绥芬河市会展事务服务中心2021年度部门决算.pdf
黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市会展事务 服务中心 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 会展事务服务中心概况 ............................. 1 一、单位职责 ............................................ 1 二、机构设置 ............................................ 2 三、人员构成 ............................................ 2 第二部分 会展事务服务中心 2021 年度部门决算公开报表 .........2 一、收入支出决算总表 .................................... 2 二、收入决算表 .......................................... 3 三、支出决算表 .......................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................6 第三部分 会展事务服务中心 2021 年度决算收支增减变化情况说明 .7 一、收入支出总体增减变化情况说明 .........................7 二、收入决算增减变化情况说明 .............................7 三、支出决算增减变化情况说明 .............................8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....................9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .........9 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 12 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 14 十、机关运行经费执行情况说明 ............................14 十一、政府采购支出情况说明 ..............................14 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................14 十三、预算绩效情况说明 ..................................14 第四部分 名词解释 ........................................ 19 第五部分 附录 ............................................ 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 绥芬河市会展事务服务中心概况 一、单位职责 绥芬河市会展事务服务中心贯彻落实市委、市政府的方针 政策和决策部署。主要职责是: (一)为机关提供支持保障的职能: 1.拟定全市会展行业发展规划和年度计划并组织实施。 2.策划承办会展项目和活动,培育本土会展节庆活动品牌。 3.指导全市会展工作,培育全市会展市场。 4.负责全市会展产业的宣传推广工作,收集、整理和发布 国内外会展信息,开展会展从业人员的培训服务。 5.负责中国(绥芬河)国际口岸贸易博览会组委会日常事 务和博览会日常工作。 6.承办市委、市政府交办的会展节庆任务,创新策划会展 产业发展模式。 7.负责协调相关单位做好会展场馆、设施、资产的维护管 理工作。 8.负责会展市场调研,拓宽会展渠道,丰富会展资源。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 (二)完成中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管 理委员会交办的其他任务。 二、机构设置 绥芬河市会展事务服务中心隶属于中国(黑龙江)自由贸 易试验区绥芬河片区管理委员会,公益一类,机构规格为正科 级。共设置 4 个科(股),包括:发展规划部、招商招展部、 运营推广部、综合办公室。 三、人员构成 2021 年末会展事务服务中心总编制人数 9 人,在职实有人 数 7 人,其中:行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 7 人、 离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比,年末实 有人数 8 人,减少 1 人,其中,行政人员增加 0 人、参公人员 增加 0 人、事业人员减少 1 人、离休人员增加 0 人、退休人员 增加 0 人。 第二部分 绥芬河市会展事务服务中心 2021 年度部门 决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表为 空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空表。 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 绥芬河市会展事务服务中心 2021 年度 部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 (一)总体情况。会展事务服务中心 2021 年度部门决算收 支总额 207.78 万元,其中:本年收入 207.78 万元,年初结转和 结余 0 万元;本年支出 207.78 万元,年末结转和结余 0 万元。 (二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 96.7 万元,增长 87.06%,主要原因:一是调整本年度 新入职人员养老金、医疗保险及公积金等;二是用于偿还 2018 年和 2019 年绥博会欠款;支出总额增加 96.7 万元,增长 87.06%, 主要原因:一是调整本年度新入职人员养老金、医疗保险及公 积金等;二是用于偿还 2018 年和 2019 年绥博会欠款;年末结 转和结余增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度与上年度 均按实际发生事项支出,故没有结转结余。 二、收入决算增减变化情况说明 会展事务服务中心 2021 年度收入合计 207.78 万元,其中: 财政拨款收入 207.78 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元, 占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 各项收入增减变化情况及原因详见下表: 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位:万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 调 整本 年 度 新入 职 人 员养老金、医疗保险及 207.78 96.70 87.06 公积金等;偿还 2018 年和 2019 年绥博会欠 款 调 整本 年 度 新入 职 人 员养老金、医疗保险及 207.78 96.70 87.06 公积金等;偿还 2018 年和 2019 年绥博会欠 款 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 会展事务服务中心 2021 年度支出合计 207.78 万元,其中: 基本支出 94.78 万元,占 45.62%;项目支出 113 万元,占 54.38%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附 属单位补助支出 0 万元,占 0%。各项支出增减变化情况及原 因详见下表: 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位:万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 调 整本 年 度 新入 职 人 员养老金、医疗保险及 207.78 96.70 87.06 公积金等,偿还 2018 年和 2019 年绥博会欠 款 调 整本 年 度 新入 职 人 94.78 4.03 4.44 员养老金、医疗保险及 公积金等 主要用于偿还 2018 年 113.00 92.67 455.83 和 2019 年绥博会欠款 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 (一)总体情况。会展事务服务中心 2021 年度财政拨款收 入 207.78 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 207.78 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。 (二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 96.7 万 元,增长 87.06%;财政拨款支出增加 96.7 万元,增长 87.06%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。 (三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 22.28 万 元,增长 12.01%;财政拨款支出增加 22.28 万元,增长 12.01%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 (一)总体情况。会展事务服务中心 2021 年度一般公共预 算财政拨款收入 207.78 万元,年初一般公共预算财政拨款结转 和结余 0 万元;本年支出 207.78 万元,年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 0 万元。 (二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 增加 96.7 万元,增长 87.06%,主要原因:一是调整本年度新 入职人员养老金、医疗保险及公积金等;二是用于偿还 2018 年和 2019 年绥博会欠款。一般公共预算财政拨款支出增加 96.7 万元,增长 87.06%,主要原因:一是调整本年度新入职人员养 老金、医疗保险及公积金等;二是由于 2020 年度第八届中国国 际口岸贸易博览会受国内外新型冠状病毒肺炎疫情影响延期, 故专项资金未使用结余部分上交财政。2021 年度以线上线下结 合模式,全面依托龙江云展会平台继续举办第八届中国国际口 岸贸易博览会,项目资金主要用于制作虚拟 VR 展厅进行线上 形象展示宣传费用,部分资金用于偿还 2018 年和 2019 年绥博 会欠款。 (三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 22.28 万元,增长 12.01%;变化的主要原因:一是调整本 年度新入职人员养老金、医疗保险及公积金等;二是用于偿还 2018 年和 2019 年绥博会欠款。一般公共预算财政拨款支出增 加 22.28 万元(其中:基本支出增加 9.28 万元,项目支出增加 13 万元),增长 12.01%,变化的主要原因:一是调整本年度 新入职人员养老金、医疗保险及公积金等;二是用于偿还 2018 年和 2019 年绥博会欠款。 (四)按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 185.50 万元,支出决算为 207.78 万元,完成年初预算的 112.01%。其 中: 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 年初预算为 62.41 万元,支出决算为 69.09 万元,完成年初预算 的 110.7%。决算数大于预算数的主要原因:本年度工资变动调 整导致。 2. 商业服务业等支出(类)其他商贸事务支出(款)其他 商贸事务支出(项)年初预算为 100 万元,支出决算为 113 万 元,完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因: 2021 年度以线上线下结合模式,全面依托龙江云展会平台继续 举办第八届中国国际口岸贸易博览会,项目资金主要用于制作 虚拟 VR 展厅进行线上形象展示宣传费用,部分资金用于偿还 2018 年和 2019 年绥博会欠款。 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 6.97 万 元,支出决算为 7.74 万元,完成年初预算的 111.05%。决算数 大于预算数的主要原因:本年度调整新入职人员基本养老金。 4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)。年初预算为 4.55 万元,支出决算为 5.1 万元,完 成年初预算的 112.09%。决算数大于预算数的主要原因:本年 度调整新入职人员医疗保险补助。 5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金 (项)。年初预算为 11.57 万元,支出决算为 12.85 万元,完成 年初预算的 111.06%。决算数大于预算数的主要原因:本年度 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 调整新入职人员公积金、提租补贴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 会展事务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 94.78 万元,其中: 人员经费 87.04 万元,主要包括:基本工资 26.82 万元、 津贴补贴 31.70 万元、奖金 4.08 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 7.74 万元、职工基本医疗保险缴费 4.31 万元、公务 员医疗补助缴费 0.79 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住 房公积金 6.87 万元、其他工资福利支出 4.63 万元、奖励金 0.02 万元。 公用经费 7.74 万元,主要包括:办公费 2.19 万元、印刷费 0.02 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.60 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 0.77 万元、其他交通费用 2.89 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度,会展事务服务中心一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出总额为 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元, 增长 0%,变化的主要原因是上下年均未安排相关支出;与 2021 年度预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是上下 年均未安排相关支出。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 (一)因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度决算相比增 加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是上下年均未安排相关 支出;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主 要原因是上下年均未安排相关支出。 因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比增加 0 个;因公 出国(境)人数 0 人,与上年相比增加 0 人。 (二)公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是上下年度均没有安排相关支 出;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要 原因是上下年度均没有安排相关支出。 2.公务用车运行维护费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是会展事务服务中心没有公 务用车,上下年度均没有安排相关支出;与 2021 全年预算相比 增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是会展事务服务中心没 有公务用车,上下年度均没有安排相关支出。 公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 0 辆, 与上年相比增加 0 辆。 (三)公务接待费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是上下年度均没有安排相关支 出;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要 原因是上下年度均没有安排相关支出。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加接待批次 0 次;接待人数 0 人,比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 会展事务服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 会展事务服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 会展事务服务中心为事业单位,机关运行经费为0。 十一、政府采购支出情况说明 (一)政府采购支出情况。会展事务服务中心2021年度政 府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府 采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业 合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微 企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日,会展事务服务中心共有车辆0辆, 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要 通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台,单价100万元以上专用设备0台。 十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求,我中心对2021年度部门预算 整体支出、本级项目支出全面开展绩效自评,其中,部门预算 整体支出自评涉及资金207.78万元;组织对本级1个项目开展了 项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出113万元, 其中:政府购买服务1项,金额59万元。 (二)部门预算整体支出自评结果 会展事务服务中心预算整体支出自评涉及资金 207.78 万 元,执行数为 207.78 万元,完成预算的 100%,得分 98 分。绩 效目标完成情况:2021 年,会展中心在市委市政府的正确领导 下,认真履行职责,严格贯彻落实中央和省市委重大决策部署, 积极探索创新工作思路,科学合理抓好工作落实。主要产出和 效益:一是扎实开展党史学习教育活动。二是全面落实党风廉 政建设责任制。三是常态化开展疫情防控工作。四是全力做好 会展组织工作。以“服务企业、创新发展”为目标,积极完成 全市重点项目任务:组织筹备第八届中国国际口岸贸易博览会, 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 组织参加了第三十一届哈洽会,组织引导我市企业参加线上线 下推介会议展览活动,均取得良好成果。本年度资金合理安排, 有效促进会展工作有序开展,提升了事业单位服务管理效能和 运营管理水平,进一步推进了我市会展经济持续健康发展。年 度具体绩效指标完成如下:1 数量指标实际完成率 100%,规范 项目立项、 明确绩效指标、完善基础信息指标完成值 100%;2 质量指标达标率 100%,资金使用合规性、管理制度健全性、资 产管理安全性指标完成值 100%;3 实效指标完成及时率 100%, 项目实施及时性、财务监控有效性、信息发布及时性指标完成 值 100%;4 成本指标重点工作办结率 100%,会展节庆任务、党 风政风活动、组织筹备展会指标完成值 100%;5 经济效益指标, 专业招商招展、培植会展市场、项目宣传推广指标完成值 100%; 6 社会效益指标,企业集中展示、人员培训服务、社会市场调 研指标完成值 100%;7 生态效益指标,政治生态建设、意识形 态工作、人文环境宣传指标益于社会生态环境发展完成值 100%;8 可持续影响指标,商贸旅游发展、经贸合作发展、创 新产业发展指标益于文化产业经济发展完成值 100%;9 满意度 指标,参展企业群众满意度 100%。从整体情况来看,会展中心 严格按照年初预算进行部门整体支出。能够严格遵守各项规章 制度,严格按方案组织实施,监督管理。在专项经费支出上, 能够专款专用,除受疫情影响展会延期,其他项目均按计划进 度进行资金拨付,无截留挪用等现象,基本完成了既定目标任 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 务。发现的主要问题及原因:一是部分人员对预算绩效管理重 视程度不够;二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一 步改进措施:一是树立预算绩效管理理念。加大预算绩效考核 宣传力度,调动人员参与的积极性,推动预算和绩效管理深度 融合;二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目 标时,要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。 (三)项目(专项)支出绩效自评结果 会展事务服务中心对 1 个项目支出开展了绩效自评,项目 支出全年预算数合 113 万元,执行数合计 113 万元,完成预算 的 100%,平均得分 96 分。项目绩效目标完成情况:2021 年会 展中心有序推进会展工作复苏,积极完成全市重点项目工作。 主要产出和效益:一是筹备第八届中国国际口岸贸易博览会, 以线上线下结合模式,全面依托龙江云展会平台继续举办本届 博览会及配套活动。线上展览规划设立四馆、八区,共有参展 企业 2289 家、展品 9074 件,对部分我市重点企业及旅游景区 专门制作实景 VR 参展,推介扶持企业创新发展。配套活动拟举 办开幕式、第十四届中国口岸城市市长(云上)论坛、中俄合 作对接会、中韩线上推介对接会四项,拟搭建线下主会场并通 过 ZOOM 线上会议平台线上线下结合开展。展会临近开幕,因新 冠肺炎疫情反复,再次延期。二是组织企业参加第三十一届哈 洽会线上参展,特别制作了虚拟 VR 展厅进行线上形象展示宣 传,充分展示百年口岸绥芬河的开放发展历程和绥芬河自贸片 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 区的创新发展成果,取得了良好的宣传效果。三是积极组织引 导市内企业“走出去”,外出参加了首届中国国际消费品博览 会、首届黑龙江国际品质生活博览会,线上参加了省贸促会与 俄罗斯滨海边疆区出口促进中心线上推介会会议展览活动,均 取得良好成果。年度具体绩效指标完成如下:1 数量指标实际 完成率 100%,组织筹备绥博会、参加哈洽会及中俄博览会指标 完成值 100%;2 质量指标达标率 100%,展会信息及时性、管理 制度健全性、项目质量可控性指标完成值 100%;3 实效指标完 成及时率 100%,项目宣传推广、企业集中展示、社会市场调研 指标完成值 100%;4 成本指标成本节约率 100%,专业招商招展、 人员培训服务、培植会展市场、指标完成值 100%;5 经济效益 指标,经贸合作发展指标值益于经济发展完成值 100%;6 社会 效益指标,会展产业发展指标值益于产业经济发展完成值 100%;7 生态效益指标,人文环境宣传指标值益于生态环境发 展完成值 100%;8 可持续影响指标,商贸旅游发展指标益于文 化产业发展完成值 100%;9 满意度指标,参展企业群众满意度 100%。发现的主要问题及原因:一是受国内外新型冠状病毒肺 炎疫情影响,会展行业受到重挫,部门工作转向以疫情防控为 中心,年初设定的目标部分重点工作无法开展。二是展会专项 绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施:一是 完善预算组织结构,提高预算绩效考核管理的重视程度,加强 各部门协调配合,从上而下共同参与共同联控监督,强化财政 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 资金的统筹使用效率。二是加强项目调研,细化预算编制管理 工作,合理规范编制展会专项绩效目标,设立科学有效的绩效 指标,提高预算管理质量。 根据上述项目绩效目标具体完成情况,我中心组织对该会 展项目支出开展了部门评价,综合评价平均得分96分。 (四)省级项目(专项)支出部门评价结果 会展事务服务中心组织对0个省级项目(专项)支出开展了 部门评价,全年预算数合计0万元,执行数合计0万元,完成预 算的0%,平均得分0分。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出:指财政拨款支出安排的出国(境) 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出:指行政单位、参照公务员法管理 事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的, 用公共预算财政拨款开支的费用。 六、事业运行经费支出:指事业单位履行相应职能、维持 日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。 七、商贸事务:反映商贸事务方面的支出。 八、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理 工作的前提和基础。 九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管 理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程, 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府 绩效管理的重要组成部分。 第五部分 20 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1.量化评价表 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目(专项)支出绩效自评表 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目(专项)支出部门评价得分表 会展事务服务中心无省级项目(专项)支出部门评价表 24