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303-四川省九寨沟县草地乡政府部门2023年部门预算.pdf

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附件 2 四川省九寨沟县草地 乡政府部门 2023 年部门预算 — 1 — 目录 第一部分 草地乡政府部门概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 草地乡政府部门 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 第三部分 草地乡政府部门 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 草地乡政府部门概况 — 3 — 一、基本职能及主要工作 (一)草地乡政府部门职能简介 1、乡党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策,负责领导 本地区的工作,支持和保护行政组织、经济组织和群众自治 组织充分行使职权;领导制定本乡的经济和社会发展规划并 组织协调督促各部门贯彻实施,切实保证各项计划、目标的 完成;负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、 使用、考核、监督工作;负责抓好党员的发展、教育、管理; 严肃党纪,端正党风,抓好党的组织建设、作风建设、制度 建设和思想建设;加强对村支部、乡企业支部、村民委员会 的领导、监督和检查工作,充分发挥他们的作用;负责本地 区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思 想工作;负责本地区社会主义民主法制建设;负责对乡共青 团、妇联和民兵工作的领导;协助管理上级有关部门驻乡干 部;完成县委交办的其它工作。 2、乡人大主席团主要职责 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大 会决议、决定在本乡遵守、执行;在职权范围内通过和发布 决议;健全和完善乡人民代表大会制度,使人大工作逐步实 现制度化、规范化、法制化;充分行使乡人民代表大会的职 权,听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告,并监督 — 4 — 本级人民政府工作;决定本行政区域内的经济、文化、公共 事业的建设计划;负责组织人大代表开展对乡政府的评议, 检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建 议、批评和意见;受理个别职务、人民代表的辞职和任免; 主持选举人民代表,决定召开人民代表大会;完成本级人民 代表大会和上级人大交办的其它工作。 3、乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令,执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划;认真宣 传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,稳定农村 基本经济制度;坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民 委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力;加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、 国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理;保护社会 主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公 民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权 利、民主权利和其它权利;保护各种经济组织的合法权益; 妥善处理本行政区域内的民族宗教事务,保障少数民族的权 利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的 男女平等,同工同酬和婚姻自由等各种权利;办理上级人民 政府交办的其它事项。 4、乡纪委主要职责 — 5 — 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁 教育,负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行; 检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议 情况和违纪案件,受理党员干部的申诉和群众对党员干部的 检举、控告,组织实施全乡领导干部廉洁自律工作,对选拔 任用党政领导干部工作实行检查监督;完成党委和上级纪 委、监察局交办的其它工作。 5、乡人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定;负责民兵的组织建设和武器装备管理;负责民兵预备役 人员的政治教育,落实民兵参训人员;负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务;负责民兵预备役人员的登记、统 计工作;负责征兵工作;组织带领民兵参加两个文明建设; 协助有关部门搞好拥军优属工作;战时负责组织动员民兵参 军参战,支援前线,保卫后方等工作;负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作。 6、乡便民服务中心主要职责 认真贯彻执行党和国家的法律、法规和方针、政策。加 强整治理论和业务学习,及时掌握新的政策、法规及办事程 雪,以适应便民服务的要求。代表本部门在便民服务中心办 公窗口行使授权范围内的行政审批职权与行政服务事项办 理,负责即办件的审批件办理,负责上报件的协调、督促。 — 6 — 对接待受理事项要严格按照相关制度的要求及时办理。自觉 服从中心主任安排,做到既有分工又有合作,恪尽职守,努 力工作。 (二)草地乡政府部门 2023 年重点工作 2023 年,草地乡将坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指引,高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学 习贯彻党的二十大精神,进一步统一思想,坚定信心,勇毅 前行,全力做好以下工作: 一、坚持生态优先抓发展,持续提升群众获得感 ——生态环保下实功。全面落实“河(湖)长制”“林长 制”,不断加强农村污水治理,最大限度维护水生态系统功 能。全面抓好生态环境综合治理,继续严格执行每周一次卫 生大扫除制度,定期或不定期开展卫生检查,严格落实门前 五包责任,引导广大群众讲卫生、爱卫生,打造干净、整洁、 优美的良好环境。 ——乡村振兴再添劲。以实施乡村振兴战略为总抓手, 统筹推进防致贫返贫动态监测工作,继续做好巩固脱贫攻坚 成果与乡村振兴有效衔接工作,扎实做好、做细、做实排查 排工作。同时,加快落地项目建设推进,继续加大项目申报 力度,不断夯实乡村发展基础,切实提高群众生活质量。 ——产业发展求突破。继续强化文旅、农旅融合,加强 全州文化振兴示范乡、省级民族团结进步示范村、“熊猫谷” 自驾游营地、传统村落等宣传营销,丰富“草地涂墨节”“敬 老节”“熊猫舞”等白马风情文化体验核心,并加强农业和畜 — 7 — 牧业发展,走好文旅农旅融合发展道路,加快建成白马民 俗文化体验区。 二、坚持为民服务惠民生,持续提升群众幸福感 ——切实抓好社会保障服务。严格落实全民参保计划, 扩大征缴覆盖面,加强农村留守老人、妇女儿童、残疾人等 关心关爱服务,积极协助争取政策帮扶,全力保障弱势群体 合法权益。同时,加强对群众就业创业政策宣传,加大群众 就业技能培训,积极鼓励大学生、退伍军人等创新创业,激 发乡村振兴内生活力,不断提高全乡就业率。 ——切实帮助群众解决困难。持续做好“两联一进”群众 工作全覆盖,坚持每月入户至少 1 次,并充分发挥“白羽毛” 党员服务队作用,切实解决群众急难所盼,不断凝聚干群关 系,提高群众满意度和幸福感。同时,加强政府行政效能建 设,不断提高便民服务中心作用,切实解决服务群众 “最后 一公里”问题。 ——切实推进公共文化服务。持续推进社会主义核心价 值观教育,依托“孝善敬老”等优良传统,深入开展群众性精 神文明创建活动,并加强村卫生室、活动室、图书室以及文 化广场等使用,鼓励和引导群众大力弘扬感恩奋进文化,引 导广大群众见贤思齐、崇德向善,促进“好风气、好习惯”进 一步形成。 三、坚持预防为主保安全,持续提升群众安全感 ——安全生产常抓不懈。始终坚持“人民至上、生命至 上”理念,着力防范化解重大风险,常态化开展森林草原、 — 8 — 食品卫生、道路交通、建筑施工、医疗卫生等各领域安全整 治,从根源上减少风险隐患,营造安全稳定的社会环境。同 时,全力抓好安全生产专项整治攻坚行动,坚决防范和遏制 重特大安全事故。 ——法治建设稳步推进。扎实开展“八五”普法,积极开 展“法律七进”活动,并充分把握好县级联系单位法院帮扶优 势,经常性开展田间讲法、旁听现场庭审、法官宣法等活动, 着力提高群众法治意识。同时,认真贯彻执行民主集中制、 “三重一大”决策机制,主动接受社会各界监督。 ——综合治理持续发力。坚持“小事不出村、大事不出 乡、矛盾不上交”的原则,将稳定工作作为极端重要工作来 抓,统筹司法所、派出所和网格员力量,切实将边界稳定、 矛盾纠纷排查化解工作落到实处,有力有效开展调解,不断 提高调处率和满意度,维护边界和谐稳定,营造辖区良好社 会环境。 奋斗成就幸福,实干托起梦想。乡村振兴的宏伟画卷已 经铺开,让我们以更宽的视野解放思想,以更高的标杆谋划 发展,以更强的斗志迎接挑战,以更好的作风推进落实,努 力交出草地全面振兴的精彩答卷! 二、部门预算单位构成 草地乡政府部门下属二级预算单位 2 个, 下属机构 2 个, 内设机构 4 个,主要包括: — 9 — 序号 机构名称 1 草地乡政府 2 草地乡便民服务中心 3 草地乡党群服务中心 4 草地乡农业农村服务中心 5 草地乡文化体育广电和旅游综合服务中心 6 7 8 9 10 — 10 — 第二部分 草地乡政府部门 2023 年部门预 算表 — 11 — 表1 部门收支总表 部门:草地乡政府部门 金额单位:万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 563.95 项 出 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 预算数 316.87 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 88.43 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 31.48 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 82.94 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 — 12 — 44.23 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 563.95 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 563.95 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中:转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 563.95 支 出 总 计 563.95 — 13 — 表2 部门收入总表 部门:草地乡政府部门 项 金额单位:万元 目 一般公 政府性 国有资 事业单 上年结 共预算 基金预 本经营 事业收 合计 单位代 其他收 拨款收 算拨款 预算拨 入 入 计 563.95 563.95 563.95 563.95 303001 草地乡政府 402.88 402.88 303002 草地乡便民服务中心 161.08 161.08 — 14 — 收入 款收入 用事业基金弥 位上缴 入 收入 码 合 上级补 位经营 转 单位名称(科目) 附属单 助收入 补收支差额 收入 表3 部门支出总表 部门:草地乡政府部门 金额单位:万元 项 目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 563.95 519.35 44.60 563.95 519.35 44.60 草地乡政府 402.88 358.28 44.60 行政运行 212.78 201.18 11.60 38.50 38.50 19.25 19.25 单位代码 类 款 单位名称(科目) 项 合 201 上缴上级支出 对附属单位补助支出 03 01 303001 计 机关事业单位基本养老保险缴费 208 05 05 303001 支出 208 05 06 303001 机关事业单位职业年金缴费支出 — 15 — 210 11 01 303001 行政单位医疗 16.85 16.85 210 11 03 303001 公务员医疗补助 3.67 3.67 213 07 05 303001 对村民委员会和村党支部的补助 82.94 49.94 221 02 01 303001 住房公积金 28.89 28.89 草地乡便民服务中心 161.08 161.08 事业运行 104.08 104.08 20.45 20.45 201 03 50 303002 机关事业单位基本养老保险缴费 208 05 05 303002 支出 208 05 06 303002 机关事业单位职业年金缴费支出 10.23 10.23 210 11 02 303002 事业单位医疗 8.95 8.95 210 11 03 303002 公务员医疗补助 2.02 2.02 221 02 01 303002 住房公积金 15.35 15.35 — 16 — 33.00 表4 财政拨款收支预算总表 部门:草地乡政府部门 收 项 金额单位:万元 入 目 支 预算数 项 目 合计 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一、本年收入 563.95 一、本年支出 563.95 563.95 一般公共预算拨款收入 563.95 316.87 316.87 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 — 17 — 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 88.43 88.43 31.48 31.48 82.94 82.94 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 — 18 — 住房保障支出 44.23 44.23 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 — 19 — 表 5 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 金额单 部门:草地乡政府部 位:万 门 元 项 目 省级当年财政拨款安排 科目编 码 类 款 单 单位 位 名称 代 (科 码 目) 政府性基金安 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 上年应返还 拨款 排 营预算安排 算拨款 安排 营预算安排 算拨款 安排 营预算安排 额度结转 合 计 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 51 44 9. .6 35 0 51 44 9. .6 35 0 35 44 8. .6 28 0 合 563 563 563 计 .95 .95 .95 563 563 563 .95 .95 .95 402 402 402 .88 .88 .88 297 297 297 .74 .74 .74 草 地乡 政府 工 资福 利支 — 20 — 上年结转安排 一般公共预算 总 计 中央提前通知专项转移支付等 28 8. 74 9. 00 基 项 基 项 合 基 项 基 项 基 项 合 基 项 基 项 基 项 基 项 小 本 目 小 本 目 计 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 0 1 0 2 0 3 0 3 30 64. 64. 61 61 61 77. 77. 77. 79 79 79 35. 35. 35. 26 26 26 5.3 5.3 5.3 5. 8 8 8 38 基础 29. 29. 29. 绩效 88 88 88 伙食 9.0 9.0 9.0 9. 补助 0 0 0 00 38. 38. 38. 50 50 50 30 基本 01 工资 30 30 津贴 01 补贴 30 30 01 64 64. 奖金 30 年终 30 一次 01 性奖 .6 1 77 .7 9 35 .2 6 金 3 0 1 3 0 1 3 0 1 0 3 0 6 0 8 30 30 01 30 30 01 奖 29 .8 8 费 30 30 机关 01 事业 38 .5 0 — 21 — 单位 基本 养老 保险 缴费 3 0 1 3 0 1 0 9 1 0 30 30 01 30 30 01 19 职业 19. 19. 19. 年金 25 25 25 基本 16. 16. 16. 医疗 85 85 85 员医 3.6 3.6 3.6 3. 疗补 7 7 7 67 3.9 3.9 3.9 3. 2 2 2 92 缴费 职工 保险 .2 5 16 .8 5 缴费 3 0 1 1 1 30 30 01 公务 助缴 费 3 0 1 1 2 30 其他 30 社会 01 保障 缴费 — 22 — 3 0 1 3 0 1 3 0 1 1 2 1 2 1 2 30 0.5 0.5 0.5 0. 9 9 9 59 0.0 0.0 0.0 0. 9 9 9 09 3.2 3.2 3.2 3. 3 3 3 23 住房 28. 28. 28. 公积 89 89 89 品和 52. 52. 52. 服务 54 54 54 35. 35. 35. 0. 80 80 80 20 0.0 0.0 0.0 0. 1 1 1 01 0.0 0.0 0.0 0. 30 工伤 01 保险 30 30 失业 01 保险 30 其他 30 社会 01 保险 费 3 0 1 1 3 30 30 01 金 商 支出 3 0 2 3 0 2 3 0 1 0 2 0 30 30 办公 01 费 30 30 印刷 01 费 30 28 .8 9 16 35 .9 .6 4 0 35 .6 0 — 23 — 0 5 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 30 水费 0 0 0 00 0.0 0.0 0.0 0. 2 2 2 02 2.4 2.4 2.4 2. 1 1 1 41 0.1 0.1 0.1 0. 0 0 0 10 0.4 0.4 0.4 0. 5 5 5 45 0.2 0.2 0.2 0. 2 2 2 22 0.9 0.9 0.9 0. 7 7 7 97 公务 0.4 0.4 0.4 0. 接待 9 9 9 49 2.7 2.7 2.7 2. 0 0 0 70 01 0 6 0 7 0 8 1 1 1 5 1 6 1 7 30 30 01 电费 30 30 邮电 01 费 30 30 取暖 01 费 30 30 差旅 01 费 30 30 会议 01 费 30 30 培训 01 费 30 30 01 3 2 30 0 8 30 费 工会 — 24 — 2 3 0 2 3 0 2 01 2 9 3 1 经费 30 3.3 3.3 3.3 3. 8 8 8 38 用车 6.0 6.0 6.0 6. 运行 0 0 0 00 52. 52. 52. 59 59 59 52. 52. 52. 59 59 59 遗属 2.6 2.6 2.6 2. 生活 6 6 6 66 村干 49. 49. 49. 部补 94 94 94 30 福利 01 费 30 30 01 公务 维护 费 对 个人 和家 庭的 52 .5 9 补助 3 0 3 3 0 3 3 0 3 0 5 0 5 0 5 30 30 生活 01 补助 30 30 01 30 30 01 52 .5 9 补助 助 49 .9 4 — 25 — 草 地乡 16 161 161 161 .08 .08 .08 资福 153 153 153 利支 .56 .56 .56 33. 33. 33. 50 50 50 11. 11. 11. 96 96 96 18. 18. 18. 37 37 37 2.7 2.7 2.7 2. 9 9 9 79 15. 15. 15. 58 58 58 便民 服务 1. 08 中心 工 出 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 0 1 0 2 0 3 0 3 30 30 基本 02 工资 30 30 津贴 02 补贴 30 30 02 奖金 30 年终 30 一次 02 性奖 15 3. 56 33 .5 0 11 .9 6 18 .3 7 金 3 0 1 0 3 30 30 基础 02 绩效 — 26 — 15 .5 8 奖 3 0 1 0 7 30 30 30. 30. 30. 25 25 25 单位 20. 20. 20. 基本 45 45 45 职业 10. 10. 10. 年金 23 23 23 基本 8.9 8.9 8.9 8. 医疗 5 5 5 95 公务 2.0 2.0 2.0 2. 员医 2 2 2 02 30 绩效 02 工资 .2 5 机关 3 0 1 0 8 30 30 02 事业 养老 20 .4 5 保险 缴费 3 0 1 3 0 1 0 9 1 0 30 30 02 30 30 02 缴费 10 .2 3 职工 保险 缴费 3 0 1 1 1 30 30 02 疗补 — 27 — 助缴 费 3 0 1 1 2 30 其他 30 社会 02 保障 2.4 2.4 2.4 2. 9 9 9 49 0.3 0.3 0.3 0. 1 1 1 31 0.4 0.4 0.4 0. 7 7 7 47 1.7 1.7 1.7 1. 1 1 1 71 住房 15. 15. 15. 公积 35 35 35 品和 7.5 7.5 7.5 7. 服务 1 1 1 51 缴费 3 0 1 3 0 1 3 0 1 1 2 1 2 1 2 30 30 工伤 02 保险 30 30 失业 02 保险 30 其他 30 社会 02 保险 费 3 0 1 1 3 30 30 02 金 15 .3 5 商 支出 — 28 — 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 0 1 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8 1 1 1 6 30 30 办公 02 费 30 30 印刷 02 费 30 30 02 水费 30 30 02 电费 30 30 邮电 02 费 30 30 取暖 02 费 30 30 差旅 02 费 30 30 培训 02 费 3 2 30 0 8 30 工会 0.9 0.9 0.9 0. 0 0 0 90 0.0 0.0 0.0 0. 5 5 5 05 0.0 0.0 0.0 0. 1 1 1 01 0.0 0.0 0.0 0. 9 9 9 09 0.2 0.2 0.2 0. 6 6 6 26 0.4 0.4 0.4 0. 5 5 5 45 2.0 2.0 2.0 2. 3 3 3 03 0.5 0.5 0.5 0. 0 0 0 50 1.4 1.4 1.4 1. 4 4 4 44 — 29 — 2 3 0 2 02 2 9 经费 30 30 福利 02 费 — 30 — 1.7 1.7 1.7 1. 9 9 9 79 表6 一般公共预算支出预算表 部门:草地乡政府部门 金额单位:万元 项 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 当年财政拨款安排 上年结转安排 单位名称(科目) 项 合 计 563.95 563.95 563.95 563.95 草地乡政府部门 563.95 563.95 201 03 01 303 行政运行 212.78 212.78 201 03 50 303 事业运行 104.08 104.08 208 05 05 303 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.96 58.96 208 05 06 303 机关事业单位职业年金缴费支出 29.48 29.48 — 31 — 210 11 01 303 行政单位医疗 16.85 16.85 210 11 02 303 事业单位医疗 8.95 8.95 210 11 03 303 公务员医疗补助 5.69 5.69 213 07 05 303 对村民委员会和村党支部的补助 82.94 82.94 221 02 01 303 住房公积金 44.23 44.23 — 32 — 表7 一般公共预算基本支出预算表 部门:草地乡政府部门 金额单位:万元 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称(科目) 合计 人员经费 公用经费 款 合 计 519.35 494.90 24.46 519.35 494.90 24.46 16.94 303001 草地乡政府 358.28 341.33 301 工资福利支出 288.74 288.74 301 01 30101 基本工资 64.61 64.61 301 02 30102 津贴补贴 77.79 77.79 301 03 30103 奖金 35.26 35.26 — 33 — 301 03 3010301 年终一次性奖金 5.38 5.38 301 03 3010302 基础绩效奖 29.88 29.88 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.50 38.50 301 09 30109 职业年金缴费 19.25 19.25 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 16.85 16.85 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 3.67 3.67 301 12 30112 其他社会保障缴费 3.92 3.92 301 12 3011201 工伤保险 0.59 0.59 301 12 3011202 失业保险 0.09 0.09 301 12 3011299 其他社会保险费 3.23 3.23 301 13 30113 住房公积金 28.89 28.89 302 商品和服务支出 16.94 16.94 30201 办公费 0.20 0.20 302 01 — 34 — 302 02 30202 印刷费 0.01 0.01 302 05 30205 水费 0.00 0.00 302 06 30206 电费 0.02 0.02 302 07 30207 邮电费 2.41 2.41 302 08 30208 取暖费 0.10 0.10 302 11 30211 差旅费 0.45 0.45 302 15 30215 会议费 0.22 0.22 302 16 30216 培训费 0.97 0.97 302 17 30217 公务接待费 0.49 0.49 302 28 30228 工会经费 2.70 2.70 302 29 30229 福利费 3.38 3.38 302 31 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 303 对个人和家庭的补助 52.59 52.59 — 35 — 303 05 30305 生活补助 52.59 52.59 303 05 3030501 遗属生活补助 2.66 2.66 303 05 3030504 村干部补助 49.94 49.94 303002 草地乡便民服务中心 161.08 153.56 301 工资福利支出 153.56 153.56 301 01 30101 基本工资 33.50 33.50 301 02 30102 津贴补贴 11.96 11.96 301 03 30103 奖金 18.37 18.37 301 03 3010301 年终一次性奖金 2.79 2.79 301 03 3010302 基础绩效奖 15.58 15.58 301 07 30107 绩效工资 30.25 30.25 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.45 20.45 301 09 30109 职业年金缴费 10.23 10.23 — 36 — 7.51 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 8.95 8.95 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 2.02 2.02 301 12 30112 其他社会保障缴费 2.49 2.49 301 12 3011201 工伤保险 0.31 0.31 301 12 3011202 失业保险 0.47 0.47 301 12 3011299 其他社会保险费 1.71 1.71 301 13 30113 住房公积金 15.35 15.35 302 商品和服务支出 7.51 7.51 302 01 30201 办公费 0.90 0.90 302 02 30202 印刷费 0.05 0.05 302 05 30205 水费 0.01 0.01 302 06 30206 电费 0.09 0.09 302 07 30207 邮电费 0.26 0.26 — 37 — 302 08 30208 取暖费 0.45 0.45 302 11 30211 差旅费 2.03 2.03 302 16 30216 培训费 0.50 0.50 302 28 30228 工会经费 1.44 1.44 302 29 30229 福利费 1.79 1.79 — 38 — 表8 一般公共预算项目支出预算表 部门:草地乡政府部门 金额单位:万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称(科目) 金额 项 合 计 44.60 44.60 草地乡政府 44.60 行政运行 11.60 201 03 01 303001 安全生产工作经费 1.00 201 03 01 303001 纪委群团工作经费 1.60 201 03 01 303001 伙食团补助费 9.00 对村民委员会和村党支部的补助 33.00 — 39 — 213 07 — 40 — 05 303001 基层组织和公共服务运行费 33.00 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门:草地乡政府部门 金额单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称(科目) 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 公务接待费 (境)费用 合 计 303001 草地乡政府 303002 草地乡便民服务中心 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 6.49 6.00 6.00 0.49 6.49 6.00 6.00 0.49 6.49 6.00 6.00 0.49 — 41 — 表 10 政府性基金支出预算表 部门:草地乡政府部门 金额单位:万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称(科目) 项 合 此表无数据 — 42 — 计 合计 基本支出 项目支出 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门:草地乡政府部门 金额单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称(科目) 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 公务接待费 (境)费用 合 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 计 此表无数据 — 43 — 表 12 国有资本经营预算支出预算表 部门:草地乡政府部门 金额单位:万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称(科目) 项 合 此表无数据 — 44 — 计 合计 基本支出 项目支出 表 13 部门预算项目绩效目标申报表(2023 年度) 金额单位:万元 单位名称 项目名称 303-草地乡政府部门 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 ≤ 100 % 20 反向指标 = 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 69.06 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%) 提高预算编制 303001-草地乡政府 公务用车运行维 护费 6.00 质量,严格执行 效益指标 预算,保障单位 日常运转。 产出指标 社会效益 指标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 预算编制准 确率(计算方 产出指标 质量指标 法为:∣(执 行数-预算 数)/预算数 ∣) — 45 — 产出指标 效益指标 数量指标 社会效益 指标 科目调整次 数 运转保障率 ≤ 5 次 20 反向指标 = 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 预算编制准 确率(计算方 提高预算编制 工会经费和福利 费 6.08 产出指标 质量指标 质量,严格执行 法为:∣(执 行数-预算 数)/预算数 预算,保障单位 ∣) 日常运转。 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%) 产出指标 邮电费 2.41 数量指标 科目调整次 数 提高预算编制 预算编制准 质量,严格执行 确率(计算方 预算,保障单位 日常运转。 产出指标 质量指标 法为:∣(执 行数-预算 数)/预算数 ∣) — 46 — “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为:(三 公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 = 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 = 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 支出数/预算 安排数]× 100%) 效益指标 产出指标 社会效益 指标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 预算编制准 确率(计算方 产出指标 质量指标 1.19 ∣) 质量,严格执行 预算,保障单位 行数-预算 数)/预算数 提高预算编制 会议和培训费 法为:∣(执 效益指标 日常运转。 社会效益 指标 运转保障率 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%) — 47 — 预算编制准 确率(计算方 产出指标 质量指标 法为:∣(执 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 运转保障率 = 100 % 20 正向指标 运转保障率 = 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 行数-预算 数)/预算数 ∣) “三公经费” 提高预算编制 办公印刷和接待 费 0.70 控制率[计算 质量,严格执行 预算,保障单位 日常运转。 效益指标 经济效益 指标 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%) 产出指标 效益指标 效益指标 提高预算编制 差旅费 0.45 产出指标 数量指标 社会效益 指标 社会效益 指标 数量指标 质量,严格执行 数 科目调整次 数 预算编制准 预算,保障单位 日常运转。 科目调整次 确率(计算方 产出指标 质量指标 法为:∣(执 行数-预算 数)/预算数 — 48 — ∣) “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为:(三 公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 = 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 支出数/预算 安排数]× 100%) 效益指标 提高预算编制 取暖费 0.10 产出指标 社会效益 指标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 质量,严格执行 预算编制准 预算,保障单位 确率(计算方 日常运转。 产出指标 质量指标 法为:∣(执 行数-预算 数)/预算数 ∣) — 49 — “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为:(三 公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 1 年 10 正向指标 定性 优良差 10 正向指标 定性 优良差 10 正向指标 定性 优良差 10 正向指标 ≤ 0 万元 10 ≥ 4 处 10 正向指标 提升环境 定性 优良差 10 正向指标 群众满意 ≤ 100 10 反向指标 支出数/预算 安排数]× 100%) 产出指标 效益指标 做好全年安全 效益指标 生产工作,有物 资保障,宣传到 安全生产工作经 费 位,有效防止特 1.00 效益指标 时效指标 经济效益 指标 成本指标 安定稳定,促进 安全生产工作 产出指标 满意度指 标 — 50 — 划,后期应急 保障 有效维护社 指标 会安全稳定 可持续影 响指标 经济成本 指标 数量指标 持续开展 效益指标 提前统筹规 社会效益 殊安全事故的 发生,维护社会 项目时效 生态效益 指标 促进安全生 产工作持续 开展 成本控制 全乡三村,资 金矿业 服务对象 满意度指 标 % 有应急预案, 产出指标 质量指标 有效防止特 殊安全事故 定性 优良差 10 正向指标 = 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≥ 95 % 10 ≥ 90 % 10 发生 效益指标 产出指标 社会效益 指标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 “三公经费” 控制率[计算 提高预算编制 水电费 0.02 质量,严格执行 效益指标 经济效益 指标 预算,保障单位 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 日常运转。 100%) 预算编制准 确率(计算方 产出指标 质量指标 法为:∣(执 行数-预算 数)/预算数 ∣) 纪委群团工作经 费 用于草地乡纪 1.60 产出指标 质量指标 检工作活动经 费 纪委检查覆 盖率 纪委案件办 产出指标 时效指标 理时效达标 率 — 51 — 效益指标 标 产出指标 成本指标 指标 % 15 群众满意度 ≥ 95 % 10 成本控制 ≤ 2 万元 10 ≥ 95 % 15 ≥ 90 % 10 ≥ 15 次 10 ≤ 33 万元 10 定性 优良差 ≥ 95 定性 优良差 10 定性 优良差 10 ≤ 1 年 10 = 3 处 10 可持续发 问题整改落 展指标 实率 社会效益 检查结果公 指标 开率 数量指标 经济成本 指标 纪委检查频 次 33 万元 响指标 发展 满意度指 满意度指 提高群众满 标 标 意度 产出指标 质量指标 发,提升村办公 能力,保障村级 90 各村可持续 各项事务开展 效益指标 — 52 — 经济成本 ≥ 可持续影 效益指标 服务运行费 作效率 标 效益指标 33.00 响指标 满意度指 效益指标 基层组织和公共 提高纪检工 满意度指 成本指标 从各村实际出 可持续影 保障村级各 项事务开展 社会效益 维护社会和 指标 谐稳定 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 项目完成时 效 3 村全覆盖 10 % 10 生态效益 改善村容村 指标 貌,提升 经济效益 村寨发展依 指标 托,保障 满意度指 满意度指 干部职工满 标 标 意度 效益指标 效益指标 效益指标 产出指标 社会效益 指标 时效指标 用于职工伙食 伙食团补助费 9.00 产出指标 质量指标 生活水平 效益指标 成本指标 工会经费和福利 务中心 费 3.23 提高预算编制 质量,严格执行 10 定性 优良差 10 ≥ 95 定性 优良差 ≤ 1 定性 优良差 ≥ 28 定性 优良差 成本控制 ≤ 10 万元 10 运转保障率 = 100 % 20 % 10 提高干部职 工工作积极 20 性 项目经费时 效 年 10 供食物,保障 职工伙食水 10 平 产出指标 303002-草地乡便民服 优良差 安全、卫生提 团日常开销,提 高全乡职工的 定性 效益指标 数量指标 在伙食团就 餐人数 可持续影 维护乡伙食 响指标 团持续开展 经济成本 指标 社会效益 指标 人数 10 20 正向指标 — 53 — 预算,保障单位 “三公经费” 日常运转。 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为:(三 公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 支出数/预算 安排数]× 100%) 产出指标 数量指标 科目调整次 数 预算编制准 确率(计算方 产出指标 质量指标 法为:∣(执 行数-预算 数)/预算数 ∣) “三公经费” 控制率[计算 提高预算编制 邮电费 0.26 质量,严格执行 预算,保障单位 日常运转。 效益指标 经济效益 指标 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%) — 54 — 预算编制准 确率(计算方 产出指标 质量指标 法为:∣(执 行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 = 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 = 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 数)/预算数 ∣) 效益指标 社会效益 指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 科目调整次 数 科目调整次 数 运转保障率 预算编制准 确率(计算方 提高预算编制 会议和培训费 0.50 质量,严格执行 产出指标 质量指标 法为:∣(执 行数-预算 预算,保障单位 数)/预算数 日常运转。 ∣) “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 方法为:(三 指标 公经费实际 支出数/预算 安排数]× — 55 — 100%) 预算编制准 确率(计算方 产出指标 质量指标 法为:∣(执 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 运转保障率 = 100 % 20 正向指标 运转保障率 = 100 % 20 正向指标 行数-预算 数)/预算数 ∣) 提高预算编制 办公印刷和接待 费 0.95 产出指标 数量指标 质量,严格执行 科目调整次 数 “三公经费” 预算,保障单位 控制率[计算 日常运转。 效益指标 经济效益 指标 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%) 效益指标 差旅费 — 56 — 2.03 提高预算编制 质量,严格执行 效益指标 社会效益 指标 社会效益 指标 预算,保障单位 “三公经费” 日常运转。 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为:(三 公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 支出数/预算 安排数]× 100%) 预算编制准 确率(计算方 产出指标 质量指标 法为:∣(执 行数-预算 数)/预算数 ∣) 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 0.45 日常运转。 科目调整次 数 控制率[计算 质量,严格执行 预算,保障单位 数 “三公经费” 提高预算编制 取暖费 科目调整次 效益指标 经济效益 指标 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%) — 57 — 预算编制准 确率(计算方 产出指标 质量指标 法为:∣(执 ≤ 5 % 30 反向指标 运转保障率 = 100 % 20 正向指标 运转保障率 = 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 行数-预算 数)/预算数 ∣) 效益指标 效益指标 社会效益 指标 社会效益 指标 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 提高预算编制 水电费 0.10 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 质量,严格执行 100%) 预算,保障单位 预算编制准 日常运转。 确率(计算方 产出指标 质量指标 法为:∣(执 行数-预算 数)/预算数 ∣) 产出指标 — 58 — 数量指标 科目调整次 数 表 14 整体支出绩效目标申报表 (2023 年度) 部门名称 草地乡政府部门 任务名称 主要内容 按时完成我乡 年 度 主 要 任 务 2023 年整体支出 严格按照上级部门要求完成我乡 2023 年基本支出及项目支出计划 目标 持续加强文旅、农 继续强化草地乡文化旅游建设,加强草地乡传统文化宣传营销,丰富本地风情 旅建设 文化体验核心,并加强农业和畜牧业发展。 加强财政管理制 认真贯彻落实国家各项财务制度,贯彻法规制度,规范财务管理,更加精细化 度 管理,加强实物管理,推进财务标准化管理。 资金总额 财政拨款 其他资金 563.95 563.95 年度部门整体支出预算 0.00 年 九寨沟县草地乡人民政府,单位机构数为 5 个,其中:行政机构 1 个,事业机构 4 个,编制数为 31 度 名,其中行政编制 19 名,事业编制 12 名;2022 年在编人数 28 名,其中:行政在编人数 18 名,事 总 业在编人数 10 名。2023 年整体绩效目标严格按照县委、县政府的领导,贯彻执行国家相关方针政策 体 和法律法规,加快推进基础设施建设,全力打造和谐乡村,促进经济发展,持续推进社会主义核心 目 价值观建设,走好文旅、农旅融合的发展道路,构建和谐、高效、绿色、服务的政府,圆满完成全 标 年各项任务,努力建设人民群众满意的政府。 一级指 二级指标 标 数量指标 产出指 年 标 度 绩 效 指 标 效益指 标 指标 行政、事业、村干部人员 经费保障 指标值(包含数字及文字描 述) =53 人数 质量指标 上级部门安排任务完成率 ≥95% 时效指标 在 2023 年度内完成 ≤1 年 社会效益指标 提高社会稳定度 定性优良中差 生态效益指标 草地乡生态环境保护建设 定性优良中差 可持续发展指标 满意度 三级指标 满意度指标 推进草地乡文旅、农旅融 合建设 服务对象满意度 定性优良中差 ≥95% — 59 — 成本指 标 经济成本指标 — 60 — 2023 年支出控制 ≤563.95 万元 第三部分 草地乡政府部门 2023 年部门预 算情况说明 — 61 — 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,草地乡政府部门所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入; 支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、农林水支出、住房保障支出。草地乡政府部门 2023 年收支预算总数 563.95 万元,比 2022 年收支预算总数增加 137.95 万元,主要原因是行政事业单位人员工资福利支出增 加,村干部补助纳入 2023 年预算。 (一)收入预算情况 草地乡政府部门 2023 年收入预算 563.95 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 563.95 万元,占 100%。 (二)支出预算情况 草地乡政府部门 2023 年支出预算 563.95 万元,其中: 基本支出 519.35 万元,占 92.09%;项目支出 44.6 万元,占 7.91%。 二、财政拨款收支预算情况说明 草地乡政府部门 2023 年财政拨款收支预算总数 563.95 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 137.95 万元, 主要原因是行政事业单位人员工资福利支出增加,村干部补 助纳入 2023 年预算。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入 563.95 万元、无 上年政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支 — 62 — 出 316.87 万元、社会保障和就业支出 88.43 万元、卫生健康 支出 31.48 万元、 农林水支出 82.94 万元、住房保障支出 44.23 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 草地乡政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款 563.95 万元,比 2022 年预算数增加 137.95 万元,主要原因是行政 事业单位人员工资福利支出增加,村干部补助纳入 2023 年 预算。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 316.87 万元,占 56.19%;社会保障和 就业支出 88.43 万元,占 15.68%;卫生健康支出 31.48 万元, 占 5.58%;农林水支出 82.94 万元,占 14.71%;住房保障支出 44.23 万元,占 7.84%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事 务(03)行政运行(01)2023 年预算数为 212.78 万元,主 要用于:草地乡政府单位正常运转的基本支出,包括基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日 常公用经费,保障正常运转。 1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事 务(03)行政运行(50)2023 年预算数为 104.08 万元,主 — 63 — 要用于:草地乡便民服务中心单位正常运转的基本支出,包 括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费等日常公用经费,保障正常运转。 4.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2023 年预算数为 58.95 万元,主要用于:缴纳草地乡政府部门 2023 年职工养 老保险单位部分。 5.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)2023 年预算数为 29.48 万元,主要用于:草地乡政府部门在职人员 2023 年职业年 金单位部分缴费支出。 8.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医 疗(01)2023 年预算数为 16.85 万元,主要用于:草地乡政 府缴纳行政单位医疗单位部分缴费支出。 8.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医 疗(02)2023 年预算数为 16.85 万元,主要用于:草地乡便 民服务中心缴纳行政单位医疗单位部分缴费支出。 10.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)公务员医 疗补助(03)2023 年预算数为 5.69 万元,主要用于:草地 乡政府部门集中缴纳公务员医疗补助支出。 11.农林水(213)农村综合改革(07)对村民委员会和 村党支部的补助(05)2023 年预算数为 82.94 万元,主要用 — 64 — 于:发放草地乡 2023 年村干部工资以及草地乡三个村的村 务经费。 11.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01) 2023 年预算数为 44.24 万元,主要用于:单位按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 草地乡政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 519.35 万元,其中: 人员经费 513.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费支出。 公用经费 50.75 万元,主要包活:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 草地乡政府部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.49 万元,其中:公务接待费 0.49 万元,公务用车购置及运 行维护费 6 万元,无因公出国(境)经费。 (一)公务接待费较 2022 年预算增加 0.49 万元。 2023 年公务接待费计划用于执行草地乡公务接待支出。 (二)公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。 单位现有公务用车 2 辆,其中:思威牌越野车 1 辆,尼 桑牌皮卡车 1 辆。 — 65 — 2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元,用于 2 辆公务 用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障 单位日常公务用车、护林防火、禁毒宣传、安全生产等工作 开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 草地乡政府部门 2023 年无政府性基金预算拨款安排的 支出。 七、国有资本经营预算情况说明 草地乡政府部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2023 年,草地乡政府部门下属机构的机关运行经费财政 拨款预算为 60.05 万元,较 2022 年预算减少 4.71 万元。 (二)政府采购情况 2023 年,草地乡政府部门无安排政府采购预算。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2022 年底,草地乡政府部门所属各预算单位共有 车辆 2 辆,其中,特种专业技术用车 1 辆、其他公务用车 1 辆。 (四)预算绩效情况 2023 年草地乡政府部门开展绩效目标管理的项目 25 个, — 66 — 涉及预算 563.95 万元。其中:人员类项目 6 个,涉及预算 494.89 万元;运转类项目 15 个,涉及预算 24.46 万元;特定 目标类项目 4 个,涉及预算 44.6 元。 — 67 — 第四部分 — 68 — 名词解释 (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的 资金。 (二)一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关 机构事务(03)行政运行(01):指草地乡政府部门用于保 障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 (三)社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出 (05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指部门 实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 (四)社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出 (05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指部门实施 养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 (五)卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单 位医疗(01):指草地乡政府部门用于应缴纳基本医疗保险 支出。 (六)卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单 位医疗(02):指草地乡政府部门用于单位应缴纳基本医疗 保险支出。 (七)卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)公务员 医疗补助(03):指草地乡政府部门用于集中缴纳公务员医 疗补助支出。 (八)农林水(213)农村综合改革(07)对村民委员 会和村党支部的补助(05):指草地乡政府部门村干部补助 — 69 — 及基层组织和公共服务运行支出。 (九)住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金 (01):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 (十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十一)项目支出;指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 (十二)“三公”经费:纳入草地乡政府部门预算管理 的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 盟税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用 — 70 — 车运行维护费以及其他费用。 — 71 —

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