2022年中共济宁市任城区委员会组织部部门预算.pdf
2022年中共济宁市任城区委员会 组织部部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职能 (一)研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设;规划、协调和 指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;负责各类新型经济社会组 织党建工作和党员队伍建设。 (二)负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察,并提出调整配备 的意见和建议;办理区委管理干部的任免、工资、待遇、退休审批手续;指 导领导班子的思想作风建设;负责全区科级以下干部的宏观管理;承办有关 干部的调配、交流及安置事宜。 (三)研究制定干部队伍建设的总体规划,组织落实培养选拔年轻干 部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。 (四)负责全区党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机 关、工商联机关实施《公务员法》及群团机关、有关事业单位参照实施《公 务员法》的管理工作。 (五)研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定 组织、干部、人事工作的政策和制度,并组织贯彻落实。 (六)负责组织工作和干部工作的监督检查,及时向区委报告有关重要 情况,并提出相应的意见和建议。 (七)主管干部教育工作。制定干部教育工作的总体规划和有关政策; 协调、组织区委管理的干部培训工作;指导、协调和检查全区干部教育工 作。 (八)负责退(离)休干部工作的宏观管理和指导。 (九)指导和协调全区人才工作;了解掌握全区人才工作总体情况,制 定或参与制定人才工作的有关政策,检查人才政策贯彻执行情况;对人才培 —3— 养、吸引、使用,以及人才流动、人才激励和人才安全等有关工作进行协 调、指导;负责专项、重点人才工作的落实。 (十)承办区委交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 根据组织人事部门批准,我单位内设职能处室有:办公室、机关党建 科、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员科、人才 工作办公室、干部教育科、区考核工作办公室。 中共济宁市任城区委员会组织部部门预算包括:部机关预算、部机关所 属事业单位预算。 纳入中共济宁市任城区委员会组织部2022年部门预算编制范围的二级预 算单位包括: 人才战略发展中心 —4— 第二部分 2022年部门预算表 —5— 部门公开表1 收支预算总表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 12,888.70 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 12,888.70 二、外交支出 出 预算数 5,910.09 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 七、其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 6,978.62 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 12,888.70 本年支出合计 12,888.70 支 12,888.70 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 12,888.70 —6— 出 总 计 部门公开表2 收入预算总表 单位:万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 201 小计 合计 12,888.70 12,888.70 12,888.70 一般公共服务支出 5,910.09 5,910.09 5,910.09 5,910.09 5,910.09 5,910.09 730.89 730.89 730.89 5,179.20 5,179.20 5,179.20 6,978.62 6,978.62 6,978.62 6,978.62 6,978.62 6,978.62 201 32 组织事务 201 32 01 行政运行 201 32 02 一般行政管理事务 213 一般公共预算 农林水支出 213 07 农村综合改革 213 07 01 对村级公益事业建设的补助 3,555.00 3,555.00 3,555.00 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 3,423.62 3,423.62 3,423.62 上年结转 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —7— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 其中:财政 拨款结转 部门公开表3 支出预算总表 单位:万元 科目编码 科目名称 类 款 总计 基本支出 项目支出 项 201 合计 12,888.70 730.89 12,157.82 一般公共服务支出 5,910.09 730.89 5,179.20 5,910.09 730.89 5,179.20 730.89 730.89 201 32 组织事务 201 32 01 行政运行 201 32 02 一般行政管理事务 213 农林水支出 农村综合改革 5,179.20 5,179.20 6,978.62 6,978.62 6,978.62 6,978.62 213 07 213 07 01 对村级公益事业建设的补助 3,555.00 3,555.00 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 3,423.62 3,423.62 —8— 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 事业单位经营支出 部门公开表4 财政拨款收支预算表 单位:万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算 12,888.70 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 5,910.09 5,910.09 6,978.62 6,978.62 本年支出合计 12,888.70 12,888.70 总 12,888.70 12,888.70 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 12,888.70 结转下年 其中:一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 12,888.70 支 出 计 —9— 部门公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 201 小 人员支出 日常公用支出 合计 12,888.70 730.89 690.89 40.00 12,157.82 一般公共服务支出 5,910.09 730.89 690.89 40.00 5,179.20 5,910.09 730.89 690.89 40.00 5,179.20 730.89 730.89 690.89 40.00 201 32 组织事务 201 32 01 行政运行 201 32 02 一般行政管理事务 213 计 农林水支出 农村综合改革 5,179.20 5,179.20 6,978.62 6,978.62 6,978.62 6,978.62 213 07 213 07 01 对村级公益事业建设的补助 3,555.00 3,555.00 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 3,423.62 3,423.62 — 10 — 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 730.89 690.89 686.17 686.17 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 171.89 171.89 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 198.23 198.23 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 137.73 137.73 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 40.61 40.61 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 55.37 55.37 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.18 0.18 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 37.36 37.36 301 14 医疗费 501 99 其他工资福利支出 18.87 18.87 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 25.94 25.94 302 商品和服务支出 502 40.00 机关商品和服务支出 32.00 32.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 15.00 15.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 2.00 2.00 302 14 租赁费 502 01 办公经费 5.00 5.00 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 10.00 10.00 303 303 对个人和家庭的补助 02 退休费 509 509 05 对个人和家庭的补助 4.71 4.71 离退休费 3.63 3.63 — 11 — 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 303 05 310 310 生活补助 资本性支出 02 办公设备购置 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 509 01 503 503 06 小计 人员支出 日常公用支出 社会福利和救助 1.08 机关资本性支出(一) 8.00 8.00 8.00 8.00 设备购置 — 12 — 1.08 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国(境) 经费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 6.00 4.00 公务接待费 因公出国(境) 经费 合计 2.00 — 13 — 2.00 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 2.00 部门公开表8 政府性基金支出预算表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注:中共济宁市任城区委员会组织部部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 14 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 注:中共济宁市任城区委员会组织部部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 15 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表10 国有资本经营预算支出预算表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注:中共济宁市任城区委员会组织部部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 16 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资 款 项 合计 合计 11.70 11.70 11.70 一般公共服务支出 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 组织事务 源 财政专户管理 资金 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 小计 201 来 财政拨款 科目名称 类 金 201 32 201 32 01 行政运行 9.70 9.70 9.70 201 32 02 一般行政管理事务 2.00 2.00 2.00 — 17 — 上年结转 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 其中:财政拨 款结转 部门公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 合计 款 301 小计 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 合计 730.89 730.89 730.89 工资福利支出 686.17 686.17 686.17 301 01 基本工资 171.89 171.89 171.89 301 02 津贴补贴 198.23 198.23 198.23 301 03 奖金 137.73 137.73 137.73 301 07 绩效工资 40.61 40.61 40.61 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 55.37 55.37 55.37 301 12 其他社会保障缴费 0.18 0.18 0.18 301 13 住房公积金 37.36 37.36 37.36 301 14 医疗费 18.87 18.87 18.87 301 99 其他工资福利支出 25.94 25.94 25.94 32.00 32.00 32.00 302 商品和服务支出 302 01 办公费 15.00 15.00 15.00 302 02 印刷费 2.00 2.00 2.00 302 14 租赁费 5.00 5.00 5.00 302 99 其他商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 4.71 4.71 4.71 3.63 3.63 3.63 303 303 对个人和家庭的补助 02 退休费 — 18 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中:财政 拨款结转 部门公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 款 303 05 310 310 02 合计 小计 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 生活补助 1.08 1.08 1.08 资本性支出 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 办公设备购置 — 19 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中:财政 拨款结转 部门公开表13 项目支出预算表 单位:万元 财政拨款 项目名称 项目类型 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 合计 小计 合计 12,157.82 12,157.82 12,157.82 人才工作日常工作经费 特定目标类 60.00 60.00 60.00 村干部补贴 特定目标类 3,068.62 3,068.62 3,068.62 离任村(社区)主职干部补贴 特定目标类 300.00 300.00 300.00 党组织运转经费 特定目标类 2,669.90 2,669.90 2,669.90 城市社区党组织服务群众专项经费 特定目标类 3,555.00 3,555.00 3,555.00 选调生考察和日常管理经费 特定目标类 39.80 39.80 39.80 公务员考录及培训费 特定目标类 16.50 16.50 16.50 任城党群e家信息化平台运维服务项目 特定目标类 148.00 148.00 148.00 全区综合考核工作经费 特定目标类 40.00 40.00 40.00 干部教育培训经费 特定目标类 80.00 80.00 80.00 “五星级”党组织书记绩效奖励资金 特定目标类 55.00 55.00 55.00 干部档案数字化 特定目标类 40.00 40.00 40.00 “三长”队伍工作补助 特定目标类 580.00 580.00 580.00 党员教育经费 特定目标类 320.00 320.00 320.00 下派帮扶工作经费 特定目标类 35.00 35.00 35.00 区派第一书记工作经费 特定目标类 71.00 71.00 71.00 区派第一书记帮扶项目资金 特定目标类 710.00 710.00 710.00 — 20 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中:财政 拨款结转 部门公开表13 项目支出预算表 单位:万元 财政拨款 项目名称 项目类型 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 合计 小计 “加强农村基层党组织建设”工作队队员工作经费 特定目标类 102.00 102.00 102.00 区派第一书记和驻村干部工作补助 特定目标类 187.44 187.44 187.44 “加强农村基层党组织建设”工作队队员工作补助 特定目标类 79.56 79.56 79.56 — 21 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中:财政 拨款结转 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 — 22 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则,中共济宁市任城区委员会组织部部门所有收入和 支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,中共济宁市任城区委员会组 织部部门2022年收支总预算均为12,888.70万元。 收入包括:一般公共预算拨款收入; 支出包括:一般公共服务支出、农林水支出。 二、关于收入预算总表的说明 中共济宁市任城区委员会组织部部门2022年收入预算12,888.70万元,其 中:财政拨款收入12,888.70万元,占100.00%。 三、关于支出预算总表的说明 中共济宁市任城区委员会组织部部门2022年支出预算12,888.70万元,其 中:基本支出730.89万元,占5.67%;项目支出12,157.82万元,占 94.33%。 — 23 — 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 中共济宁市任城区委员会组织部部门2022年财政拨款收支总预算为 12,888.70万元。 收入包括:一般公共预算12,888.70万元,占100.00%。 — 24 — 支出包括:一般公共服务(类)支出5,910.09万元,占45.85%;农林水 (类)支出6,978.62万元,占54.15%。 五、关于一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共济宁市任城区委员会组织部部门2022年一般公共预算拨款 12,888.70万元,比上年减少197.69万元,下降1.51%,主要原因是由于受到 疫情影响。 — 25 — (二)一般公共预算当年拨款结构情况 中共济宁市任城区委员会组织部部门2022年一般公共预算支出为 12,888.71万元,其中:一般公共服务(类)支出5,910.09万元,占 45.85%;农林水(类)支出6,978.62万元,占54.15%。 — 26 — (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 730.89万 元,与上年相比比上年增加156.79万元,增长27.31%,主要原因是人员增 加。 2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) 5,179.20万元,与上年相比比上年增加4,464.40万元,增长624.57%,主要 原因是项目数量增加。 3、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助 (项) 3,555.00万元,与上年相比比上年增加2,395.00万元,增长 206.47%,主要原因是项目数量增加。 4、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补 助(项) 3,423.62万元,与上年相比比上年减少5,713.87万元,下降 62.53%,主要原因是项目数量增加。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 中共济宁市任城区委员会组织部部门2022年一般公共预算拨款安排的基 本支出730.89万元。主要用于: 1.人员经费690.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补 助。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。 2.公用经费40.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印 刷费、租赁费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经 — 27 — 济分类主要包括:办公经费、其他商品和服务支出、设备购置。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年中共济宁市任城区委员会组织部部门通过一般公共预算财政拨款 安排的“三公”经费预算共2.00万元,与上年基本持平。 其中:因公出国(境)费0.00万元,与上年基本持平。公务用车购置及 运行费0.00万元,包括公务用车购置费0.00万元,与上年基本持平;公务用 车运行维护费0.00万元,比上年减少4.00万元,下降100.00%,主要原因是 公车改革。公务接待费2.00万元,与上年基本持平。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 中共济宁市任城区委员会组织部部门2022年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 中共济宁市任城区委员会组织部部门2022年无政府性基金预算拨款安排 的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 中共济宁市任城区委员会组织部部门2022年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2022年中共济宁市任城区委员会组织部部门机关1家行政单位以及1家参 公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12,888.7万元。较2021年预 算13086.39万元,比上年下降1.5%%。主要原因是:受到疫情影响。 (二)政府采购情况 — 28 — 2022年政府采购预算11.70万元,其中:财政拨款11.70万元。其中:政 府采购货物预算9.20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 2.50万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日,中共济宁市任城区委员会组织部部门所属各预算 单位共有车辆0辆,其中,实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用 车0辆、行政执法用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退 休干部用车0辆,事业单位业务用车0辆,其他用车0辆。其中,其他用车主要 是无。 单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专 用设备0台(件、套)。 2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(件、套), 单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。 (四)绩效目标设置情况 中共济宁市任城区委员会组织部2022年项目支出全面实施绩效目标管 理,涉及预算项目支出20个,预算资金12,157.82万元,其中财政拨款 12,157.82万元。拟对干部档案数字化等1个项目开展部门重点绩效评价,涉 及预算资金40万元,其中财政拨款40万元。根据以前年度绩效评价结果,优 化干部教育培训等项目支出2022年预算安排,进一步改进管理、完善政策。 (五)部门预算重点项目的绩效目标表 — 29 — 预算项目绩效表 1 2 3 项目编码 主管部门及代码 项目绩效模板 4 5 绩效目标 6 一级指标 37081122P090008100826 104-中共济宁市任城区委员会组织部 项目名称 实施单位 中长期目标(2022年-2022年) 目标1 二级指标 目标内容1 三级指标 指标说明 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 干部档案数字化 104001-中共济宁市任城区委员会组织部 符号 产出指标 数量指标 成本指标 区干部信息中心管理在职区干部信息中心管理在职领导干部档案册≤ ≤ 控制在预算内 实际支出不超预算 效益指标 社会效益指标 提升档案管理数字化水平提高干部档案使用效率,减少干部档案磨文字描述 。 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 服务对象满意度 文字描述 值 3000 40 指标值 单位(文字描述) 册 万元 指标确定依据 评(扣)分标准 《中共中央组织部办公厅是否达到标准 《中共中央组织部办公厅是否达到标准 提高 《中共中央组织部办公厅是否达到标准 满意 《中共中央组织部办公厅是否达到标准 — 30 — 第四部分 名词解释 — 31 — 一、财政拨款收入:指由县(区)级财政拨款形成的部门收入。按现行 管理制度,县(区)级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入,不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 32 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费:指县(区)级部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 (含外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):主要 用于反映区委组织部的基本支出。 — 33 — 十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务 (项):主要用于反映区委组织部的未单独设置项级科目的其他项目支出。 二十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补 助(项):主要用于对村级公益事业建设的补助。 二十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支 部的补助(项):主要用于对村民委员会和村党支部的补助。 — 34 —