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6. 安阳市公用事业事务中心2021决算公开.pdf

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安阳市公用事业事务中心 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市公用事业事务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市公用事业事务中心概 况 一、部门职责 安阳市公用事业事务中心编制 12 人,其中领导职数 3 名,经费实行全额财政拨款。主要工作职责:负责全市城镇 燃气、城市集中供热、城市水行业的业务指导、技术服务, 相关信息的统计与上报,从业人员教育培训及新工艺、新材 料的推广使用,负责市区管道燃气、集中供热特许经营企业 的中期评估,年度考核评价和服务质量监管等方面的事务性 工作,参与城镇燃气,城市集中供热、城市供水行业的地方 性法规、有关政策的起草,专项规划和发展规划的编制,配 合编制行业应急预案和反恐防范方案,配合有关部门对行业 违法违规行为及事故进行调查。 二、机构设置 从决算单位构成看,本部门决算包括:安阳市公用事业 事务中心本级 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 2021 年度 部门:安阳市公用事业事务中心 收入 项目 公开 01 表 金额单位:万元 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 144.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 8.18 9 九、卫生健康支出 40 3.59 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 132.24 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 -6- 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 144.00 27 144.00 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.02 年末结转和结余 60 0.02 30 总计 31 61 144.02 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 62 144.02 收入决算表 部门:安阳市公用事业事务中心 公开 02 表 金额单位:万元 2021 年度 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入 财政拨款收 合计 入 1 2 144.00 上级 补助 收入 附属 事业 经营 单位 收入 收入 上缴 其他收入 收入 3 4 5 6 7 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 8.18 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 8.18 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.18 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 3.59 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.59 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.59 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 132.24 132.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 127.09 127.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 127.09 127.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 -8- 支出决算表 部门:安阳市公用事业事务中心 公开 03 表 金额单位:万元 2021 年度 项目 功能分类科目编码 本年支出合计 科目名称 栏次 1 合计 基本支出 2 项目 支出 上缴 上级 支出 经营 对附属单位补助 支出 支出 6 3 4 5 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 8.18 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 8.18 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 8.18 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 3.59 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.59 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.59 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 132.24 132.24 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 127.09 127.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 127.09 127.09 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 部门:安阳市公用事业事务中心 收 项目 公开 04 表 金额单位: 万元 2021 年度 入 支 行 次 栏次 金额 行次 出 合计 项目 2 一般公共预 算财政拨款 3 政府性基 国有资本经 金预算财 营预算财政 政拨款 拨款 4 5 1 栏次 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 144.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 8.18 8.18 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 3.59 3.59 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 132.24 132.24 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 - 10 - 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 144.00 本年支出合计 59 144.00 144.00 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 144.00 144.00 144.00 0.00 0.00 总计 总计 64 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:安阳市公用事业事务中心 2021 年度 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 144.00 144.00 0.00 208 社会保障和就业支出 8.18 8.18 0.00 20805 行政事业单位养老支出 8.18 8.18 0.00 8.18 8.18 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 3.59 3.59 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.59 3.59 0.00 2101102 事业单位医疗 3.59 3.59 0.00 212 城乡社区支出 132.24 132.24 0.00 21201 城乡社区管理事务 127.09 127.09 0.00 2120106 工程建设管理 127.09 127.09 0.00 21203 城乡社区公共设施 5.15 5.15 0.00 5.15 5.15 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:安阳市公用事业事务中心 金额单位:万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 科目编 决算数 科目名称 决算数 商品和服务支出 9.02 307 债务利息及费用支出 0.00 码 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 127.73 302 30101 基本工资 58.15 30201 办公费 3.69 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 9.78 30202 印刷费 0.77 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 45.43 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.01 31002 办公设备购置 1.90 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.81 30206 电费 1.29 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.62 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 3.68 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 30112 其他社会保障缴费 0.87 30211 差旅费 1.89 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 303 对个人和家庭的补助 5.35 30215 会议费 0.00 31012 - 13 - 资本性支出 信息网络及软件购 置更新 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 1.90 0.00 0.00 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 5.33 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.36 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.40 人员经费合计 133.08 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 14 - 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 10.92 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码:502006 部门:安阳市公用事业事务中心 公开 07 表 金额单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行 费 因公出 合计 国(境) 费 1 0.00 公务用车购置及运行 小计 公务 公务 用车 用车 购置 运行 费 费 2 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 费 因公出 公务接待费 合计 国(境) 费 6 7 0.00 0.00 小计 公务 公务 用车 用车 购置 运行 费 费 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 12 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 单位:万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 - 16 - 6 - 17 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 144.00 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 4.62 万元,下降 3.11%。主要原因是压缩 资金。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 144 万元,其中:财政拨款收入 144 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 144.00 万元,其中: 基本支出 144.00 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支 出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 144.00 万元。与上 年度相比,财政拨款收、 支总计各减少 4.62 万元,下降 3.62%。 主要原因是压缩资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 144.00 万元,占 支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支 出减少 4.62 万元,下降 3.11%。主要原因是压缩资金。 - 19 - (二)结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 144.00 万元,主 要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 8.18 万元, 占 5.68%;卫生健康支出(类)支出 3.59 万元,占 2.49%; 城乡社区支出(类)支出 132.24 万元,占 91.83%。 (三)具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 115.21 万元,支出决算为 144.00 万元,完成年初预算的 124.98%。其中: 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预 算为 8.18 万元,支出决算为 8.18 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事 业单位医疗(项)。年初预算为 3.73 万元,支出决算为 3.59 万元,完成年初预算的 96.25%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是人员调整。 3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 工 程建设管理(项)。年初预算为 103.3 万元,支出决算为 127.09 万元,完成年初预算的 123.03%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是人员工资调整。 4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他 城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决 - 20 - 算为 5.15 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是支出均在工程建设管理项。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.00 万元。 其中:人员经费 133.08 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出;公用经费 10.92 万元,主要包括:办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元, 支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。2021 年度“三公”经 费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩资金。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 21 - 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。具体 情况如下: 1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 全年安排本部门因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开 支内容包括: 2.公务用车购置及运行费初预算为 0 万元,支出决算 为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在 差异。其中: 公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台,其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末,单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 量。 3.公务接待费初预算为 0.1 万元,支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是压缩资金。其中: 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国(境)外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。国内公务接 待支出 0.0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 - 22 - 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单 位,没有机关运行经费支出。) 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出 总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采 购支出总额的 0%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台(套)。 十二、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 2021 年度我部门绩效管理工作开展情况:0×(主要围 绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结 - 23 - 果运用过程中采取的措施和方法论述)。 (二)项目绩效自评结果。 2021 年度我单位共组织对 0 项目进行了绩效管理工作评 价。 (三)项目绩效自评结果 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 0 个,决算资金 共 0 万元,占部门 2021 年所有项目支出总额的 0%。 (四)以部门为主体开展的重点绩效评价结果 无 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 - 26 - 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 27 -

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