PDF文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

勿角镇便民中心附件3 四川省九寨沟县2023年单位预算..pdf

Relieved39 页 348.623 KB下载文档
勿角镇便民中心附件3 四川省九寨沟县2023年单位预算..pdf勿角镇便民中心附件3 四川省九寨沟县2023年单位预算..pdf勿角镇便民中心附件3 四川省九寨沟县2023年单位预算..pdf勿角镇便民中心附件3 四川省九寨沟县2023年单位预算..pdf勿角镇便民中心附件3 四川省九寨沟县2023年单位预算..pdf勿角镇便民中心附件3 四川省九寨沟县2023年单位预算..pdf
当前文档共39页 2.88
下载后继续阅读

勿角镇便民中心附件3 四川省九寨沟县2023年单位预算..pdf

附件 3 四川省九寨沟县勿角 镇便民中心 2023 年单位预算 — 1 — 目录 第一部分 勿角镇便民中心概况 一、勿角镇便民中心职能简介 二、勿角镇便民中心 2023 年重点工作 第二部分 勿角镇便民中心 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 勿角镇便民中心 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 勿角镇便民中心概况 — 3 — 一、勿角镇便民中心职能简介 负责便民服务体系标准化、规范化建设, 优化办事流 程,拟订服务管理制度并组织实施,落实“最多跑一 次” 改革向基层延伸各项工作;负责便民服务窗口工作人员的管 理,协助派驻到本行政区域内的行政审批及公共服务事项进 驻窗口事宜;指导村(社区)便民服务点业务工作;承担退役 军人就 业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信 访接待、权益 保障等服务工作;牵头负责外出务工人员联 络、农民工输出、培 训、维权、回引及返镇创业服务等工 作;承担镇党委、政府交办的其他工作。 核定事业编制 5 名,其中,主任 1 名(股级);1 名专(兼) 人员从事退役军人服务工作。 二、勿角镇便民中心 2023 年重点工作 (一)优化服务平台 1.推进基层“一站式”服务。统筹推进城乡低保、社会 保障、卫生健康、医疗、土地流转、就业培训、文化教育、 体育健身等审批服务事项和惠民政策、农业生产、科技知识 等咨询服务事项,以及水、电、气、通信等公共服务事项在 乡镇便民服务中心“一站式”办理,实现企业和群众办事“只 进一扇门”“最多跑一次”。 2.优化基层网点设置。充分尊重和了解群众办事习惯, 按照方便群众办事原则,合理整合资源、调配人员、优化队 — 4 — 伍,在被撤并乡镇、村科学布局便民服务网点。其建设标准、 服务事项与现便民服务中心基本一致。行政村依托党群服务 中心设置便民服务站。 3.创新便民服务方式。以乡镇便民服务中心为中心,以 村便民服务站为辐射网点,按照“中心先行、网点跟进”原 则,全面深化警务、社保、医疗等服务。依托乡镇邮政服务 网点,面向“三农”领域提供金融、法律、农技、信息和电 商等服务。建立健全领导干部进中心制度,完善乡镇领导干 部、相关站所负责人和县级派出机构负责人定期到便民服务 中心集中办公制度。推进省一体化政务服务平台使用规范培 训、督查和考核,加强基层便民服务中心信息化建设,让“数 据多跑路、群众少跑腿”。 (二)统一建设标准 1.明确规范标准。根据《四川省乡镇(街道)便民服务 中心标准化规范化便利化建设方案》,明确场地建设标准, 统一名称标识、软硬件配置、服务流程和评价监督。根据实 际情况,因地制宜制定具有本地特色的实施方案。 2.规范审批服务印章。采取“一枚印章管审批(服务)” 方式,统一启用审批服务专用章,对设置有分中心的便民服 务中心实行印章编号管理。运用现代信息技术手段,依托省 一体化政务服务平台逐步推广使用电子印章,解决群众办事 “盖章难”的问题。 — 5 — 3.推行一窗受理模式。参照《四川省政务服务“一窗受 理”服务规范(试行)》,在便民服务中心、便民服务站推 行“综合受理、分类审批”服务模式,加快实现一窗受理、 限时办结和“最多跑一次”,推动服务管理智能化,实现便 民服务“零距离”。 (三)规范事项管理 1.精减规范便民服务事项。按照“省级统筹、分级负责” 原则,结合乡村振兴、民生保障等与群众生产生活密切相关 的惠农服务需要,按照“一件事一次办”优化整合关联事项, 有效减少办事环节和证明材料,规范梳理便民服务事项,形 成群众看得懂、方便办的服务清单。 2.服务事项承接。按照各政务服务事项相关部门下放事 项,加强业务学习,确保“接得住、办得好”。并加强对便 民服务(站)业务指导,制定各项规章制度。 3.实行动态调整管理。定期收集整理群众生产生活相关 的高频事项,依据收集情况,按照相关法律法规,及时动态 调整事项清单内容,确保改革红利惠及群众,便民服务贴近 群众。 (四)提升服务能力 1.建强服务队伍。整合资源,选优配强便民服务中心(站) 工作人员和村级代办员。扩大窗口人员来源渠道,引导鼓励 优秀年轻干部到窗口锻炼成长,提高队伍专业化、职业化水 — 6 — 平。 2.加强业务培训。定期组织便民服务窗口人员开展政策 法规、“放管服”改革形势和业务技能等培训,增强窗口工 作人员的服务意识和服务能力。 3.灵活代办方式。基层便民服务要体现对老、弱、病、 残、幼等特殊群体的人文关怀,便民服务大厅配备引导员, 通过“定点办”“预约办”“上门办”“掌上办”等方式, 对特殊群体人员实行全程代办。打通服务群众“最后一公里”。 4.落实窗口制度。严格落实首问负责制、限时办结制、 责任追究制、一次性告知制、服务双岗制和去向留言制,用 好政务服务“好差评”制度,不断提升便民服务中心、站窗 口服务,树立便民为民形象。5.规范窗口考核。建立完善窗 口管理考核办法,强化考核结果运用,将窗口考核与窗口奖 励、年度考核、职务职级晋升等挂钩,切实做到奖惩分明。 (五)强化科技支撑 1.实现“一网通办”。加强与医疗、社会保障、卫生健 康等常用业务系统与一体化政务服务平台的对接整合力度, 实现政务信息资源共享互通,实现“天府通办·乡村方便” 。 2.拓展办事渠道。畅通线上线下办事渠道,方便企业、 群众自主选择办理方式,不断拓展群众办事渠道。 — 7 — 第二部分 算表 — 8 — 勿角镇便民中心 2023 年单位预 本部分为预算管理一体化系统中导出的 13 张报表。 表1 部门收支总表 部门: 金额单位:万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 294.15 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收 入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 预算数 192.78 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 53.97 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 19.43 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 27.97 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 — 9 — 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 294.15 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 294.15 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中:转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 — 10 — 计 294.15 支 出 总 计 294.15 表2 部门收入总表 部门: 金额单位:万元 项 单位代 码 目 单位名称(科目) 合 309002 计 勿角镇便民服务 中心 合计 上年结 转 一般公共预算拨款 收入 294.15 294.15 294.15 294.15 294.15 294.15 政府 性基 金预 算拨 款收 入 国有资本经营 预算拨款收入 事业 附属 上级 事业 单位 其他 单位 补助 收入 经营 收入 上缴 收入 收入 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 — 11 — 表3 部门支出总表 部门: 金额单位:万元 项 目 科目编码 合计 基本支出 294.15 294.15 294.15 294.15 勿角镇便民服务中 心 294.15 294.15 210 11 02 309002 事业单位医疗 16.31 16.31 201 03 50 309002 事业运行 192.78 192.78 208 05 06 309002 机关事业单位职业 年金缴费支出 17.99 17.99 210 11 03 309002 公务员医疗补助 3.12 3.12 208 05 05 309002 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 35.98 35.98 221 02 01 309002 住房公积金 27.97 27.97 类 款 项 单位代码 单位名称(科目) 合 — 12 — 计 项目支出 上 缴 上 级 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 表4 财政拨款收支预算总表 部门: 收 项 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 一、上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 支 预算数 项 目 294.15 一、本年支出 294.15 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传 媒支出 社会保障和就业支 出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息 等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象 等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算 支出 灾害防治及应急管 理支出 金额单位:万元 出 合计 一般公共预算 294.15 192.78 294.15 192.78 53.97 53.97 19.43 19.43 27.97 27.97 — 13 — 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排 的支出 — 14 — 表5 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 部门: 金额单位:万元 项 目 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 国有资本 科目编 一般公共预算拨款 单位 单位名称 代码 (科目) 一般公共 政府性基 预算拨款 金安排 经营预算 安排 总计 基 项 基 预算拨款 金安排 国有资本 上年应返 经营预算 还额度结 安排 转 合 项 基 项 基 项 基 项 计 款 政府性基 安排 合 项 一般公共 经营预算 金安排 合计 类 国有资本 政府性基 码 上年结转安排 基 项 基 项 基 项 基 项 计 基本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 支出 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 小计 出 294.1 294.1 294.1 294.1 5 5 5 5 294.1 294.1 294.1 294.1 5 5 5 5 勿角镇便 294.1 294.1 294.1 294.1 民服务中心 5 5 5 5 工资福利 280.5 280.5 280.5 280.5 9 9 9 9 16.31 16.31 16.31 16.31 60.97 60.97 60.97 60.97 合 计 支出 职工基 本医疗保险 缴费 基本工 资 — 15 — 奖金 31.56 31.56 31.56 31.56 26.48 26.48 26.48 26.48 5.08 5.08 5.08 5.08 4.54 4.54 4.54 4.54 0.56 0.56 0.56 0.56 0.84 0.84 0.84 0.84 3.14 3.14 3.14 3.14 17.99 17.99 17.99 17.99 3.12 3.12 3.12 3.12 29.74 29.74 29.74 29.74 35.98 35.98 35.98 35.98 3 0 30900 3 2 0 30900 3 2 基础绩 0 效奖 1 3 年终一 0 次性奖金 1 其他社 会保障缴费 3 1 30900 2 2 1 30900 2 2 1 30900 2 2 工伤保 0 险 1 3 失业保 0 险 1 3 其他社 0 会保险费 1 职业年 金缴费 公务员 医疗补助缴 费 津贴补 贴 机关事 — 16 — 业单位基本 养老保险缴 费 住房公 27.97 27.97 27.97 27.97 52.41 52.41 52.41 52.41 13.56 13.56 13.56 13.56 0.27 0.27 0.27 0.27 差旅费 3.15 3.15 3.15 3.15 邮电费 0.27 0.27 0.27 0.27 电费 0.17 0.17 0.17 0.17 取暖费 0.85 0.85 0.85 0.85 印刷费 0.09 0.09 0.09 0.09 培训费 0.91 0.91 0.91 0.91 2.73 2.73 2.73 2.73 水费 0.03 0.03 0.03 0.03 办公费 1.70 1.70 1.70 1.70 福利费 3.41 3.41 3.41 3.41 积金 绩效工 资 商品和服 务支出 公务接 待费 工会经 费 — 17 — 表6 一般公共预算支出预算表 部门: 金额单位:万元 项 科目编码 类 款 项 单 位 代 码 目 合计 当年财政 拨款安排 294.15 294.15 294.15 294.15 勿角镇政府部门 294.15 294.15 单位名称(科目) 合 计 210 11 02 309 事业单位医疗 16.31 16.31 201 03 50 309 事业运行 192.78 192.78 208 05 06 309 机关事业单位职业年金缴费支出 17.99 17.99 210 11 03 309 公务员医疗补助 3.12 3.12 208 05 05 309 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 35.98 35.98 221 02 01 309 住房公积金 27.97 27.97 — 18 — 上年结转安排 表7 一般公共预算基本支出预算表 金额单 位:万 元 部门: 项 科目编码 类 款 单位代码 目 基本支出 单位名称(科目) 合 计 合计 人员经费 公用经 费 294.15 280.59 13.56 294.15 280.59 13.56 13.56 309002 勿角镇便民服务中心 294.15 280.59 301 工资福利支出 280.59 280.59 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 16.31 16.31 301 01 30101 基本工资 60.97 60.97 301 03 30103 奖金 31.56 31.56 301 03 3010302 基础绩效奖 26.48 26.48 301 03 3010301 年终一次性奖金 5.08 5.08 301 12 30112 其他社会保障缴费 4.54 4.54 301 12 3011201 工伤保险 0.56 0.56 301 12 3011202 失业保险 0.84 0.84 301 12 3011299 其他社会保险费 3.14 3.14 301 09 30109 职业年金缴费 17.99 17.99 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 3.12 3.12 301 02 30102 津贴补贴 29.74 29.74 301 08 30108 35.98 35.98 301 13 30113 住房公积金 27.97 27.97 301 07 30107 绩效工资 52.41 52.41 302 商品和服务支出 13.56 13.56 机关事业单位基本养老保险 缴费 302 17 30217 公务接待费 0.27 0.27 302 11 30211 差旅费 3.15 3.15 302 07 30207 邮电费 0.27 0.27 302 06 30206 电费 0.17 0.17 — 19 — 302 08 30208 取暖费 0.85 0.85 302 02 30202 印刷费 0.09 0.09 302 16 30216 培训费 0.91 0.91 302 28 30228 工会经费 2.73 2.73 302 05 30205 水费 0.03 0.03 302 01 30201 办公费 1.70 1.70 302 29 30229 福利费 3.41 3.41 — 20 — 表8 一般公共预算项目支出预算表 部门: 金额单位:万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称(科目) 金额 项 合 计 此表无数据 — 21 — 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 金额单位:万 元 部门: 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称(科 目) 合 309002 — 22 — 计 勿角镇便民 服务中心 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国 (境) 用车 用车 费用 小计 购置 运行 费 费 合计 公务接待费 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 表 10 政府性基金支出预算表 部门: 金额单位:万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出 项 合 计 此表无数据 — 23 — 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门: 金额单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称(科 目) 合 合计 计 此表无数据 — 24 — 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费用 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 公务接待费 表 12 国有资本经营预算支出预算表 部门: 金额单位:万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 — 25 — 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称(科目) 合 此表无数据 — 26 — 计 合计 基本支出 项目支出 表 13 部门预算项目绩效目标申报表(2023 年度) 金额单位: 万元 指 单位名 项目 预算 年度目 一级指 二级指 称 名称 数 标 标 标 三级指标 标 性 质 指 标 值 指 度 量 权 单 重 位 标 方 向 性 309-勿 角镇政 13.56 府部门 预算编制准 确率 (计算方 产出指 质量指 法为:∣(执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数)/预算数 向 指 标 ∣) 提高预 算编制 工会 质量,严 经费 格执行 309002- 和福 勿角镇 利费 6.13 正 效益指 社会效 标 益指标 运转保障率 = 100 % 20 向 指 标 “三公经费” 预算,保 控制率[计算 障单位 便民服 日常运 效益指 经济效 务中心 转。 标 益指标 反 方法为: (三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 100%) 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 标 提高预 邮电 费 0.27 正 算编制 效益指 社会效 质量,严 标 益指标 格执行 运转保障率 = 100 % 20 向 指 标 — 27 — 预算,保 “三公经费” 障单位 控制率[计算 日常运 方法为: (三 转。 效益指 经济效 标 益指标 公经费实际 反 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 100%) 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 标 预算编制准 确率 (计算方 产出指 质量指 法为:∣(执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数)/预算数 向 指 标 ∣) 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 标 正 提高预 效益指 社会效 标 益指标 和培 训费 100 % 20 向 指 “三公经费” 质量,严 0.91 = 标 算编制 会议 运转保障率 控制率[计算 格执行 预算,保 效益指 经济效 障单位 标 益指标 日常运 反 方法为: (三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 指 标 安排数]× 转。 向 100%) 预算编制准 确率 (计算方 产出指 质量指 法为:∣(执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数)/预算数 向 指 标 ∣) 办公 印刷 和接 待费 — 28 — 提高预 2.05 反 算编制 产出指 数量指 科目调整次 质量,严 标 标 数 格执行 ≤ 5 次 20 向 指 标 预算,保 预算编制准 障单位 确率 (计算方 日常运 产出指 质量指 法为:∣(执 转。 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数)/预算数 向 指 标 ∣) 正 效益指 社会效 标 益指标 运转保障率 = 100 % 20 向 指 标 “三公经费” 控制率[计算 效益指 经济效 标 益指标 反 方法为: (三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 100%) 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 标 正 提高预 效益指 社会效 标 益指标 费 100 % 20 向 指 “三公经费” 质量,严 3.15 = 标 算编制 差旅 运转保障率 控制率[计算 格执行 预算,保 效益指 经济效 障单位 标 益指标 日常运 反 方法为: (三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 指 标 安排数]× 转。 向 100%) 预算编制准 确率 (计算方 产出指 质量指 法为:∣(执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数)/预算数 向 指 标 ∣) 正 提高预 取暖 费 0.85 算编制 效益指 社会效 质量,严 标 益指标 运转保障率 = 100 % 20 向 指 标 格执行 预算,保 产出指 数量指 科目调整次 障单位 标 标 数 ≤ 5 次 20 反 向 — 29 — 日常运 指 转。 标 预算编制准 确率 (计算方 产出指 质量指 法为:∣(执 标 标 行数-预算 反 ≤ 5 % 30 数)/预算数 向 指 标 ∣) “三公经费” 控制率[计算 效益指 经济效 标 益指标 反 方法为: (三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 向 指 标 安排数]× 100%) “三公经费” 控制率[计算 效益指 经济效 标 益指标 反 方法为: (三 公经费实际 ≤ 100 % 20 支出数/预算 100%) 提高预 质量,严 水电 费 0.20 格执行 正 效益指 社会效 标 益指标 运转保障率 = 100 % 20 日常运 转。 向 指 标 预算,保 障单位 指 标 安排数]× 算编制 向 反 产出指 数量指 科目调整次 标 标 数 ≤ 5 次 20 向 指 标 预算编制准 确率 (计算方 产出指 质量指 法为:∣(执 标 标 行数-预算 数)/预算数 ∣) — 30 — 反 ≤ 5 % 30 向 指 标 第三部分 勿角镇便民中心 2023 年单位预 算情况说明 — 31 — 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,勿角镇便民服务中心所有收入和 支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收 入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支 出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学 技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。勿角镇便民服务中心 2023 年收支预算总数 294.15 万元,比 2022 年收支预算总数增加 36.97 万元,主要原因是 2023 年人员工资结构变化。 (一)收入预算情况 勿角镇便民服务中心 2023 年收入预算 294.15 万元,其 中:一般公共预算拨款收入 294.15 万元,占 100%;政府性 基金预算拨款收入 0 万元。 (二)支出预算情况 勿角镇便民服务中心 2023 年支出预算 294.15 万元,其 中:基本支出 294.15 万元,占 100%;项目支出 0 万元。 二、财政拨款收支预算情况说明 勿角镇便民服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 294.15 万元,比 2022 年收支预算总数增加 36.97 万元,主 要原因是 2023 年人员工资结构变化 收入包括:本年一般公共预算拨款收入 294.15 万元、 上年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共 — 32 — 服务支出 192.78 万元、社会保障和就业支出 53.97 万元、 卫生健康支出 19.43 万元、住房保障支出 27.97 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 勿角镇便民服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 294.15 万元,比 2022 年收支预算总数增加 36.97 万元,主 要原因是 2023 年人员工资结构变化。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 192.78 万元,占 65.53%;社会保障和 就业支出 53.97 万元,占 18.35%;卫生健康支出 19.43 万元, 占 6.61%;住房保障支出 27.97 万元,占 9.51%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项) 2023 年预算数为 192.78 万元,主要用于:勿角镇便民服务 中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障正 常运转。 2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 35.98 万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险支出。 3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) — 33 — 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算数为 17.99 万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 支出。 4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项)2023 年预算数为 16.31 万元,主要用于:勿角镇便 民服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补功(项)2023 年预算数为 3.12 万元,主要用于:勿角镇 便民服务中心集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 27.97 万元,主要用于:勿角镇便民服务中 心按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 勿角镇便民服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 294.15 万元,其中: 人员经费 280.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、 工会经费、其他交通费用等支出。 公用经 13.56 万元,主要包活:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 — 34 — XXX2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.27 万元,其 中:公务接待费 0.27 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元,因公出国(境)经费 0 万元。 (一)公务接待费与(较)2022 年预算减少 0.02 万元。 2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查 指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 (二)公务用车购置及运行维护费与(较)2022 年预算 持平。 单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆,旅行车(含 商务车)0 辆,越野车 0 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。 六、政府性基金预算支出情况说明 勿角镇便民服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款 安排的支出 0 万元。 七、国有资本经营预算情况说明 勿角镇便民服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款 安排的支出 0 万元。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2023 年,勿角镇便民服务中心的机关运行经费财政拨款 预算为 13.56 万元,与(较)2022 年预算减少 1.34 万元。 (二)政府采购情况 — 35 — 2023 年, 勿角镇便民服务中心安排政府采购预算 0 万元, 其中,政府采购货物预算 0 万元;政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 0 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2022 年底,勿角镇便民服务中心共有车辆 0 辆, 其中,领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 (四)预算绩效情况 2023 年勿角镇便民服务中心开展绩效目标管理的项目 2 个,涉及预算 294.15 万元。其中:人员类项目 2 个,涉及 预算 294.15 万元;运转类项目 0 个,涉及预算 0 万元;特 定目标类项目 0 个,涉及预算 0 元。 — 36 — 第四部分 名词解释 — 37 — (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 (二)一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事 务(03)行政运行(01):指单位正常运转的基本支出,包括 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费 等日常公用经费,保障正常运转。 (三)社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指实施养老保险 制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 (四)社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06):实施养老保险制度由 单位缴纳的职业年金支出。 (五)卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医 疗(01):指单位基本医疗保险缴费经费。 (六)卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗 补助(03):指便民服务中心单位集中缴纳公务员医疗补助支 出。 (七)住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01) : 单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 (八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出;指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 — 38 — (十)“三公”经费:纳入南坪镇便民服务中心预算管理的 “三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 盟税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 (十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 — 39 —

相关文章