,上年结转 0 万元。支出包括:科学技术支 出 104.40 万元,社会保障和就业支出 6.66 万元,卫生健 康支出 4.62 万元,住房保障支出 5.29 万元。 五、2022 年一般公共预算支出情况 2022 年一般公共预算拨款 120.97 万元,其中:基本支出 70.97 万元,占 59 %;项目支出 50 万元,占 41 %。基本支出 中,人员经费 61.87 万元,占 87 %;公用经费 9.10 万元, 占 13 %。 科学技术(类)支出 104.40 万元,占 86 %,主要用于 科 学技术研究。 社会保障和就业(类)支出 6.66 万元,占 6 %,主要用 于 养老保障缴费 。 卫生健康支出 4.62 万元,占 4 %,主要用于 医疗保险 缴费。 住房保障(类)支出 5.29 万元,占 4 %,主要用于 住房 公积金缴费。 六、2022 年一般公共预算基本支出情况 2022 年一般公共预算基本支出 70.97 万元,其中: 人员经费 61.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对 —15— 个人和家庭的补助支出。 公用经费 9.10 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2022 年“三公”经费预算数为 0.11 万元,其中:当年预算 0.11 万元;上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.11 万元。其中:公务接待费 0.11 万元, 其中:当年预算 0.11 万元;上年结转 0 万元。2022 年当年 预算数比 2021 年预算数增加 0.11 万元,主要原因是新纳入 省财政二级部门预算拨款单位。 八、2022 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算支出。 九、2022 年国有资本经营预算支出情况 本部门无国有资本经营预算支出。 十、其他重要事项的说明情况 (一)机关运行经费 本部门无机关管理运行经费。 (二)政府采购情况 2022 年政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预 算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 —16— 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月底,部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆,土地 0 平方米,房屋 0 平方米,单价 50 万元及以上 的通用设备 0 台/套,单价 100 万元及以上的专用设备实有 数 0 台/套。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置土地 0 平 方米,安排购置房屋 0 平方米,计划新增单价 50 万元及以上 的通用设备 0 台/套,计划新增单价 100 万元及以上的专用设 备实有数 0 台/套。 (四)项目支出情况说明 2022 年部门项目支出 50 万元,其中:一级项目 1 个,二 级项目 1 个;使用本年拨款 50 万元,财政拨款结转 0 万元。 (五)项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重 点工作,2022 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社 会公开,涉及金额 50 万元。 —17— 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 (二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。 (三)国有资本经营预算拨款收入:指省级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。 (四)财政专户管理资金收入:指未纳入预算并实行财政 专户管理的资金收入。 (五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 (六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。 (七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含 独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。 (八)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 —18— (九)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经 营收入”等以外的收入。 (十)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (十一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 (十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (十五)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十六)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十七)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的 —19— 支出。 (十八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 (十九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 (二十)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —20—

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