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清远市清新区发展和改革局2017年度部门决算公开.pdf

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清远市清新区发展和改革局 清远市清新区发展和改革局 2017年度部门决算 第一部分 部门概况 一、主要职责 (一)贯彻执行国家和省的国民经济和社会发展方针、 政策;研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和意 见;组织编制全区国民经济和社会发展的中长期和年度计 划,以及基础产业、支柱产业和区域发展等专项发展规划; 协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施,受区 政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。 (二)研究分析经济形势和发展情况,进行宏观经济的 监测、预测、预警;综合研究经济运行中的重大经济社会问 题,提出促进经济和社会发展的建议,综合协调经济社会发 展。 (三)贯彻实施国家固定资产投资政策,监测分析全区 固定资产投资状况,研究提出全区固定资产投资规模;规划 重大项目的布局,审核上报国家、省、市审批权限的建设项 目,审批限额内建设项目,组织和跟踪重大项目的稽查工作; 审核或核准县管权限的外资项目、境外投资项目。 1 (四)依法指导和协调招标投标工作,按规定对有关投 资项目的招标投标事项进行核准。 (五)负责区国民经济动员的工作。 (六)宣传、贯彻国家价格方针、政策和法规;拟订本 区价格收费的实施细则、办法,拟订本区价格改革规划和年 度计划。 (七)负责价格监测、分析、预测、预警和监控。提出 本区年度价格总水平控制目标及价格宏观调控措施并组织 实施;负责价格调节基金的征收、运作和管理。 (八)按照价格管理目录,管好省、市、区列名管理的 商品、服务价格及中介服务收费,依法承担行政事业性收费 有关管理工作,管理社团收费及在政府定价、政府指导价外 收取的保证金、抵押金、风险金等费用。 (九)按照成本监审目录,依法实施成本调查和成本监 审。 (十)依法实施市场监管,开展反价格垄断,规范经营 者价格行为,制止低价倾销、谋取暴利、价格欺诈等不正当 价格行为;指导行业价格自律,维护公平竞争的价格秩序。 (十一)对列入价格听证目录的商品(服务)价格或收 费项目的制定或调整组织价格听证。 (十二)组织指导价格、收费社会监督;调查和处理价 格投诉举报;依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经 营者和中介组织价格行为进行监督检查,对价格、收费违法 行为实施行政处罚和行政强制措施。 2 (十三)贯彻执行国家粮食流通的方针、政策和法规,研 究提出全区粮食宏观调控、总量平衡、结构调整的目标和措 施,协调落实粮食工作政府负责制,落实军粮供应,落实全 区储备粮油责任制,依法监管粮食流通,负责粮食流通管理 的执法工作,负责粮油市场的监测、预测,做好粮油市场价 格的监管工作,分析粮食供求形势,完善粮食应急机制,贯 彻落实军粮供应政策。 (十四)承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责,区发展和改革局设 5 个内设机构: (一) 办公室 负责文电、会务、财务、机要、档案等机关日常工作; 承担人事、劳动工资、信息、安全、保密、信访、政务公开 等工作。 (二) 综合规划股 提出全区国民经济和社会发展和中长期规划并评估执 行情况,提出调整意见;编制固定资产中长期规划、年度计 划和重点项目前期工作计划及年度计划;组织编制和协调经 济社会发展各专项规划;分析研究宏观经济形势并进行监测 预测;研究提出全区年度国民经济和社会发展计划和预期目 标;审批、核准或备案县管权限的有关建设项目,核准建设 项目的招投标范围和方式;深化行政审批制度改革;编报粮 油等重要商品的进出口计划;提出高技术产业发展及产业技 术进步的战略、规划和政策,协调推进项目建设;组织上报 3 高技术产业化项目;负责区国民经济动员办公室的日常工 作。 (三)价格收费管理股 组织实施行政事业性收费、教育收费、医疗卫生收费、 政府列管经营服务性收费的管理;开展清费治乱减负工作; 组织对行政事业性收费和经营服务性收费进行年审;对列入 听证目录收费项目的制定或调整组织价格听证;对列入成本 监审目录和价格听证目录或虽未列入价格听证目录,但需要 实行听证的所有商品和服务价格实施成本监审;协调和处理 有关收费争议;完成市和本区安排的有关农产品成本调查任 务。 (四)价格监督检查股(物价检查所) 负责组织实施价格行政执法;负责商品和服务价格、收 费的监督检查工作;负责调查和处理价格投诉举报,对价格 违法行为、违法收费行为进行立案检查处理,对不正当价格 行为提出处理建议;开展价格检查工作。 (五)粮食管理股 研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡中长期规划、 地方粮油储备规划和总体布局;组织实施区级储备粮油收 储、轮换计划和粮食流通统计工作;提出粮食流通基础设施 的建设规划;组织实施粮食流通体制改革方案,落实粮食应 急措施;协调落实粮食政府工作考评评制度;负责全区军粮 供应管理工作;负责对粮食行业和产业的协调指导;负责监 督检查全区粮食流通体制改革和地方储备粮管理制度的执 4 行情况;监督检查全区粮油储备和运输管理工作;开展粮食 收购资格审核和监督检查。 二、机构设置 我单位为全额拨款行政单位,单位内设科室 5 个,行政 编制 18 个,工勤编制 3 人。2017 年 12 月底实有在职正式职 工 21 人, 临时聘用人员 8 人;退休 19 人 5 第二部分 清远市清新区发展和改革局 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:清新市清新区发展和改革局 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 2570.00 一、一般公共服务支出 27 二、上级补助收入 2 二、外交支出 28 三、事业收入 3 三、国防支出 29 四、经营收入 4 四、公共安全支出 30 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 31 六、其他收入 6 142.00 六、科学技术支出 32 7 七、文化体育与传媒支出 6 决算数 33 787.00 1.00 本年收入合计 8 八、社会保障和就业支出 34 168.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 7.00 10 十、节能环保支出 36 24.00 11 十一、城乡社区支出 37 12 十二、农林水支出 38 13 十三、交通运输支出 39 14 十四、资源勘探信息等支出 40 15 十五、商业服务业等支出 41 16 十六、金融支出 42 17 十七、援助其他地区支出 43 18 十八、国土海洋气象等支出 44 19 十九、住房保障支出 45 14.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 1731.00 21 二十一、其他支出 47 4.00 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 2712.00 79.00 本年支出合计 48 结余分配 49 年末结转和结余 50 25 总计 26 2736.00 55.00 51 2791.00 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 7 52 2791.00 收入决算表 公开 02 表 部门:清远市清新区发展和改革局 项 单位:万元 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收 入 经营收 入 栏次 1 2 3 4 5 合计 2712.00 2570.00 143.00 功能分类科目编 码 科目名称 附属单位上缴收 其他收入 入 6 7 201 一般公共服务支出 763.00 620.00 143.00 20104 发展与改革事务 763.00 620.00 143.00 2010401 行政运行 485.00 342.00 143.00 物价管理 31.00 30.00 2010499 其他发展与改革事务支出 247.00 247.00 204 公共安全支出 1.00 1.00 20401 2040103 武装警察 消防 1.00 1.00 1.00 1.00 208 社会保障和就业支出 168.00 168.00 2010408 8 20805 行政事业单位离退休 152.00 152.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 148.00 148.00 2080503 离退休人员管理机构 4.00 4.00 20808 抚恤 15.00 15.00 2080801 死亡抚恤 15.00 15.00 210 医疗卫生与计划生育支出 7.00 7.00 21011 行政事业单位医疗 7.00 7.00 2101101 行政事业医疗 7.00 7.00 23101101 节能环保支出 24.00 24.00 211 能源节约利用 24.00 24.00 21110 能源节约利用 24.00 24.00 221 住房保障支出 14.00 14.00 22102 住房改革支出 14.00 14.00 2210201 住房公积金 14.00 14.00 222 粮油物资储备支出 1731.00 1731.00 22204 粮油储备 1731.00 1731.00 9 2220401 储备粮油补贴 373.00 373.00 2220402 储备粮油差价补贴 755.00 755.00 2220403 储备粮(油)库建设 50.00 50.00 2220499 其他粮油储备支出 552.00 552.00 229 其他支出 4.00 4.00 22999 其他支出 4.00 4.00 2299901 其他支出 4.00 4.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 支出决算表 公开 03 表 部门:清远市清新区发展和改革局 项 单位:万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 栏次 1 2 3 4 合计 2736.00 647.00 2088.00 201 一般公共服务支出 786.00 458.00 327.00 20104 发展与改革事务 786.00 458.00 327.00 2010401 行政运行 508.00 458.00 50.00 物价管理 30.00 30.00 2010499 其他发展与改革事务支出 247.00 247.00 204 公共安全支出 1.00 1.00 20401 武装警察 1.00 1.00 功能分类科目 编码 2010408 科目名称 11 经营支出 对附属单 位补助支 出 5 6 2040103 消防 1.00 1.00 208 社会保障和就业支出 168.00 168.00 20805 行政事业单位离退休 152.00 152.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 148.00 148.00 2080503 离退休人员管理机构 4.00 4.00 20808 抚恤 15.00 15.00 2080801 死亡抚恤 15.00 15.00 210 医疗卫生与计划生育支出 6.00 6.00 21011 行政事业单位医疗 6.00 6.00 2101101 行政事业医疗 6.00 6.00 23101101 节能环保支出 24.00 24.00 211 能源节约利用 24.00 24.00 21110 能源节约利用 24.00 24.00 221 住房保障支出 14.00 14.00 22102 住房改革支出 14.00 14.00 2210201 住房公积金 14.00 14.00 12 222 粮油物资储备支出 1731.00 1731.00 22204 粮油储备 1731.00 1731.00 2220401 储备粮油补贴 373.00 373.00 2220402 储备粮油差价补贴 755.00 755.00 2220403 储备粮(油)库建设 50.00 50.00 2220499 其他粮油储备支出 552.00 552.00 229 其他支出 4.00 4.00 22999 其他支出 4.00 4.00 2299901 其他支出 4.00 4.00 13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:清远市清新区发展和改革局 单位:万元 收入 项 目 栏 次 行 次 支出 金额 项 目 1 栏 次 行 次 合计 一般公共 预算财政 政府性基金预算财政拨款 拨款 2 3 643 643 1 1 一、一般公共预算财政拨款 1 2570.00一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨 2 款 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 167 167 9 九、医疗卫生与计划生育支 36 出 7 7 14 4 本年收入合计 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 20 21 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨 24 款 24 24 46 14 14 二十、粮油物资储备支出 47 1731 1731 二十一、其他支出 48 4 4 49 2593 2593 62.00 年末财政拨款结转和结余 50 39 39 2632 2632 2570.00 本年支出合计 62.00 51 政府性基金预算财 25 政拨款 52 26 53 总计 27 2632.00 总计 54 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:清新市清新区发展和改革局 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,593.00 555.00 2,038.00 功能分类科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 643.00 362.00 277.00 20104 发展与改革事务 643.00 362.00 277.00 2010401 行政运行 366.00 362.00 物价管理 30 30 2010499 其他发展与改革事务支出 247 247 204 公共安全支出 1 1 2010408 16 20401 武装警察 1 1 2040103 消防 1 1 208 社会保障和就业支出 167 167 20805 行政事业单位离退休 152 152 2080501 归口管理的行政单位离退休 148 148 2080503 离退休人员管理机构 4 4 20808 抚恤 15 15 2080801 死亡抚恤 15 15 210 医疗卫生与计划生育支出 6 6 21011 行政事业单位医疗 6 6 2101101 行政事业医疗 6 6 23101101 节能环保支出 24 24 211 能源节约利用 24 24 21110 能源节约利用 24 24 221 住房保障支出 14 14 22102 住房改革支出 14 14 17 2210201 住房公积金 14 222 粮油物资储备支出 1731 1731 22204 粮油储备 1731 1731 2220401 储备粮油补贴 373 373 2220402 储备粮油差价补贴 755 755 2220403 储备粮(油)库建设 50 50 2220499 其他粮油储备支出 552 552 229 其他支出 4 4 22999 其他支出 4 4 2299901 其他支出 4 4 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 14 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位:万 元 部门:清远市清新 区发展和改革局 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 金额 经济分类 科目编码 215.00 302 科目名称 商品和服务支出 金额 经济分类 科目编码 83.00 310 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 63.00 30201 办公费 8.00 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 84.00 30202 印刷费 2.00 31002 办公设备购置 30103 奖金 7.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 1.00 31006 30107 绩效工资 30206 电费 2.00 31007 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.00 30207 邮电费 1.00 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 物业管理费 31010 安置补助 44.00 30209 19 其他资本性支出 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 金额 303 对个人和家庭的补助 255.00 30211 30301 离休费 30212 30302 退休费 152.00 30213 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 0.40 31011 差旅费 因公出国(境)费用 31012 1.00 31013 维修(护)费 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 15.00 30215 会议费 31020 产权参股 生活补助 30216 培训费 0.40 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 0.10 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 6.00 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 58.00 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30228 30313 购房补贴 8.00 30229 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 2.00 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 13.00 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 22.00 人员经费合计 30226 14.00 30227 13.00 30499 委托业务费 10.00 307 工会经费 5.00 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 福利费 471.00 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 其他对企事业单位 劳务费 的补贴 债务利息支出 83.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:清远市清新区发展和改革局 单位:万元 2017 年预算数 2017 年决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11.5 0 5.5 0 5.5 6 0 0 2.17 0 2.03 0.14 公务用车 小计 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车 小计 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 21 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:清远市清新区发展和改革局 项 单位:万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 0 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 22 年末结转和结余 第三部分 清远市清新区发展和改革局2017年度 部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况说明 (一)收入总计 2712.93万元,比上年增加 899.01 万 元,增长49.56 %。主要原因是增加人员工资福利支出和其 他收入。其中: 1. 财政拨款收入 2570.14 万元,为区级财政当年拨付 的资金。 2. 事业收入 0 万元。 3. 上级补助收入 0 万元。 4. 经营收入 万元。 0 5. 附属单位上缴收入 0 万。 6. 其它收入 142.79 万元。 7. 年初结转和结余 78万元。 (二)支出总计 2736.07万元,比上年增加920.21万元, 增长 50.68 %。增加原因为一般公共服务支出项目和粮油物 资储备支出的增加。其中: 1. 一般公共服务支出 786.43万元。主要用于机关及所 属事业单位人员工资及公用经费支出。 2. 公共安全支出1.31万元。 23 3.社会保障和就业支出167.95万元。主要是社保支出。 4.医疗卫生与计划生育支出6.61万元。主要是缴纳的离 休人员医疗费及公务员医疗补助。 5.节能环保支出24万元。 6.住房保障支出14.28万元。主要用于缴纳在职人员住 房公积金。 7.粮油物资储备支出1731.43万元。 8.其它支出4.06万元。 二、2017年度财政拨款支出决算情况说明 区发改局2017年度财政拨款支出决算反映的是财政拨 款支出总体情况,即包括使用本年从本级财政取得的财政拨 款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金 发生的支出。 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2017年,发改局财政拨款支出 2593.59万元,占本年支 出的94.79%。其中:基本支出 555.08万元,占本年财政拨 款支出的 21.4%;项目支出 2038.51 万元,占本年财政拨 款支出 78. 6%。 (二)财政拨款支出决算构成情况。 按支出功能分类:一般公共服务(类)支出 643.95 万 元,占24.83%;公共安全支出1.31万元,占0.05%;社保障 和就业(类)支出167.95万元,占6.48%;医疗卫生(类) 24 支出6.61万元,占 0.25 %;节能环保支出 24 万元,占 0.93 %;住房保障(类)支出 14.28万元,占 0.55%;粮油 物资储备支出 1731.43 万元,占 66.76 %;其它支出 4.06 万元,占 0.15%等。 按支出经济分类:工资福利(类)支出 215.68 万元, 占 38.86 %;商品和服务(类)支出 83.4万元,占15.02 %; 对个人和家庭的补助(类)支出 256万元,占 46.12%。 (三)财政拨款支出与年初预算数对比。 本单位2017年年初预算数496.15万元,2017年决算财政 拨款数比预算数增加58.93万元,增加11.88%。增加原因为 2017年人员经费增加。 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”财政拨款支出预算执行情况说明。 发改局2017年度“三公”经费支出预算为 11.5万元, 支出决算2.17 万元,完成预算的 18.87 %,其中:因公出 国(境)费支出 0 万元,年初无预算;公务用车购置及 运行费支出决算 2.03 万元,完成预算的 17.65 %;公 务接待费0.14 万元,完成预算的 1.22 %。 支出决算数小于预算数的主要原因是控制接待次数、降 低接待规模;加强车辆管理、控制车辆使用。 (二)“三公”财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年,发改局“三公经费”财政拨款支出决算 2.17 25 万元,比上年下降 40.71 %。其中: 1. 因公出国(境)费支出 0 万元; 2. 公务用车购置及运行费支出2.03 万元,占93.55 %, 比上年下降 40.29 %,主要原因是鼓励绿色出行,提倡使用 公共交通工具; 2.公务用车购置数0台,公务用车保有数1台; 3. 公务接待费支出 0.14 降 万元,占 6.45%,比上年下 46.15%,接待2批次,18人次,主要原因是继续大力压 缩接待费用,严格执行八项规定,按照区委、区政府要求, 控制公务接待标准、陪同人数、次数。 四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明 (一)收入总计 万元,增长(下降) (二)支出总计 0 0 万元,比上年增加(减少) 0 0 %。 0 万元,比上年增长(下降) %。 五、其它重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2017年,本部门机关运行经费支出 83.4 万元,比2016 年增加23.15万元,增长 38.42 %。主要原因是劳务费和委 托业务费的增加。 (二)政府采购支出情况。 2017年,本部门政府采购支出总额 12.05 万元,其中: 26 政府采购货物支出 12.05 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元,中小微企业采购金额 0 万 元。 (三)国有资产占用情况。 截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 一般公务用车 辆,其中, 1 辆,主要用于区内公务用车及出差到公共 交通不方便的城市安排用车。单位价值200万元以上大型设 备 0台。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 2017年,本部门没有开展预算绩效管理工作,也没有开 展具体项目评价工作,没有推进主要的民生项目,也没有涉 及重点支出项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入,是指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。 三、其它收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业 收入、经营收入”等之外取得的收入。 四、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其它 收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定 27 提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口 的资金。 五、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金, 既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入 和其它收入的结转和结余。 六、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服 务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动 所发生的基本支出和项目支出。 七、教育(类)支出,指政府教育事务支出。包括教育 管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、 留学教育、特殊教育等。如教育局及所属学校、直属教育事 业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本 支出和项目支出。 八、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与 就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾 人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十 字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干 部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支 出。 28 九、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。 包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构 支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理 事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗 卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。 十、其它支出,指除以上支出(类)以外的其它政府支 出。 十一、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟 到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结 余,也包括事业收入、经营收入和其它收入的结转和结余 十二、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十四、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指 单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用 车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。 29 十五、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制 外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各 项社会保险费等。 十六、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支 出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支 出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设 费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。) 十七、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家 庭的补助支出。 十八、其它资本性支出,是指非各级发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和 无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更 新改造所发生的支出。 清远市清新区发展和改革局 2018年10月10日 30

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