安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园2021年度决算公开说明.pdf
附件 安阳幼儿师范高等专科学校 第二附属幼儿园 2021 年度部门决算 二〇二二年八月 目 第一部分 录 安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的重要情况 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 安阳幼儿师范高等专科学校 第二附属幼儿园概况 -3- 一、部门职责 我园属于财政补助事业单位,经费实行财政全额拨款, 隶属于安阳幼儿师范高等专科学校二级机构,2020 年底单位 编制人数 61 人,实际在职人数 56 人,离退休人员 23 人。 内设机构 4 个:总务处、办公室、保教处、保健室。安阳幼 专二附幼现有 15 个教学班,400 余名幼儿,作为省级示范园 ,始终树立“以人为本”的教育理念,坚守科学的办园方向 ,以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指 南》为指针,明确提出开展全面、全程、全人教育,着力培 养健康快乐、自信豁达、好学乐思、具有世界眼光的儿童。 在教育中遵循幼儿发展天性和规律,强调以幼儿为中心,以 发展为方向,为幼儿创设“爱、自由、规则、平等”的教育 环境,构建生活化、游戏化的课程模式,成为引导幼儿自主 成长的源头活水:一日生活合理安排,注重培养幼儿良好生 活习惯、学习习惯;玩具、材料丰富多样,具有教育性、探 索性、操作性、促进每个孩子富有个性的发展;节日教育和 读书节、帽子节等主题活动强调幼儿参与、丰富体验、共享 快乐。幼儿食堂是安阳市一级一类食堂,日常严把食品采购 、验收、清洗消毒关,确保幼儿每日必须膳食补充和营养素 合理供给、营养均衡。我园将持续以发展和创新为主题,以 保教质量为中心,坚持幼儿第一、安全第一的原则,努力实 现打造幼教品牌、创建特色幼儿园的奋斗目标,办好人民满 意的幼儿园。 二、机构设置 我园属安阳幼儿师范高等专科学校二级机构。财务核算 是二级核算。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- (公开 9 张表见附件 Excel 表) 收入支出决算 总表 公开 01 表 部门:安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿 园 2021 年度 金额单位:万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 798.97 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 125.33 五、教育支出 36 985.98 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 45.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 -6- 本年收入合计 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 985.98 27 969.29 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 56.69 年末结转和结余 60 40.00 30 总计 31 61 1,025.98 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 62 1,025.98 收入决算 表 部门:安阳幼儿师范高等专科学校第二 附属幼儿园 公开 02 表 金额单位:万 元 2021 年度 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 附属单 上级补助 事业收 经营收 收入 入 入 4 5 6 位上缴 其他收入 收入 1 2 3 7 969.29 798.97 0.00 125.33 0.00 0.00 45.00 205 教育支出 969.29 798.97 0.00 125.33 0.00 0.00 45.00 20502 普通教育 969.29 798.97 0.00 125.33 0.00 0.00 45.00 969.29 798.97 0.00 125.33 0.00 0.00 45.00 2050201 学前教育 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -8- 支出决算 表 部门:安阳幼儿师范高等专科学校第二附 属幼儿园 公开 03 表 金额单位:万 元 2021 年度 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 1 2 栏次 合计 项目支 上缴上 经营支 对附属单位补 出 级支出 出 助支出 3 4 5 6 985.98 985.98 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 985.98 985.98 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 985.98 985.98 0.00 0.00 0.00 0.00 985.98 985.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿 园 收 2021 年 度 入 支 金额单位:万元 出 政 府 性 项目 行 次 金额 行次 合计 一般 基 公共 金 预算 预 财政 算 拨款 财 国有资本经营预 算财政拨款 政 拨 项目 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 4 款 栏次 798.9 2 3 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 7 - 10 - 4 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 834.0 834.0 0.0 7 7 0 38 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 十六、金融支出 48 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 7 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 - 11 - 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 8 1 9 2 0 2 1 2 5 政府性基金预算财政拨款 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 54 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 58 0.00 0.00 834.0 834.0 0.0 7 7 0 0.00 0.00 出 4 一般公共预算财政拨款 0.00 2 2 年初财政拨款结转和结余 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支 3 本年收入合计 50 2 2 2 二十六、抗疫特别国债安排的支 6 出 2 798.9 7 7 2 8 2 9 3 0 35.11 0.0 十八、自然资源海洋气象等支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 60 35.11 61 0.00 62 - 12 - 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款 总计 3 1 0.00 3 834.0 2 7 63 总计 64 834.0 834.0 0.0 7 7 0 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 13 - 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园 公开 05 表 金额单位:万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 834.07 834.07 0.00 205 教育支出 834.07 834.07 0.00 20502 普通教育 834.07 834.07 0.00 834.07 834.07 0.00 2050201 学前教育 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 14 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:安阳幼儿师范高等专科学校第二附属 金额单位:万 幼儿园 元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算 科目 数 编码 803.2 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30108 30109 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 3 365.3 6 37.31 300.2 0 64.09 0.00 302 3020 1 3020 2 3020 3 3020 4 3020 5 3020 6 3020 7 - 15 - 决 科目名称 算 数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 6.1 2 4.8 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.3 0 0.0 0 科目 科目名称 编码 307 3070 1 3070 2 310 3100 1 3100 2 3100 3 3100 5 决算数 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 国外债务付息 0.00 资本性支出 0.00 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 0.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 26.59 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.60 30113 住房公积金 0.00 30114 医疗费 0.00 30199 其他工资福利支出 8.07 303 对个人和家庭的补助 24.73 30301 离休费 0.00 30302 退休费 24.73 30303 退职(役)费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30305 生活补助 0.00 30306 救济费 0.00 3020 8 3020 9 3021 1 3021 2 3021 3 3021 4 3021 5 3021 6 3021 7 3021 8 3022 4 3022 5 3022 6 - 16 - 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境) 费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 3100 6 3100 7 3100 8 3100 9 3101 0 3101 1 3101 2 3101 3 3101 9 3102 1 3102 2 3109 9 399 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30308 助学金 0.00 30309 奖励金 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 3022 7 3022 8 3022 9 3023 1 3023 9 3024 0 3029 9 人员经费合计 827.9 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 3990 6 3990 7 3990 8 3999 9 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 17 - 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 公用经费合计 6 0.00 6.12 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码:226003 部门:安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼 儿园 公开 07 表 金额单位:万 元 制表日期:2022 年 9 月 预算数 决算数 公务用车购置及 公务用车购置及 运行费 运行费 公 公 务 务 用 用 车 车 购 运 行 置 行 费 费 费 费 3 4 5 9 10 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 因公 出国 合计 1 (境) 小 费 计 2 0.00 0.00 公 公 务 务 用 用 车 车 购 运 置 因公 公务接待费 6 合 出国 计 (境) 小 费 计 7 0.00 8 0.0 0 0.00 公务接待费 12 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 - 18 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 部门: 项目类型 单位:万元 市本级预算项目□ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 项目单位 主管部门 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 项目概况(包括项目背景、主要 内容及实施情况、资金投入及使 用情况等可以反映项目产出和 效益的内容) 年初预算数(万元) 全年预算数(万元) 实际支出(万元) 其中:上级财政资金 其中:上级财政资金 其中:上级财政资金 市级财政资金 市级财政资金 市级财政资金 其它 其它 其它 二、项目绩效自评情况 - 19 - 结余(万元) 其中:上级 财政资金 市级财政资 金 其它 预期目标 项目绩效定 实际完成 性目标及实 施计划完成 情况 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 产出指标 质量指标 项目绩效定 时效指标 量目标(指 标)及完成 情况 成本指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 绩效自评综合得分 评价等次 说明:我单位无项目支出,所以项目绩效自评表无数据。 - 20 - 指标(目标)值 实际完成值 实际完成值发生偏差 原因分析及改进措施 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 单位:万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 - 21 - 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1025.98 万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 69.24 万元,增长 7.2%。主要原因是 2021 年度人员经费增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 969.29 万元,其中:财政拨款收入 798.97 万元,占 82.43%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事 业收入 125.33 万元,占 12.93%;经营收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 45 万元, 占 4.64%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 985.98 万元,其中: 基本支出 985.98 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支 出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 834.07 万元。与上 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 71.44 万元,增长 9.36%。主要原因是人员经费的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 834.07 万元,占 支出合计的 84.59%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款 - 23 - 支出增加 115.93 万元,增加 16.07%。主要原因是人员经费 的增加。 (二)结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 834.07 万元,主 要用于以下方面:教育支出(类)支出 834.07 万元,占 100%。 (三)具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 948.07 万元,支出决算为 834.07 万元,完成年初预算的 87.98%。其中: 1.205 教育支出(类)02 普通教育(款)01 学前教育 (项)。年初预算为 948.07 万元,支出决算为 834.07 万元, 完成年初预算的 87.98%。该项资金基本用于单位人员经费支 出,基本完成年初预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 834.07 万元。 其中:人员经费 827.96 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出;公用经费 6.12 万元,主要包括:办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 - 24 - 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支 出决算为 0 万元,完成预算的 0%。我单位一般公共预算财政 拨款没有安排“三公”经费支出,故本表无数据,“三公” 经费使用资金为事业收入。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。我单 位一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出,故本 表无数据,“三公”经费使用资金为事业收入。具体情况如 下: 1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。全年安排本部门因公出国(境) 团组 0 个,累计 0 人次。 - 25 - 2.公务用车购置及运行费初预算为 0 万元,支出决算 为 0 万元,完成年初预算的 0%。其中: 公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末,单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 1 辆。我单位一般公共预算财政拨 款没有安排“三公”经费支出,公务用车运行支出使用资金 为事业收入。 3.公务接待费初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完 成年初预算的 0%。其中: 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国(境)外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八、绩效评价结果等情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 2021 年度我单位无开展绩效管理工作。 (二)项目绩效自评结果。 2021 年度我单位无开展绩效自评工作。 (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2021 年度我单位无开展重点绩效评价工作。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 26 - 2021 年度我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府 性基金安排的支出,所以 2021 年度政府性预算财政拨款支 出年初预算数为 0 万元,支出为 0 万元,完成年初预算的 0%。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位 2021 年度机关运行经费年初预算数为 125.6 万元, 支出决算数为 125.33 万元,完成年初预算数的 99.79%。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货 物支出 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末,我部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用 车 1 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 十三、其他重要事项的情况说明 我单位无其他重要事项的情况说明。 - 27 - 第四部分 名词解释 - 28 - 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 29 - 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 30 - 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 31 -

安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园2021年度决算公开说明.pdf




