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宣传部2020年决算公开.pdf

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2020 年 度 中共济宁市任城区委员会 宣传部部 门 决 算 目 第一部分 录 部门概况…………………………………………1 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………7 第二部分 2020 年度部门决算表……………………………9 一、收入支出决算总表……………………………………11 二、收入决算表……………………………………………12 三、支出决算表……………………………………………13 四、财政拨款收入支出决算总表…………………………14 五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………15 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………16 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……18 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………19 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表…20 第三部分 2020 年度部门决算情况说明……………………21 一、收入支出决算总体情况说明…………………………23 二、收入决算情况说明……………………………………23 三、支出决算情况说明……………………………………24 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………24 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………25 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……27 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明……………………………………………………27 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…28 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表…28 十、重要事项情况说明……………………………………29 第四部分 名词解释…………………………………………33 第五部分 附件………………………………………………37 第一部分 部门概况 — 1 — — 2 — 一、部门职责 区委宣传部(区新闻办、区文明办、区互联网信息办公室) 的主要职责是: (一)贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策,落 实省委、市委、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文 化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想 文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位之间的工作,指导 各镇(街道)党(工)委宣传工作。 (二)统筹协调全区意识形态工作,贯彻党中央关于意识 形态工作的部署安排,落实省委、市委、区委有关工作要求, 组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合区委 巡察工作开展专项检查。 (三)统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展舆情信 息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 (四)组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作, 组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设 工程。协调管理全区哲学社会科学工作。 (五)规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。 组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党 员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究 和改进群众思想教育工作。 (六)分析研判和引导社会舆论,指导协调区直各新闻单 位工作,组织开展全区重大新闻宣传报道活动,组织突发公共 — 3 — 事件应急新闻工作。 (七)统筹协调全区对外宣传工作,指导对外文化交流工 作,协调推动任城文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发 布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新 闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。 (八)从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容 管理等工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。 (九)统筹指导全区文化艺术工作,组织协调全区精神文 化产品的创作和生产,组织协调中华优秀传统文化传承发展有 关工作,指导协调推动全区群众文化建设。 (十)统筹指导全区精神文明建设工作,组织开展群众性 精神文明创建活动,交流推广精神文明建设工作经验,组织协 调、督促指导做好全区乡村文化振兴、新时代文明实践中心建 设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。 (十一)统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文 化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发 展。统筹协调全区“扫黄打非”工作。 (十二)承担区委网络安全和信息化委员会的日常工作, 协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事 项和工作部署。组织网络意识形态责任制贯彻落实,开展经济、 政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研 究,向区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。 (十三)组织拟订全区网络安全和信息化发展规划、政策 — 4 — 和重大措施,协调全区网络安全和信息化法治、标准建设,根 据职责权限起草有关规范性文件并监督实施。指导推进全区党 政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。 (十四)负责互联网新闻信息服务管理,统筹协调互联网 宣传和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全。负责全区互 联网信息内容监督管理执法,依照相关法律法规和规定查处有 关违法违规行为和网站。按照党中央要求,做好涉及新疆、西 藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争的相关工作。研究拟订全 区互联网新闻宣传方针政策和重点新闻网站发展规划,加强网 络阵地建设。统筹协调移动互联网管理。 (十五)负责指导协调全区网络舆情信息工作,组织开展 网络舆情信息收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理, 负责重大突发事件网上舆情调控工作。 (十六)依法承担全区网络新闻业务和其他具有新闻舆论 以及社会动员功能的互联网应用的日常监管工作。指导新闻信 息服务从业人员教育培训和考评工作。统筹指导全区网络文明 建设、网络惠民、网络扶贫等工作。负责推进网站党建工作, 发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律。 (十七)指导拟订全区网络安全战略规划,统筹协调全区 网络安全保障体系和可信体系建设。协调监督政府部门、重点 行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。协调处 理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指导网络 安全信息共享和通报。负责全区网络安全人才建设和网络安全 — 5 — 意识培养工作。 (十八)指导推进全区信息化工作,协调解决信息化发展 中的重大问题。协调推动信息化领域重大科技攻关,统筹推进 全区网络安全和信息化领域军民融合深度发展。指导推进全区 信息资源开放利用,促进公共信息资源共享。指导推动跨行业、 跨部门的互联互通。 (十九)负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工 作,指导全区电子政务建设,统筹协调政务网络的管理。 (二十)指导、检查、推动各镇(街道)和有关部门网络 意识形态、网络安全和信息化工作。 (二十一)受区委委托,协助区委组织部管理区直宣传文 化单位领导干部。做好协助管理镇(街道)党(工)委宣传干 部工作。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和 人才工作。 (二十二)归口领导区文化和旅游局(区新闻出版广电局、 区文物局)。 (二十三)在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全 生产和消防安全工作。 (二十四)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党 建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任,全面推进党的政 治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度 建设贯穿其中,领导所属事业单位抓好党的建设工作。按照区 委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相 — 6 — 关工作。 二、机构设置 从决算单位构成看,任城区委宣传部部门决算包括:部本 级决算。 纳入任城区委宣传部 2020 年度部门决算编制范围的预算单 位 1 个,为部机关本级。 — 7 — — 8 — 第二部分 2020 年度部门决算表 — 9 — — 10 — 收入支出决算总表 公开 01 表 单位:万元 部门:中共济宁市任城区委员会宣传部 收 入 项 目 行次 决算数 1 栏 次 支 出 项目(按功能分类) 行次 2 栏 次 2193.05 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、上级补助收入 四、事业收入 4 33 五、经营收入 5 34 六、附属单位上缴收入 6 35 七、其他收入 7 一、一般公共服务支出 30 2184.92 2 二、卫生健康支出 31 9.44 3 三、其他支出 32 20.23 20.23 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 2213.28 3.22 本年支出合计 54 结余分配 55 年末结转和结余 56 28 总计 决算数 29 2214.59 1.90 57 2216.49 总计 58 2216.49 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 11 — 收入决算表 公开 02 表 部门:中共济宁市任城区委员会宣传部 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2213.28 2193.05 2183.61 2183.61 科目名称 栏 次 201 单位:万元 合 计 一般公共服务 支出 20.23 20133 宣传事务 2183.61 2183.61 2013301 行政运行 443.84 443.84 2013302 一般行政管理 事务 1739.77 1739.77 210 卫生健康支出 9.44 9.44 21004 公共卫生 9.44 9.44 2100410 突发公共卫生 事件应急处理 9.44 9.44 229 其他支出 20.23 0.00 20.23 22999 其他支出 20.23 0.00 20.23 2299901 其他支出 20.23 0.00 20.23 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 12 — 支出决算表 公开 03 表 部门:中共济宁市任城区委员会宣传部 项 功能分类 科 目编码 201 20133 2013301 2013302 207 20701 2070199 210 21004 2100410 229 22999 2299901 单位:万元 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2184.92 2184.92 2184.92 445.05 1739.87 2 445.05 445.05 445.05 445.05 0.00 3 1739.87 1739.87 1739.87 0.00 1739.87 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.44 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.44 9.44 9.44 0.00 9.44 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23 0.00 0.00 0.00 栏 次 合 计 一般公共服务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 文化旅游体育与传媒 支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应 急处理 其他支出 其他支出 其他支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 — 13 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:中共济宁市任城区委员会宣传部 单位:万元 收 入 项 行 次 目 栏 支 出 次 决算数 项 目 行 次 1 栏 次 2193.05 一、一般公共服务支出 15 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、卫生健康支出 21 8 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 2 3 4 2184.92 2184.92 9.44 9.44 22 本年收入合计 9 2193.05 本年支出合计 23 2194.36 2194.36 年初财政拨款结转和结余 10 3.22 年末财政拨款结转和结 余 24 1.90 1.90 一般公共预算财政拨款 11 3.22 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 2196.26 2196.26 总计 14 2196.26 25 总计 28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 14 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:中共济宁市任城区委员会宣传部 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合 计 2194.36 445.05 1749.31 201 一般公共服务支出 2194.36 445.05 1749.31 20133 宣传事务 2184.92 445.05 1749.31 2013301 行政运行 445.05 445.05 445.05 2013302 一般行政管理事务 1739.87 445.05 1739.87 210 卫生健康支出 9.44 0.00 9.44 21004 公共卫生 9.44 0.00 9.44 2100410 突发公共卫生事件应急处理 9.44 0.00 9.44 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 15 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:中共济宁市任城区委员会宣传部 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 403.57 302 商品和服务支 出 36.25 307 债务利息及费用支 出 30101 基本工资 115.77 30201 办公费 5.76 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 125.74 30202 印刷费 1.56 30702 国外债务付息 30103 奖金 26.73 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 19.93 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 56.21 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国(境) 费用 31007 信息网络及软件购 置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 31.91 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 2.27 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗 补偿 27.28 — 16 — 0.27 0.99 1.42 0.06 决算数 2.98 2.98 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 30302 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 经济分类 科目编码 科目名称 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 13.2 31203 政府投资基金股权 投资 30399 其他对个人和家庭的补 助 30239 其他交通费用 5.62 31204 费用补贴 30240 税金及附加费 用 0.68 31205 利息补贴 30299 其他商品和服 务支出 3.12 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴 39999 其他支出 人员经费合计 决算数 2.27 405.84 决算数 0.72 2.85 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 17 — 决算数 39.21 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:中共济宁市任城区委员会宣传部 合计 1 13.49 单位:万元 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 因公出国 (境)费 2 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 13.20 0.29 13.49 13.20 因公出国 (境)费 8 公务 接待费 小计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 9 10 11 12 13.20 0.29 13.20 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 — 18 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:中共济宁市任城区委员会宣传部 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏 次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合 计 注:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 — 19 — 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 公开 09 表 单位:万元 部门:中共济宁市任城区委员会宣传部 项 目 功能分类 科目编码 年末结转和结余 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 栏 次 1 2 3 合计 结转 结余 4 5 6 合 计 注:本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 — 20 — 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 — 21 — — 22 — 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 2216.49 万元。与 2019 年相比,收、 支总计各增加 235.60 万元,增长 11.90%。主要是增加创城经费 等项目。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2213.28 万元,其中:财政拨款收入 2193.05 万元,占 99.09%;其他收入 20.23 万元,占 1%。 — 23 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2184.92 万元,其中:基本支出 445.05 万元, 占 20.37%;项目支出 1739.87 万元,占 79.63%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 2196.26 万元。与 2019 年相 比,财政拨款收、支总计各增加 216.8 万元,增长 10.95%。主要 是创城经费项目增加。 — 24 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2194.36 万元,占本年 支出合计的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出 增加 217.4 万元,增长 10.99%。主要是创城经费增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2194.36 万元,主要用 于以下方面:一般公共服务(类)支出 2184.92 万元,占 99.57%; 卫生健康(类)支出 9.44 万元,占 0.43%。 — 25 — (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1810.47 万元,支出决算为 2194.36 万元,完成年初预算的 121.20%。 决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费、项 目支出。 其中: 1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。 主要反映用于单位人员工资福利支出及日常公用支出。年初预算 为 370.4 万元,支出决算为 445.05 万元,完成年初预算的 120.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员 经费支出。 2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理 事务(项) 主要反映用于宣传事务移风易俗工作经费、文明城市创建专 — 26 — 项经费、四德工程建设经费、大众网宣传费、手机信息宣传费、 山东广播电视台宣传费、济宁电视台宣传费、新时代文明实践中 心建设经费、区直部门需代征、代扣的报刊杂志款、15 个镇(街 道)需代征、代扣的报刊杂志款等支出。年初预算为 1440.07 万 元,支出决算为 1739.87 万元,完成年初预算的 120.82%。决算 数大于年初预算数主要原因是年中追加了项目事务经费支出。 3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件 应急处理(项) 主要反映用于 2020 年突发公共卫生事件应急处理专项资金 支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.44 万元,决算数大于 年初预算数主要原因是追加了专项资金经费支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 445.05 万元, 包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: 人员经费 405.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。 公用经费 39.21 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、 培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 — 27 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括宣传部本 级决算预算单位,共 1 个预算单位。2020 年度一般公共预算财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 决 算 数 为 13.49 万 元 , 完 成 年 初 预 算 的 224.83%,其中:公务用车购置及运行维护费 13.2 万元,完成年 初预算的 440%;公务接待费 0.29 万元,完成年初预算的 9.6%。 2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 7.49 万元,主要 原因是公务用车购置未发生,公务用车运行维护费增加。其中: 公务用车购置及运行费增加 10.49 万元、公务接待费减少 2.71 万 元。公务用车购置及运行费增加的主要原因运行费增加,公务接 待费用减少。 (二)“三公”经费支出决算具体情况 1、本单位公务用车购置及运行维护费决算数为 13.2 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.85%。其中:公 务用车运行维护费 13.2 万元,主要用于公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年任城区宣传部单位财 政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。 2、公务接待费决算数为 0.29 万元,占一般公共预算财政拨 款“三公”经费总数的 1.15%。其中:国内接待费 0.29 万元,主要 用于接待事项,共计接待 XX 批次、XX 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。 — 28 — 十、重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2020 年度机关运行经费支出 39.23 万元,比年初预算数增加 2.87 万元,增长 7.8%,主要原因是增加了公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 (二)政府采购支出情况 2020 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金 额 0 万元。 (三)国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 2 辆,其 中,符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他 用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效情况 1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 我部门按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对厅机关及所属单位, 对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评,涵盖项目 28 个, 涉及预算资金 1739.87 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。 组织对“文明城市创建经费”“新时代文明实践中心经费”“互 联网专网规范化建设经费”等 28 个项目开展了部门评价,涉及资 — 29 — 金 1739.87 万元。从评价情况来看,上述 28 个项目完成情况较 好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效 目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满 意度较高,基本实现了预期。 2、部门决算中项目绩效自评结果。任城区宣传部 2020 年度 市级部门预算项目绩效自评的 28 个项目中,有 24 个项目自评等 级为优,4 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效 管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成 情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于 预期、项目实施进展慢等问题。 3、部门评价项目绩效评价结果 本部门无部门评价项目 — 30 — 第四部分 名词解释 — 31 — — 32 — 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级 补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的 各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收 入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度 积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余 资金。 — 33 — 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。 十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 — 34 — 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项): 反映中国共产党宣传部门的基本支出。 十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管 理事务(项):反映中国共产党宣传部门未单独设置项级科目的 其他项目支出。 十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其 他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游的支出。 十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事 件应急处理(项):反映突发公共卫生事件应急处理专项支出。 二十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反 映其他支出方面的支出。 — 35 — — 36 — 第五部分 附 件 — 37 — — 38 — 2020 年度济宁市任城区委宣传部部门预算项目绩效自评情况汇总表 单位:万元 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 1 诗词楹联学会活动经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 96 优 2 网络维护费 中共济宁市任城区委员会宣传部 98 优 3 文明城市创建经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 98 优 4 四德工程建设经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 97 优 5 运河讲坛经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 95 优 6 邻居节经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 96 优 7 手机信息宣传费 中共济宁市任城区委员会宣传部 97 优 8 济宁日报宣传费 中共济宁市任城区委员会宣传部 99 优 9 济宁电视台宣传费 中共济宁市任城区委员会宣传部 99 优 10 志愿者服务经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 90 优 11 道德模范救助经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 90 优 12 乡村文明行动经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 93 优 13 乡村少年宫建设经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 91 优 14 社会科学普及经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 95 优 — 39 — 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 15 《大众日报》宣传费 中共济宁市任城区委员会宣传部 92 优 16 山东广播电视台宣传费 中共济宁市任城区委员会宣传部 93 优 17 手机报、新闻外宣、网络应急处理经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 96 优 18 海南天涯论坛宣传费 中共济宁市任城区委员会宣传部 85 良 19 电信专网维护费 中共济宁市任城区委员会宣传部 87 良 20 大众网宣传费 中共济宁市任城区委员会宣传部 85 良 21 移风易俗工作经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 96 优 22 党报党刊征订经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 96 优 23 弘扬优秀传统文化补助经费 中共济宁市任城区委员会宣传部 90 优 24 龙行路核心价值观主题街项目质保金 中共济宁市任城区委员会宣传部 93 优 25 任城大道核心价值观主题街项目质保金 中共济宁市任城区委员会宣传部 95 优 26 翠湖核心价值观主题公园项目质保金 中共济宁市任城区委员会宣传部 94 优 27 秀水城好人广场、火炬路宣传建筑小品 项目质保金 中共济宁市任城区委员会宣传部 96 优 28 全区新闻宣传、网络舆情培训班培训费 中共济宁市任城区委员会宣传部 85 良 — 40 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 诗词楹联学会活动经费 区委宣传部 全年 全年 预算数 执行数 5 5 5 10 5 5 5 - - 0 0 - - 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 分值 执行 得分 率 100% 9.8 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 目标 绩 效 指 标 年 度 绩 效 指 标 一级 指标 完成年初预期目标 开展好区诗词楹联学会活动 二级指标 三级指标 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 偏差原因分析及 改进措施 产出 指标 (10 数量指标 开展好区诗词楹联学会活 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 人民生活水平提高,促进我 良好 良好 10 8 ≥95% 10 8 动 分) 时效指标 效益 按时完成活动,保障活动开 展水平 指标 (15 分) 社会效益 指标 对社会发展起到积极作用, 区经济良好发展 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 群众满意度 ≥95% 分) 总分 37.8 — 41 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 项目预算 执行情况 文明城市创建经费 年度资金总额 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 区委宣传部 年初预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行 率 得分 500 500 1 10 100% 9.8 500 500 1 - - 0 0 - - 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 2019 年,是我市创建全国文明城市的关键一年, 目标 完成年初预期目标 按照市委市政府要求,加大创建工作力度,确保成 功创建成为全国文明城市。 绩 实际完 年度指 偏差原因分析及 效 一级 二级指标 三级指标 成指标 分值 得分 指 指标 标值 改进措施 值 标 文明城市创建办公室日常 办公费用(笔墨纸张、通讯 费、文件印刷、微机耗材等 约需 10 万元);(2)印制 创建文明城市宣传资料等, 约需 20 万元;(3)制作创 年 建文明城市宣传牌(在大街 度 产出 小巷、公共广场、市场商场、 绩 指标 公园绿地、社区村居等场所 1个 1个 10 8 数量指标 制作创建文明城市宣传牌, 效 (10 约需 120 万元);(4)制 指 分) 作创建文明城市大型公益 标 广告牌(在主要交通路口、 建筑围挡设置大型公益广 告宣传,约需 150 万元)。 (5)任城区新时代文明实 践站建设经费约需 200 万 元。合计 500 万元。 按时完成活动,保障区创城 5 4 时效指标 办日常工作,推进全区文明 ≥95% ≥95% 效益 城市创建 指标 (15 社会效益 对社会发展起到积极作用, 分) 10 8 人民生活水平提高,促进我 良好 良好 指标 区经济良好发展 满意度 服务对象 指标 ≥95% ≥95% 10 8 群众满意度 (10 满意度指标 分) 总分 — 42 — 37.8 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 四德工程建设经费 全年 全年 预算数 执行数 30 30 1 30 30 0 0 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 区委宣传部 分值 10 1 执行 得分 率 100% 9.8 - - - - 其他资金 年初预期目标 年度总体 目标 目标实际完成情况 善行义举道德榜实现全覆盖,建设一批省、市级四 完成年初预期目标 德工程示范点。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 偏差原因分析及 改进措施 1、建设四德工程示范点 20 年 个,统一制作 善行义举 四 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 德榜,计 16 万元。2、在街 数量指标 道社区、公共场所制作 四 德工程 宣传牌,计 12 万 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 良好 良好 10 8 ≥95% ≥95% 10 8 元。3、召开全区 四德工程 现场会,计 2 万元。合计: 标 30 万元 效益 时效指标 按时完成 (15 社会效益 形成大力宣传四德先模人 分) 指标 指标 物 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 群众满意度 分) 总分 37.8 — 43 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 运河讲坛经费 主管部门 区委宣传部 年初预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行 率 得分 20 20 1 10 100% 9.8 20 20 0 0 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 1 - - - - 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 邀请著名专家、教授集中授课,举办好中心组学习 年度总体 活动。 目标 完成年初预期目标 进一步加强我区理论武装、意识形态工作,做好党 委(党组)理论中心组相关工作,举办好中心组学 习活动。 绩 实际完 效 一级 年度指 偏差原因分析及 二级指标 三级指标 成指标 分值 得分 指 指标 标值 改进措施 值 标 1、按照中央、省、市要求, 为区委理论学习中心组购 年 置学习书籍,12 万元。2、 度 产出 举办 运河讲坛 ,邀请知名 绩 指标 1个 10 8 数量指标 专家、教授为全区党员领导 1 个 效 (10 干部集中授课,10 万元。3、 指 分) 印制中心组学习笔记、材料 标 汇编等,3 万元。合计:25 万元。 时效指标 效益 指标 (15 分) 社会效益 指标 ≥95% ≥95% 5 4 进一步加强我区理论武装、 意识形态工作,做好党委 (党组)理论中心组相关工 良好 作,举办好中心组学习活 动。 良好 10 8 ≥95% 10 8 按时完成 满意度 服务对象 指标 群众满意度 (10 满意度指标 分) ≥95% 总分 37.8 — 44 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 邻居节经费 区委宣传部 全年 全年 预算数 执行数 20 20 1 10 20 20 1 - - 0 0 - - 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 分值 执行 得分 率 100% 9.8 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 打造任城品牌,组织发动全区上下发现身边好人好 目标 事,大力表彰道德模范,把邻居节举办的丰富多彩, 完成年初预期目标 让百姓群众参与其中。 绩 效 指 标 一级 指标 实际完 年度指 成指标 标值 值 分值 得分 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 打造任城品牌 良好 良好 10 8 群众满意度 ≥95% ≥95% 10 8 二级指标 三级指标 偏差原因分析及 改进措施 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 举办邻居节 ,大力表彰道 数量指标 德模范,每年集中举办一 次。 标 效益指 时效指标 标(15 分) 社会效益 指标 按时完成活动,举办的丰富多 彩,让百姓群众参与其中 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 分) 总分 37.8 — 45 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 手机信息宣传费 全年 全年 预算数 执行数 3 3 1 3 3 0 0 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 区委宣传部 分值 10 1 执行 率 100% 得分 9.8 - - - - 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 为加强内部宣传力度,积极主动与移动公司对接, 目标 加强宣传我区经济社会发展的经验做法和各行各 完成年初预期目标 业的先进典型事例。 绩 效 指 标 年 度 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 数量指标 每天发送宣传信息 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 产出 指标 (10 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 良好 良好 10 8 ≥95% ≥95% 10 8 分) 效益 时效指标 每天发送宣传信息 宣传我区经济社会发展的 指标 (15 社会效益 经验做法和各行各业的先 分) 指标 进典型事例,营造浓厚的舆 论氛围。 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 群众满意度 分) 总分 — 46 — 37.8 偏差原因分析及 改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 济宁日报宣传费 区委宣传部 全年 全年 预算数 执行数 20 20 1 10 20 20 1 - - 0 0 - - 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 分值 执行 得分 率 100% 9.8 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 积极争取与济宁日报的战略合作,争取在醒目的位 目标 置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式 完成年初预期目标 进行宣传引导,营造浓厚的舆论氛围。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 偏差原因分析及 改进措施 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 数量指标 济宁日报每月刊登一期 任 1个 1个 10 8 第一时间宣传报道 ≥95% ≥95% 5 4 营造浓厚良好的舆论氛围 良好 良好 10 8 群众满意度 ≥95% ≥95% 10 8 城版。 标 效益 时效指标 指标 (15 社会效益 分) 指标 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 分) 总分 37.8 — 47 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 济宁电视台宣传费 执行情况 (10 分) 单位万元 年度资金总额 其中:当年财政拨 款 上年结转资金 区委宣传部 全年 全年 预算数 执行数 30 30 1 10 30 30 1 - - 0 0 - - 年初预算数 项目预算 主管部门 分值 执行 率 100% 得分 9.8 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 加大宣传力度,宣传我区经济社会发展的经验做法 年度总体 和各行各业的先进典型事例。积极争取与济宁电视 目标 台的战略合作,争取在醒目的位置、重要的时段, 完成年初预期目标 以较大的篇幅和图文并茂的形式进行宣传引导,营 造浓厚的舆论氛围。 绩 效 指 标 年 度 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 产出 指标 (10 数量指标 济宁电视台每周刊播一期 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 的形式进行宣传引导,营造 良好 良好 10 8 ≥95% 10 8 直通任城 。 分) 效益 时效指标 指标 (15 社会效益 分) 指标 每周刊播一期 以较大的篇幅和图文并茂 浓厚的舆论氛围。 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 群众满意度 ≥95% 分) 总分 — 48 — 37.8 偏差原因分析及 改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 志愿者服务经费 区委宣传部 全年 全年 预算数 执行数 6 6 1 10 6 6 1 - - 0 0 - - 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 分值 执行 得分 率 100% 9.8 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 形式多样的开展贴近群众的志愿服务活动,推进新 年度总体 目标 时代文明实践中心(分中心、站)志愿活动服务制 完成年初预期目标 度化、常态化,巩固拓展宣传阵地,让广大人民群 众受益。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 实际完 年度指 成指标 标值 值 分值 得分 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 良好 良好 10 8 ≥95% ≥95% 10 8 偏差原因分析及 改进措施 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 制作志愿者马甲 600 个,计 数量指标 4.2 万元。 2、制作志愿者 帽子、袖章、小红旗等,计 1.8 万元。合计:6 万元。 标 效益 时效指标 经常性开展新时代文明实 践志愿服务活动 指标 (15 分) 社会效益 指标 开展新时代文明实践志愿 服务活动 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 群众满意度 分) 总分 37.8 — 49 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 道德模范救助经费 区委宣传部 全年预算 全年 数 执行数 1.98 1.98 1 10 1.98 1.98 1 - - 0 0 - - 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 执行 分值 率 100% 得分 9.8 其他资金 年初预期目标 年度总体目 标 目标实际完成情况 加强网络舆情监控,做到第一时间发现,第一时间 完成年初预期目标 处置。 绩 效 一级指 指 标 标 年 产 度 出 绩 指 效 标 指 (10 标 分) 效益指 实际完 年度指 成指标 标值 值 分值 得分 二级指标 三级指标 数量指标 完成网络舆情监控 1个 1个 10 8 时效指标 及时掌握道德模范困难 ≥95% ≥95% 5 4 营造良好的社会舆论氛围 良好 良好 10 8 群众满意度 ≥95% ≥95% 10 8 标(15 分) 社会效益 指标 满意度 指标 服务对象满意 (10 度指标 分) 总分 — 50 — 37.8 偏差原因分析及 改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 乡村文明行动经费 主管部门 年初预算数 全年预算数 5 5 5 5 0 0 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 区委宣传部 全年 分值 执行数 1 10 1 执行 得分 率 100% 9.8 - - - - 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 大力加强农村精神文明建设,切实提升农民精神风 目标 貌,不断提高乡村社会文明程度,推动乡风民风美 完成年初预期目标 起来、人居环境美起来、文化生活美起来。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 偏差原因分析及 改进措施 1、召开全区 乡村文明行动 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 现场会,为每个示范点统一 数量指标 制作宣传牌、宣传栏,计 6 万元。 2、印制 乡村文明 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 良好 良好 10 8 ≥95% ≥95% 10 8 行动 宣传画册,计 2 万元。 合计:8 万元。 标 时效指标 按时完成 效益 指标 (15 社会效益 分) 指标 开展农村精神文明创建 提升农村精神风貌 提高乡村社会文明程度 满意度 指标 服务对象满意 (10 度指标 群众满意度 分) 总分 37.8 — 51 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 乡村少年宫建设经费 全年 全年 预算数 执行数 5 5 1 5 5 0 0 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 区委宣传部 分值 10 1 执行 率 100% 得分 9.8 - - - - 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 加大扶持农村学校少年宫建设力度,促进农村未成 目标 年人健康成长,结合思想道德建设,努力用好乡村 完成年初预期目标 学校少年宫阵地。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 三级指标 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 1、为乡村少年宫统一制作 宣传牌,计 2 万元。 2、按 数量指标 照要求,为乡村少年宫配置 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 良好 良好 10 8 ≥95% ≥95% 10 8 有关器材,计 3 万元。合计: 5 万元。 标 时效指标 效益指 标(15 社会效益 分) 指标 按时完成 努力用好乡村学校少年宫 阵地,促进农村未成年人健 康成长 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 群众满意度 分) 总分 — 52 — 37.8 偏差原因分析及 改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 社会科学普及经费 全年 全年 预算数 执行数 10 10 1 10 10 0 0 年初预算数 项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元 年度资金总额 其中:当年财政拨 款 上年结转资金 主管部门 区委宣传部 分值 10 1 执行 得分 率 100% 9.8 - - - - 其他资金 年初预期目标 年度总体、 目标 目标实际完成情况 参加全市社会科学普及周,购置社会科学普及书籍 完成年初预期目标 等资料。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 年 三级指标 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 偏差原因分析及 改进措施 参加全市社会科学普及周, 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 制作宣传展牌,宣传材料 数量指标 等,计 6 万元。 2、按照省 市要求,购置社会科学普及 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 良好 良好 10 8 ≥95% ≥95% 10 8 书籍等资料,计 4 万元。合 计:10 万元。 标 时效指标 按时完成 通过理论研讨、学术交流、 效益 论坛讲座、理论宣讲等多种 指标 (15 社会效益 形式凝聚社科界的智慧和 分) 指标 力量,积极为党和人民述学 立论、为事业发展建言献 策。 满意度 指标 服务对象满意 (10 度指标 群众满意度 分) 总分 37.8 — 53 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 全年 全年 预算数 执行数 70 70 1 70 70 0 0 年初预算数 项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元 主管部门 《大众日报》宣传费 年度资金总额 其中:当年财政拨 款 上年结转资金 区委宣传部 分值 10 1 执行 率 100% 得分 9.7 - - - - 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 为加强对外对上宣传工作,积极主动与各大媒体对 接,加大写稿发稿力度,宣传我区经济社会发展的 年度总体 目标 经验做法和各行各业的先进典型事例。积极争取省 完成年初预期目标 级以上各大媒体的大力支持,争取在醒目的位置、 重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进行 宣传引导,营造浓厚的舆论氛围。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 数量指标 1个 1个 10 7 时效指标 ≥95% ≥95% 5 4 良好 良好 10 8 ≥95% ≥95% 10 8 标 效益 指标 (15 分) 社会效益 指标 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 群众满意度 分) 总分 — 54 — 37.8 偏差原因分析及 改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 山东广播电视台宣传费 全年 全年 预算数 执行数 70 70 1 70 70 0 0 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 区委宣传部 分值 10 1 执行 得分 率 100% 9.8 - - - - 其他资金 年初预期目标 年度总体 目标 目标实际完成情况 与山东广播电视台战略合作,加强宣传引导,舆情 完成年初预期目标 监测管控。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 数量指标 满足工作需求 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 偏差原因分析 及改进措施 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 营造良好、浓厚的舆论氛围 良好 良好 10 8 群众满意度 ≥95% ≥95% 10 8 标 效益 时效指标 满足工作需求 指标 (15 社会效益 分) 指标 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 分) 总分 37.8 — 55 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 手机报、新闻外宣、网络应急处置经费 全年 全年 预算数 执行数 70 70 1 70 70 0 0 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 区委宣传部 分值 10 1 执行 率 100% 得分 9.8 - - - - 其他资金 年初预期目标 年度总体 目标 目标实际完成情况 向我区干部职工每天发送宣传信息、进行专题宣传 完成年初预期目标 报道、妥善处理网络突发事件。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 1、山东手机报信息服务费, 我区共有干部职工 7800 余 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 人,每人每年 36 元,计 30 万元。 2、在中央、省、市 数量指标 媒体上进行专项宣传报道 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 良好 良好 10 8 ≥95% ≥95% 10 8 费用等,计 30 万元。 2、 网络突发事件应急处置费 标 用,计 10 万元。合计:70 万元。 效益 时效指标 第一时间宣传报道 (15 社会效益 进行专题宣传报道、妥善处 分) 指标 指标 理网络突发事件 满意度 指标 服务对象满意 (10 度指标 群众满意度 分) 总分 — 56 — 37.8 偏差原因分析及 改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 海南天涯论坛宣传费 区委宣传部 全年 全年 预算数 执行数 9 9 1 10 9 9 1 - - 0 0 - - 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 分值 执行 得分 率 100% 9.8 其他资金 年初预期目标 年度总体 目标 目标实际完成情况 加强网络舆情监控,做到第一时间发现,第一时间 完成年初预期目标 处置。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 数量指标 完成网络舆情监控 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 偏差原因分析及 改进措施 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 良好 良好 10 8 ≥95% ≥95% 10 8 标 效益 时效指标 做到第一时间发现 (15 社会效益 舆情监测与引导、舆情危机 分) 指标 指标 应对和处置 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 群众满意度 分) 总分 37.8 — 57 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 电信专网维护费 区委宣传部 全年 全年 预算数 执行数 1.98 1.98 1 10 1.98 1.98 1 - - 0 0 - - 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 分值 执行 率 100% 得分 9.8 其他资金 年初预期目标 年度总体 目标 目标实际完成情况 加强网络舆情监控,做到第一时间发现,第一时间 完成年初预期目标 处置。 绩 效 指 标 一级 指标 实际完 年度指 成指标 标值 值 分值 得分 1个 1个 10 8 及时发现及时处置 ≥95% ≥95% 5 4 营造良好的社会舆论氛围 良好 良好 10 8 群众满意度 ≥95% ≥95% 10 8 二级指标 三级指标 数量指标 完成网络舆情监控 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 标 效益 时效指标 指标 (15 社会效益 分) 指标 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 分) 总分 — 58 — 37.8 偏差原因分析及 改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 全年 全年 预算数 执行数 5 5 1 5 5 0 0 年初预算数 项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元 主管部门 大众网宣传费 年度资金总额 其中:当年财政拨 款 上年结转资金 区委宣传部 分值 10 1 执行 得分 率 100% 9.6 - - - - 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 为加强对外对上宣传工作,积极主动与各大媒体对 接,加大写稿发稿力度,宣传我区经济社会发展的 年度总体 目标 经验做法和各行各业的先进典型事例。积极争取省 完成年初预期目标 级以上各大媒体的大力支持,争取在醒目的位置、 重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进行 宣传引导,营造浓厚的舆论氛围。 绩 效 一级指 指 标 标 二级指标 三级指标 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 偏差原因分析及 改进措施 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 1个 1个 10 7 按时完成活动 ≥95% ≥95% 5 4 营造浓厚的舆论氛围 良好 良好 10 8 群众满意度 ≥95% ≥95% 10 8 数量指标 标 效益 指标 (15 分) 时效指标 社会效益 指标 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 分) 总分 37.6 — 59 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 移风易俗工作经费 全年 全年 预算数 执行数 20 20 1 20 20 0 0 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 区委宣传部 分值 10 1 执行 率 100% 得分 9.8 - - - - 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 有效遏制陈规陋习,树立文明新风,不断提升农村 目标 精神文明建设水平,进一步推进移风易俗、建设文 完成年初预期目标 明乡风。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 三级指标 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 1、开展移风易俗工作专项 督导汽车租赁费,计 5 万 数量指标 元;2、制作宣传展牌,印 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 良好 良好 10 8 ≥95% ≥95% 10 8 刷宣传材料等费用,计 15 万元。合计:20 万元。 标 时效指标 按时完成 效益 指标 (15 社会效益 分) 指标 提高乡村社会文明程度 提升农村精神风貌 开展移风易俗教育宣讲 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 群众满意度 分) 总分 — 60 — 37.8 偏差原因分析及 改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 党报党刊征订经费 区委宣传部 全年 全年 预算数 执行数 50 50 1 10 50 50 1 - - 0 0 - - 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 分值 执行 得分 率 100% 9.8 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 目标 绩 效 指 标 一级 指标 完成年初预期目标 负责征订党报党刊 二级指标 三级指标 数量指标 满足工作需求 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 偏差原因分析及 改进措施 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 1个 1个 10 8 办日常工作,推进全区文明 ≥95% ≥95% 5 4 良好 良好 10 8 ≥95% ≥95% 10 8 标 效益 指标 (15 分) 按时完成活动,保障区创城 时效指标 城市创建 社会效益 指标 让广大人民群众受益 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 群众满意度 分) 总分 37.8 — 61 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 弘扬优秀传统文化补助资金 全年 全年 预算数 执行数 10 10 1 10 10 0 0 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 区委宣传部 分值 10 1 执行 率 100% 得分 9.8 - - - - 其他资金 年初预期目标 年度总体目 标 目标实际完成情况 弘扬中华优秀传统文化,提高民族道德素养,更好 完成年初预期目标 地推进中国特色社会主义建设 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 数量指标 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 良好 良好 10 8 ≥95% ≥95% 10 8 标 效益 时效指标 指标 (15 社会效益 分) 指标 按时完成 提高民族道德素养,更好地 推进中国特色社会主义建 设 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 群众满意度 分) 总分 — 62 — 37.8 偏差原因分析及 改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 龙行路核心价值观主题街项目质保金 项目名称 年初预算数 全年预算数 4.51 4.51 4.51 4.51 0 0 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政拨 (10 分) 款 单位万元 上年结转资金 主管部门 全年 区委宣传部 分值 执行数 1 10 1 执行 得分 率 100% 9.8 - - - - 其他资金 年初预期目标 年度总体 目标 目标实际完成情况 提高群众爱国意识,更好地推进中国特色社会主义 完成年初预期目标 建设 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 偏差原因分析及 改进措施 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 教育,不断提高群众的思想 良好 良好 10 8 ≥95% 10 8 数量指标 标 效益 时效指标 按时完成 指标 (15 社会效益 分) 指标 加强社会主义核心价值观 道德素质 满意度 指标 服务对象 (10 满意度指标 群众满意度 ≥95% 分) 总分 37.8 — 63 — 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 翠湖核心价值观主题公园项目质保金 全年 全年 预算数 执行数 8.09 8.09 1 8.09 8.09 0 0 年初预算数 项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元 年度资金总额 其中:当年财政拨 款 上年结转资金 主管部门 区委宣传部 分值 10 1 执行 率 100% 得分 9.8 - - - - 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 监督翠湖核心价值观主题公园建设与后期维护,加 目标 强社会主义核心价值观教育,不断提高群众的思想 完成年初预期目标 道德素质 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 数量指标 1个 1个 10 8 时效指标 ≥95% ≥95% 5 4 良好 良好 10 8 ≥95% ≥95% 10 8 标 效益 指标 (15 社会效益 分) 指标 加强社会主义核心价值观 教育,不断提高群众的思想 道德素质 满意度 指标 服务对象满意 (10 度指标 群众满意度 分) 总分 — 64 — 37.8 偏差原因分析及 改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 全区新闻宣传、网络舆情培训班培训费 全年 全年 预算数 执行数 20 20 1 20 20 0 0 年初预算数 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中:当年财政 (10 分) 拨款 单位万元 上年结转资金 主管部门 区委宣传部 分值 1 执行 得分 率 10 100% 9.8 - - - - 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 加强对新闻宣传通讯员的专业、专项业务培训, 年度总体 目标 通过交流研讨、外出学习等方式,不断提高各 完成年初预期目标 级新闻宣传工作者的能力和水平,提升网络舆 情管控能力。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 数量指标 完成年度培训班次 实际完 年度指 成指标 分值 标值 值 得分 偏差原因分析 及改进措施 年 度 产出 绩 指标 效 (10 指 分) 1个 1个 10 8 ≥95% ≥95% 5 4 良好 良好 10 8 ≥95% ≥95% 10 8 标 时效指标 培训计划按时完成 (15 社会效益 加强新闻宣传、舆情管控 分) 指标 效益 指标 队伍建设 满意度 指标 服务对象满意 (10 度指标 群众满意度 分) 总分 37.8 — 65 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度诗词楹联学会活动经费经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度诗词楹联学会活动经费等宣传工作经费开展自评, 现将自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况。 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达诗词 楹联学会活动经费工作经费共 5 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位诗词楹联学会活动工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成诗词楹联学会活动 1 场 2、质量指标 保障活动开展水平,提高人民群众生活质量 3、时效指标 按时完成活动 100%。 — 66 — 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位诗词楹联学 会活动工作经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位拨付诗词楹联学会活动工作 经费预算执行率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 — 67 — 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成诗词楹联学会活动 1 场 。 2、质量指标 保障活动开展水平,提高人民群众生活质量 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位诗词楹联学会活动未偏离绩效目标,预算执行率高, 但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 1、诗词楹联学会活动的开展要更加的多样化,形式不仅能 让参加人员接受,也应该增加群众乐于接受的形式,让受众更加 广泛,提高群众满意度。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 — 68 — 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 69 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度文明城市创建经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度文明城市创建经费等宣传工作经费开展自评,现将 自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达文明 城市创建工作经费共 500 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位文明城市创建工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区文明城市创建工作 2、质量指标 保障文明城市创建开展水平,提高人民群众生活质量 3、时效指标 按时完成活动 100%。 — 70 — 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位文明城市创 建经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位文明城市创建经费预算执行 率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 — 71 — 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区文明城市创建工作 2、质量指标 保障全区文明城市创建工作开展水平,提高人民群众生活质量 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位文明城市创建工作未偏离绩效目标,预算执行率高, 但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 1、全区文明城市创建工作的开展要更加的多样化,形式不 仅能让参加人员接受,也应该增加群众乐于接受的形式,让受众 更加广泛,提高群众满意度。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 — 72 — 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 73 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度四德工程建设经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度四德工程建设经费等宣传工作经费开展自评,现将 自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达四德 工程建设经费共 30 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位四德工程建设工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成四德工程建设 2、质量指标 保障四德工程建设开展水平,提高人民群众生活质量 3、时效指标 按时完成活动 100%。 — 74 — 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位四德工程建 设经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位四德工程建设经费预算执行 率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 — 75 — 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区四德工程建设工作 2、质量指标 保障全区四德工程建设工作开展水平,提高人民群众生活质量 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位四德工程建设工作未偏离绩效目标,预算执行率高, 但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 1、全区四德工程建设工作的开展要更加的多样化,形式不 仅能让参加人员接受,也应该增加群众乐于接受的形式,让受众 更加广泛,提高群众满意度。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 — 76 — 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 77 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度运河讲坛经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度运河讲坛经费等宣传工作经费开展自评,现将自评 结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达运河 讲坛工作经费共 25 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位运河讲坛工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区运河讲坛工作 2、质量指标 保障运河讲坛开展水平,提高人民群众生活质量 3、时效指标 按时完成活动 100%。 — 78 — 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位运河讲坛经 费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位运河讲坛经费预算执行率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 — 79 — 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区运河讲坛创建工作 2、质量指标 保障全区运河讲坛工作开展水平,提高人民群众生活质量 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位运河讲坛工作未偏离绩效目标,预算执行率高,但具 体业务执行方面仍有需要改进的地方。 1、全区运河讲坛工作的开展要更加的多样化,形式不仅能 让参加人员接受,也应该增加群众乐于接受的形式,让受众更加 广泛,提高群众满意度。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 — 80 — 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 81 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度邻居节经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度邻居节经费等宣传工作经费开展自评,现将自评结 果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达邻居 节经费共 20 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位邻居节工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区邻居节工作 2、质量指标 保障邻居节开展水平,大力表彰道德模范,提高人民群众生 活质量 3、时效指标 — 82 — 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位邻居节经费 全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年 度 区 财 政 部 门 向 我 单 位 邻 居 节 经 费 预 算 执 行 率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 — 83 — 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区邻居节创建工作 2、质量指标 保障全区邻居节工作开展水平,大力表彰道德模范,提高人 民群众生活质量 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位邻居节工作未偏离绩效目标,预算执行率高,但具体 业务执行方面仍有需要改进的地方。 1、全区邻居节工作的开展要更加的多样化,形式不仅能让 参加人员接受,也应该增加群众乐于接受的形式,让受众更加广 泛,提高群众满意度。 — 84 — 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 85 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度手机信息宣传经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度手机信息宣传经费等宣传工作经费开展自评,现将 自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达手机 信息宣传经费共 3 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位手机信息宣传工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区每天发送宣传信息 2、质量指标 保障手机信息宣传开展水平,宣传我区好的经验做法和先进 典型事例,提高人民群众生活质量 3、时效指标 — 86 — 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位手机信息宣 传经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位手机信息宣传经费预算执行 率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 — 87 — 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区手机信息宣传创建工作 2、质量指标 保障手机信息宣传开展水平,宣传我区好的经验做法和先进 典型事例,提高人民群众生活质量 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位手机信息宣传工作未偏离绩效目标,预算执行率高, 但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 全区手机信息宣传工作的开展要更加的多样化,为加强内部 宣传力度,积极主动与移动公司对接,加强宣传我区经济社会发 展的经验做法和各行各业的先进典型事例。 — 88 — 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 89 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度济宁日报宣传经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度济宁日报宣传经费等宣传工作经费开展自评,现将 自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达济宁 日报宣传经费共 20 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位济宁日报宣传工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区济宁日报宣传工作,济宁日报每月刊登一期 任 城版。 2、质量指标 保障济宁日报宣传开展水平,加大宣传力度,宣传我区经济 社会发展的经验做法和各行各业的先进典型事例。积极争取与济 — 90 — 宁电视台的战略合作,争取在醒目的位置、重要的时段,以较大 的篇幅和图文并茂的形式进行宣传引导,营造浓厚的舆论氛围。 3、时效指标 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位济宁日报宣 传经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位济宁日报宣传经费预算执行 率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 — 91 — 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、主要数量指标 完成全区济宁日报宣传工作,济宁日报每月刊登一期 任 城版。 2、质量指标 保障济宁日报宣传开展水平,加大宣传力度,宣传我区经济 社会发展的经验做法和各行各业的先进典型事例。积极争取与济 宁电视台的战略合作,争取在醒目的位置、重要的时段,以较大 的篇幅和图文并茂的形式进行宣传引导,营造浓厚的舆论氛围。 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 — 92 — 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位济宁日报宣传工作未偏离绩效目标,预算执行率高, 但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 1、全区济宁日报宣传工作的开展要更加的多样化,形式不 仅能让参加人员接受,也应该增加群众乐于接受的形式,让受众 更加广泛,提高群众满意度。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 93 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度济宁电视台宣传经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度济宁电视台宣传经费等宣传工作经费开展自评,现 将自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达济宁 电视台宣传经费共 30 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位济宁电视台宣传工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区济宁电视台宣传工作,济宁电视台每周刊播一期 直通任城。 2、质量指标 保障济宁电视台宣传开展水平,加大宣传力度,宣传我区经 济社会发展的经验做法和各行各业的先进典型事例。积极争取与 — 94 — 济宁电视台的战略合作,争取在醒目的位置、重要的时段,以较 大的篇幅和图文并茂的形式进行宣传引导,营造浓厚的舆论氛 围,提高人民群众生活质量。 3、时效指标 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位济宁电视台 宣传经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位济宁电视台宣传经费预算执 行率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 — 95 — 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、主要数量指标 完成全区济宁电视台宣传工作,济宁电视台每周刊播一期 直通任城 2、质量指标 保障济宁电视台宣传开展水平,加大宣传力度,宣传我区经 济社会发展的经验做法和各行各业的先进典型事例。积极争取与 济宁电视台的战略合作,争取在醒目的位置、重要的时段,以较 大的篇幅和图文并茂的形式进行宣传引导,营造浓厚的舆论氛 围,提高人民群众生活质量 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用。 5、服务对象满意度指标 — 96 — 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位济宁电视台宣传工作未偏离绩效目标,预算执行率 高,但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 1、全区济宁电视台宣传工作的开展要更加的多样化,形式 不仅能让参加人员接受,也应该增加群众乐于接受的形式,让受 众更加广泛,提高群众满意度。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 97 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度志愿者服务经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度志愿者服务经费等宣传工作经费开展自评,现将自 评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达志愿 者服务经费共 6 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位志愿者服务工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区志愿者服务工作 2、质量指标 保障志愿者服务开展水平,形式多样的开展贴近群众的志愿 服务活动,推进新时代文明实践中心(分中心、站)志愿活动服 务制度化、常态化,巩固拓展宣传阵地,让广大人民群众受益, — 98 — 提高人民群众生活质量。 3、时效指标 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位志愿者服务 经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位志愿者服务经费预算执行率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 — 99 — 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区志愿者服务工作 2、质量指标 保障志愿者服务开展水平,形式多样的开展贴近群众的志愿 服务活动,推进新时代文明实践中心(分中心、站)志愿活动服 务制度化、常态化,巩固拓展宣传阵地,让广大人民群众受益, 提高人民群众生活质量 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位志愿者服务工作未偏离绩效目标,预算执行率高,但 — 100 — 具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 1、全区志愿者服务工作的开展要更加的多样化,形式不仅 能让参加人员接受,也应该增加群众乐于接受的形式,让受众更 加广泛,提高群众满意度。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 101 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度道德模范救助经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度道德模范救助经费等宣传工作经费开展自评,现将 自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达道德 模范救助经费共 8 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位道德模范救助工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区道德模范救助工作,对全区道德模范进行年度义务 查体(文明城市测评要求),救助困难道德模范。 2、质量指标 让困难道德模范得到及时的救助,进行年度义务查体,为道 德模范送去党和政府的关怀以及社会各界的温暖。 — 102 — 3、时效指标 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 让道德模范得到党和政府的关怀。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位道德模范救 助经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位道德模范救助经费预算执行 率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 — 103 — 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区道德模范救助工作,对全区道德模范进行年度义务 查体(文明城市测评要求),救助困难道德模范。 2、质量指标 让困难道德模范得到及时的救助,进行年度义务查体,为道 德模范送去党和政府的关怀以及社会各界的温暖。3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 让道德模范得到党和政府的关怀。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位道德模范救助工作未偏离绩效目标,预算执行率高, 但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 1、全区道德模范救助工作的开展要让困难道德模范得到及 时的救助,进行年度义务查体,为道德模范送去党和政府的关怀 以及社会各界的温暖。 — 104 — 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 105 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度乡村文明行动经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度乡村文明行动经费等宣传工作经费开展自评,现将 自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达乡村 文明行动经费共 8 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位乡村文明行动工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区乡村文明行动工作,开展农村精神文明创建 2、质量指标 保障乡村文明行动开展水平,大力加强农村精神文明建设, 切实提升农民精神风貌,不断提高乡村社会文明程度,推动乡风 民风美起来、人居环境美起来、文化生活美起来。 — 106 — 3、时效指标 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 提高乡村社会文明程度,加强精神文明建设;调动人员工作 积极性,有效维护社会稳定;对社会发展起到积极作用。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位乡村文明行 动经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位乡村文明行动经费预算执行 率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 — 107 — 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区乡村文明行动工作,开展农村精神文明创建 2、质量指标 保障乡村文明行动开展水平,大力加强农村精神文明建设, 切实提升农民精神风貌,不断提高乡村社会文明程度,推动乡风 民风美起来、人居环境美起来、文化生活美起来。3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 提高乡村社会文明程度,加强精神文明建设;调动人员工作 积极性,有效维护社会稳定;对社会发展起到积极作用 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位乡村文明行动工作未偏离绩效目标,预算执行率高, 但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 1、全区乡村文明行动工作的开展要更加的多样化,形式不 仅能让参加人员接受,也应该增加群众乐于接受的形式,让受众 — 108 — 更加广泛,提高群众满意度。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 109 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度乡村少年宫建设经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度乡村少年宫建设经费等宣传工作经费开展自评,现 将自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达乡村 少年宫建设经费共 5 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位乡村少年宫建设工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区乡村少年宫建设工作,扶持农村学校少年宫建设 2、质量指标 保障乡村少年宫建设开展水平,扶持农村学校少年宫建设, 促进农村未成年人健康成长。 3、时效指标 — 110 — 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 加大扶持农村学校少年宫建设力度,促进农村未成年人健康 成长,结合思想道德建设,努力用好乡村学校少年宫阵地。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位乡村少年宫 建设经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位乡村少年宫建设经费预算执 行率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 — 111 — 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区乡村少年宫建设工作,扶持农村学校少年宫建设 2、质量指标 保障乡村少年宫建设开展水平,扶持农村学校少年宫建设, 促进农村未成年人健康成长 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加大扶持农村学校少年宫建设力度,促进农村未成年人健康 成长,结合思想道德建设,努力用好乡村学校少年宫阵地。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位乡村少年宫建设工作未偏离绩效目标,预算执行率 高,但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 1、全区乡村少年宫建设工作的开展要更加的多样化,形式 不仅能让参加人员接受,也应该增加群众乐于接受的形式,让受 众更加广泛,提高群众满意度。 — 112 — 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 113 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度社会科学普及经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度社会科学普及经费等宣传工作经费开展自评,现将 自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达社会 科学普及经费共 10 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位社会科学普及工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区社会科学普及工作,参加全市社会科学普及周,购 置社会科学普及书籍等资料。 2、质量指标 保障社会科学普及开展水平,营造良好的社科氛围 3、时效指标 — 114 — 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 通过理论研讨、学术交流、论坛讲座、理论宣讲等多种形式 凝聚社科界的智慧和力量,积极为党和人民述学立论、为事业发 展建言献策。5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位社会科学普 及经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位社会科学普及经费预算执行 率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 — 115 — 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区社会科学普及工作,参加全市社会科学普及周,购 置社会科学普及书籍等资料。 2、质量指标 保障社会科学普及开展水平,营造良好的社科氛围 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 通过理论研讨、学术交流、论坛讲座、理论宣讲等多种形式 凝聚社科界的智慧和力量,积极为党和人民述学立论、为事业发 展建言献策。5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位社会科学普及工作未偏离绩效目标,预算执行率高, 但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 1、全区社会科学普及工作的开展通过理论研讨、学术交流、 论坛讲座、理论宣讲等多种形式凝聚社科界的智慧和力量,积极 为党和人民述学立论、为事业发展建言献策。 — 116 — 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 117 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度《大众日报》宣传经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度《大众日报》宣传经费等宣传工作经费开展自评, 现将自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达《大 众日报》宣传经费共 80 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位《大众日报》宣传工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区《大众日报》宣传工作,大众日报战略合作加强宣 传引导,舆情监测管控。 2、质量指标 保障《大众日报》宣传,积极争取省级以上各大媒体的大力 支持,争取在醒目的位置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并 — 118 — 茂的形式进行宣传引导,营造浓厚的舆论氛围。 3、时效指标 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 加强对外对上宣传工作,积极主动与各大媒体对接,加大写 稿发稿力度,宣传我区经济社会发展的经验做法和各行各业的先 进典型事例。积极争取省级以上各大媒体的大力支持,争取在醒 目的位置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进行宣 传引导,营造浓厚的舆论氛围。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位《大众日报》 宣传经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位《大众日报》宣传经费预算 执行率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 — 119 — 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区《大众日报》宣传工作,大众日报战略合作加强宣 传引导,舆情监测管控。 2、质量指标 保障《大众日报》宣传,积极争取省级以上各大媒体的大力 支持,争取在醒目的位置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并 茂的形式进行宣传引导,营造浓厚的舆论氛围。 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强对外对上宣传工作,积极主动与各大媒体对接,加大写 稿发稿力度,宣传我区经济社会发展的经验做法和各行各业的先 进典型事例。积极争取省级以上各大媒体的大力支持,争取在醒 目的位置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进行宣 — 120 — 传引导,营造浓厚的舆论氛围。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位《大众日报》宣传工作未偏离绩效目标,预算执行率 高,但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 1、加强对外对上宣传工作,积极主动与各大媒体对接,加 大写稿发稿力度,宣传我区经济社会发展的经验做法和各行各业 的先进典型事例。积极争取省级以上各大媒体的大力支持,争取 在醒目的位置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进 行宣传引导,营造浓厚的舆论氛围。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 121 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度山东广播电视台宣传经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度山东广播电视台宣传经费等宣传工作经费开展自 评,现将自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达山东 广播电视台宣传经费共 70 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部 工作实际需要,我单位山东广播电视台宣传工作具体业务指标 如下: 1、主要数量指标 完成全区山东广播电视台宣传工作,对任城区资讯进行融媒 推广、监控舆情信息。 2、质量指标 积极争取省级以上各大媒体的大力支持,争取在醒目的位 — 122 — 置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进行宣传引导, 营造浓厚的舆论氛围。 3、时效指标 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 加强对外对上宣传工作,积极主动与各大媒体对接,加大写 稿发稿力度,宣传我区经济社会发展的经验做法和各行各业的先 进典型事例。积极争取省级以上各大媒体的大力支持,争取在醒 目的位置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进行宣 传引导,营造浓厚的舆论氛围。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位山东广播电 视台宣传经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位山东广播电视台宣传经费预 算执行率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 — 123 — 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区山东广播电视台宣传工作,对任城区资讯进行融媒 推广、监控舆情信息。 2、质量指标 积极争取省级以上各大媒体的大力支持,争取在醒目的位 置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进行宣传引导, 营造浓厚的舆论氛围。 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强对外对上宣传工作,积极主动与各大媒体对接,加大写 稿发稿力度,宣传我区经济社会发展的经验做法和各行各业的先 进典型事例。积极争取省级以上各大媒体的大力支持,争取在醒 — 124 — 目的位置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进行宣 传引导,营造浓厚的舆论氛围。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位山东广播电视台宣传工作未偏离绩效目标,预算执行 率高,但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 为加强对外对上宣传工作,积极主动与各大媒体对接,加大 写稿发稿力度,宣传我区经济社会发展的经验做法和各行各业的 先进典型事例。积极争取省级以上各大媒体的大力支持,争取在 醒目的位置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进行 宣传引导,营造浓厚的舆论氛围。 四、绩效自评结果及拟应四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 125 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度海南天涯论坛宣传经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度海南天涯论坛宣传经费等宣传工作经费开展自评, 现将自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达海南 天涯论坛宣传经费共 9 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位海南天涯论坛宣传工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区海南天涯论坛宣传工作,舆情监测与引导、舆情危 机应对和处置 2、质量指标 加强网络舆情监控,做到第一时间发现,第一时间处置。 3、时效指标 — 126 — 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 加强网络舆情监控,营造良好的舆论氛围 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位海南天涯论 坛宣传经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位海南天涯论坛宣传经费预算 执行率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 — 127 — 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区海南天涯论坛宣传工作,舆情监测与引导、舆情危 机应对和处置 2、质量指标 加强网络舆情监控,做到第一时间发现,第一时间处置。 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强网络舆情监控,营造良好的舆论氛围 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位海南天涯论坛宣传工作未偏离绩效目标,预算执行率 高,但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 加强网络舆情监控,做到第一时间发现,第一时间处置,营 造良好的舆论氛围。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 — 128 — 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 129 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度电信专网维护经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度电信专网维护经费等宣传工作经费开展自评,现将 自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达电信 专网维护经费共 1.98 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位电信专网维护工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区电信专网维护工作,完善电信专线使用费。 2、质量指标 做好网络舆情监控 3、时效指标 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 — 130 — 加强网络舆情监控,做到第一时间发现,第一时间处置。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 202 年度预算安排,区财政部门向我单位电信专网维护 经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位电信专网维护经费预算执行 率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 — 131 — (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区电信专网维护工作,完善电信专线使用费。 2、质量指标 做好网络舆情监控 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强网络舆情监控,做到第一时间发现,第一时间处置。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位电信专网维护工作未偏离绩效目标,预算执行率高, 但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 1、全区电信专网维护工作的开展要更加的多样化,形式不 仅能让参加人员接受,也应该增加群众乐于接受的形式,让受众 更加广泛,提高群众满意度。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 132 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度大众网宣传经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度大众网宣传经费等宣传工作经费开展自评,现将自 评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达大众 网宣传经费共 12 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位大众网宣传工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区大众网宣传工作,大众网战略合作加强宣传引导, 舆情监测管控。 2、质量指标 积极争取省级以上各大媒体的大力支持,争取在醒目的位 置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进行宣传引导, — 133 — 营造浓厚的舆论氛围。 3、时效指标 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 加强对外对上宣传工作,积极主动与各大媒体对接,加大写 稿发稿力度,宣传我区经济社会发展的经验做法和各行各业的先 进典型事例。积极争取省级以上各大媒体的大力支持,争取在醒 目的位置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进行宣 传引导,营造浓厚的舆论氛围。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位大众网宣传 经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位大众网宣传经费预算执行率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 — 134 — 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区大众网宣传工作,大众网战略合作加强宣传引导, 舆情监测管控。 2、质量指标 积极争取省级以上各大媒体的大力支持,争取在醒目的位 置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进行宣传引导, 营造浓厚的舆论氛围。 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强对外对上宣传工作,积极主动与各大媒体对接,加大写 稿发稿力度,宣传我区经济社会发展的经验做法和各行各业的先 进典型事例。积极争取省级以上各大媒体的大力支持,争取在醒 目的位置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进行宣 — 135 — 传引导,营造浓厚的舆论氛围。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位大众网宣传工作未偏离绩效目标,预算执行率高,但 具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 加强对外对上宣传工作,积极主动与各大媒体对接,加大写 稿发稿力度,宣传我区经济社会发展的经验做法和各行各业的先 进典型事例。积极争取省级以上各大媒体的大力支持,争取在醒 目的位置、重要的时段,以较大的篇幅和图文并茂的形式进行宣 传引导,营造浓厚的舆论氛围。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 136 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度移风易俗工作经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度移风易俗工作经费等宣传工作经费开展自评,现将 自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达移风 易俗工作经费共 20 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位移风易俗工作工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区移风易俗工作,开展移风易俗工作专项督导、宣传。 2、质量指标 有效遏制陈规陋习,树立文明新风,不断提升农村精神文明 建设水平,进一步推进移风易俗、建设文明乡风。 3、时效指标 — 137 — 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 提升农村精神风貌,提高乡村社会文明程度 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位移风易俗工 作经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位移风易俗工作经费预算执行 率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 — 138 — 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区移风易俗工作,开展移风易俗工作专项督导、宣传。 2、质量指标 有效遏制陈规陋习,树立文明新风,不断提升农村精神文明 建设水平,进一步推进移风易俗、建设文明乡风。 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 提升农村精神风貌,提高乡村社会文明程度 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位移风易俗工作未偏离绩效目标,预算执行率高,但具 体业务执行方面仍有需要改进的地方。 提升农村精神风貌,提高乡村社会文明程度,有效遏制陈规 陋习,树立文明新风,不断提升农村精神文明建设水平,进一步 推进移风易俗、建设文明乡风。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 — 139 — 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 140 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度党报党刊征订经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度党报党刊征订经费等宣传工作经费开展自评,现将 自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达党报 党刊征订经费共 50 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位党报党刊征订工作具体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区党报党刊征订工作 2、质量指标 负责征订党报党刊 3、时效指标 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 — 141 — 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位党报党刊征 订经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位党报党刊征订经费预算执行 率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 — 142 — 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区党报党刊征订工作 2、质量指标 负责征订党报党刊 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位党报党刊征订工作未偏离绩效目标,预算执行率高, 具体业务执行继续按时完成 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 143 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度弘扬优秀传统文化补助资金经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度弘扬优秀传统文化补助资金经费等宣传工作经费开 展自评,现将自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达弘扬 优秀传统文化补助资金经费共 10 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位弘扬优秀传统文化补助资金工作具体业务指 标如下: 1、主要数量指标 完成全区弘扬优秀传统文化补助资金工作 2、质量指标 保障弘扬优秀传统文化补助资金经费落实情况 3、时效指标 按时完成活动 100%。 — 144 — 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位弘扬优秀传 统文化补助资金经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位弘扬优秀传统文化补助资金 经费预算执行率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 — 145 — 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区弘扬优秀传统文化补助资金工作 2、质量指标 保障弘扬优秀传统文化补助资金经费落实情况 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位弘扬优秀传统文化补助资金工作未偏离绩效目标,预 算执行率高,继续落实弘扬优秀传统文化补助资金经费落实情况 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 146 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度龙行路核心价值观主题街项目质保金经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度龙行路核心价值观主题街项目质保金经费等宣传工 作经费开展自评,现将自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达龙行 路核心价值观主题街项目质保金经费共 6994.05 元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位龙行路核心价值观主题街项目质保金工作具 体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成翠湖核心价值观主题公园项目质保金工作 2、质量指标 保障龙行路核心价值观主题街项目质保金落实,提高人民群 众生活质量 — 147 — 3、时效指标 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位龙行路核心 价值观主题街项目质保金经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位龙行路核心价值观主题街项 目质保金经费预算执行率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 — 148 — 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成翠湖核心价值观主题公园项目质保金工作 2、质量指标 保障龙行路核心价值观主题街项目质保金按时发放,提高人 民群众生活质量 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位龙行路核心价值观主题街项目质保金工作未偏离绩 效目标,预算执行率高。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 — 149 — 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 150 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度翠湖核心价值观主题公园项目质保金经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度翠湖核心价值观主题公园项目质保金经费等宣传工 作经费开展自评,现将自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达翠湖 核心价值观主题公园项目质保金经费共 8.09 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位翠湖核心价值观主题公园项目质保金工作具 体业务指标如下: 1、主要数量指标 完成翠湖核心价值观主题公园项目质保金工作 2、质量指标 保障翠湖核心价值观主题公园项目质保金按时发放,提高人 民群众生活质量 — 151 — 3、时效指标 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位翠湖核心价 值观主题公园项目质保金经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位翠湖核心价值观主题公园项 目质保金经费预算执行率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 — 152 — 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成翠湖核心价值观主题公园项目质保金工作 2、质量指标 保障翠湖核心价值观主题公园项目质保金按时发放,提高人 民群众生活质量 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强精神文明建设;调动人员工作积极性,有效维护社会稳 定;对社会发展起到积极作用。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位翠湖核心价值观主题公园项目质保金工作未偏离绩 效目标,预算执行率高。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 — 153 — 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 154 — 2020 年度绩效评价报告 2020 年度全区新闻宣传、网络舆情培训班经费绩效评价报告 为进一步管理和使用好财政资金,提高专项资金使用效益和 项目管理水平,根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、 各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求,对我单 位 2020 年度全区新闻宣传、网络舆情培训班经费等宣传工作经 费开展自评,现将自评结果报告如下: 一、绩效目标情况 (一)下达项目经费预算情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向区宣传部下达全区 新闻宣传、网络舆情培训班经费共 20 万元。 (二)下达预算项目绩效目标情况 根据财政部门关于业务经费使用相关要求,结合区宣传部工 作实际需要,我单位全区新闻宣传、网络舆情培训班工作具体业 务指标如下: 1、主要数量指标 完成全区新闻宣传、网络舆情培训班工作 2、质量指标 提高新闻宣传水平,提升网络舆情管控能力。 3、时效指标 — 155 — 按时完成活动 100%。 4、社会效益指标 加强对新闻宣传通讯员的专业、专项业务培训,通过交流研 讨、外出学习等方式,不断提高各级新闻宣传工作者的能力和水 平,提升网络舆情管控能力。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 二、绩效目标完成情况 (一)资金投入情况 1、项目资金到位情况 根据 2020 年度预算安排,区财政部门向我单位全区新闻宣 传、网络舆情培训班经费全部到位。 2、项目资金执行情况 2020 年度区财政部门向我单位全区新闻宣传、网络舆情培 训班经费预算执行率 100%。 3、项目资金管理情况 一是科学合理编制预算,严格按预算执行。区宣传部应当根 据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定,结合实际工 作需要,认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原 则,将所有收支全部纳入部门预算,做到应编尽编。 二是建立健全财务管理制度,加强经费管理。建立和完善财 务管理制度,加强资金管理。 — 156 — 三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价,把 绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依 据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,要求根据职能,结 合工作实际,设置绩效目标,开展绩效评价。 (二)绩效目标完成情况 1、数量指标 完成全区新闻宣传、网络舆情培训班工作 2、质量指标 提高新闻宣传水平,提升网络舆情管控能力。 3、时效指标 财政资金到位及时率 100%。 4、社会效益指标 加强对新闻宣传通讯员的专业、专项业务培训,通过交流研 讨、外出学习等方式,不断提高各级新闻宣传工作者的能力和水 平,提升网络舆情管控能力。 5、服务对象满意度指标 群众满意度大于 95%;服务对象满意度大于 95%;参加人 员满意度大于 95%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 我单位全区新闻宣传、网络舆情培训班工作未偏离绩效目 标,预算执行率高,但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。 加强对新闻宣传通讯员的专业、专项业务培训,通过交流研 讨、外出学习等方式,不断提高各级新闻宣传工作者的能力和水 — 157 — 平,提升网络舆情管控能力。 四、绩效自评结果及拟应用情况 一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度 继续巩固加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在 以后工作中完善和改进。 二是利用绩效自评结果,促进部门增强责任和效益观念,提 高财政资金支出决策水平和管理水平。 — 158 —

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